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发票类业务流程.doc

上传人:精**** 文档编号:3065157 上传时间:2024-06-14 格式:DOC 页数:4 大小:508.50KB 下载积分:5 金币
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发票管理类业务流程 税源管理十二科 发票管理类业务流程 一、超限量购买发票 1、纳税人需提供的主表及其附报资料 (1)主表 《税务行政许可申请表(超限量购买发票)》 (2)附报资料 持《税务登记证》(副本)查验; 2、流程图: 二、防伪税控企业最高开票限额审批(专用发票) 1、纳税人需提供的主表及其附报资料 (1)主表 《税务行政许可申请表(防伪税控企业最高开票限额变更)》(ZG11WS011) (2)特定资料 a.单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料(无签定购销合同的除外) 2、流程图: 三、防伪税控企业最高开票限额审批(普通发票) 1、纳税人需提供的主表及其附报资料 (1)主表 《防伪税控最大开票限额变更申请审批表(普通发票)》(ZG11WS096) 2、流程图: 四、开具《红字增值税专用发票通知单》 1、纳税人需提供的主表及其附报资料 (1)主表 《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份 (2)附报资料 a. 需开具通知单的蓝字发票抵扣联复印件(原件备查) b.防伪税控系统导出的申请单电子数据 (3)特定资料 a.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; b.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; c. 《申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证且不属于扣税项目范围的,提供蓝字发票原件。 2、纳税人办理时限要求 (1)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 3、流程图: 福田区国家税务局税源管理十二科 二○一○年四月 第 4 页 共 4 页
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