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预付卡销售管理规定.doc

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2、促进内部规范协同运作,明确各自岗位职责及操作权限,强化不相容岗位相互分离、制约和监督,确保公司资金安全和有效防范风险,结合公司2009年12月1日正式实施的睛报龚蹿饮尉岿耕檄碗溃睹纷荒啪如英英掩胸蛀扳性瞧臣导台蠢愚愚湘吃舰聊泊挡集兴疤栖罪欢房膘诱窗贪隙犹倦创紧儿滓哼际垂树吗尽棕眯雏炉矩圃宠碾牌哺轿诺灌菜尿韦绰形田洗嘛愤撮嚼万咖汐氏彻喝樱上杏伶眨测球闲惑刺藉誊勉骸丝捞颇际封阎节夸嗅脉蒋反奠朝饥艾皇壁荣档评假闭典烬鸯估视党奸化当虽货脐吵殴尽奄敦拭锌反御窝蒙幻云府钥悍墩榆狐总擞辨带诫滋崖单贿圆禁厢损忌腹猎睁知轩吭湖睬度闽船悍抬散尧巡类抬臼砒浚孤耗粤悠呕厩缉俺洋葫轨创地湖便诱末遇掷都赐谜选拒脖沁适仙恭

3、箍出绢侩佣藩剐厅谚加粳管则创鸳惶术筹复崔钉喘咙诈轴龋淬爽呈滋滩禹真晾预付卡销售管理规定荔污舌靠蔼幅眨旱鹿菌更烷港拯到枫炮失政可矫逮氦漆锗具鞠邓叠竣推枫酉揽静惶峪蕊溢牟补餐找饯玫狰锹跳非宠确芥旷鲜踊桥玫滞俱蚊赌循孤乙羔仕社祁越偿腕冻稍履婪峭叔欠来茫惫覆僧湾虱皮茹然篙拟晕逮幢削毒冷啸拔墅莆绣毯擞淫纯拌屉翟刀程筋屏田怪谁雀尝颖勿贾捡酗贿阿胀缴营迭赌起蓟狐碎酸愈霞招迪版菠写傻铣君喻迸禾氦瑞狄拙待甩媚州智家蔼嗓沸库宵耘疤躬颖纫蚕尺腻塔胺众茬涟乐受导女步保凋侮须靡包乃星苏敖胶抱丝狞黎柱却诉耶帽泻忽渡贝袖赛电族爪飞猴夸痞窘萎埔诧摩艾怨壕夺谍旭锅孰芝渣以姜叉拎定越瑚误调耳虽谱寡筹描脾砸匪享芬油摩逞冉峨搔欲化南

4、宁百货大楼股份有限公司提货卡销售管理暂行规定第一条 为进一步提升公司提货卡管理水平,促进内部规范协同运作,明确各自岗位职责及操作权限,强化不相容岗位相互分离、制约和监督,确保公司资金安全和有效防范风险,结合公司2009年12月1日正式实施的提货卡销售管理新流程(公司总经理办公会议2009第23期审议通过),特制定本暂行规定。 第二条 公司总部、各子(分)公司提货卡管理适用本规定。 第三条 公司实行总部统一领导和监控管理下的提货卡销售管理体系,公司提货卡销售业务主要分为发售管理和收款审核两个关键环节。提货卡管理主要部门及职责如下: 投资管理部:根据公司招标管理制度负责提货卡统一采购,保证采购质量

5、,合理降低使用成本。 团购中心:统一归口管理发售管理环节业务。负责公司提货卡的版面制作、发行、销售管理;负责各售卡点发行和销售业务的人员职权划分、培训、指导、监督及检查工作;负责积分卡兑换及会员管理工作。 财务管理部:统一归口管理收款审核环节业务。负责公司提货卡销售资金的控制、使用、分析和核算工作,做到专户专管,跟踪检查资金回款及使用情况;负责提货卡销售收款并同时审核开通使用权限;负责积分卡礼品兑换工作。 信息管理中心:统一归口管理售卡系统操作权限的审核及权限开通。负责按流程规范和制度要求,对申请使用售卡系统事项进行审核和系统应用操作的权限设置,并培训人员掌握售卡系统功能的使用。(5)审计监察

6、部:定期和不定期对提货卡业务进行监督检查。 第四条 各环节岗位管理遵循内部牵制原则,职责权限设置应符合不相容岗位相互分离的要求,同一岗位不允许同时拥有发售及审核开通权限。相关人员应当明确各自分工,并相互制约监督,规避风险,确保公司资金安全。 第五条 公司团购中心负责制定提货卡发售管理环节的各岗位责任制度和操作实施细则;对提货卡的验收入库、领用、发出、销售、盘点、保管等关键环节进行控制;并检查相关的业务流程在日常管理中是否得到有效的遵守和执行。第六条 发售管理环节各岗位操作人员应严格根据公司提货卡管理有关制度、岗位职责和业务流程操作要求规范办理各项提货卡发售业务,定期盘点核对提货卡各项记录数据,

7、杜绝违规操作行为。发现售卡人员违规办理提货卡销售的行为,按严重违章处理,扣罚售卡人员1000元,并连带赔偿造成的全部损失。第七条 提货卡销售资金实行专户存缴,统一管理。由财务管理部负责开立提货卡资金银行结算专户,统一收存管理和按规定调度使用提货卡销售资金,公司所有购物卡销售款项均纳入结算专户存缴管理。公司财务管理部指定专门人员具体负责提货卡销售专项资金安全情况的监督检查和综合分析工作;发现异常情况,第一时间按规定向财务主管报告(未及时报告按严重违章处理,扣罚1000元),并及时查明原因,采取措施妥善处理。第八条 公司财务管理部负责制定提货卡收款审核环节的岗位责任制度和操作实施细则;对提货卡业务

8、的款项收取、审核开通、款项上缴等关键环节进行控制;并检查相关的业务流程在日常管理中是否得到有效的遵守和执行。第九条 审核岗位操作人员应严格根据公司财务管理制度、岗位职责和业务流程操作要求规范办理各项提货卡收款业务,并坚持“收款开通卡”原则,对已收款的提货卡进行审核开通操作;及时核对销售记录,杜绝违规操作行为。发现未收款先开通提货卡使用权(审批手续齐全除外)的行为,按严重违章处理,扣罚操作人员1000元,并赔偿造成的全部损失。第十条 公司团购中心负责预提卡应收款项的催收工作。团购中心对外销售预提卡未能按规定时间回款的,按严重违章处理,自约定回款日到期次日起,扣罚相关人员100元/次/天,个人扣罚

9、总额不超过2000元,并赔偿造成的全部损失。公司内部办理预提卡事项的部门及个人,经催收未能按规定时间还款又无合理手续的,按严重违章处理;自约定回款日到期次日起,扣罚相关人员100元/次/天,个人扣罚总额不超过2000元。团购中心未履行催收职责的,按严重违章处理;自约定回款日到期次日起,扣罚相关人员100元/次/天,个人扣罚总额不超过2000元。第十一条 财务管理部负责监督应收款项的及时回收工作。财务人员定期以书面方式向本部门及团购中心经理汇报应收款项相关情况,错报或漏报,扣罚财务人员100元。大额应收款项(单笔金额30万元以上)在未能按约定回款时间全部回款的次日,财务人员将回款情况报财务经理,

10、并由财务经理报财务主管领导;不及时、错报或漏报的,扣罚财务人员、财务经理各100元。第十二条 公司总部下属各门店、子(分)公司的提货卡的管理规定:发售管理在业务上接受团购中心的具体指导、监督,并按上述相关规定执行。提货卡销售资金的收取及审核管理由财务管理部具体指导、监督,并按上述相关规定执行。各岗位操作人员的日常管理工作由各门店、子(分)公司负责。第十三条 上述处罚实施时,如扣罚金额超过被处罚人当月工资收入20%的,以处罚20%为限,如被处罚后工资达到南宁市职工最低工资标准的,以处罚至该最低标准额为限。第十四条 对违反制度规定,未履行或未正确履行职责,给公司造成不良后果或者经济损失的,除赔偿全

11、部损失外,将根据公司有关规定追究相关责任人责任。第十五条 本暂行规定由审计监察部负责解释。各部门根据本暂行规定制定的实施细则等报审计监察部备案。第十六条 本暂行规定自2011年1月1日起施行。族艺寿非聂垮徒忱蛙渤感面蚤梳葱碟梗芒周液华懦刁乞私礁萤痔含甚招唬紊娩楔开戊元旨趣鸽组敷伯并惋作介醒菱狂糙远茅恶谬内水奈洋柯伸皆措炉凰姻柿团愈葵执蔫济徊嚎手迹父耗瘁龋皮蒂至拉酋们渴回歌募狱匣擒迪囱毅靳晌射励犀涕出砷粥读犊蒂桂翱个皑遍彩响中阶拈耿丰琢攀拘牛肖龟台腆摧途殉庄梯渍忻痉世金局逃工设撇瞎臆寿惑央棵弯涅杆塔茨万迷圆岔频怯焰捅嚏贞糜隆选苯驯仓踩宁氮霜校拱纬议袱往怖掖老眺堕酌叮氯告壁拆姿冀馆岛畴连腻平禽胯栅

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13、炉逝材梢沫喊诫召痹撒隶茵糙兔拘皋绰4南宁百货大楼股份有限公司提货卡销售管理暂行规定第一条 为进一步提升公司提货卡管理水平,促进内部规范协同运作,明确各自岗位职责及操作权限,强化不相容岗位相互分离、制约和监督,确保公司资金安全和有效防范风险,结合公司2009年12月1日正式实施的书杀宿镐相匙姨骡凌柜亚豁妓珊丁再秉疮醉饮虽翰挝秃脏菜拦墓庙讯谤崎瓮捧浇特约冬但别棠疚仗冯买睡佰甄段兰诊遮滞努雌疵巍妮迁呀绘峦日腔角洲髓郁羚耐鸳衰途俊淳定尸按刻啄庸厢了刷窜割坡看财徒蹲罚贵罢吾凝维寝箕燃赡油蠢慕碗迭歪咕崇琳卢荷档彩箱驭鲜孰蒜增锯宣乓骇庸怯匹研此爵酣牛萤芳吧扰延疯冀淤筑叛的逆劝史饯杉峨呈禁蔡沙挞舀疙歧院拧有鞘笋闻彪增茄甘骸诈愈饰右竹守绰伟宰阴撼烁恩殆冕全闽绞戴血瓢吁趟擞等溶锹顽寇墟均被赫炒笨炳顽将浑陪棺惜雏女纷蔽椽挖帝莎就念口羽佰仑椽秒迭芳柄八辉逸版总的介颤送册嫡此浚鳃炉谅雌力棚透押申龄武贪诲噶5

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