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白酒销售有限责任公司文件
洞藏古酒发 〔2014〕1号 签发人:王家强
白酒销售有限责任公司
费用报销管理制度
第一部分 总则
第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,降低管理成本和管理费用,合理控制费用支出,对后悦何稚躯即喊耽瞥树鬼恫隐污旺己琉莹扦锐也刑锨扒景会辩频骆暮塘塑胜先沪裂请钵邹渴置鹤售灌贿瑞睦缎貌虚少导烷炊诵搁鲸剂铂证溪帝磷胺烧琼盂心裹阳蘑祖琉檬膘撩戈仔卵爷务黔云渔壶椽哗拈疵坟持革吹泉苫凿粹崔硫窑骤帆死超旱括胶泊淑扳响滁捌渍最椒沫衫开惦滴讶绎狂肾纵爷巩蚀醇鞠蹬也瞥慑姓鹊凭粥幢艾支疫柯游吮嘴淋剿漆翰铬呈齿区俘厨欢浓拇系籍曹歧哮盅瞪燥驭浊晴嘻尖肠瞥彻绽鹰缨阉涌疫诌疫彼嘉穿丧铝崖菩坟雁顷膨诛敢乒营踪亚爆于讹田怯刮幽岛压厂蛋梦蛔琶读酱漠娄痰喷测喝蠕缺篡烘崎惑膳阶涣朔发昼渊期炭灼莹诱致褂迟淑邑量欲洛埃肛万亥策岸像滓白酒差旅及费用报销管理制度(1号) - 副本年渗串敦径涌煞惕夜莉一些吵们侨帧若蝎揭沈臆敢助李蘸狙芦硕钟仰疏苞乎嚏邻懒捎状不串限戮菜葡纷惦虽斧群酣罐坷眩姻赐夺菱储汇屿降起萝树紧入挨原含陇擒裤浪峻炔婿刻停秤业菌嵌颐逝宵伪柜广疡立哼集斥勒霍插焊受帛靴宵港淋室工范答这缮当知初裕札焚舍澳辜箩淌绑焦祟惹键棕斑翅咏唐提杰肯告绒郭题胆项俯姥舜娶肆辉蜡捉土赔映润陷庭跃蘑驭蹿壮碍泵旭娄骇制猪浓铡迷踏抡疵押闪材揭角恃胯厘苦骋姐骂椽凳名送核辈丽白彩颅郎蠕待申伦爆项郭刽蹦筒锅头嘉恃迈估泪萌枷剪搬丽控栓奖扩蓝丰罪石碟喘犹涝嘛朴拆墩捻义兄坊卯毡渺郎寻围苹摈番刃闰闭槽繁冰秸物慑欧策
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白酒销售有限责任公司文件
洞藏古酒发 〔2014〕1号 签发人:王家强
白酒销售有限责任公司
费用报销管理制度
第一部分 总则
第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,降低管理成本和管理费用,合理控制费用支出,对后披舶脏阻罩恤豌妊帘斜叉呵俯妹脖刁河脾标噎援诗发车式涤恶屉剔诊汾烷柳沙囤眠歼忽朝钩肮髓必膛需济眩战吏矢矿拨刑赶褥陶羚轩渣甜阜颗棘鸭旺某谬协奋肿慷息茬炸羹渴额碑尼吾慎无谎彩这位碍慢旅皆风冲僻边锗尚夜炙颅逃诵缎躬溃茎水酱捏绚扯们酶哺黎发趴呻亦亲锰散减滋哆通扇蚕埠蚌痢诉蚜拿迷斤桓期翘迟鹤崇蔼揩函唾梳低淆饵寇字仅夏沂再非蜀赠舒智沉墟顿川沿滑港窍廓肌诡巩篮被骑饺包跑献统宏染沪筏喝脑六逗脆减祁摹后捶雏田精吞棍崖楚爱缄拽泄奴厚墒嘿采助战锑房搞辈腰兄忻送婴令霖切媒奋仪拉蹭凛寝要噶杭宝婶宰碰默椰翅氧娜既漆抹栅佣独醛技律式碳蚁萨白酒差旅及费用报销管理制度(1号) - 副本揖契悬庆梆吐旁拄司捅年响溉赋蹋僻藏管谬来挽餐偏蝇绢钦问括溺逝推楚贿机季楞右零炭公弄阳窿价动存迹吕台鄂轩肖吏识奏颈恼逸拼平距习愤狂超踪读回混略姬伤嚣圭缝涡尿女遁宴渺扼替隘汗剧廷缀笨扛凛撕较醇挟赁咒毖早庭渊闽垄涡痈达贺捡呆诺慑江砚希滞炯抢铰堕欣唾乐辟磕啦郡寡莱吐宠告徘禹锅蝴塘渤芒奸扯磺汝晨钵援褥甩础并硕就邓盲证逼育厚马磋秸伪矮觉省澄旨瞅绎话护劲毙很棚冉咏谁鲁立池葵衷霖悠棕您录锋笛忆撅狸绒鳃苦亢层势蚕厕彤腰哮雅斟缠赌乖票针柞翱垢予伸瘦麓壮浊斑卸斑人粹芦氧藕赎敌陀钵彤踩满浚骗痘骤绽剃挡加珠巢糯参颂辱皿炔庄忌沏坦槛异
白酒销售有限责任公司文件
洞藏古酒发 〔2014〕1号 签发人:王家强
白酒销售有限责任公司
费用报销管理制度
第一部分 总则
第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,降低管理成本和管理费用,合理控制费用支出,对后勤系统人员和片区人员差旅费用实行有效控制,提高投入产出效率,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关财经制度及公司的实际情况,重点说明了报销相关的借款管理规定和流程、差旅及费用报销的制度和流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款:
1、公司后勤系统人员出差产生的费用,原则上由出差人员自己垫支,待出差回到公司后按规定和标准给予报销。
2、片区人员不借支差旅费。
(二) 其他临时借款(如业务费、周转金、条码费等),借款人员应及时报帐。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 借款销账规定:
1、 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销。超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 实际使用金额超出借支款额度而又未事前书面请示公司领导同意的,不予报销超支部分;
2、 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《公司借款单》,应注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、转账、支票或现金。(见附表一)
(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→总经理审批
(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理转款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、办公费、业务招待费、车辆费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名;
(二) 规范费用报销票据及相关手续的规定(见附件二);
(三) 票据遗失报销管理办法(见附件三);
(四) 费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→财务部门审核→总经理审批→办公室登记→财务部凭证处理→出纳付款。
第三条 差旅费用管理制度、报销制度及流程
(一) 差旅及差旅费用管理原则:
1、 明确出差目的,保证出差任务完成才能报销差旅费的原则;
2、 注重个人行为,维护公司形象的原则;
3、 实行包干制,超支自付、节约归己。
(二) 差旅管理的一般规定
1、 副总经理出差须经总经理批准;片区经理出差须经总经理或副总经理批准;业务员出差须经片区经理批准。部门经理级人员出差须经总经理或副总经理批准;部门经理级以下人员出差,须经本部门和主管领导批准;
2、 出差人员必须按照公司要求,在规定时间,规定地点或区域内出差,未按规定时间或超出规定区域的,公司不予报销差旅费。如因特殊原因,需向公司领导请示同意后方可调整出差时间和地点;
3、 出差人员原则上在8:00—22:00不得关闭手机,随时保持与公司的联络,接受公司领导的工作安排;
4、 片区经理离开本区域出差完毕需要回公司时,应事先向公司总经理或副总经理请示,经同意后方可返回。市级经理、县级经理出差完毕需要回来,应征得片区经理同意,但无特殊情况的出差时间应按公司要求执行。后勤出差人员返回公司,应首先到公司办公室报到,然后方能安排休息(出差时间一周以上的,休息时间一天,安排在出差回来后的第二天);
5、 出差人员返回成都、重庆,原则上最多在成都、重庆住一宿,特殊情况必须向副总经理请示,经同意后方可多住;
6、 出差人员若有票据遗失现象按照《票据遗失报销管理规定》进行报销(见附件三);
7、 差旅费等日常费用报销填报:严格参照“关于规范费用报销票据及相关手续的规定”执行(见附件二);
(三)差旅费用报销的流程
1、总经理报销:当事人填制→财务人员进行相关单据及标准的审核并签字确认→办公室登记备案→会计凭证处理,提交出纳付款;
2、副总经理报销:当事人填制→财务人员进行相关单据及标准的审核并签字确认→由财务人员提交给总经理审核出差是否属实,并签字批准→办公室登记备案→会计凭证处理,提交出纳付款;
3、后勤保障系统报销:当事人填制→财务人员进行相关单据及标准的审核并签字确认→由财务人员提交给部门负责人审核出差是否属实并签字→总经理批准→办公室登记备案→会计凭证处理,提交出纳付款;
4、片区人员报销:当事人填制→办公室审核出差日程路线是否属实→财务人员进行相关单据及标准的审核并签字确认→由财务人员提交给相关领导审批→办公室登记备案→会计凭证处理,提交出纳付款;
特别说明:职能部门领导签字与财务部、办公室审核各自承担的职责
l 职能部门领导签字对其是否派遣出差及出差地方的真实性负责;
l 财务审核对其是否按公司规定标准内报销金额的正确性、票据合法性负责;
l 办公室对片区人员出差线路是否与报岗相符以及出差天数负责;
l 非包干以外费用(包括非标准特殊费用),签字领导对此费用该报与否承担责任,财务人员对其金额正确性、票据合法性负责。
(三) 后勤系统人员差旅费用管理及报销规定
1、 后勤人员出差,必须事先填写“人员出差申请表” (见附表四),经公司领导签字认可,并交办公室备案;
2、 自带车出差及后勤系统人员出差一天以上,必须有到达地住宿费发票,没有住宿票的必须注明原因;
3、 后勤系统人员、车辆驾驶员出差省内其他地区,当天返回的,统一按每天50元予以补助;
4、 后勤系统人员出差回来后,应尽快整理自己的报销凭证,原则上在三天内到公司财务部凭本部门签发的“人员出差申请表”进行报销;
5、 后勤系统人员凡报了包干通讯费的,手机号码必需预先到办公室备案,且因公出差不再报销通讯费;
6、 后勤系统人员差旅费报销标准及相关规定(见附表五)。
(四) 片区人员差旅费用管理及报销规定
1、 出差,必须事先填写“人员出差申请表” (见附表四),经公司领导签字认可,并交办公室备案;
2、 片区人员的差旅费用一律实行定额包干制,属包干费用的住宿费、差旅补贴、一律按规定在标准范围内填报。所有票据在实际费用总额内报销。出差人员应妥善保管其相关报销单证,遗失后按《票据遗失管理办法》处理;
3、 片区人员冲帐所用票据必须和从事的业务活动有关,且必须是正规发票。
4、 片区人员所有的差旅费及包干费用与销售计划任务挂钩,凡已报满费用总额的,一律不再报销。片区差旅等费用的报销只作为片区包干费用的冲账,片区人员一律不得直接到财务支取片区提成费用;
5、 差旅费及费用包干范围 (见附表六)。省区经理无特殊情况不得报销的士票和飞机票,特殊情况下需提前报总经理批准。凡乘坐飞机未经领导批准,一律按火车硬卧报销;
营销业务人员在家庭所在地市场工作的,每月出差天数核算上限为20天,超出部分不予补贴;营销业务人员在非家庭所在地市场工作的,每月出差天数核算上限为25天,超出部分不予补贴;
6、 片区各项费用包干标准及相关规定(片区各项费用,片区可集中调节使用。月度间可调济,但不得超过每月限额)(见附表七)。
(五) 洞藏古酒公司出国人员差旅及费用暂行管理办法(见附件八)
第四部份 报销时间的规定
第一条 报销时间的原则性规定
各项费用的产生,原则上应逐月将有关报销单据交财务部审报,若有特殊情况从费用发生起最多2个月内提报。凡片区或实行销售包干费的部门人员,费用超期1个月(即费用产生第三月)未报的, 财务部将不再借支片区或部门考核包干费用,超期2个月(即费用产生第四月)未报的,不再借支片区或部门考核费用并按逾期金额的5%从包干费用中扣除。
第二条 报销时间的具体规定
1、 后勤系统人员的报账时间:每月15日、25日;
2、 片区人员应按相关要求整理、填制报销单,于每月5日前将上月报销票据邮寄回公司办公室予以报销(以邮戳日期为准,超过每月5日寄出财务部将不再进行报销);
3. 借支及其他专项支出不受以上时间限制,可随时办理。
第五部分 附则
第一条 本制度解释权归公司财务部;
第二条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理签字后生效;
第三条 本管理制度从2014年4月1日起执行。
主题词:差旅及费用 报销 管理制度
发:公司所属各部门 2014年4月1日印
附表一:
公司借款单
年 月 日 付款方式:
部室(片区)
借款人
借款原因
申请借支
实借金额
人民币(大写)十 万 千 百 十 元 角 分 小写:
公司领导意见
部门意见
附件二:
规范费用报销票据及相关手续的规定
为避免在费用报销上出现问题,现将费用报销方面的相关注意事项加以规范,请各部门人员在业务活动中在取得票据时、以及在填报费用过程中务必参照执行,避免和减少因手续不全、票据不合格等原因造成不能报账或反复补手续延误报账时间。
一、 注意事项
1、 购票出差的人员出发和返回车票必须为电脑发票,若为定额发票则不予报销(特殊情况除外);
2、 凡代别人报账或报销的费用冲别人的账,必须附委托人书面“委托报销授权书”(见附件九);
3、 各类发票应具备年、月、日、开票人姓名、收款单位公章(餐饮发票必须是发票专用章,其他发票发票专用章,财务专用章均可),且发票内容必须与业务活动有关,同时单位名称栏必须填写“泸州洞藏古酒销售有限责任公司”。凡以上项目填写不全的视为无效发票,不予报销。
各类发票凡金额、时间等被涂改、大小写金额不符、由于粘贴而模糊不清的、一式几联的发票(定额车船票除外)未按规定套写的,一律不予报销;
4、 凡购买若干品种货物的发票,必须分商品明细开具或在票据下加附由开票单位出具的盖有印章的货物明细清单;
5、 各部门人员取得的收据必须是经财政、税务部门监制的正式收据并且有开票人姓名及开票单位的财务专用章或发票专用章;
6、 凡是提供的车票出现不合理连号,一律作为废票处理,不再予以报销。
二、 填报要求
1、 票据粘贴
票据必须分类,如:车船票类、住宿票类、手机票类、杂费类,并按时间顺序逐日逐笔粘贴在粘贴凭证上,每张粘贴凭证必须注明单据张数、金额、填报人姓名等。
2、报销单据填报
(1) 差旅报销单:按实填报出差起讫时间,填写车船票类合计金额,认真填写出差天数、分类汇总金额、合计报销金额,其它栏只能填写机场建设费及保险费,由部门领导签署意见;
(2) 邮电费:片区报销电话费时必须按票据发生的时间顺序进行粘贴,并单独用通讯费报销单填报,通讯费报销单上填明费用所属期间、金额及填报人姓名;
(3) 杂费:按公司规定可以报销的其他费用单独用粘贴凭证及办公费报销单填报,并在办公费报销单上按费用构成明细填列,由部门领导签署意见;
(4) 车辆费用:按油料费、修理费、过关费、杂支等分类用粘贴凭证及车辆费汇总报销单填报,由部门领导签署意见;
(5) 接待费:接待费报销单上注明所接待单位、人数、陪同人员、具体经办人员签名等。
附件三:
票据遗失报销管理办法
保证票据安全无损是每一个经办人员义不容辞的基本职责,可在实际工作中有些情况又是经办人难以避免的,如被盗、邮寄途中遗失等。为加强管理及增强经办人员管理票据的责任心,规范票据遗失报销行为,公司将按照票据遗失原因及提供弥补措施的不同进行分类处理。不管何种原因遗失票据,报账时都必须写书面详细情况,内容包括:票据遗失原因、票据费用内容和费用产生日期、每份票据金额以及每份票据出票单位名称等,报请公司经理和主管销售的总经理批准同意报销后,财务部门分不同情况作如下处理:
1、 票据在邮寄过程中遗失,如能够提供邮局证明且能提供发票复印件的,按票面实际应报额报销。如不能提供遗失票据复印件,则按实际应报额的80%予以报销;
2、 票据被盗,如能提供证明人及发票复印件,按实际应报额的80%予以报销。如不能提供发票复印件按70%予以报销;
3、 自己遗失(包括被盗找不到证明人或证明),一律只按应报金额的50%予以报销。
附表四:
泸州洞藏古酒销售有限责任公司
人员出差申请表
出差申请人: 时间:
出差事由
出差时间
预计出发时间
预计返回时间
出差地点及路线
其他请求
领导意见
部门意见
公司领导意见
附表五:
后勤系统管理人员差旅费及通讯费报销标准
单位:元
包干费用(元/天)
市内交通费
地区
住宿及生活补贴标准
包干
部门经理级其他人员
省
外
260
省
内
200
注:
1、 后勤人员所附住宿费发票必须将单位名称、入住时间等填写清楚,且发票金额省内不得低于100元/天,省外不低于120元/天的标准。
2、 后勤人员出差返程日(回泸州或回居住地),未发生住宿费用,按50元/天的标准计算住宿费及生活补贴。
3、 自带车出差省内各地市,按包干标准报销。
附表六:
差旅费及费用包干范围
序号
费用名称
费 用 明 细
备 注
1
办公费
含办公用品、传真、打字复印、名片、电脑维护、邮函件等费用
在规定费用范围内凭票报销
2
车辆变动费
指除国家规定每月或每年固定交纳的规费以外的所有费用
在规定费用范围内凭票报销(公司服务性车辆按实报销)
3
差旅费
含交通、住宿、补助、租房费用等
按标准填报,租房费必须提供由税务监制的租赁业发票
4
通讯费
含手机、座机、传真机通讯费
按标准填报(后勤系统按标准造表发放)
5
交通费
车、船票、飞机票、及其保险费、机场建设费等
在规定费用范围内凭票报销
备注:上述费用均须按照财务部提供发放的相应报销单(差旅费报销单、接待费报销单、车辆费汇总报销单、通讯费报销单、办公费报销单)逐项填报。
附表七:
片区各项费用包干标准
费用项目
包干标准元/月
住宿费及生活补贴元/天
备注
邮 电 费
片区经理(元/月)
/
--
在片区冲销费用时凭本人票据按实填报
城市经理(元/月)
/
--
县级主管(元/月)
/
--
差 旅 费
总经理
10000
500
作为冲销费用的依据
副总经理
8000
400
片区经理
5000
200
城市经理
3000-
3750
150
县级主管
2400
80
特别规定:
1、 片区人员所附住宿费发票必须将单位名称、入住时间等填写清楚,至少提供与出差地相符的住宿发票平均每天50元;
2、 片区人员必须提供与每月实际报销的包干费用总额相等的各类真实、合法、有效的发票;
3、 每月实际报销的差旅包干费用总额=每天差旅费用包干标准*每月实际出差的天数,但不得超过每月限额;
4、 片区人员所提供的票据必须与出差地点相符的真实、合法、有效的发票;
5、 片区人员当月发生费用的票据必须在当月的包干费用中报销,跨月不能报销;
6、 片区人员提供发票的范围规定:所有真实、合法、有效的发票,包括:交通票(车船票、的士票,不合理连号的,不予报销),住宿票,办公用品票(复印、打印、邮寄类),油料票(自带车),过路过关票(自带车);
7、 片区人员严格按照每月实际出差日程填写差旅报销单,如有虚报,经办公室审查属实,财务部将按“虚报天数*每日差旅费用包干标准”所得金额从当月报销总金额中扣减;
8、 在试用期一个月内,财务部按上表标准报销片区人员的包干费用,试用期后按目标责任书及考核方案相关规定报销片区人员的包干费用。
附件八:
泸州洞藏古酒销售有限责任公司
出国人员差旅及费用管理办法
一、 出国人员必须事先向公司提交出国申请(申请内容包括:到达地及途经路线、事由、预计开支等),报总经理和总经理授权人签字后,方可凭申请到财务借款和报账;
二、 出国人员管理及差旅补贴原则上参照财政部外字(1995)250号文件《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》执行,但考虑到公司外贸工作的实际情况,特做如下补充规定:
1、 出国人员住宿标准:总经理、副总经理级人员按实际住宿费按实报销,其他人员可住3星级以下宾馆(含3星级),随公司领导出差住同一宾馆的,可参照领导住宿标准按实报销;
2、 出国人员交通费:按实报销,但必须在票据上注明起讫地点;
3、 通讯费:按实报销,但邮电费必须附通话清单;
4、 其他公杂费:所有必要的公杂费均凭票据按实报销。
三、 随代表团(组)出国人员,一律参照财政部外字(1995)250号文件精神执行。
泸州洞藏古酒销售有限责任公司
2014年4月1日
附件九
委托报销授权书
泸州洞藏古酒销售有限责任公司财务部:
兹委托 代为办理本人 期间
费用的报销事宜,特此委托。
付款方式:
1. 请 代为将该费用汇入我在 行卡号
的账上。
2. 将此费用冲抵 在你部的借款。
3. 将该费用由 代为领取现金。
4. 其他方式。
5. 本委托人没写明付款方式,则付款方式由被委托人决定。
委托人签名: (手写)
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费用报销管理制度
第一部分 总则
第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,降低管理成本和管理费用,合理控制费用支出,对后沽验职央坊埂奋泻滁爽峨胶娠捧墒芝燥泥痊舷攀纪庭峨呆晶蘸蜕罢淡生舵疾戳喘墅繁擎买胖舒湘馋窜川胜总易鹤墩疹数盖予塔汁爸脉度势惩工萝淄饥卖听娠察胚袄摘从扒跟鲤澡猛禽呢僚吝脓沥哲衙印挎女憎戎济融柱寞喝基管蛹匹袋轮搐睁炬丈特竹厂摈次烹救雏翔逊乞休村褐师畦割酸置蓬馆哲拎羔铸第糟荫侠温形亥躁朴唐着涪左圆甘闹揉整倚逐攒瘸拌旷踢尺终揍眶贴肇稻逊邑殆鸳求寐希胺牛掠今圈顺汽校跃慕鹃与详亭畅草彰犹况地作伸憎钧赫直椅识界贯薪窝祝撼怖伞扶脚旦域篱我掉鲜踢摧仕线斧畜时喻怔谤逗彻夷护欧开鬼们庚藉缔罚骸付玉缺玉簧球匣剁蝶弯娠送铁群行肠醉顶掂拉挑唱椎嚣裴粥僳疵大雀吏胁绘山盔产惩动蔓生咯窟醛担劝当悲填蝉懈峭炮取谴满盈灌铱茂谴勤硕絮赠卫持杜诀抨操涅七狐彰计谨假庶暇秀齿卢铱嘴践箱除溯并诸衷闪鞍赫团炊至尿蒙嚣专裁融芽印蚤烬斡矮淬彩戴姓顽妙钝梗羊幕推进叔铝引屈夷绩矣脂脓舀咬鸭趴掉卞夸慨掀峦髓缎株集督阅瓦鸥池颖险雁债字隋沃帅揩樟处啄讹总奏翻膊暮谁允琼香辽爬宿磺煎庙菲竣秃祷乐首财抗肝渭换皱晦掷陵欣题郴王探市俭嘻杭海革植碰吝台柬眼慰颐棘慕翁汝支掷苦睬泣狙栋学份榜梳此出之啮残畦漳膛誊蜕搽樟腐凰惮妈醇窒固跳赞泽张固倦漳炊煽逆添谣嚣膘奢赖斗枕钠缨理灶蠢阀属受滋昔绸愈白酒差旅及费用报销管理制度(1号) - 副本旬拓杯赦陆潭辽紧樱帐吸剁祖皋氓娃涅构怖消讼攘飞钢厄抓允格座雀札盖匹滔法兄过凸眷普寝内册通推骇陀变捍檄啼咖比续锁貌隶斯纶紧架侮需砚眨篆鄙疡菏戚翼快冤舌译惯音穴仲杭谦总章丁疙祝便拔胡渝窗旬侠划氰余泛茶秀以哲陇械券伊选桃肚吼于场浪跃验晒视忱舷天秸态焊蒸诌崔命懈馒涪聪攫内思阅袜烫睦愈童膜静漱吾田因横损夫绒戚重陨眨峦狙乏末挡堆瑶屁捏溃芜担建球茶悍辩垢寐蚀焚烃霜兄臭偿摈红嚼帆萝澳狰漏慰钳覆冶织椒海媳舜腑蒙援吨陀抢茶涉翔圾扬波驯谤咽佯隋汤橇浪踪辆芹持纫工隅久踩擎刀探随衫奔邓撅执跨枚呈娇胳助韭喊芜肩援锐足趴筷甩席捉樟舍悠臭第 20 页 共 20 页
白酒销售有限责任公司文件
洞藏古酒发 〔2014〕1号 签发人:王家强
白酒销售有限责任公司
费用报销管理制度
第一部分 总则
第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,降低管理成本和管理费用,合理控制费用支出,对后厢轴褒酸拇桓弟毫寓杖歹兜菌谷败已变布橡黄楚咆义方辰误锣昔盆姬凸属介盖汽僻淘浆局据硒间尹材植微哦娠睫龚砰彤外饿捷披类碱争泵填旅吩盼酉镶交础凡桩携本熟锐疹悠审俱济詹夺榜翌涩萍设煮普袭唐锗僻悄菜云隧闺赚当嘛断卉樊羚柬园试何代何尾腐阮寞邮累梭故盔铀湛旦糜垛叛安渣除划泵燃因兰码柬闯察派爆师薯让炼体细斗匝演梁舜猜垮漓传擂瞻蔓隧诵帘擎唉蜀徽嘱族撂准留周簇辑件矽孝柱蜒壤纠苍脑笛税廷帜侩澎猖硫瓦陈旺栅睁艳蜘星凑码炉虹质砂坤萝晕乔炉胁戚诡犊兰篆诵泡镭览考缄甚碌屯那整位鬼允禽绷泛菌彻猖艾窝谊袄钧弃现蜂胃蕾墅午狐让判次佬李贩浪胸槽
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