1、物资供应管理制度为规范公司的采购行为,确保选厂正常生产,提供质优价廉的物资,不断降低生产成本的目的,特制定本制度。一、 供应部为公司所有物资的供应部门,财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。二、 采购工作流程1、 申购计划部门需按采购物资的性质,分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间,部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。2、 仓库保管员根据公司的库存情况,编制周采购计划或月采购计划,由总经理审核签字后交于供应部实施采购。3、 采购过程中,供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的,采购人员应送申购部门确认。4、 采购完毕,仓库按规定进行检查和验收入库
2、工作,对物料质量或价格有问题的,应及时通知供应部更换或调整。5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、 采购工作准则1、 供应部应选择合格的供应商,并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息,以便供应部比价参考,供应部应随时掌握市场价的浮动依据,以便更好的把握市场。4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应,除备品备件外,一般计划要在三天内供应到货。5、
3、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况,及时掌握各项技术数据,便于比较和采购。四、 采购人员行为规范1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益。2、 采购人员代表公司形象,工作中应有礼、有利、有节,不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物,
4、不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、 采购人员应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为。本制度自签发之日起执行。 五、二一年九月九日 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 57903682236
5、10760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804