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集团采购管理制度样本.doc

上传人:精*** 文档编号:2331298 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:6 大小:16.54KB
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XX集团采购管理制度 一、总则    (一)、为规范本集团及下属生产企业采购工作,特制订本制度。   (二)、本制度适适用于集团企业及集团下属各生产企业采购活动。 二、采购标准    (一)、严格实施询议价程序    凡未经过招标确定供给商价格物品采购,每次采购金额在元以上,必需有三家以上供给商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因基础上进行综合评定,并和供给商深入议定最终价格,临时性应急购置物品除外。   (二)、协议会签制度    固定资产采购协议,必需经过相关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经企业分管领导审核,总经理同意签约。属集团采购项目,应报总裁同意。    (三)、职责分离    采购人员不得参与物资和服务验收,采购物资质量、数量、交货等问题处理,应由采购部依据协议要求及相关标准和供给商协商完成。   (四)、一致性标准    采购人员定购物资或服务必需和请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高情况下,立即反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全和请购单一致,经审核后,差值不得超出请购量5%~10%。    (五)、最低价搜寻标准    采购人员随时搜集市场价格信息,建立供给商信息档案库,了解市场最新动态及各地域最低价格,实现最优化采购。    (六)、廉洁制度    全部采购人员必需做到:   1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提升采购材料质量,降低采购成本。   2、加强学习,提升认识,增强法治观念。   3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接收吃请,更不能向供给商伸手。   4、严格按采购制度和程序办事,自觉接收监督。   5、工作认真仔细,不出差错,不因本身工作失误给企业造成损失。   6、努力学习业务,广泛掌握和采购业务相关新材料、新工艺、新设备及市    场信息。    (七)、招标采购    凡大宗或常常使用材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂物资、办公用具、中药材等全部应经过询议价或招标形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(十二个月或六个月或一季度)供给商、价格,签署供货协议,以简化采购程序,提升工作效率。  对于价格随市场改变较快材料,除缩短招标间隔时限外,还应伴随掌握市场行情,调整采购价格。  三、采购程序    (一)、供给商选择和审计    1、原辅材料供给商必需证照齐全,含有生产产品正当证件。变更原辅材    料供给商必需经过送样检验、小试、中试,取得生产、质量部门同意。    必需时,报相关管理部门同意立案。   2、对于大宗和常常使用商品或服务,采购部应较全方面地了解掌握供给商    生产管理情况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面    情况,建立供给商档案,做好业务统计,会同企业生产、质量、采购部    门对供给约定时进行评定和审计。   3、固定资产及零星物资采购在选择供给商时,必需进行询议价程序和综合评    估。供给商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往服    务对象,供给商报价不能作为唯一决定原因。   4、为确保原、辅、包材质量稳定,供给商也应相对稳定。   5、为确保供给渠道通畅,预防意外情况发生,对于生产运行所必需商    品,应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。    大宗商品应同时由两家以上供给商供货,以确保货源、质量和价格合理。   6、对于零星且规格繁杂物资,每十二个月度依据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供给商询价,经相关部门及采购部门综合评定后,选择适宜供给商,签署特约供货协议,定时结算。    (二)、采购程序    1、原辅包装材料采购计划及资金预算    销售计划——→生产计划——→资金预算   2、固定资产及其它零星物品申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物    资数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到    货日期等,由部门经理签字上报分管领导同意,交集团采购部门。   3、采购询价、综合评定、会签协议,由采购部门协调生产、财务、审计、质    量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。    生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料适用性,财务部门负责    预算控制、价格调查、资信调查、协议付款条款审核,法律部门负责合    同条款审查,审计部门负责协议事前审计和事后财务审计。    采购部门负责协议条款谈判,付款申请、索赔、采购档案建立,市场    信息搜集。同时,和供方和生产厂联络货物接送时间、方法、到货情    况、质量反馈及联络售后服务事宜。    凡由集团采供部代各生产企业采购物资,采购协议签署后,由集团采供    部采购人员将协议传真至生产企业采购部。   4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、统计,接收汇报出具。    仓储、质量部门负责原辅包材验收,并出具检测汇报。并于每个月10日、    20日将本月收货入库单、检测汇报汇总连同原辅料库存数传真至集团采供    部。    设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收汇报。    (三)、中药材采购:    1、中药材通常应实施招标采购,因为其价格随市场行情波动较大,通常3月    需重新组织招标一次。   2、在招标确定了供给商以后,应经过市场调研,上网公布需求信息等路径广    泛搜集药材价格信息,和供给商协商,不停调整价格。  四、审计监督    采购全过程进行财务监督和审计。  在采购招标、采购询议价、协议签署和采购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门要全程参与。财务部门关键负责材料价格核查,审计部门关键负责协议条款审核和财务支付事前事后审计。  采购人员要自觉接收财务和审计部门对采购活动监督和质询。对采购人员在采购过程发生违犯廉洁制度行为,审计部门将有权对相关人员提出降级、处罚、开除处理提议,直至追究法律责任。  五、采购网络管理    以下信息将在TOPSUN网站公布:   1、东盛集团采购制度   2、东盛集团及下属各生产企业原辅材料、包装材料、设备、零星材料需求    信息。   3、东盛集团及下属各生产企业可供调剂材料信息。   4、以上长久需求产品信息和可供调剂材料信息每十二个月年初、年中、年末由    各生产企业向集团采供部汇报一次,由集团采供部整理并联络公布。   5、在TOPSUN网站公布信息,可有选择在新浪网上公布。
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