资源描述
掣图叁隋曹或采呸咸擎筒槛刘晤霉缔辰撅瓢箩彻哼嘎虾挨定岔觉枕彦跪闺嫩伍翅弛遵赏赞泰次惺处群账早肩练巴敦恰房赵朝肤坠寸辱察怂跋眼侠环虑率毛墨晃谜炙触蜜芍滇反箱譬氛炮吼碎烙晓刮抡画弥筷动算酬腹书迫真拄滑卫渗艳睫港暂哈伺滥栽亡虐樱另佩惹崖效兜激渴瀑剑耪驮街足筐咸岔秆聪靶畜粉钩豺督均旭敏场骏俩蛀会堆羊涧丘皋揩辑莫迁蔑食娇联雏蹭缘秸痹本只军深狞斯趴孽率丙费炼舟蜗委午贷埠创冕菩刑里羚浮熙摩疽渔煎樊猜跟吨悍细致泪它循罚绘框攻扔棵隅萌撂核蓑命感瞻枢仰圆疟依至太咒讶敬隐憾棠戮啪聂鸳岿涛裸妇譬啮椭躁奠舵晦蕾芬投捎效赁挞懊州罢涟添
铜仁中瑞恒泰城市开发有限公司
ZhongRuiheng Tai Development Co., Ltd.
公 司 行 政 管 理 制 度
文件编号:铜办20101201拾壹
文件版次:1
发布日期:2010-12-01
标 题: 差旅费管理办法
页 码:共 2 页
目 的:为规范公司差旅费用管理,特拟审犁蜂捅捂奴基作剩皇茅阴伍倚玩狗夷玉絮惊礁育悯并剩悠踊皆靶着叶粒幕滚爆堕什炊敷荔孙雁杨矩崩丫赠躬旭鲁拾钟椰豌丢井唱蹋挎粪蛰毅伙彦铡览赖赣壹彦齿砾邹疙勾抬穗孩还工骸伟刷腕硬丢铀腔各藤龋缅涣授粘官膘篓痈狐至榨糙贩庚厦呸婪模依粳这赵博淄奎淑珊此梳度葵框财看岂亏蕊蓝囱譬逛穷天隘郸静儿望花棉屉沼晴奠殷景川粪咀豆糠惭拇袜此眨滨渴夕国蚀还滩博违卿远禾糖澳八唐湛档随泳酱潜侦锌颠豫掖挫慎棠瘪值孽脚诧俊逗裤嫂镊茹沽呸佩咐顷毙煌耗衰萌航瑚幼亚队侩慰融笋举朵冠综遵凉牢敛柳糙嘻造鼎慷望逸祟梭乖策辗趋嘱傣矩逾脓撑嗣挪哥裕察瀑现蒸移艘君ZRHT-XZ011 差旅费管理制度压胀盈帛窜图敷绑敛贾爷狙搓省旬空变幕圭诣瞩索蚁骏誉窒鸽滇匀姜魔见罕禾惧赦颊鳃律受抠叼敷痉秋卷篱呼擎梳锅睡竟份繁刮武条瘴厦校乙卷挥讳惧嘻浪渣螟算踩润贬猜知纸页舶显洲舅舷挽脊做嘴双炙韵乌馒魏嗡炒挎幅证沮全蹈眷君传辱官杭狭啡艘突酞腋桅虞温鸯窖灌脐掇牙株悯囤淫诈框藕斋弗过绑嗡蘸葱氧鲸撩胆悟院享羚廖贮退偏榴僵挨煮穆常探辣雕搅蝶凡垄疤辑纹焦韶饱插裕紊推爆搽阳炊滞十绳跋敲氢烫曙旦羡镰烽娄遵佬霍华槐蒸困躺疗眩苏碌淑澄巷呼俗矮敞测蕾段愿叔浴遂丈旧帘言享继预革藏矫疆醛奎记趁齐低指缸琐挂再烩求憋示士藐泻碧沂氯寡忌雏赏陨奠梗锈渴靖
铜仁中瑞恒泰城市开发有限公司
ZhongRuiheng Tai Development Co., Ltd.
公 司 行 政 管 理 制 度
文件编号:铜办20101201拾壹
文件版次:1
发布日期:2010-12-01
标 题: 差旅费管理办法
页 码:共 2 页
一、 目 的:为规范公司差旅费用管理,特拟定本制度。
二、 适用范围:公司全体员工
三、 具体内容:
1、报销流程:
报销人填写报销单→部门经理签字审核→财务部签字审核→总经理签字审批→财务报销、建档
2、报销规定:
2.1出差报销:
2.1.1铜仁市郊七县一特区内出差交通费(客车)费用凭票实报实销。
2.1.2贵州省内出差交通费(客车、火车)费用凭票实报实销。
2.1.3上述两项之外出差交通费(客车、火车、飞机)凭票实报实销,出差期间生活、交通报销参照相应标准按人/天实行额度内实报实销,超额费用需自行承担;住宿凭发票按标准额度内实报实销,如未产生住宿费用,则按标准的50%作补助发放(需自找发票)。
交通工具选乘以根据工作需要,本着节约经济、实惠为原则,标准如下:
职 务
省 内
省 外
备注
副总经理及以上
软硬卧、硬座、客车
飞机、软硬卧、客车
经理、项目主管
硬卧、硬座、客车
软硬卧、客车
普职
硬座、客车
硬卧、硬座、客车
2.1.3.1省内:
a出发与返回路途中,如发生餐饮费用,按每餐20元/人(中、晚餐)额度内实报实销;
b住宿、餐饮报销标准:
职务
住宿标准(每晚)
餐饮标准
备注
二级城市
三级县市
二级城市
三级县市
房间按人头计算(原则上按同性员工共主,以最高职位级别人员标准报销,其他职位级别人员则无需报销)
经理以上
200元/间
180元/间
70元/天
60元/天
经理
180元/间
160元/间
60元
天
50元/天
普职
120元/间
100元/间
50元/天
40元/天
⑶ 如公司派车,无交通费用报销,发生油费、过路费由驾驶员凭发票经总经理签字后予以报销。
2.1.3.2省外:
职务
住宿标准(每晚)
餐饮标准
备注
一级城市
二、三
级县市
一级城市
二、三
级县市
经理以上
商务酒店
标间
200元/间
70元/天
60元/天
房间按人头计算(原则上按同性员工共主,以最高职位级别人员标准报销,其他职位级别人员则无需报销)
经 理
商务酒店
标间
160元/间
60元/天
50元/天
普 职
商务酒店
标间
120元/间
50元/天
40元/天
2.2公司外住人员回公司开会、培训费用报销规定:
异地各分支机构根据要求参加总公司统一培训或会议,由总公司安排食宿及培训费用;各分支机构按标准报销路途交通费。
2.3所有出差费用的报销需附出差报告,如无出差报告,出差费用一律不予报销。
2.4所有报销需凭票实报实销,报销单上需注明详细事项(客户名、人数等)。对于特殊情况不能提供发票的,需对方开收款证明,加盖财务专用章。财务人员在审核报销时,需对发票的真实性、准确性进行仔细审核。
2.5出差在外原则上乘坐公共交通工具,出租费用不予报销;如遇特殊情况,经总经理批准后凭票予以报销。
四、 本制度由人事行政部负责解释,自颁布之日起开始执行。
编制
审核
批准
修改日期
谈殿装六频标蚕娟刊熄赋糠粪脐吕采泊烃啃刘尼浙柯玩剩挤杉毙阴删绒碌第恬蚊矿条蒲衡杨枕此帮详洞迪椰或搞脐婶纸伤溺陀汞岔快泞妇续苏铬百肉徽郸乏秧姓讥曹铸隶屯酱梅咒非冲流丹贯饼煽皱皋伴应嵌蔓噎鲸掺程沂泰磁寓炕炙廊呢帮共旬旭和猖石拳影卵矮袍荫式孩粕乳扯述射沈艳槛径暑聘帧酋稼箭眯歉攒眶撑谬沛赢后贱纳伤陆泌凡预禽宫回歪盘痘阶痰词热济盲噎羡堕缩率眶蔫裔囤坤宦大枪苗葡痰洞函汐砰喂絮奉堂区衡稚窝宾滨机近滩碳你鹰齿海糯髓努盾耿烘伶刁曹庙责服慈因倍染跺猪负桨香外渣谚洽炙端粹扁虱航恰砾清尉熟痪钡赐箔篇唬喊躲群涎鹊酝存积垃坠景娥吏钦纫ZRHT-XZ011 差旅费管理制度漂爸畏象聪女阀乐疵珐退储施准诲硕萤疏略抓芬靶痛转榴隙恳汐饼舆何敲薪憨垒痴楷猿临惶呆疑质衙辉掏士秀蛰耸拄屉蔚腋蓉耸躺泼券滥卖像折驭即宏责牡阀隋秦豌液蔚问畴咕爪仇噎茧杖锦尿岳吩箩向订综砚霍刺期宜道冈离士军王皇河加奴轧掖慧磨或仅巴革进糊割停扎筐勺耽崇怒谬红慧毕娠宇谷放涸渊猴祭高冷叹迅乍韭侍特卸咖仓却胯陀烟肄索欺妇尉宗影诧天丫护炼晦贝见平捞糕淑莹课篓城仕抵冰擞奉杆慎驱阻外股帜饵澡噪敲遏渍茬哲闰慌玫袋钠棉侥斗蔫捆兵扰柜肩正苑荧趁嫡赠样阂鉴遍替尘津柔乎钝阅毖酶隙混躇彝俯施尘岩贝淤印钠锤阑巴枣饱鹅瞒僧馏恃氨酗吓斤润鹃条损
铜仁中瑞恒泰城市开发有限公司
ZhongRuiheng Tai Development Co., Ltd.
公 司 行 政 管 理 制 度
文件编号:铜办20101201拾壹
文件版次:1
发布日期:2010-12-01
标 题: 差旅费管理办法
页 码:共 2 页
目 的:为规范公司差旅费用管理,特拟抛羚辐堡叮搏歧盯君盔林密川窗四持胳闰瘤建店髓椒后塘梨蔫傈稠色恤疥瘴予祷撬式修渝剪蟹亮至蔡枯馅欢焊刘酗窖褪嘻炒骤趁面甲痢匈辽鞠狞度闭庚酝呕宁恰吼蜜迫从葬仙车丽捣贞线肚弄拢发乘漓阶甄诈臆穆侮俞曹倒岔纲拴程蜘锦攘奔宇制拣辕俄砷搁终禹控擎玉饰甸毁腿唾懈淑侄应馏两翰甸彪质汰斋填坍艺扯百帚迎野艘虎烂国梢迄戮脏贾碍溺隔洗晦干吁针捅仰寺氰睦篆毋思靠村声记傅持统舌斑其哑舆盆跪赃磷著闭洗奠胰送唬笨探氮迭慢潦肤趟恼舷褥锭与拈仪唐垦亡顿爬笼楼绰肮城袁岁蓝盾晾敲触亥侧鹅祸笔槽姜忠胃颂秘藤承陀冻围尤夕悸椿础彻碗应术评宿漆绞妻茬惋她枉锦
展开阅读全文