资源描述
不 合 格 品 处 置 记 录 表
责任单位: 发通知单位:(检查单位质检部门 ) 编号: G 11-04-01( )
产品名称:
发通知人:(检查单位质检部门的质检员)
不合格现状描述:
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格 □ (划√)
评审人员
(签名)
(责任单位技术部门的技术人员)
评审日期
年 月 日
处置方案:
审批人:(责任单位技术部门的技术负责人) 日期:
核定意见:
同意按该方案处置
核定人:(检查单位质检部门的质检员) 日期:
处置情况记录:(将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此。)
处置单位(责任单位) 处置人员:(责任单位的施工人员) 日期:
验证情况记录:(检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此)
验证单位:(检查单位质检部门) 验证人员 :(检查单位质检部门的质检员) 日期:
不 合 格 品 处 置 记 录 表
责任单位: 发通知单位: 编号: G 11-04-01( )
产品名称:
发通知人:
不合格现状描述:
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格 □ (划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年 月 日
处置方案:
审批人: 日期:
核定意见:
核定人: 日期:
处置情况记录:
处置单位 处置人员: 日期:
验证情况记录:
验证单位 验证人员 日期
纠正和预防措施处理单
编号:G 17-03-01( )
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施 □预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述:事实描述要清除、明白
提出部门:(提出人部门) 提出人:(质检员、安全员或环管员) 日期:
原因调查及分析:
填写人:(责任单位责任人签字)日期: 确认人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:
□ 纠正措施□预防措施:
拟定人:(责任单位责任人签字)日期: 批准人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期:
措施落实情况记录(须附证据):
记录人:(责任单位责任人签字)日期:审核人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期:
实施效果验证及结论:
验证人员: (纠正措施提出人签字) 日期:
纠正和预防措施处理单
编号:G 17-03-01( )
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施 □预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述:
提出部门: 提出人: 日期:
原因调查及分析:
填写人: 日期: 确认人: 日期:
□纠正措施□预防措施:
拟定人: 日期: 批准人: 日期:
措施落实情况记录(须附证据):
记录人: 日期: 审核人: 日期:
实施效果验证及结论:
验证人员: 日期:
展开阅读全文