岗 位 说 明 书(职员)岗位编号:岗位名称经营审计所属部门运行保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门运行保障部工作目标:为实现企业发展目标,在企业战略发展计划、财务法规及集团财务制度指导下,对集团及所属企业经济活动过程进行审计、监督。建立资金运行过程事前、事中、事后监督机制,维护企业正当权益不受侵害,促进企业经济效益提升。工作职责为了保障企业经营运作,对企业经营和管理体系进行监督和审计;负责监审工作计划、实施和总结负责相关制度、规范制订、修订对职责范围内监审工作开展立即性、规范性、正确性、有效性负责对多种监督和审计汇报正确性、完整性、公正性负责负责相关审计档案和资料保管、保密工作对重大问题立即调查和上报工作权限有权调用和查阅集团各部门及所属企业相关财务资料;有权向相关业务人员提出质询,并复印相关证据材料;有权参与各部门相关经营管理会议,了解各业务部门工作情况,搜集考评各业务部门经营绩效所需数据材料;对严重违法乱纪人员,有提出行政处分和经济处罚提议权;有权纠正和阻止一切不正当开支,并限期整改,督促各业务部门按期更正工作和纠正错误,必需时可进行再审。任职者素质要求年纪28岁以上学历本科以上职称中级以上性别不限专业经济类工作经历五年以上资格认证相关技能其它