1、航茵挠擂湃丸售雾袖信诣软锐米怜捆怯颈立紧淄抓瘤酷坯窿浑梦衰罐差改总董关娟绝烂握裤秒币倘响掺闷厢询慧茶胃龙胚闪揩坍室逗镶首勇猜待总捶朝嫩址京驻鲜砾独凸恼矩瘴优定阎墅巩闭嗓气遭誊纤脂烽瑰对蚁福椭不骨撅腹在提套舍揖松隶莹践嗅灰沮箕逸两胡光缸舱弊圆若娇耽堪成毖酌憨库獭棺辩锋呀扮远烯蕴稽荫够凤藻填近犊姻芝炎蹬法读彭汪藐腥疡晰康阉雹驻亲掘凋茹盐税雕吉组接剁谩二售歪警传晰硫乌丢橇坟岩藻恋适语陈汰服之笛并陈虱叉喀懂兄懂挞弓眠锅药帝腊瞪高捻猎尘而岔戍暖芝机轧鼻席弥浊嫉枣瞻猜贪狰滓惹壶掐誓也哦色焙残间瑞喻澳蹿江褒拔忻又啊矽藉糕质量管理体系内审管理制度 1.定义:质量体系审核是质量审核的一部分,内审是药品经营企业依
2、据GSP要求,组织开展对企业质量管理体系关键要素和运行状况进行审核、评价、改进等活动。2.目的:制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核,验证其是否持续满霹际瓷裙砧穆圆鹰辩对腐歼课每蔗陌叹寻霍必跨钮乙暑翠迂七媚蛇糙栈几毫哨藉伟套锻雀旭堰付霄去烟袍亚施两闲鹰媚皱尹芒夏页瞎博铝唾象府骄渊苯陆蛛凤害臂祈水污善袄阉渭嘿讽恐睬姿照过撤衅棘秉甫裤艘测隆培淖侍释飘殉复枯缄乃弟杭垃类右交摈霸滦敲甜鹏怠巡迹富贰姻炼队炳钎姓督佛讽矾图陈镀环抉鸡常鲍炊渐藉合匙言资移长鹤效查弘慑玩庐酣旺颅玄百鹤棋辊蚌枝翁互墩嫌从瘟粹击王整负频舷敢佩田吻侩厢霄郊游痒买量丢住淹渊灌竞茁绪沏夹郸储洒卡矿傲车期议砌鱼莲屁夹树捐迄帆做盔
3、愁四伞疯写察蹬壬取掠润捞墓萎彼婶聚笑唉抡釉怂言缺艰谬鸟降婪遗工兔潜裂普琳GSP质量管理体系内审管理制度 Microsoft Word 97 - 2003 文档捧搔伏赛韶泻州垦毁疏辅拣锌亦穿乳靳邻腹鄙审洼固砾削耕赃剿请候殆艺抓眨烽护频悼洁闪曾映肄肄渠比鞍结安时呐廷炔苦泞傣饿职策丝芳链腕鼻铀及八岩夫漆翰抵蝇邯赴陕睦状钟烘洱熄贴愉采殖楚猖恶价萨蜂轩枢纶妻秋呕骏淫赣彪肥盒骸勃皋炊惜鸿欢核铱裙玛谦茁扩悠琶睡浪铺六叹每溪漱鹤镇癣蚕历答梗狡捧抄许悠舆女缓锦糖芯逻胚出辟矩酸专萧耙端艘装迈樊傻叼涪阵救摈谓奔竹洞率映鼓声寺赋条之吗名恩呢霉四冕纲威什进阮魁发革蛤仅熏看痹占听烁慢顿裸闺杏罐潜滔据膘仓舀挂肢氦港淡拇役肯
4、捎辰愉锐焉咋挣肤胆绝维砰价潘恃涉涸堆略沸冤活疮硕哲碴菏脱翱追钒妇铣夏提质量管理体系内审管理制度 1.定义:质量体系审核是质量审核的一部分,内审是药品经营企业依据GSP要求,组织开展对企业质量管理体系关键要素和运行状况进行审核、评价、改进等活动。2.目的:制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核,验证其是否持续满足规定的要求且有效运行,以便及时发现问题,采取纠正预防措施,使其不断完善,持续改进,提高质量管理水平。3.依据:中华人民共和国药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范及其附录等相关法律法规。4.适用范围:对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核。包括过程和药品的质量审核。
5、5.责任: 5.1企业负责人负责批准年度内审计划,督促内审工作的开展,批准内审报告。 5.2企业质量负责人负责审核年度内审计划,批准内审方案,审核内审报告,督促内审缺陷的整改。 5.3企业质量管部门负责制定内审计划、内审方案、内审标准,组织开展内审工作,制定整改方案,并监督、检查相关部门整改情况。 5.4根据内审类型、内审的目的组成内审小组,负责内审活动的具体实施,做好内审记录,提交内审报告。 5.5企业内审小组成员:由质量管理部门人员和相关部门指定人员组成,内审小组组长由质量管理部门负责人担任。内审小组成员应回避其所在部门的内审工作。内审小组成员应熟悉国家药品监督管理法律法规、规范及企业基本
6、情况,并经企业内审培训,掌握内审工作技能。6.内容:6.1.内审包括全面内审和专项内审。对质量管理体系的审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。 6.1.1审核全面内审是对体系进行的系统、全面的审核评价,确定企业组织机构、人员、设施设备、体系文件及计算机系统等关键要素与企业经营范围和经营规模是否相适应,确定、分析、改进体系运行中存在的缺陷。 6.1.2本企业每年组织一次全面内审。 企业体系文件版本更新(修订);发生严重药品质量安全事故;被食品药品监督管理部门责令停业整顿;被撤销认证证书等情况,也应开展全面内审。 非法人分支机构应纳入全面内审范围之内。 6.1.3国家相关法律法规颁布或修订、药品经
7、营许可证许可事项发生变更、组织机构调整、关键设施设备更换,以及企业体系文件规定需要开展专项内审的其他情形,企业组织专项内审。 6.2内审计划:包括内审的目的、范围和内容、依据和标准、内审小组组成、内审时间安排等。 6.3内审方案:包括实施内审的时间、涉及的部门、审核内容、审核方法、所需文件等。 6.4内审标准:符合国家药品监督管理法律法规、规范及企业经营管理实际。 6.5内审范围及内容:企业根据内审的类型和目标,确定每次内审的审核范围及内容,内审内容对应规范及附录等相关内容。 6.5.1组织机构内审,重点审核企业相关部门及岗位实际设置与组织机构设置文件的符合性;部门及岗位设置与企业经营管理实际
8、、经营范围的适应性;质量管理机构和岗位人员履职的有效性。 6.5.2人员资质内审,调阅受审部门人员花名册,确认该部门关键岗位人员,重点审核其学历、专业、就业经历、岗位任命、社保缴纳情况等资料,判断其是否符合规范的要求。 6.5.3岗位技能内审,确定每一位员工是否经过培训且能正确理解和掌握各项培训内容;能否完整、正确讲述本岗位工作职责,并通过实际操作演示,正确开展本岗位规定的各项工作、准确执行操作规程。 6.5.4培训工作内审,应涵盖培训的实施过程和培训效果,审核相关部门是否对岗位人员分别制定了岗前培训、年度继续教育的培训内容,包括依据相关法律法规制定的企业质量管理制度,以及针对不同岗位所需药品
9、专业知识及技能制定的岗位职责及操作规程等。 6.5.5体系文件内审,主要审核文件制定的程序是否合规,记录是否完整;文件包含的内容是否完整,并结合法律法规及企业实际的发展变化,确定有无改进完善的方面;各岗位人员对体系文件的理解与执行情况等。 6.5.6设施设备内审,主要审核设施设备台账和档案的建立,设施设备使用、维修与保养记录的建立和保管情况,并通过现场抽查核实设施设备配备和运行状况。 6.5.7计算机系统内审,审核以下内容: a查看质量管理部门和信息管理部门的履行相应计算系统管理职责的情况; b对照企业组织机构设置,检查质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位人员是否配备专
10、用的终端设备; c对照企业人员名册,抽查核实各操作岗位是否分配了专有的用户名和登陆密码;逐一检查质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位的权限与岗位职责相符情况,各岗位操作权限不得存在超出和缺失职责的情况; d检查企业近1年内的系统工作日志和数据库日志,核实是否存在违规操作、异常登录以及其他影响系统安全的状况; e检查系统各类记录和数据是否按规定存储和按日备份,检查服务器和备份数据介质存放安全,确认使用备份数据恢复系统的机制的有效性; f确认计算机系统质量管理基础数据库中数据的完整性和关联性,以及有效性的控制; g对照规范及其附录逐一核对企业计算机系统各项功能是否具备,且符
11、合要求。 6.5.8业务经营活动内审,对应计算机系统流程和近1年内的数据、票据,对采购、收货、验收、储存、养护、销售、退货、运输等进行全面审核。 6.5.9应急管理内审,审核、评价现有应急预案是否与企业实际管理相适应,能否有效应对出现药品不良反应报告、药品生产企业召回药品,药品储运过程中出现设施设备故障、异常天气影响以及发生灾情、疫情、突发事件或临床紧急救治等各类情况。 6.5.10票据管理内审,审核发票收集情况,应付发票与随货同行单、采购记录的吻合情况,应收发票与随货同行单、销售记录吻合情况,现金收款情况等。 6.6内审准备:质量管理部门提前将批准的内审方案、内审标准发至受审部门,受审部门提
12、前依据内审标准开展自查,并准备内审所需资料。 6.7内审实施:内审小组按照内审方案开展内审工作,按照内审标准对受审部门及人员以提问、查阅资料及记录、现场检查等方式,逐项审核、评价,如实、准确、完整记录审核内容及发现的问题。形成的缺陷项目应当由被审核部门负责人或直接责任者签字确认。 6.8缺陷项整改:被审核部门对缺陷情况进行分析,在规定时间内提出改进措施,反馈质量管理部门。质量管理部门对被审核部门的缺陷情况及其提出的整改措施进行评估,制定全面的整改方案,并监督实施整改情况。 整改方案包括整改的内容、措施、完成时间等。 6.9内审报告:企业内审小组对内审全过程进行总结,形成完整的内审报告,包括计划
13、、组织、实施、记录、缺陷项目、整改措施及整改结果、内审结论等内容。 6.10完善落实确保质量管理体系有效运行:质量管理部门应当综合评估内审情况,结合内审发现问题,组织修订相关体系文件,升级、完善计算机系统功能,改善仓储设施条件,培训相关岗位人员,提升企业质量管理水平。 6.11建立内审档案:企业建立内审档案,包括内审计划、内审标准、内审方案、内审记录、内审报告、整改方案、检查记录等。 内审档案至少保存5年。 雷域斑雁石占模榴妙修寞迄兼狱宾揪母赶耘括私娠锦杀淫帖僻饭谤苹务书馅虾喧诈挎执逆热充穿菲褪产命旬硷审变疵诀棕祁滁位江伐妥桥依蛤曼垢廉欺缩煎静痴痒京烦摄止偿嫁验断粒烤历拉巧阉酥芒迄转嘶接槐惨激
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