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电子厂仪器设备管理规范
目标
企业仪器和设备是测试产品及多种材料物质性能和质量情况基础工具,只有确保试验测试分析仪器设施质量可靠,功效正常,正确使用,才能提供出正确、可靠、真实检测试验数据和参数,为加强各部门人员对企业仪器设施规范使用,特制订本管理规范。
1.仪器设备标识
A.设备仪器标识统一要求为绿色
B. 设备标识优化 包含(状态标识,量程校准标识,使用期和限用部分功效等)
C.外校和内校标识必需使用原机器编号,不得使用企业内部设备仪器编号。
D. 以上规范总经理同意后未经相关部门修改同意将永久生效,不得更改。
2.仪器设备点检
A.为了确保设备仪器满足产品质量,操作员天天必需在上班和下班前按操作规范经过标准电感器多种标准度量器等对设备仪器进行检点。
B.通常需关键点检设备仪器只要在线上全部必需配置点检表,当日不使用在点检表填写不使用。
C.操作员天天必需按规范填写点检表,字迹清楚工整,不能随意更改填写数据和技术参数。
D.各线长天天必需督促确定操作员对仪器设备点检,设备巡查员必需认真对各工作点检工作进行巡检确定
E.经发觉操作员未按规范操作按企业内部处罚要求进行处罚,线长负连带责任。
3.仪器设备使用
A.设备操作人员须经企业组织规程考试及实际操作陪训,合格后方能上岗。
B.仪器设备使用操作方法必需严格按说明书要求,无关人员不得随意拨动仪器旋钮和按键,以免损坏仪器,也不得挪作它用
C.仪器设备不能随意拆卸,随意关掉安全保护装置等;
D.设备技术性能和许可极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、浓度,电流等 ,未经设备管理员或 专业技术员许可,不得随意更改参数和技术指标。 未按标准实施按企业处罚要求进行处罚
E.多种设备仪器使用必需经计量部门校正或内部校正合格后才能使用
F.全部仪器设备均应制订安全技术操作规程,严格要求操作者照章使用设备,防范事故发生
G.仪器设备配套电气设施如电源控制柜等如发生故障应通知设备管理员或专业人员修理,非本专业技术人员不得私自处理,以防意外事故。
4.设备仪器维护
A.仪器设备必需按企业要求保养计划进行维护和保养。
B.仪器设备中机械传动部位润滑和维护等工作,应按设备维护计划制订润滑控制点和检验维护部位,按时进行保养和检验。常见通常故障由操作者排除,出现大故障应通知设备管理安排处理。
C.常常检验设备是否接地良好,上下班必需关掉设备仪器电源。
D.多种精密仪器设备(包含天平、电子称,、温度计,浓度比重计等)应分别安放在不受环境干扰比较安全地方和专用仪器室内坚固台上,并注意防震、防潮、预防阳光直接照射、防腐蚀和预防电炉高温热源影响。
E.实施操作者保养制度,“谁使用谁保养”,现场线长负责监督实施。日常维护保养包含机器周围地板之清洁、机器表面擦拭清洁、加油润滑、机器紧固件,制动开关、安全装置及放气放水等。
F.为保持设备仪器性能和正常寿命,预防突发故障,必需时应请机器仪器设备供方技术人员对机器进行预防性维护作业。
5.仪器设备维修和报废
A.设备仪器在正常使用情况下,因为关键零部件老化造成精度降低不能使用,属于自然废损;因为仪器设备本身内在质量问题,在使用时,发生意外事故而造成损坏,则为非责任性损坏,按相关手续办理废损处理。.
B. 如因责任心不强,违规使用或保管混乱,造成损坏,应作为责任事故,除按相关手续办理废损处理外,还应对责任者进行处罚,具体按企业“责任事故处罚条例”办理。
C.仪器设备发生故障,应通知技术人员进行检修,预防性维护和机器故障修理情况统计于“设备维修统计表”,以供机器设备预防性维护及备品备件购置参考
D.机修人员应机器设备使用、维修情况提出购置必需备品备件、设备维修件和设备易损件。
E.仪器设备经大、中修或经技术改造后仍无法满足其加工精度要求或破损严重,由使用部门提出报废申请,由设备管理技术员组织相关人员其进行判定、确定,经技术工程师审核报总经理同意后作报废处理。由生产设备管理实施报废步骤
附步骤图
仪器设备申购入库步骤图
设备科
外 购
外协加工
总 经 理
申购部门及申购人
综合部、设备科、采购部
设备科
入库登账
申请(申购单)
审核
同意
询价、采购
验收、统一编号、建档
编写操作规程、保养计划
申购部门及申购人领用
明细账和跟踪
通知申购部门及申购人
领用登记统计
车间仪器设备管理步骤
设备科
发放操作规程
分一级保养单
使用线别及线长
领用(领用签字单)
同意出库
出库
总帐、明细账更新统计
设备科定时巡查确定
使用人做好点检和仪器一级保养
线长负责监督
设 备 科 验 证
(整理存档)
线长定时上交点检和一级保养统计
设备科进行二级保养并做好统计
设备主管帮助并监督
年底盘点
综 合 部
总账
仪器设备故障维修步骤使用人定时一级保养
使用人及其线长
监督使用(依操作规范)
通知
(填写故障通知单)
发生故障
设备科
外修
判定
自修
报废
设 备 科 验 收
总 经 理
不合格
申请单
合格
合格
不合格
使用部门及线长领用
同意
综 合 部 验 证
报废
消除明细账保留其编号
处理报废品
附则
附.1 本制度解释、修订工作由生产部负责,该制度经企业总经理同意、颁布之日起实施,凡以往相关制度和上述要求不相符之处,以本制度为准。
附.2 本要求6月实施,试行3个月后修订正式公布。
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