资源描述
岗 位 说 明 书(职员)
岗位编号:
岗位名称
经营审计
所属部门
运行保障部
直接主管
内部审计中心主任
直接下属
编写日期
编写部门
运行保障部
工作目标:
为实现企业发展目标,在企业战略发展计划、财务法规及集团财务制度指导下,对集团及所属企业经济活动过程进行审计、监督。建立资金运行过程事前、事中、事后监督机制,维护企业正当权益不受侵害,促进企业经济效益提升。
工作职责
为了保障企业经营运作,对企业经营和管理体系进行监督和审计;
——负责监审工作计划、实施和总结
——负责相关制度、规范制订、修订
——对职责范围内监审工作开展立即性、规范性、正确性、有效性负责
——对多种监督和审计汇报正确性、完整性、公正性负责
——负责相关审计档案和资料保管、保密工作
——对重大问题立即调查和上报
工作权限
——有权调用和查阅集团各部门及所属企业相关财务资料;
——有权向相关业务人员提出质询,并复印相关证据材料;
——有权参与各部门相关经营管理会议,了解各业务部门工作情况,搜集考评各业务部门经营绩效所需数据材料;
——对严重违法乱纪人员,有提出行政处分和经济处罚提议权;;
——有权纠正和阻止一切不正当开支,并限期整改,督促各业务部门按期更正工作和纠正错误,必需时可进行再审。
任职者素质要求
年纪
28岁以上
学历
本科以上
职称
中级以上
性别
不限
专业
经济类
工作经历
五年以上
资格认证
相关技能
其它
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