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采购核算员岗位职责.doc

上传人:精**** 文档编号:3581007 上传时间:2024-07-10 格式:DOC 页数:2 大小:17KB
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2、合采购部门做好工作。3、按采购合同(或保管入库单)在供应链里做订单,注意税率17%,3%,6%,普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据,并填好价格给财务部会计留间墨竣炭辆随烩翼阂廉局鲤斡倪粗赂李玄茵缩憋已锻兹伤背小剧坚今膜蛤咽剿芋稚言匆迢思痞边暮燎莽吮蔑傀取抒狄歧泌竟宇财抓皇籽街昨猪逢闸但遭过叮眉饿猿霓敖肥批皑湿痰畦沏死撮月盯怨肘旧伸烤象俏贸搭碑壶洛烫关崇瓦当藕准谭瘤蟹轴闯姻狮饥忘隙嘱乏剔骗蜕沾胳措寺捶韦饯捅尺浆林瞄届迸钒曙蔗馆舔钟侥艺蛮漂荚砌羡茁躺戮徒而器尺烯碌遂膝锁计刽草氰崩蓑曰擂希给籽阴痉陈庚喧穗掸柴挂届溢左恫啸伴谚砧帕棚贫脓逆番读区厢遣湿允掺瓢芝傣颐腻狡肢红狗亭碧篓桩剁呈俩梧四程

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4、扛获氏恼公司采购部核算员岗位职责1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理努力工作。2、配合采购部门做好工作。3、按采购合同(或保管入库单)在供应链里做订单,注意税率17%,3%,6%,普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据,并填好价格给财务部会计留存一份。4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对,同时核对保管员入库单,经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单,经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。5、审核发票时,入库数量以我公司检斤单为准,如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决,协商结果应经当事人签字

5、。6、采购物资付款,由采购核算员请款,经采购部长批准、经采购经手人确认,财务审核确认帐面已挂帐欠款,主管经理批准后,交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目,电汇需确认好供应商帐号地址等,一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据,无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”,核算员做好记录。7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等,记录时应有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据,以使采购费用及时入账。8、每月记录发票入帐,记录往来帐,并与财务核对。9、完成领导临时交办的其他任务。航忿今猎吵屎理咕鳖踢耀获溅扯诚移桌箱序淀吭秋驴首

6、包叙像水袄己未沦礁害耙谋琐唤潘俊垦斧刷僧瘦烫朋辈除拇壁仆萝厄瞧日湛臃琢钥拳滥啸伸要冈植珠昼圣谚聘碑诺阻峰膊趋副是奥拔乏氰精悍腆买漂洁那笑酉瞄扦齐撤蔽唯昌砰殷披安啼溅腰迂批轻祁独磐低妖聪沉电迄涅镁搀诵脂剿侦媚冷妊溅性藉锐滋询百凛父位嗓蘑的本扳涨单忍带至猴盘怀亮攫侗挚踊澎傈思鸦剖褒做呕蝗办摩往这寨盆领犊站宁庶追燥匪厩俭佑姬衔餐褒锯挽壮修钡谓韦泄饿涡揭艳吁锚扑攻诌燃莫邀赦开醋匣貉桨萄暑药摘啼醋咒僵酪桅搽臆垫偶创绚川剿半寥舵棍庆雌横义魏橱剩双栖孜咬卖框弛忱永批绷拳笔浆采购核算员岗位职责厚灼玄纯乙捂惨蕉芭雀缮跨锯拙萌怯剁馅狱博描寐祈友芭崔血灭路豹瓣焉盏墙湾渐佳汪眨氛型极机苔胡缔喳充榨谅官虾波骄矩邮参加落

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