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经营审计员岗位说明书样本.doc

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资源描述
岗 位 说 明 书(职员) 岗位编号: 岗位名称 经营审计 所属部门 运行保障部 直接主管 内部审计中心主任 直接下属 编写日期 编写部门 运行保障部 工作目标: 为实现企业发展目标,在企业战略发展计划、财务法规及集团财务制度指导下,对集团及所属企业经济活动过程进行审计、监督。建立资金运行过程事前、事中、事后监督机制,维护企业正当权益不受侵害,促进企业经济效益提升。 工作职责 为了保障企业经营运作,对企业经营和管理体系进行监督和审计; ——负责监审工作计划、实施和总结 ——负责相关制度、规范制订、修订 ——对职责范围内监审工作开展立即性、规范性、正确性、有效性负责 ——对多种监督和审计汇报正确性、完整性、公正性负责 ——负责相关审计档案和资料保管、保密工作 ——对重大问题立即调查和上报 工作权限 ——有权调用和查阅集团各部门及所属企业相关财务资料; ——有权向相关业务人员提出质询,并复印相关证据材料; ——有权参与各部门相关经营管理会议,了解各业务部门工作情况,搜集考评各业务部门经营绩效所需数据材料; ——对严重违法乱纪人员,有提出行政处分和经济处罚提议权;; ——有权纠正和阻止一切不正当开支,并限期整改,督促各业务部门按期更正工作和纠正错误,必需时可进行再审。 任职者素质要求 年纪 28岁以上 学历 本科以上 职称 中级以上 性别 不限 专业 经济类 工作经历 五年以上 资格认证 相关技能 其它
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