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小公司仓库管理制度.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:3507806 上传时间:2024-07-08 格式:DOC 页数:12 大小:182KB
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资源描述

1、深圳市迪普摄影设备有限公司仓库管理制度一、目的 为加强公司仓库管理,促使仓库高效有序运作,规范仓库人员岗位作业标准,降低库存占用资金,杜绝财产损失,制定本制度。二、适用范围 公司货品仓库。三、入库1、货物进仓,仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数是否一致,仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查附带文件,且需按照至少20%的比例抽检货物质量及性能。若货物数量较少,均需要开箱检查。2、按规定当天填写入库单,注明品名、规格、数量等,由仓务主管、仓管员共同确认签字,当天内更新仓库电子台账。3、严禁无订单收货,因紧急需求、人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理,但订单必须在1个工作

2、日内补交。4、若仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量,当天内反馈给公司上级,并按实收数量办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。严禁超订单收货,对于多收货物,需要与工厂方沟通确认,并请示处理意见。5、若抽检发现不合格产品,需要将货品存放在不合格品专区,严禁与正常货品混放,需及时办理退货及补货事宜。四、发货1、仓库员工根据销售订单需求发货,接到订单后,按照订单轻重缓急进行配货,严格按照“先进先出”的原则。及时通知快递员前来取件,对于客户特殊需求需告知快递员。2、仓库员工需准确对照订单信息进行配货,对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要主动、及时与相关部门确认。如有缺货、延迟要及时通

3、知相关部门及客户。3、每天12点前、下午5点前、下班前将发货完成情况以邮件形式和电话反馈给香港及客户,邮件中包含快递单扫描件、快递发出时间、预计到货时间等信息。4、库员工发货时,需要检查所发货品是否合格,需要妥善打包,确保货品稳固、安全,做好防护措施。5、无销售订单需求,一律不允许对外发货。6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。7、按规定当天内填写出库单,注明品名、规格、数量等,由仓务主管、仓管员共同确认签字,当天内更新仓库电子台账。8、发货速度以每天10套设为达标,仓务人员需要加强学习、锻炼,提升打包速度。一套是指

4、一份订单。五、退货及维修1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、客户联系,确保信息沟通高效、到位。在最短时间内为客户解决问题。2、客户收到货物3日内,若认为货品有问题,仓务人员了解情况、告知客户拍照发过来,确认是否需要寄回。如为操作不对等问题,教客户改正。如需寄回,通知客户将货品连同发票、维修表格等一起寄回。收到退货后,再次检查确认问题原因(自然损坏或者人为)。若为自然损坏,安排维修、告知客户维修时间,维修完成发货后并第一时间通知客户。若为人为损坏,与客户确认是否接受有偿维修,并跟进结果。3、公司产品保修期为1年,展会上购买产品保修期为3年。4、保修期内(包工包料)维修:安排维修

5、及通知业务部、客户货品故障及维修时间,维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。5、保修期外(包工包料)维修:收到货品后,检查确认问题原因(自然损坏或者人为)。告知客户维修上的技术问题、维修方案、费用。待客户同意并确认已付款后,安排维修及通知业务部、客户货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。六、报废1、仓库物品中已无价值货品、滞销过期货品、功能丧失货品、破损货品等需要报废物品,需要提前填写报废申请单,经仓库主管审核、总经理审批后予以报废。2、待报废货品必须予以人为损坏后丢弃,杜绝他人二次使用。3、可回收货品(如铁制品、纸箱等)变卖后七、记帐1、对于仓库异动情况(出库、入库

6、等),仓库员工需要在当天内填写入库单、出库单、登记电脑台账、系统内进行更新维护。每天下班前提交仓库日报表至行政人事部、香港同事处。2、每周定期将出库单、入库单交给总经理签字,将签好字的出库单、入库单的底单及订单复印件交行政人事部备份。3、每月盘点一次,每月3日前提交上月仓库月报表给总经理。3、仓库员工需保证帐实一致,物卡相对。行政人事部每月将进行盘点抽查,并根据制度进行相应激励与考核。八、货物堆码及库房管理1、仓库根据货品性状、流转周期等合理规划仓区、库位,各库位有明显界限。入门口显眼处粘贴库位地图。入库物品按照6S管理原则定点定位码放有序,物、卡一致。对于未包装的物品需要做好保护措施。2、货

7、品标识卡记录清晰、准确且及时更新,包含品名、品牌、规格,粘贴于对应货物当眼明显位置。3、仓库设施、用具、包装材料、清洁用具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。4、 仓库(包含办公桌面)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合6S管理要求。5、仓库使用的各类单据需要按照新旧、类别、状态进行区分,有序摆放,方便查询。6、对长期滞销货品或操作失误造成的呆滞、不良货品,需及时上报处理、跟进直至处理完毕。7、总经办及行政人事部每月对仓库进行检查,并对仓库提出整改提升意见。九、 安全防护1、 仓库内一律严禁吸烟、明火。严禁将易燃易爆物品带入仓库。仓库内

8、配备2支灭火器,定期按照点检卡进行检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。2、仓库钥匙由仓务主管保管,备用钥匙交办公室保管,仓务主管负责仓库开、关门,严禁将钥匙转借任何人、严禁私自复制钥匙。钥匙交接必需保留交接登记。3、 保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4、 除仓库员工外,其他员工及外人进出仓库,必须填写仓库进出登记表。未经许可,任何人不得随意进出仓库。快递员需在陪同下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。5、 仓库员工于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源是否开闭,确保仓库的安全。十、费用报销1、仓库快递业务与固定的快递公司合作,采用月结方式。每月由仓务人

9、员填写费用申报单,制作费用明细表并提供纸质版底单至人事行政部。纸质版底单由办公室保管。2、仓库其他费用开支按照公司先申报后发生的采购制度执行。十一、激励与考核1、对于日常表现良好、发货反馈及时、仓库摆放达标、发货及时等情况给予书面表扬通告。 对于日常工作表现突出如仓库6S达标率高、每月盘点准确率在98%以上、发货速度15套/天以上等予以书面表扬通告,奖励50元。 对于在工作上有特殊贡献的予以通告,奖励金额50元以上不等。 2、违反以上管理规定,对于一般违规,如摆放不整齐、单据填写不规范、数据维护不及时予以通报批评,予以20元以下罚款。对于严重违规行为,如在仓库吸烟、玩游戏、帐实差异较大、费用申

10、报及开支不按流程等问题,予以书面警告,予以20元以上罚款不等,对于严重违反公司利益,造成仓库损失巨大的,根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。 3、奖罚通报每月执行一次。仓库奖惩规定本着公平、公正、有效的原则进行处理,起到激励、指导、纠正的作用。奖惩结果根据制度及实际情况而定。 十二、其他 本制度由行政人事部制定并负责解释,自公布之日起生效、实施。十三、附件1、入库流程图2、发货流程图3、退货流程图4、维修流程图5、仓库日报表6、仓库月报表7、报废申请单 3 / 12附件一:入库流程图核对数量、规格型号价格等 采购货品到仓办理入仓手续,收货验采购单 送货单、是 是按规定

11、摆货,入库登记合格检验否 否与采购、供方确认与采购、供方确认是 是 否 与供方沟通 否 否 退货退货否退货附件二:发货流程图出库登记,反馈发货信息接收发货订单办理出仓手续,发快递拣货、检验、发货核信息、确认库存是 是否 否与销售核实或补货拣货、检验、发货是 是 否 暂不发货附件三:退货流程图 因客户操作不当造成电话指导客户正常使用自然损坏:退货电话了解原因客户提出退货核对数量填好物卡检验退货原因待检,通知客户寄回产品及发票等人为损坏:有偿维修或退回寄回注:客户收到产品3天内若因产品质量问题可申请退货。附件四:维修流程图 维修完成后,发货,并反馈客户及相关部门收货,安排维修、告知客户及相关部门维

12、修所需时间是确认已经支付费用确认是否在保修期客户提出维修核对数量填好物卡告知客户维修方案及费用,确认是否需要维修是否结束流程否否附件五:仓库日报表仓库 月 日报表 序号物料编码名称品牌规格型号单位库存单价今日出/入库数量出/入库原因最新库存备注123456789小计注:打印表格一式两份。正本留办公室存档,副本由仓库自行保管。附件六:仓库月报表仓库 月报表 年 月 日序号物料编码品 名单位上月结存本月购进本月发出本月结存数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额123456789小计注:打印表格一式两份。正本留办公室存档,副本由仓库自行保管。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理

13、工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部

14、门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向

15、有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术

16、部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施

17、工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.

18、5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

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