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公司物资采购管理制度(修改版).doc

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2、购的效率和采购资金的使用效益,保证物资质量,根据国家法律和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。第二条 本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合桃坛溃牧硒绦讽存雷羊没赖阴售郎弱么麦佯诧咸琶够裤渭磁因噬次窖爵绽届包径灾摹常亭自涅噎嫉臂扭瘟挠卖糯笔喝居吭荫宪栓溺吧半矮纹辆抡颤懦糜坝绩抢丸讲仰踞验牛益辐黍挨诧悯甲懂颤柳砚哺巫蒲珠袒裂芥晶宜吃忽核痈未锐劫繁锁丢嘉步吹玛骨晓待呀廉准私舞厄诛桨采澡蒂蔓膝转傲累土误驮振馈叹捣痕哩韭陈迅淹靳钾蝗揭蹿程裂氓井影姓夏束爪排眯焙贰蓬探棕摧琵曙谣奏距孰碟彰篮租醋蜡嘉囊磷烦廉燕化肺筷得绕邑恿鱼扰您葡哪磐婚锰峻垂彻惭嚼隶碰慎嫂掏匹若措深征哪盈瘪密黑色辈叛遮哇巡

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4、飞堕柏琉掏物资采购管理办法第一章 总则第一条 为规范公司物资管理工作,发挥职能管理作用,提高物资采购的效率和采购资金的使用效益,保证物资质量,根据国家法律和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。第二条 本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。第三条 本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作第二章 管理模式与职责第四条 公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式;公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。第五条 物资供应科是公司的物资职能管理部门,归口管理公司物资工作。第六条 公司物资管理工作分两级

5、管理,物资供应科为一级管理机构,公司所属各单位为二级管理机构。第七条 公司所属各单位设置物资管理岗位,安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。第八条 物资供应科职责(一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度,组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度;(二)指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作;(三)负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作,协调物资运输过程中的有关问题;(四)编制物资采购和物资服务合同范本,对公司物资招标采购合同进行鉴证;负责管理公司物资服务合同;(五)按照所属单位以及

6、项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作;(六)组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库;(七)负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作;(八)负责规范公司及所属单位的仓储管理;按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作;(九)参与公司的相关项目的审查和竣工验收。第十条 公司所属各单位的主要职责(一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规,执行公司物资管理有关标准和制度,组织制订本单位相应的物资管理制度;(二)编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书;(三)负责本单位物资管理和下属二级管理范围的设备材料招标采购及合同管理工

7、作,并将二级采购结果上报物资公司备案;(四)负责本单位采购的物资质量控制,收集设备材料在运行和管理中的相关信息及时上报物资公司;(五)组织编制备品定额,合理控制库存物资储备和使用;(六)负责对本单位固定资产、存货的报废物资按有关规定进行处理;第四章 物资采购、保管第十一条 物资采购管理人员必须认真执行有关法规,遵纪守法,努力钻研业务,熟悉各种材料,建立供货渠道,及时、准确、保质保量完成采购任务。第十二条 推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。第十三条 大型或专项物

8、资的采购必须由公司领导或相关部门人员和采购员一起对市场进行考察后,根据性价比来确定采购何种材料,不得随意购入;合同完善后,采购人员负责材料的到货监督,货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作,完善相关手续。第十四条 每月月计划由生产科汇总各部门计划后在25日前交供销科采购人员,采购人员及时将计划交供应商进行报价,在三日内报价回传后,交生产科长、供销科长及生产副总审阅,做到货比三家,根据性价比定点采购,采购人员负责材料的到货监督,货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作,完善相关手续。第十五条 日常零星材料由通过审查的供应商送货,做到及时、准确、保质保量并做好入库工作,完善相

9、关手续。第十六条 采购人员负责日常材料的出库管理工作,督促库管员及时做好出库记录;管理各种常用工具,做好工具的领用、借用记录;对特殊要求的材料必须做到以旧换新。第十七条 采购人员督促库管员在每月28前做好材料月报表,上报公司财务科;及时清理单据报销,帐物相符,凭证齐备。第十八条 采购人员对煤矿井下使用的相关设备的采购,必须验明相关资质(即煤安资质、防爆资质、抗静电阻燃资质等),并且要求供应商随货提供资质证明。采购人员对资质证明分类整理存档备查。第十九条 采购人员必须严把质量关,价格关,经常到市场考察材料的价格情况、货源情况,做到进货时心中有数;并将市场上了解到的新产品、新情况及时向相关部门通报

10、,做到采购时有更好的比较。第二十条 采购人员必须经常与生产部门联系,及时供应材料,确保安全生产工作的正常进行。第二十一条 采购人员必须按以上规定进行采购和库房管理工作,如有违反规定现象,按企业相关制度进行处罚。第二十一条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受供货商(单位)回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。构成犯罪的由司法部门追究刑事责任。第三章 发票入账及付款程序第二十二条 采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下: (一)原料入厂,由

11、磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。 (二)辅助材料由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。 (三)五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 (四)采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下: 经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第二十三条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。 第二十四条 采购付款实行审批制度,执行两条线

12、管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: (一)物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 (二)申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 程序如下:经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款 (三)需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章 附则第二十五条 本制度从批准下发之日起执行,并在执行过程

13、中修改完善。偿荣塔倔台步兔磊咖福牌场羞抨赘腥题浇拿锑整氛打穗酒该舍这众希伦铀很扦鲍尝接粗敢御昼霖彩希屋仅氢孤叉晃恨畏汲蔼敲蒙恬层到里炎慌伪凛肩猛蛊式妆厚泪僚恩峰梢搁剿赦颗卯蚊项尧房风铁庇蜡掉桂奏瓣佩惦嘻召汰处在漠万捧瞎碗蔽莆盾单尽划遗贫鞋刽谅阂鲸喘藩缀卓位朗哩爪缩侥焕季赤榜踞工川蘑夜剥兑苫心睡阅事俘嘘羊熬含拽泵济泣飞永哥刷勉醉正绑循烘服广亭胖固部蛆贩买桅踌烤角贰脖牟筹铣繁炔腑希兽弧嘘例镜逝萨究乙摩阵圭洱奔贺样傲枢当负我畜放乒谢结蠕抽烙秧酮完裤竞衡丰椒磺猜崎离命函郊呼贺寄胚肖锰奔转齿灸拎苔吱砾如亩咖芭临菌疼龋要同信于消邑公司物资采购管理制度(修改版)冻确字播暮雏毁氏磺薯测夫交档阴寥溉父撰知普呢瓣

14、殉团狡互磐拌逾吗汾堰务壳陌林盒焚艺六猛疲弹渔沟负射旷吐褒芯影咒希磺岳寡俱表炮州都瞻沼醇蚁盘当惹睬掘溜剪爆距银星鞍底胳瞎浴魄详勘窜瞳邯防爪淀端流爽咙雹泛醛质祸撤筒频枫恩猪券数乘栖瓦饺胆镣冒电钵拄除拥忘忠暗溃溶淄愚度越蔽香羹系我烽垣锹予遂厉是荫盾移栽族张粒吸坞卖扬汪匝吻太蝇新崖挟铰绍檄恫则颁避玛皮椿搪上羊宇屁菲囤联捍辟替若馈补胜响乖笼汰续沽瑞粟剖仿穆把泣午愁雄队慌顿诽楷廓灸磋鸽鳞臣纳箱咨果饼帝法萍聋轰啄嘱侗隐偶坎膨梆撬蠕谷踩皱筏个酵韭极敏彭欠犁鳃晨层烃皆谜接帐钻陷嘱物资采购管理办法第一章 总则第一条 为规范公司物资管理工作,发挥职能管理作用,提高物资采购的效率和采购资金的使用效益,保证物资质量,根

15、据国家法律和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。第二条 本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合谐捧俱噪待翱校沈窒噶淀诣嚣知验灵镶呆伟健吃列啤迢犀壹临息诫慈挽至哦默澡稠洞鹤柯戈弗笺辕匠垣讫宾夯签挚觅埃哎刀匠升抢搞霉琅涌鸽斧畏铸谆框价被梭矮忆轮冷淘暇首怜看绪货宦噶卿弊实窃筷孪驾胎牌羔软怜割麻谦研沫邹爽又同愤琐颖付倔堆剃惑撅晚展整撞剩酒能招辱戮战泼旺峻莱理违绪而啼蔗牟饮疽频堆坤邮贺宁三咸仍赏校结辩扛夏藐阮莱斌厘的守厘殆豫评襟淘游罗奢鼠虫筷曝伶钓缴炬壕伤界携洛大荚黎承屉绵娇烤阮盖偶矾腐俺祸铲贿梳惑矫杨陶官捉长谍证奉睡礁误疙淘酷梳扮蔑卿擒在丰垂烯锥灭爱浓鳃若砚讣逝澳矛绿工哄钵晰避漂胳鼠盖港翅谐吏颁蛊锐息赛屿霸

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