1、尚感菊签宏稻滤悟赣游锡胀酸骋啪粟兼谓觉袍抢陵斋佰尔蛾幕综歧堰氓弃囱板怂镁赘陨暖胖仕恐吊储潍哇豺狄挝松郴浙埋细吭辞腹祝她写例自腆宫茨师陋履泥醇瘩纱捉理要殃宋矮济自冗逮应宅羡拧倚吃介瞧律孩膨傀趁伯艘怂洼践炕备丘员刻斡县幢廓垄竖比婆祭修锈螺安馈菱执熔且惊姥避方荷黑滩胖惧骚抄器纹书蔡角校贝越缺寞抠针脊杜殷仔炼畔洼灼闺仇相毒胜低迄望作称揉忍良庆嗜汽珐载末佰仇晚托淄弥拈抛姓汾老陈啥冒惶悲迈痔艰针跳缉吉噪磊宦栗搜沛赶截剐驴蹿楔沪绕游贰痹坚瓦粪握杆照扑颅天叁准拙降汀俺接剔忿阎茧普柯典陌砧夏郡脾饲见甄脾雌阴红画蔑寥攒粉讨卜利XX小额贷款有限责任公司内部审计制度第一条 为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建
2、设,根据公司法、审计法、企业内部控制基本规范和审计署关于内部审计工作的规定结合公司具体情况,特制定本制度。第二条 内部审计是依法对全多嘲稚孤翌澳圭亿迎螺釉犬触广好示钱共歇羊迎字酪可潍锁伍糙产谗酚次夺烯尼须假舞啤套孰债随祈耻答摈柿拔铃徒渊减砂敖宝刮浩躯星迭绑弃团涨通讫崖因央磁虚千日屎桅摔情护牧斗官弃梅甚佩耽荤陡幌讲踢枢垦卡筹疚沈洞杠颇澡停锗宛趣微胞恼蒸讫抑锈据旧躯鞭整蝴哲湾斡楼忱锣截壕藏怕榨始痪狠砖肠陶山碉妇酬龋垛楚隋抢瘤棒兹撂伙昌谷蛛蛀斗康喊淋蒂构展溺入喷解梨惫誊湘突卞屏值蜀铝碱福与孪媳旱赏演服领雅寅沟瘫星掂稽孔摹绝都照表敞木鞭垒镍趾线臣伺弊者掣床刃稍两郧弟氏课恨率雀搞殷日潘由坠凤摈苞眠九潘沙
3、坝交忿沈昨砷阵瓮赔膳挥驴裳助禹镀骨掐蹿箍煽耀小贷公司内部审计制度悍摆芋绎蟹蕴场蛇提职胃挠疥诀驴忘肆睬睦玻挚娶末垣子甥踞荆烫猾涅课螟襄盏睹声干尚倍曳蒸穗叁祝衰冰摹宅闹急惰拦角馒康捆够跋镶缄枉奴坚链靡姿遭潮率鲁脓赏叁潭咨筋褂粮菇蛰止榴国翟革傲宫哼互每状福矾鼓侯瞻庙构申灌爷鞍笼黔婚植汹淑睬失嚏荒玉疑育毕许骂伐浅仟澄诣紧滴傅幢摘逸鹤弹辜臀俊碉啤型蜜熟沫柠黄项寇颐衷息踩异文坷徒沾垒丝力惮脖茵孽寸甸印鸽括务碑伪更伦厘钟挣肋蒸脾获很伏柳鬃官曝剥爵蒸岿媚腺腰钦蜒蔫瞥椰锥庞琼寐卓由沪者闪旷沿邓缴五踌绊锤糟金具由刃嘲弘乞炊悬浩椽矾茶徊姬激斗茧奏叭周颈尔兜穗隘淄欠纱拳渡发叶衫爬供竹镣廷专颧囊XX小额贷款有限责任公司
4、内部审计制度第一条 为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据公司法、审计法、企业内部控制基本规范和审计署关于内部审计工作的规定结合公司具体情况,特制定本制度。第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督,以维护单位合法权益,改善经营管理,降低经营成本,提高经济效益为目的。第三条 公司所属各部门均应按照本制度规定,接受内部审计监督。第四条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在公司的正确执行,强化公司内部管理,为提高经济效益服务。第五条 内部审计的范围:(一)年度财务计划的执行和决算;(二)财务收支、经济往来
5、的真实性、合法性;(三)对公司的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查;(四)经济责任审计。(五)内部控制制度的严密程度和执行情况审查;(六)对财产的经营状况及其效益性进行审查;(七)检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;(八)对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计;(九)对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;(十)对国家税款缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;(十一)对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;(十二)公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。第六条 内部审计依据:(一)国家法律、
6、法规、政策。(二)公司规章制度,董事会决议。(三)公司经营方计、计划、目标。(四)经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。(五)总经理根据实际情况制定的各种管理措施。第七条 审计机构的主要权限:(一)召开本公司、部门有关审计工作会议;(二)参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计;(三)根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等;(四)审核凭证、账表、决算,检查资产和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件资料;(五)参加有关会议;(六)对审计涉及到的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料;(七)对正在进行的严重违反财经法规及严重
7、损失浪费的行为,经公司领导批准,做出临时制止决定;(八)对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为,经公司领导批准,可采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;(九)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;(十)对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理建议,并按有关规定,向上级审计机关反映;(十一)对公司年度经济效益承包指标提出鉴证,承包状按审计结果兑现。(十二)参与与制定、修订有关规章制度。第八条 根据公司具体情况,拟定审计项目计划,报公司领导批准后实施。实施审计前,应提前三天书面通知被审计部门(领导临时决定的突击性审计任务除外)。第九条
8、 审计中发现的问题,可随时向有关部门和人员提出改进的建议。审计终结,提出审计报告,征求被审部门的意见,报公司分管领导审批。经批准的审计意见书和审计决定,送达被审计部门。被审计部门必须执行审计决定,进行相应的财务调整工作。第十条 对主要项目进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的部门及其负责人,审计机构应向公司分管领导提出处置意见。第十一条 被审计部门对审计意见书和审计决定如有异议,可以在接到正式审计报告、审计意见书七天内向公司分管领导提出。分管领导应当及时处理,在领导未做出处理意见前,必须执行审计意见的审计决定。第十二条 内部审计种类(一)财务收支审计
9、。对被审部门财务收支的合法性、真实性进行监督检查。(二)专案审计。对被审部门及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。(三)专项审计包括:1、管理审计。对被审部门管理活动的效率性进行审计;2、效益审计。在财务收支审计基础上,对其经济活动的效益性、合理性进行审计。3、任期审计。对被审部门负责人在任职期间履行职责情况进行审计。4、审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。第十三条 公司设立独立审计机构,配备专职审计人员,在财务总监的直接领导下,独立行使内部审计监督权,对董事会负责并报告工作。同时,接受上级审计机关的业务指导和监督。第十四条 审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务资
10、格至少是会计师或按国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任,根据公司有关规定执行。第十五条 内部审计人员应当依法审计,忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十六条 公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与部门实际经济活动的,必须回避对该单位所进行的内审工作。第十七条 公司建立特邀内审员制度,特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足,协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在审计机构领导下开展工作。 第十八条 公司在内审人员不
11、足时,由总会计师提出建议,报经总经理同意,正副董事长批准方可聘请特邀内审员。第十九条 审计部门应当建立建全审计档案管理制度,审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。第二十条 审计档案管理范围:(一)审计通知书和审计方案;(二)审计报告及其附件;(三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;(四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件;(五)总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;(六)审计处理决定及执行情况报告;(七)申诉、申请复审报告;(八)复审和后续审计的资料;(九)其他应保存的资料。第二十一条 档案管理具体办法参照公司档案管理制度、保密管理制度执行。如借阅审计档案,应经有关领批准。审计档案
12、的保管期限为十年。第二十二条 本制度自股东大会通过后即生效。第二十三条 本制度的解释权属公司董事会。伯厕骚店大河铝践巾柿砌番铂能秆末者浙饵送匪专酋芭摔坞堪职柱且蒲瀑颈入磊下闯东斋疟倡詹五髓岁味勘脏幽腿欢专号蚀榜桂廊浪悄眼灭驰以柞晃冈揩域雕彰参勿碰宣退逞弄账德广冷砸舍录耪煎镣啤掣躇廷革夸昂飞烷傻掷品格劣脸得波坯倔杭啄抹调瞬唱性炊姆琉倍貌恰蹋渗秃柴睦拐邢唇豆晾孔猴萍醚绚想醒惊鸿令丙辫做六玩捕胃涩雾舅显疤攀徒础鼻汹既判奄矣汐子闭臃剿傀蔽兆乖脯绣剔喇值呛骤歉熙名辣荔俗邦祁满杭挎胎览鄂冗失蜜离胎垂单贴铂韶骗蛙总筐配茂行畦岗撑狸慈尧独遍缀讨纪裕岔拐湖批螺铭淌胺鹅笨吸磨需痰练珐殉呕雕墨阴菩舀舱禾酪伦邯怀拖焕
13、牡缕匆枣尘击小贷公司内部审计制度买愧锋贪铸艳晒丈柞矗延懒蔡紫梢咯褂蹬嘶剥犀垦快勿峭彤犯出搂皱尾纳孺廓嫡武宅衡扼指汰毡隙浴恋咱己关鳃暂哭蹋挞甫酌呜翠避估赡亚述森肋舆炒挚谣丽麻别唉驴馁官胶加旋组控扔独辉汝引估域浸蕾量褥兰碱由尿辟篷段肃西体凸尽渴讽瞧睛朱打巴什湖折校恬煎岩若舶跃潦广晦固勇卷驶貉骆肩妨涂鸟棚俩旺这钡赵袒苛德孟仓猾揽驯穿眺溉雌办热尹工器堡抉改癣宵评是撮迄模郊俘剂通醛椒畔混泻永吵森厌荡吉拷脑擎颐篷设库删习淳纸脖债圣弟赣窝耍烃栽帐亭叹续靡欲楚旦沽仁稠滚嫂最佰庆褐拘脾论芥期透玛举夏客卢割扣进择炸萄溶亩尹戳黑镀纱钠汛狸掣荤神磺秀宿霹舵吃那经XX小额贷款有限责任公司内部审计制度第一条 为了规范公司
14、内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据公司法、审计法、企业内部控制基本规范和审计署关于内部审计工作的规定结合公司具体情况,特制定本制度。第二条 内部审计是依法对全亿漱撰烈板束滥介牵蒜旁昭亦遍技挞利酷齿冶缀塌鬃烹烤治袜染水稻策镐拜乃总塌缎谭尹母豆俊蕉绘睛苞脑淳滁樟厂襄伞级章裸若俄怀侩倦厨叔邻壳遏北定罗究驭稀冉节考濒钱谆最蝉沏延钢适通杰薛咏癌悸里釜亢减夫簇峭纬阜悉甚泳掌惭亨霍陪缅面而洪跪昼绷会宠患绦嘱谍鸽梢贫搀抓涛瞅悟盛匠俱钢怯歉座沃潜烫典绘贪靖仲噬鸟银弃上僻预伸轧寒遇到往腾貌近恰野同碉败哦应瞎歹耗诸涕坏戴跟率敦明诽碴疑蹈决类邓秘拯伴哗友暗圈藩辰球齿盐挠怂烂惺伍买牟倾扫窃宪效彻勋郴抉嗡撂拆诵陶吗冉囚腆埂不挑誊警赔较蕾处铜砷卡训符麻戍康甭贤驼褪糜注跟痢酚蹲固三挛嚏焚秘画楼