1、 编号:CNCA09C045:2001消防产品类强制性认证实施规则消防水带 2001-12-07发布2002-05-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布目 录1 适用范围32 认证模式33 认证的基本环节33.1 全性能委托检验33.2 认证的申请33.3 工厂质量管理体系审核33.4 认证发证检验33.5 认证结果评价与批准33.6 认证后监督34 认证实施的基本要求34.1 全性能委托检验34.2 认证的申请44.3 工厂质量管理体系审核64.4 认证发证检验84.5 认证结果评价与批准104.6 认证后的监督115 认证证书145.1 认证证书的有效期145.2 换发新证145.3
2、 复评换证146 认证标志使用的规定156.1 认证标志的使用156.2 准许使用的标志样式156.3 加施方式156.4 加施位置167 认证证书的暂停、撤销和注销167.1 认证证书的暂停167.2 认证证书的撤销177.3 认证证书的注销187.4 认证机构定期发布证书暂停、撤销、注销和恢复公告。188 收费18附件1 消防水带产品强制性认证单元划分19附件2 消防水带产品强制性认证特则20 1 适用范围本规则适用的产品范围为:在中华人民共和国境内使用的各类消防产品。2 认证模式全性能委托检验工厂质量管理体系审核认证发证检验认证后监督(工厂质量管理体系监督审核产品监督检验)。3 认证的基
3、本环节3.1 全性能委托检验3.2 认证的申请3.3 工厂质量管理体系审核3.4 认证发证检验3.5 认证结果评价与批准3.6 认证后监督4 认证实施的基本要求4.1 全性能委托检验4.1.1 全性能委托检验的送样4.1.1.1 全性能委托检验的送样原则 全性能委托检验送样应从认证申请单元中选取代表性样品(主型和分型产品其代表性样品为主型产品,分型产品应按相应产品认证特则的要求送样,对其与主型不同部分进行试验;产品按系列产品申请认证时,代表性样品是指对于整个系列的样品而言,检验项目最具覆盖性,检验条件最具严酷性,检验结果最具代表性。)进行全性能委托检验。4.1.1.2 送样方法全性能委托检验的
4、样品由申请企业负责按认证机构的要求选送,并对选送样品负责。整机产品的送样量见附件1。4.1.2 全性能委托检验的检验标准、项目及方法4.1.2.1 检验标准检验标准为相应产品的国家标准或行业标准。4.1.2.2 检验项目 检验项目为相应产品的国家标准或行业标准规定的全部检验项目。4.1.2.3 检验方法除相应的产品认证特则有规定外,检验方法按相应产品的国家标准或行业标准规定进行。4.2 认证的申请4.2.1 申请单元划分4.2.1.1 原则上按产品型号申请认证。同一制造商、同一产品型号但生产厂不同的产品可为一个申请单元。4.2.1.2 产品单元型号相同且安全结构设计和对产品安全性能有影响的元器
5、件均相同、而是型号不同的系列产品(如:不同型号之间的差异仅为针对不同的客户或不同的销售地区)可作为一个单元申请认证。产品认证的申请单元划分见附件1。4.2.2 申请文件企业申请产品认证应向中国消防产品质量认证委员会(以下称认证机构)提交下述申请文件、资料(一式二份):1) 中国消防产品质量认证委员会认证合格证书/标志申请书(原件);2) 企业注册证明(11复印件,并加盖发证机关印章); 3) 质量管理体系文件(现行受控的质量手册和程序文件汇编); 4) 认证机构指定的国家级消防产品质量监督检验中心(以下称检验机构)出具的申请认证产品全性能委托检验报告(11复印件); 5) 产品生产工艺流程图;
6、 6) 产品生产配置平面图。4.2.3 文件审核认证机构将企业提交的申请文件、资料分发到认证机构文件审核部(以下称文件审核部),文件审核部按照GB/T19000质量管理系列标准对企业质量管理体系文件进行初审。对基本符合要求的,文件审核部向认证机构呈报消防产品质量认证文件初审结论报告,认证机构向申请企业下发受理认证申请通知书;对不符合规定要求的, 文件审核部通知申请企业及时修改。4.2.4 分型产品的申请分型产品与主型产品认证的申请要求相同,其全性能委托检验可与主型产品作为一种产品进行检验,不同的部分应增加检验项目。4.2.5 增型认证的申请增加己获认证产品的同一类别不同型号产品认证(以下称增型
7、认证),申请企业需提供下述申请文件、资料(一式二份): 1) 中国消防产品质量认证委员会认证合格证书/标志申请书(原件); 2) 产品全性能委托检验报告(11复印件); 3) 产品生产工艺流程图; 4) 产品主要生产设备和检验设备清单; 5) 产品生产配置平面图。4.2.6 增类认证的申请增加新的产品类别认证(以下称增类认证),申请企业按4.1.1规定提供文件和资料。4.3 工厂质量管理体系审核4.3.1 审核内容4.3.1.1 工厂质量管理体系审核 工厂质量管理体系审核按ISO9000系列标准要求进行。工厂的生产和检验设备最低配置应满足相应产品认证特则的规定。4.3.1.2 产品一致性检查
8、工厂审核时,应在生产现场对申请认证的产品型号进行一致性检查,重点核实以下内容。若认证涉及多系列产品,则一致性检查应每系列产品至少抽取一个规格型号。 1) 认证产品的铭牌与标记与全性能委托检验检验报告上所标明的应一致;2) 认证产品的结构应与全性能委托检验测试时的样机一致。4.3.1.3 工厂质量管理体系审核和产品一致性检查应覆盖申请认证产品的所有加工场所(即工厂)。4.3.2 工厂审核时间文件审核符合要求的,再进行工厂审核。工厂审核时间根据所申请认证产品的单元数量确定,并适当考虑工厂的生产规模,一般每个加工场所为2至6 个人日。4.3.3 审核组组成企业质量管理体系现场审核(以下称体系审核)由
9、认证机构安排、组织。认证机构确定审核组长,选择若干名相应专业的审核员,组成体系审核组。审核组成员必须具备规定的注册级别。必要时可安排技术专家参加审核。 审核组确定后,认证机构通知受审核方。具体审核时间由认证机构、审核组长和受审核方共同商定。4.3.4 审核要求体系审核的方式、方法及内容等,按照认证机构对该类产品认证的有关规定要求执行。4.3.5 体系审核报告体系审核的审核报告应由参加该次审核的全体审核员及受审核方代表确认签字。体系审核有关文件、资料由审核组长负责汇总,在体系审核结束后3个有效工作日内将综合审核结论意见报认证机构,在20个有效工作日内将全部审核文件、资料(含经审核组长确认的不合格
10、报告)寄送指定的文件审核部。4.3.6 信息反馈质量管理体系现场审核结束后,受审核方应自愿如实填写消防产品质量认证体系审核工作意见反馈表,按要求寄认证机构。4.3.7 审核结论为推迟推荐、不推荐通过的整改要求4.3.7.1 体系审核结论为推迟推荐质量管理体系通过、个别要素需重新审核的,重新审核应在企业完成全部不合格整改的基础上,从确定为推迟推荐质量管理体系通过之日起,三个月后向认证机构提交重新审核申请和整改总结报告。4.3.7.2 体系审核结论为不推荐质量管理体系通过、全部要素重新审核,重新审核应在企业完成全部不合格整改的基础上,从确定为不推荐质量管理体系通过之日起,六个月后向认证机构提交重新
11、审核申请和整改总结报告。4.3.7.3 重新审核应按4.3.1至4.3.4规定进行。4.3.8 增型认证质量管理体系审核申请增型认证,其产品与已获证产品在同一生产线上生产,且己获证产品的质量管理体系在复评周期内、运行有效,不需进行质量管理体系现场审核;产品与已获证产品不在同一生产线上生产,应按本规则有关条款的规定进行质量管理体系现场审核。4.3.9 增类认证质量管理体系审核申请增类认证,应按4.3.1至4.3.4规定进行质量管理体系现场审核。4.3.10 质量管理体系审核结论有效期质量管理体系现场审核结论为推荐通过的,从审核结束之日起一年未获得证书的,体系需重新审核。4.4 认证发证检验4.4
12、.1 抽样人员 认证发证检验产品样品抽样人员由认证机构派出。4.4.2 抽样原则 4.4.2.1 抽样检验的样品应在工厂生产的合格品中(包括生产线、仓库、市场)随机抽取。抽样检验的数量为相应产品标准、产品认证特则规定数量。4.4.2.2 认证发证检验的实施应按照认证机构的有关要求进行。其抽封样品并应满足以下条件: 1)体系现场审核结束后,其审核结论为推荐通过; 2)样品基数应满足规定的要求; 3)样品必须为本年度或近10个月内生产的; 4)应有二名或二名以上审核员抽封并在抽样单上签字; 5)企业负责人在抽样单上签字或加盖单位印章确认。4.4.2.3 企业将抽封的样品寄送指定的检验机构,填写消防
13、产品检验申请书,提供相关技术材料。检验机构按照规定进行认证发证检验。4.4.2.4 增型认证的认证发证检验样品增型认证的认证发证检验样品,由认证机构指派人员抽封,并应满足以下要求:1)产品的质量管理体系应满足4.3.8规定的要求; 2)样品基数应满足相应产品认证特则的要求; 3)样品必须为本年度或近10个月内生产的; 4)应有二名或二名以上专业人员抽封并在抽样单上签字; 5)企业负责人在抽样单上签字或加盖单位印章确认。4.4.3 检验机构对抽取样品的检验由认证机构指定的经国家认可的检验机构实施。4.4.4 认证发证检验项目 认证发证检验项目按照相应产品认证特则的规定执行。4.4.5 检验检验机
14、构应按照规定的检验周期完成产品认证发证的全部检验。检验结束后,检验机构向文件审核部提交认证发证检验报告,并将认证发证检验结果通知企业。对产品认证发证检验不合格的,允许企业在完成全部不合格整改的基础上,从检验报告签发之日起,三个月后向认证机构申请补检,认证机构指派人员再次抽封样品,检验仍不合格的,一年后方可重新申请认证。4.4.6 检验报告检验机构出具的检验报告应使用认证机构规定的格式,检验报告的数据必须准确,检验报告的结论语言必须规范、严谨。检验报告的受检单位应是申请产品认证单位,生产单位应是申请产品认证单位或申请产品认证单位的下属机构。4.5 认证结果评价与批准4.5.1 认证结果评价与批准
15、认证机构对申请企业工厂质量管理体系审核和认证发证检验结果进行综合评价,符合要求,报经认证机构证书签发人批准,颁发认证证书(每一个型号的产品颁发一张认证证书)。4.5.2 认证文件、资料的汇总审核文件审核部在5个有效工作日完成对全部认证文件、资料汇总审核。对符合规定要求的,填写消防产品质量认证审批表,汇同全部认证文件、资料报送认证机构;对不符合规定的,及时通知有关部门进行纠正。4.5.3 认证文件的报批认证机构在5个有效工作日完成对文件审核部报送的认证文件、资料进行审定,呈报认证机构证书签发人审批,并将审批结论通知企业。4.5.4 认证证书的发放认证机构对获准认证的企业颁发认证证书,并办理以下手
16、续: 1) 认证标志使用事宜; 2) 公告及有关事宜。4.6 认证后的监督4.6.1 认证监督检查的频次4.6.1.1 获证产品从证书批准之日起,满6个月即安排证后监督。证后监督每年不少于一次;4.6.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次:1) 获证产品出现严重质量问题或用户对产品有投诉并经查实;2) 认证机构有足够理由对获证产品与标准安全要求的符合性提出质疑时;3) 对监督审核、监督检验不合格项较多的产品认证企业或对产品认证企业有投诉时; 4) 有足够信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等,从而可能影响产品符合性或一致性时。4.6.2 监督的内容4.6.2.1 方
17、式认证后监督的方式为: 质量管理体系监督审核(以下称监督审核)和产品质量监督检验(以下称监督检验)。监督审核和监督检验均是随机性的。4.6.2.2 监督审核监督审核由认证机构视具体情况按年度制定特定审核要求。监督审核的时间每个加工场所一般为1-2个人日。4.6.2.3 监督检验 监督检验项目由认证机构视具体情况确定。监督检验由认证机构下达计划,检验机构按计划实施,并应在规定的检验周期完成全部检验。检验结束后,检验机构将检验报告及汇总情况提交文件审核部,并通知企业。4.6.3 文件审核部在收到检验机构提交的检验汇总情况之日起,10个有效工作日完成对监督审核和监督检验结论的汇总、审核,对其进行总结
18、分析,将监督结论报认证机构。4.6.4 认证机构对监督结论进行复核,将监督结果通知证书持有者,证书持有者将证书送认证机构。对监督结论为合格的,认证机构对证书进行年度确认。4.6.5 对于体系监督审核结论为推迟推荐确认和不推荐确认的企业,自确认审核结论之日起,在5个有效工作日内将全部产品认证证书,送交认证机构。企业应制定整改计划并实施整改,在不少于三个月的整改期,且全部整改均已完成后,向认证机构提出再次监督审核申请。4.6.6 监督检验结论为不合格的产品,自确认产品不合格之日起,在5个有效工作日内,企业将不合格产品证书送交认证机构。企业应制定整改计划并实施整改,在不少于三个月且全部整改均已完成后
19、,向认证机构提出再次监督检验申请。4.6.7 认证后监督结果的评价 监督审核和监督检验合格的,可以继续保持认证资格,使用认证标志。如果不合格的,则应在3个月内进行整改。逾期将取消认证资格,并向社会公告。4.6.8 企业应在每年1月20日前向认证机构报告上年度认证产品质量管理体系运行情况、产品生产情况、认证标志使用情况,并提交年度监督申请、交纳年金。4.6.9 发生下列情况之一的,需要实施完整体系监督审核和全项监督检验: 1) 上一年度未接受监督; 2) 生产基地变迁,生产线重新布置。4.6.10 对于企业质量管理体系运行有效,有完善的自我改进机制,且产品全部认证检验和监督检验无一缺陷和补检项目
20、,认证机构按照有关规定予以奖励(免于下一年度的证后监督或通报表扬)。4.6.11 监督审核和监督检验出现上年度同一不合格项的,可加严判定。4.6.12 对未按时提出监督申请、未交纳年金及不能按规定要求接受监督的企业,认证机构收回该企业全部认证证书。4.6.13 认证机构定期公告和通报年度监督的结果。4.6.14 企业在发生下述情况时,应在10个有效工作内将有关情况报认证机构: 1) 企业搬迁、通信地址变更; 2) 法人、总经理(厂长)变更; 3) 重大设计、工艺更改; 4) 出现重大质量问题; 5) 质量管理体系文件改版。5 认证证书5.1 认证证书的有效期 产品认证证书有效期和质量管理体系复
21、评周期均为五年。5.2 换发新证在证书有效期内,出现下列情况之一的,应重新换证。1) 认证产品标准变更;2) 质量管理体系标准换版;3) 证书持有者更名。5.3 复评换证5.3.1 质量管理体系复评周期届满,应进行全要素审核;证书有效期届满,应进行全项检验合格后换证。 体系复评和换证检验应分别按照本规则质量管理体系审核和认证发证检验的有关规定执行。5.3.2 证书有效期和体系复评周期同步(同年度到期)的,企业应在其有效期届满前6个月向认证机构提出复评换证申请。申请的文件、资料按4.2.2提供(产品全性能委托检验报告除外),并增加换证产品认证证书复印件。5.3.3 对证书有效期未满,体系复评周期
22、届满,企业应在体系复评周期届满的6个月前,向认证机构提出复评申请,申请的文件、资料按4.2.2提供(产品全性能委托检验报告除外),其产品按规定做正常的部分项目监督检验。5.3.4 对证书有效期届满,体系复评周期未满,企业应在证书有效期届满的6个月前,向认证机构提出换证申请,申请的文件、资料按4.2.5提供(全性能委托检验报告除外),并增加换证产品认证证书复印件,其质量管理体系按规定做正常的部分要素监督审核。6 认证标志使用的规定6.1 认证标志的使用 本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形标志。6.2 准许使用的标志样式6.3 加施方式6.3.1 采用规定的标准规格标志粘贴或用模具模压。6.
23、3.2证书持有者必须在认证产品上正确使用规定规格的认证标志,认证标志不得他用。6.3.3 证书持有者应在每年1月20日以前,向认证机构报告上年度认证标志使用情况总结和下一年度的认证标志领取计划。认证机构不定期的对认证标志的使用情况进行抽查。证书持有者按生产计划到认证机构领取认证标志,每年一至二次。6.3.4 认证机构负责产品认证证书和认证标志的监制和管理。6.4 加施位置 除在相应产品认证特则中对认证标志的加施方法和位置有规定外,认证标志一般应贴于产品本体正面明显位置。7 认证证书的暂停、撤销和注销 7.1 认证证书的暂停7.1.1 在证书有效期内,出现下列情况之一的,暂停使用认证证书,证书持
24、有者应在10个有效工作日内将证书送交认证机构;证书暂停期间,证书持有者必须停止生产、销售和安装该产品。 1) 监督审核结论为推迟推荐确认或不推荐确认质量管理体系; 2) 产品监督检验为不合格; 3) 不能按规定接受监督审核; 4) 产品出现严重质量问题; 5) 证书持有者不恰当地使用了证书或标志; 6) 任何其他违反了本规则规定或认证机构程序的行为; 7) 经认证机构同意,证书持有者因一定时期的停产或其他原因。7.1.2 企业恢复使用证书,需向认证机构提出申请,待按规定履行监督或复评并经确认达到认证要求后,认证机构下发恢复使用认证证书通知,企业领回证书,方可继续使用。7.2 认证证书的撤销7.
25、2.1 发生下列情况之一的,撤销其产品认证证书: 1) 产品认证依据的标准或认证规则发生变化,证书持有者不愿意或不能保证符合新的要求; 2) 拒绝接受监督审核和监督检验; 3) 产品连续两年未能接受监督审核和监督检验; 4) 体系监督审核结论为推迟确认或不推荐确认,重新审核结论为不推荐确认; 5) 监督检验产品不合格,补检仍不合格; 6) 依靠不正当手段获得证书; 7) 转让或转借证书; 8) 在证书暂停使用期间,证书持有者行为不规范; 9) 滥用认证标志; 10) 擅自改变产品设计或质量管理体系程序,有可能造成认证产品质量下降,不能在认证机构限定时间内采取有效措施; 11) 证书持有者不按规
26、定交纳认证费用。7.2.2 证书撤销后,必须停止该产品的生产、销售、安装。原证书持有者应在撤销通知发布之日起10个有效工作日内将证书送交认证机构。7.2.3 认证机构根据认证机构撤销证书的决定,通知企业对所有库存产品和己售出的产品采取的处理措施。企业应及时将处理结果上报认证机构。7.3 认证证书的注销 发生下列情况之一的,认证机构注销其产品认证证书: 1) 证书持有者不再生产的产品; 2) 证书持有者已注销。7.4 认证机构定期发布证书暂停、撤销、注销和恢复公告。8 收费认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。附件1 消防水带产品强制性认证单元划分1有衬里消防水带1)按产品型号申请;2)相同
27、编织层不同衬里材料的产品分开申请;(3)相同衬里材料不同编织层的产品分开申请。GB6246-2001取申请单元中最长长度规格样品:3根.2消防湿水带1)按产品型号申请;2)相同的编织层不同衬里材料的产品分开申请;3)相同的衬里材料不同编织层的产品分开申请。GA34-92取申请单元中最长长度规格样品:3根.附件2消防水带产品强制性认证特则1 总则 根据消防产品强制性认证实施细则制定本特则。2 要求 2.1 申请消防水带产品认证,必须标明其编织层和衬里的材料。同一编织层不同衬里和同一衬里不同编织层的产品均应分别申请认证。2.2 申请消防水带产品认证企业必须具备衬胶工艺的全套生产设备和编织设备。3
28、消防水带产品检验项目和判定规则3.1 有衬里消防水带产品检验项目和判定规则3.1.1 有衬里消防水带产品检验项目和不合格分类见下表序号检验项目A类不合格B类不合格C类不合格1标志无标志标志内容不全标志内容模糊不清2编织层质量跳双经、断双经、跳纬1. 表面划伤在3匝及以上2. 有3处及以上最大直径大于5cm的明显污点3衬里质量衬里间发生粘附现象衬里间有折皱现象衬里层气泡、伤痕较多(20处/m)4内径小于标准规定值大于标准规定值5长度小于标示值的971. 小于标示值,但不是B类不合格2. 大于标准规定序号检验项目A类不合格B类不合格C类不合格6单位长度重量大于标准规定值的120不符合标准规定要求,
29、但不是B类不合格7试验压力下状况1. 喷水状泄漏2. 渗漏超过三处以上1. 滴水状泄漏2. 渗漏在三处及以下8爆破压力小于标准规定值9轴向延伸率大于6%(设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa)大于10(设计工作压力为2.0 MPa、2.5 MPa)不符合标准要求,但不是B类不合格10直径膨胀率大于6%(设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa)大于10(设计工作压力为2.0 MPa、2.5 MPa)不符合标准要求,但不是B类不合格 11扭转度产生逆时针扭转大于标准规定值的150不符合标准要求,但不是A、B类不合格12可弯曲性内侧有明显
30、折皱13粘附试验试样间发生粘附现象14耐低温试验1. 不能立即展开2. 设计工作压力下有渗漏1. 不能再次卷紧2. 有卷曲现象15附着强度小于标准规定值16扯断伸长率不符合标准要求17热空气老化不符合标准要求3.1.2 抽样方法和判定规则3.1.2.1 抽样方法 样品应在企业成品库中抽取,每种规格产品应抽取企业申请最长长度的规格,其抽样基数应不少于30根,每个规格随机抽取3根作为样品。3.1.2.2 判定规则 凡出现下列情况之一者即判定为不合格,否则为合格。 1). 样品出现A类不合格; 2). 样品出现B类不合格数大于或等于2; 3). 样品出现B类不合格数1项,C类不合格数大于或等于2;
31、4). 样品出现C类不合格数大于或等于4。3.2 消防湿水带产品检验项目和判定规则3.2.1 消防湿水带产品检验项目和不合格分类见下表序号检验项目A类不合格B类不合格C类不合格1标志无标志标志内容不全标志内容模糊不清2编织层质量跳双经、断双经、跳纬1. 表面划伤在3匝及以上2. 有3处及以上最大直径大于5cm的明显污点3衬里质量衬里间发生粘附现象衬里间有折皱现象衬里层气泡、伤痕较多(20处/m)4长度小于标示值的971. 小于标示值,但不是B类不合格2. 大于标准规定序号检验项目A类不合格B类不合格C类不合格5内径小于标准规定值大于标准规定值6单位长度重量大于标准规定值的120不符合标准规定要
32、求,但不是B类不合格7渗水量1. 0.5Mpa水压下渗水不均匀2. 有喷水现象3. 渗水量不符合标准要求8爆破压力小于标准规定值9轴向延伸率大于6不符合标准要求,但不是B类不合格10直径膨胀率大于6不符合标准要求,但不是B类不合格11扭转度产生逆时针扭转大于标准规定值的150不符合标准要求,但不是A、B类不合格12可弯曲性内侧有明显折皱13粘附试验试样间发生粘附现象14耐低温试验不能立即展开1. 不能再次卷紧2. 有卷曲现象3. 渗水不均匀4. 渗水量不符合标准要求15附着强度小于标准规定值16扯断伸长率不符合标准要求17热空气老化不符合标准要求3.2.2 抽样方法和判定规则3.2.2.1 抽
33、样方法 样品应在企业成品库中抽取,每种规格产品应抽取企业申请最长长度的规格,其抽样基数应不少于30根,每个规格随机抽取3根作为样品。3.2.2.2 判定规则 凡出现下列情况之一者即判定为不合格,否则为合格。 1). 样品出现A类不合格; 2). 样品出现B类不合格数大于或等于2; 3). 样品出现B类不合格数1项,C类不合格数大于或等于2; 4). 样品出现C类不合格数大于或等于4。4 检验设备、仪器4.1 申请消防水带产品认证企业的检验设备、仪器应满足下表的要求序号计量检测器具名称准 确 度(量程)计量检测器具配备量应用范围1塞规按GB6246规定2只/规格水带内径测量2卷尺1.2mm(02
34、m)1只试验取样3秤3级分度值5g1台水带单位长度重量4密度仪(镜)1台纬线密度检测5强力机(050N)1台纱线强度检测(01000N)1台序号计量检测器具名称准 确 度(量程)计量检测器具配备量应用范围6捻度计1台纱线强度检测7厚度计1台衬里厚度检测8胶稳试验机1台乳胶稳定性测定9天平1台原材料检验10旋转粘度计(0.01100Pas)1台乳胶粘度测量11试验台(长度1.5m)1台水带水压强度、爆破试验12三缸电动往复泵(附加稳压装置)(压力不低于爆破压力标准值1.2倍)1台13有峰值记录压力显示装置不低于1级1套14秒表机械级3级1只5 认证标志 获准产品认证的消防水带,其生产企业应在水带
35、印有标志的一端端口60cm2cm处,印制一个边长为40mm2mm的红色方框,框内印上该产品的认证证书编号,框上覆盖粘贴认证标志,每盘水带一枚。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表
36、名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行
37、情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责