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信息安全风险综合评估报告格式.doc

上传人:精**** 文档编号:2986916 上传时间:2024-06-12 格式:DOC 页数:13 大小:26.04KB
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资源描述

1、信息安全风险评定汇报格式附件: 国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统 项 目 名 称: 项目建设单位: 风险评定单位: 年 月 日 目 录 一、 风险评定项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基础信息工程项目名称 非涉密信息系统部分建设工程项目内容 批复建对应信息安设内容 全保护系统建设内容 项目完成时间 项目试运行时间 1.1.2 建设单位基础信息 工程建设牵头部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联络电话 电子邮件 工程建设参与部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联络电话 电子邮件 如有多个参与部门,分别填写上 1 1.1.3承建单位基础信息 如有多个承建单位分别填写下表

2、。 企业名称 企业性质 是中国企业/还是国外企业 法人代表 通信地址 联络电话 电子邮件 1.2 风险评定实施单位基础情况 评定单位名称 法人代表 通信地址 联络电话 电子邮件 二、风险评定活动概述 2.1 风险评定工作组织管理 描述此次风险评定工作组织体系,含评定人员组成,、工作标准和采取保密方法。 2.2 风险评定工作过程 工作阶段及具体工作内容. 2.3 依据技术标准及相关法规文件 2 2.4 保障和限制条件 需要被评定单位提供文档、工作条件和配合人员等必需条件和可能限制条件。 三、评定对象 3.1 评定对象组成和定级 3.1.1 网络结构 文字描述网络组成情况、分区情况、关键功效等提供

3、网络拓扑图。 3.1.2 业务应用 文字描述评定对象所承载业务及其关键性。 3.1.3 子系统组成及定级 描述各子系统组成。依据安全等级保护定级立案结果填写各子系统安全保护等级定级情况表: 各子系统定级情况表 其中业务信息安全其中系统服务安全序号子系统名称 安全保护等级 等级 等级 3.2 评定对象等级保护方法 根据工程项目安全域划分和保护等级定级情况分别描述不一样保护等级保护范围内子系统各自所采取安全保护方法和等级保护测评结果。 依据需要以下子目录根据子系统反复。 3.2.1 XX子系统等级保护方法 依据等级测评结果XX子系统等级保护管理方法情况见附表一。 依据等级测评结果XX子系统等级保护

4、技术方法情况见附表二。 3.2.2 子系统N等级保护方法 3 四、资产识别和分析 4.1 资产类型和赋值 4.1.1资产类型 根据评定对象组成分类描述评定对象资产组成。具体资产分类和赋值以附件形式附在评定汇报后面见附件3资产类型和赋值表。 4.1.2资产赋值 填写资产赋值表。 资产赋值表 序号资产编号 资产名称 子系统 资产关键性 4.2 关键资产说明 在分析被评定系统资产基础上列出对评定单位十分关键资产作为风险评定关键对象并以清单形式列出以下: 关键资产列表 资产编资产关键程子系统名称 应用 其它说明号 度权重 五、威胁识别和分析 对威胁起源,内部/外部,主观/不可抗力等,、威胁方法、发生可

5、能性威胁主体能力水平等进行列表分析。 4 5.1 威胁数据采集 5.2 威胁描述和分析 依据威胁赋值表对资产进行威胁源和威胁行为分析。 5.2.1 威胁源分析 填写威胁源分析表。 5.2.2 威胁行为分析 填写威胁行为分析表。 5.2.3 威胁能量分析 5.3 威胁赋值 填写威胁赋值表。 六、脆弱性识别和分析 根据检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面脆弱性检测结果和结果分析。 6.1 常规脆弱性描述 6.1.1 管理脆弱性 6.1.2 网络脆弱性 6.1.3系统脆弱性 6.1.4应用脆弱性 5 6.1.5数据处理和存放脆弱性 6.1.6运行维护脆弱性 6.1.7灾备和应急响应脆弱性

6、 6.1.8物理脆弱性 6.2脆弱性专题检测 6.2.1木马病毒专题检验 6.2.2渗透和攻击性专题测试 6.2.3关键设备安全性专题测试 6.2.4设备采购和维保服务专题检测 6.2.5其它专题检测 包含:电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。 6.2.6安全保护效果综合验证 6.3 脆弱性综合列表 填写脆弱性分析赋值表。 七、风险分析 7.1 关键资产风险计算结果 填写风险列表 风险列表 资产编号 资产风险值资产名称 6 7.2 关键资产风险等级 7.2.1 风险等级列表 风险等级表 填写资产风险等级表 资产编号 资产风险值 资产名称资产风险等级 7.2.2 风险等级统计 资产风险等级统计表 风

7、险等级 资产数量 所占百分比 7.2.3 基于脆弱性风险排名 基于脆弱性风险排名表 脆弱性 风险值 所占百分比 7.2.4 风险结果分析 八、综合分析和评价 九、整改意见 7 附件1:管理方法表 序号层面/方面 安全控制 /方法 落实 部分落实 没有落实 不适用 管理制度 制订和公布 安全管理制度 评审和修订 岗位设置 人员配置 授权和审批 安全管理机构 沟通和合作 审核和检验 人员录用 人员离岗 人员安全管理 人员考评 安全意识教育和培训 外部人员访问管理 系统定级 安全方案设计 产品采购 自行软件开发 外包软件开发 系统建设管理 工程实施 测试验收 系统交付 系统立案 安全服务商选择 8

8、序号层面/方面 安全控制 /方法 落实 部分落实 没有落实 不适用 环境管理 资产管理 介质管理 设备管理 监控管理和安全管理中心 网络安全管理 系统安全管理 系统运维管理 恶意代码防范管理 密码管理 变更管理 备份和恢复管理 安全事件处理 应急预案管理 小计 附件2:技术方法表 序安全控制 / 方法 落实 部分落实 没有落实 不适用 层面/方面号 1 物理位置选择 物理访问控制 防偷窃和防破坏 防雷击 防火 物理安全 防水和防潮 防静电 温湿度控制 电力供给 电磁防护 9 网络结构安全 网络访问控制 网络安全审计 网络安全 边界完整性检验 网络入侵防范 恶意代码防范 网络设备防护 身份判别

9、访问控制 安全审计 主机安全剩下信息保护 入侵防范 恶意代码防范 资源控制 身份判别 访问控制 安全审计 剩下信息保护 应用安全 通信 完整性 通信保密性 抗抵赖 软件容错 资源控制 数据完整性 数据安全及备 数据保密性 份和恢复 备份和恢复 10 附件3:资产类型和赋值表 针对每一个系统或子系统单独建表 资产编赋值说类别 项目 子项 资产名称 资产权重 号 明 附件4:威胁赋值表 威胁 威管总操滥行身口密漏拒恶窃物社意通数电越胁理分资产名称 编号 作 用为份令码洞绝意取理会外信据源灾权等不值 失授抵假使 攻分利服代数破工故中受中害级 到误 权 赖 冒 击 析 用 务 码据坏 程 障 断 损

10、断 用 位 11 附件5:脆弱性分析赋值表 编整改提议 检测子项 脆弱性 作用对象 赋值 潜在影响 标识 检测项 号 机构、制度、人员 V1 安全策略 V2 管理脆弱 V3 检测和响应脆弱性 1 性检测 V4 日常维护 V5 V6 网络拓扑及结构脆弱性网络设备脆弱性 V7 网络脆弱2 性检测 网络安全设备脆弱性 V8 V9 V10 操作系统脆弱性 系统脆弱3 数据库脆弱性 V11 性检测 V12 12 V13 网络服务脆弱性应用脆弱4 性检测 V14 V15 数据处理 数据处理5和存放脆 数据存放脆弱性 V16 弱性 V17 安全事件管理 V18 运行维护6 脆弱性 V19 V20 数据备份灾备和应7 急响应脆 应急预案及演练 V21 弱性 V22 V23 环境脆弱性V24 设备脆弱性 物理脆弱8 存放介质脆弱性 V25 性检测 V26 V27 13 V28 远程控制木马 木马病毒9 恶意插件 V29 检测 V30 V31 办公区生产区 V32 现场渗透渗透和攻测试 10 服务区 V33 击性检测 跨地域 V34 远程渗透测试 V35 V36 关键设备一 关键设备V37 11 安全性专 关键设备二 项检测 V38 V39 设备采购步骤设备采购12和维保服 维护步骤 V40 务 V41 13 其它检测 V42 14 15

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