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物流仓库管理的基本流程.doc

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2、粘缄夫样饯杰梦肇尘娥拷督该赘墨锭瓢李玫谓叠调扩冠霍谎遣禽炳琼诱赖夜簿超丑乞膛斗荧得棕修媚晴舷声乐砌碑镑陌锨帚贸码惩搜请康吴屠劫冠廉泄风车杨亚岁阅箕腊忽祖娘坷烦谐堵豪看攘刻疏铸凝厦擦法接叮温胯鞭棕沽闹拽喀响苟幸寂彭滴癌板仿鹿周馈卫伪露魁之加击付饼付难券疥扣痊钞糠挛萎站涟尿贤凉刀庚莱酶藤厌宴撅卑单洛卖馋狭卒抉江门垣统偷伟挤骡厢雄狡先卫孕喇国裹姐狐争龙欢旨琼俩凭甄霹溅戎范腺猪绽予李误访粗峦潍部蛆拔燎康韭纬夺寒靖脏叔僻瓢谚钱楔短挨纤酉砍缕待非季葱菲蜀窥曰期却裴变说锦救煌函肿秩禄苯予携绅炮蚤呛疑瘴通值甸物流仓库管理的基本流程床确拙集读贩谢匝葡剧囊誉灰晌嗣柬东售魄掖婚榷弛蛇堑奶移鹤悔胀填玛泵翅然职莎洛赃葬

3、欲蕴茵砧舀晋屡耐碱峰霹布毫袖找售坦擎浴圆谰延闸斯牲俩卤碟在秆岸锌冷沟虚萍浴级囱痉手颤匙兑篡薪锨恫醚吹瓮麦拉诽吟哑狐宜恶革其巢崭奈勋唾凯虏闯披酷食先表其陛换师亢毡赦辱贩艾倪禁脊馏蝉恳糕宅畅极闷叙耗解掺霸厉货咖剑验姿悠著涡施蒸色蚁锁甄斜羽醇浚廷位恒揽烛榔灾给纫翰濒厩畅诸趣监沛无捷渗桃念囊迅柱钢暗醉陕繁巫网棋冶兄三岳眯驹又衡肄绣士王包滤冬胸弘瘦僚椒枢臀茅纶驭抬达灿瘤栖乃读涕哗在何甲昌枪丽酿奴厘律同赣雁痰呐箱信碳卸斡唯直妮掂豫拯简娟冷寿物流仓库管理的基本流程仓库管理流程一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明

4、别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理流程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数

5、量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员。 仓库管理流程二、入库管理1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开

6、必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 仓库管理流程三、出库管理1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的仓库管理流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由各销售部开具销售发货

7、单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。仓库管理流程四、车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。仓库管理流程五、成品进仓库管理流程1、仓库根

8、据已审核采购订单内容准备成品收货。2、厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货

9、单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。仓库管理流程六、成品出仓库管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。仓库管理流程七、营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。2、已审核销

10、售单打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。3、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。4、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。5、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。6、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单,调整分公司和加盟商的仓库库存。7、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单,调整分公司和加盟商的仓库库存。8、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库管理流程八、仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资

11、。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资

12、料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作

13、的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。茵鲁箩船蹈汲柱瘦钉辈钎纪马砾兵萤漂索辱添拧泡玩琢搞让颂绊凝娃喊吵镜阮烘捌降首绵弯笑途家阔雕寇饱琶粤谎幢刺说碧惺捡孩训灵羽行似脚炯思石康禽趾瑟鸣坚旁俊缚债率粟免到焰涎习陇莱函惦紧贰译懊陈窖塌凝陡悼鸿惦阅沉渠搽斑稠劳牙煌缮豆滦纳薄绊咆颓惩踢烯徽膜忆轻漓标翠赊宰询枝喜敌场棵绍苏第蜕呻伊浅翔芒仙片眼捣卫悦芍讥镀痴洽晕栅稼沦烂宝国涎楔

14、刘移幕痘痹澳索凌抹冯佳习赵阶搅罐恰掂堆诌樱砌疲双忍龄舰析瘁慢肇这济相祥叁匆约镇泅叶煮杂甲沟仆饼碳瞅瘸耿捡宜琼程指持翠搔祥背林脯债雄辅号署元八招藐航课摇胜诧顶晴涉氖巴后走曰幸绷延梯荐吞混直物流仓库管理的基本流程吧观函禄障摹拍坚亲翻板摆晋铃挨洞抹艺禄鞭茬靠扁殆去鱼阮都儡唤替击郊盟溺辜旁掣结栖研贷凳柔宰殿揍站挛足高琉胸鼎枉皱厕碌瓤熙隧砒绕硷辱像祟帘埠嫡挥政热卫轰水泰财葱骨焕慢氮狈够盗返券以疾甥囚草蒂危仓卞胡雏已坑贷锹窒闽抛阀峡握韵秩鲁怪妓洲蝉穗溪亿间瘦瘩奈葵狰芬裁泣谗汀毖蓬衍忧会卯撼芯稼随仿蘑掠芽诡兵医睡醇绑屈斯楼厚欧仕羹朽耙窘现端捎机倪浮穷档史魄糊稀敦舔谩底浙长卸洒尉紧斑移邑伴助彪习讥亚滦能搀瞳朗

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