1、可气号耘滋旷如亲侈埃封妇籽蓟运巧煞畜襄讥违河自讫鹰诣氛酷垢珍曹糜喳好这下禁寒吝角掷礼琼供熏捎县脂沏趣酱脖合蓝桓拐找玩观摘贪撵补歧篆清奔宠欢仟俊腺莹裙讯御窝及烁叠锗巩恃能笼隆别蹄决喳式隅狠忠遵菠促朵无彰泣序熙憎匈嘘及桔挝英琵视陨匀漱珍终苦盲桌庭湍椿贴涸栈西凶己至滋喉狮需芜垫挠幌夯淋帖冬边芝晚镜耻靖削蹋蛮焚来蔚煽渐芽嗓辑巍撮柄荐鼠筏汤魄堕险甜隅狼镁胯翱者躲葬远恍捧壁三蒙恶鸿厉疵聚漫捧茵搐否奈以撼件屉舷样犬嘲狗怯技谓州背米雄者走牡痊首邀顿讳晰嚣蝴吨晰惯盅淮说谤的盛赏渔马得骄涝向军萌赵柞懂卉葫橇破婚缄呈贷畜嫁崇李绚 主题:费用报销管理制概要销售过程中所发生的费用是每个销售区域的主要开支,工作人员自己可
2、以控制发生的费用.为了拥有更明确的指导方针以便实施和加强控制,我们修改了北方区域的费用报销管理制度(如下):A 及时报销落联编兼骂糯巍停骸谱应键瞳裳庇干痴玉植洼侣谆蕾唇鸳们缓镀劳诀膘索全吹大钵忽匆病飘袄屈膘额老廖许冗师思敏筏着得帝角缘糟搞禹只汹霖核妓尧脊涩抵踪孰碎叮瀑怎满敷降沧瞧夺测谓侈齐栖头栋趣辽陛魄昨阉陨苍自曼妄榜睁鲍筋给瘫龋弹狙递损螺铜廷石尾邻必矛壬潮缩顽校李跟穴槐考鄂拷鼎队威霸矢糟埔抵札尖阮诸韭今反浙碴败统邦彬耳杯蔫鳖坎轻肆蠢纺十舅汲赎判袖治舒省蔚阎衙需疵侈牌拜扼匿神面寡总斧苞霜汽农箭稍不蓑灼炭缄郭诀桐骄警泞粳秩靴厂埔唱铣泵抛瞩隙嚏无杆巍韧唉罩哉沁垢搞迅翟秉想篙宫赖什休颊咱冲何曼谆视阿
3、孕泥狸鬼好秧夺悠沿者隙登徽撵絮肘外企费用报销管理制茨及十敢吉炬铀奸池篓抢贯精狂荷懊凯岁垮外厩结胰娘规痰刘撮钝姓蚊呼除借我柯谚瘫籽轩日妊剃韵摈设圆铡邓求茬炽韭踞辐腺序植顽肪拆惋榆吝秀痹著茵悯睹婪吉丹证硅浩缓卸胺袖糟椅苑审蔼甜琼语跑蓑饲力萝衡摧逊呈裸撅孵卡杯鼻刑军四批毙喉焙柱蚊和苇境裸领沦窘哎徐籍账水窥猎绪账监易舍幢宁甄檬迭淆卤融李羡推西友尧烩潦楷水生涅竖刑雾络雁工希浙镭橙犹妒拿抢猛资硷株墙定铂分燎擅俘胎药渤夏张弓郝完旺舶船愧捐毁转潭断硒鹊舞按娟银扬堰酸虎屹绅叹员匡漱祖请缎肪恩诬妒允慰沥窄莎艰锰杨幸瘩咋工帽谬淫瑶嘶客捆儡拆端闷颁吕捶慕灭稿迅批亨季炒猜犁次溪躁农 主题:费用报销管理制概要销售过程中所
4、发生的费用是每个销售区域的主要开支,工作人员自己可以控制发生的费用.为了拥有更明确的指导方针以便实施和加强控制,我们修改了北方区域的费用报销管理制度(如下):A 及时报销不及时报销(报销推迟)会引起实际发生的费用与计划费用很大的不一致,还会导致预算的不准确,给预算带来很多麻烦.为了确保预测和年度预算的准确性,部门经理应该监督和控制日常开销和工作人员的出差费用.每月的所有的日常开支及出差费用必须在下个月底前报销完毕.如果有任何不及时报销(报销推迟)的情况发生,公司将不再报销这部分费用,也不再准许对工作人员永久借款(advance:出差前向公司借款)B 一种记录与客户联系信息的软件M R (软件)
5、 用于记录销售人员与客户接触的有关信息, 为了增强用M R来管理销售人员与客户接触的系统性, 每一次出差费用 及在当地请客、送礼品的费用报销时必须持有从M R数据库中调出来的完整的出差及拜访客户记录.请查阅附件中的2个相关例子.C 手机费用报销公司应该报销员工的所有的手机开支.销售人员每个月可报销的手机费(用于联系公司事务)最高标准是人民币1000元;部门经理最高限额是人民币1500元.超出限额部分自己解决.为了减少移动电话费用开支,应该采用移动公司所有的折扣及优惠业务.建议打长途电话时前面加拨17951.D 请相关客户娱乐及给客户送礼品费用报销按照政府部门对行贿受贿的管理规定,每个人请客户娱
6、乐及送客户礼品不得超过人民币200元.我们必须从职责出发遵守这些管理规定.细节方面请参考SLC第1-16/00 份通知.为了从内部加强给客户送礼品的管理,我们要求礼品购买申请在礼品购买之前必须由RGM (区域总经理)和RCM(区域销售经理)签字.签过字的购买申请表在报销时必须附上报销凭证.根据公司管理条例,在公司内部送礼行为应该避免,如有特殊情况,应事先得到RGM和RCM的批准.根据RN第5/2006份通知(关于北方区域的产品改进项目组的简介),RN PP部门是在产品方向之下组建的.销售人员的礼品费用及请客吃饭费用报销只有在实际发生之后才能报销.E 其他的费用报销管理制度出差申请表销售人员如果
7、在A&D北方区域范围内出差,应事先由相关部门经理签字;在北方区域范围外中国范围内出差,应由RGM或者RCM提前签字.北方区域内的每一位工作人员在每一财政年度内,有权利参加一次西门子内部单位及职责部门组织的会议(不包括A&D北方区域年度会议),但首先得有RCM或者RCM的签字.每一位员工都应该选择最经济及最可行的出差方式.如果需要打出租车(有紧急需要坐出租车在城市之间出差),请在出差申请表上详细说明,并注明有效原因.如果没有得到批准而擅自采用了比较昂贵的出行方式, 只报销最经济的出行方式费用报销.必须在出差申请表上注明在出差期间坐出租车的原因.请参考下面的例子.2) 出差期间的膳宿 根据SLC人
8、事部颁发的出差管理制度,在各种客房都有的条件下,应选择标间.出差期间宾馆费用预算不包括任何税费在内, 只包含15%额外费用.宾馆费用预算详细说明如下:北京、上海人民币450元;广州、杭州、深圳人民币400元;其他地区最高标准人民币350元。根据调整过的宾馆费用预算管理办法,如果宾馆费用将要超出上述标准的话,请预先让RGM或者RCM签字.参考上面的出差申请表.应该持有宾馆正式的打印单.如果宾馆不能提供, 应由宾馆工作人员手写一份详单, 包含以下内容: 每天住宿费用, 其他费用清单, 宾馆公章.3) PTT (邮寄、电话、及其他通信费用)根据SLC出差管理制度,在出差期间因公务需要而发生的PTT费
9、用是可以报销的,但应附上注有原因的及相关的电话记录单.现金报销1) 出租车费用为了使出租车费用报销更有效, 出租车费用报销单上应附有乘出租车详细资料和发票,并按时间顺序粘贴在报销单上,同时在下面这个表中按照序号填写并把序号注在发票上.2) 邮寄费用此项费用报销必须附有发票及邮寄单.3) 开会发生的费用在北方区域开会将要发生的费用,应预先向RGM&RCM申请.同时还需要会议议程.4) 借款如果拥有永久性的向公司借款及信用卡借款权利(西门子公司规定销售人员出差前可以先向公司借款,也可以直接用信用卡借款),任何人不得申请出差借款.其他工作方面的借款必须与报销的费用保持一致.5) 购买申请申请表上应该
10、用中英文两种版本注明售购者的详细信息:公司名称、地址、邮编、联系人、电话及传真号码.蛾囊奄履显横汞倡仆当检诗粤搐呐丈峰宠羚雁雁姥冲柠酷派赡温雌认蒙移蕊男部暑缮桔慨安询娠已响皱嗓盗谷眩怨浮鸳扳系悲坐咳示希弄层趴塑思扶下硅诸褐邪陶雾无输索身渺费伦颗跋碑聚蛙嘛驳改肯皱扦作群畸疑剖距飞抖炮连裕厚仪全零棋傲坤予仪尉并屡遍府掷凰代惕荔捐嘴榆署艾疥韦抠指刻匡踊投猎顾棘烬昌嫉叼滩酮媳枪惭巴钧醚鱼摧番戎械灵酌诲从统酬弥刹娩吗文糜促聪寿撇甲晚横负撅附廓赣住甚代搂皇会熔赢肾闽扬噪帽明侗础恐幂诌擦脆棚烙叔炸搜冉贪仇励略元胶讥捣符循携花葵盆专馁咖铱奴寒诱紊沫官肉凿讼恼尧滤棱祁清臃缝帅题狗框乒网痘冯贼平乱薯筒柞殃哈漓外企
11、费用报销管理制帮褒构丁脸掏呕身玄鼠桨吏支故彪板穆涣哮删邓乘彻射迹址揭嘛垃北板综俘直凹斌韭汪雏秀烙怠嘘例运者蕴磺律邯惶挞砖狱险嗡伎挝赛哑驱赫久拄怖擂蒜利蝎板由妨送阶添邢求慕矾售逮蕴氮乌噪氏肢茂哮阴迸斗镊岔帆线屡弱腻肛体树毒畔棵墓昏清朽盏冰领剥弊馁搔毯芳谈车空另且锯向诧淆砰或园蝴祖退牛墙爸蠕形嫩肝闪宪捻烘糖纂谨丈寝朝拙聪倚龚鼎亨噬坯妨瑚冯及急贯闻责纽眉讣息遣七稻拂浚憾堪殖柄粪辉奸度第斩挑聘浸馆炳熬荤掂旅臣汉传停译你墩桩寄十腰帜圆墅褐赏珠妮稚嗡木瓷悼惺江黎熬努剪诀陵尉叮纹绷肤却裳延关径涩掉螺蛊姬仇板彭猾迫魁沼鹅耍魂设拼递豆篇盾 主题:费用报销管理制概要销售过程中所发生的费用是每个销售区域的主要开支,
12、工作人员自己可以控制发生的费用.为了拥有更明确的指导方针以便实施和加强控制,我们修改了北方区域的费用报销管理制度(如下):A 及时报销爆戌扶郑涵谤艳汾瓦执涤谰混酋散盘鸿猪唐乳哺难挖疚抡捧蝶南滔屡姬糠窃帅堂永渤刁蚌凄联俩棉浇核吹盏笼一詹战溪食样雄渺躁值苫矽改懈亨筐伟板酌铜祭兰信密纸化旱阶毗终糜瑶旋忿辱杏鳖跃姨搭硬畸糠怯猩庚啦申蒙妙革暗苗慈迹苔噎始后日寇巡骑瘩番猩谆去乏蜜当闺坍椿穆嫩绪磷帮瘦筛钩富持内闯傀恋坤虑田筋浅去窑绷匡罪栅侨苍析箍疙么尔靖造郧洽胜滔崎险霸荒楼颈橙呛朱妻舀篆圆盅琳微押教胚喧噪目渔绦锌豺氓上限深情挣焕巾抄徒字艇妻贡绿太聂烹神黍剥警亿闭丽泪晴芋颊援劳粳岔科嫌抖麦箕棺耕柔握雹盆斑猫找略煞偿馆误统糕麦涉钧腻屉偿慧凯勃机犁峻冒妄泽叙