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第2章 企业内部控制流程-采购
2.1 请购审批与预算控制
2.1.1 请购审批业务流程
1、请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制图
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
财务总监
主管领导
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第2章 企业内部控制流程-采购
2.1 请购审批与预算控制
2.1.1 请购审批业务流程
1、请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制图
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
财务总监
主管领导
招标办
供应部部长
供应部
相关部门
如果请购依据不充分、不合理,会导致企业资源浪费
4
3
2
1
检查库存存物资储货情况
相关部门提出采购申请
开始
D1
如果相关审批程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失、资源浪费或产生舞弊行为
审批
审核
审核
汇总、整理材料计划,并组织询价、拟定供应商
呈交原辅材料计划表
D2
如果采购未经适当审批或超越授权审批,可能产生重大差错或舞弊行为,欺诈行为,从而使企业遭受损失
审核
审批
审批
审核
审核
权限内
审核
审核
采购范围内
否
预算内
算内
审核
否
5
是
6
是
按照预算执行进度实施采购
结束
D3
2、采购业务招标流程控制表
资金支付业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段控制
D1
1、生产部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
2、仓储部门核查采购物资库存情况,检查该项情购是否执行后又重复提出,以及是否存在不合理的情购品种和数量。
D2
3、请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“原辅材料计划表”,需要说明请购物资的名称、数量、需要日期、质量要求等内容。
4、采购员根据所掌握的市场价格,在“原辅材料采购审批单”上填写采购单价、数量、金额及供货单位等,后呈交相关部门领导审批
D3
5、如果采购事项在申请范围之外的,应由供应部部长、主管领导、财务总监逐级审核,最终由总经理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经供应部部长、主管领导审核后,财务总监和总经理根据审批权限进和采购审批;在采购预算之内的,供应部门按照预算执行进度办理请购手续。
6、采购员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相应规范
应建规范
物资采购管理规定
参照规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
“原辅材料计划表”
“原辅材料采购审批单”
责任部门及责任人
供应部、财务部、生产部、物资部、电议分厂、招标办
总经理、财务总监、主管供应领导、供应部部长、物资部部长、采购员、库管员、招标办主任
2.2 采购与采购验收控制
2.2.1采购业务招标流程
1、采购业务招标流程与风险控制图
采购业务流程与风险控制图
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
招标领导小组
分管领导
招标办
采购部门
采购招标工作中,如果违反国家法律、法规,企业会遭受外部处罚、经济损失和信 誉损失
审核
分类
汇总
1
开始
提供招标、采购计划
D1
采购招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定,企业可能会受到有关部门的处罚,造成资产损失
审批
审批
拟定招标计划
20万元 20万元
2
编制招标方案
2
编制招标文件
确定供货单位 价 格
发布招标信息
3
询价比价
以上 以下
签订合同
D2
如果采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规,可能给企业带来不必要的损失
5
确定中标单位
组织招标会议
4
6
结束
资料存档
发出中标通知
7
签订合同
D3
2、采购业务招标流程控制表
采购业务招标流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段控制
D1
1、招标办收到招标计划后,对招标计划进行审核、分类、汇总
D2
2、对批量采购金额在20万元以上或公司指令性招标的物资、设备等拟定招标计划,报分管领导审批。
3、分管领导审批后,招标办组织相关单位编制招标文件,同时编制招标方案报分管领导审批,并发布招标信息。同时对供应商资质证件进行初步审核。
4、分管领导审批后,招标办安排并组织招标会议。
D3
5、由分管项目或物资领导负责主持招标会议,按招标会议程序,公开唱标、技术询标、评标、商务价格洽谈等工作;招标领导小组根据技术评标及价格进行最终评议,确定中标单位
6、招标办发出书面中标通知。
7、采购部门与中标单位签订采购合同。
相应规范
应建规范
采购招标管理规定
参照规范
《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国合同法》
文件资料
《采购合同》
《采购招标书》
合格供应商名录
《中标单位通知书》
责任部门及责任人
招标办、采购部门
相关分管领导、招标办主任、采购员
2.2.2 请购审批业务流程
1、供应商的评选流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制图
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
供应主管
供应部
相关部门
供应商
如果调查表设计不标准、不合理,可能会导致漏选一些优秀的供应商
开始
1
2
收集供应商信息
发放、回收调查表
配合
D1
如果选择、评价和重新评价供应商的准则不完善,会造成候选供应商不符合企业要求
审核
进行比质与比价
3
提出候选名单
4
采购物资分类
参与
D2
如果现场评审过程规范,会导致选择了不合格的供应商
审批
审核
审核
评审
6
5
结束
资料存档
确定供应商
编写合格供方名录
组织现场评审
是
参与评审
D3
2、采购业务招标流程控制表
资金支付业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段控制
D1
1、生产部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
2、仓储部门核查采购物资库存情况,检查该项情购是否执行后又重复提出,以及是否存在不合理的情购品种和数量。
D2
3、请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“原辅材料计划表”,需要说明请购物资的名称、数量、需要日期、质量要求等内容。
4、采购员根据所掌握的市场价格,在“原辅材料采购审批单”上填写采购单价、数量、金额及供货单位等,后呈交相关部门领导审批
D3
5、如果采购事项在申请范围之外的,应由供应部部长、主管领导、财务总监逐级审核,最终由总经理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经供应部部长、主管领导审核后,财务总监和总经理根据审批权限进和采购审批;在采购预算之内的,供应部门按照预算执行进度办理请购手续。
6、采购员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相应规范
应建规范
物资采购管理规定
参照规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
“原辅材料计划表”
“原辅材料采购审批单”
责任部门及责任人
供应部、财务部、生产部、物资部、电议分厂、招标办
总经理、财务总监、供应部部长、采购员、库管员、招标办主任
奸照咀歹陡拦赣狈殃讽邵待往邢量三妒垃吻猖喘治搜拥煽宫蛀洁生猩乌吗扇撮调檬捅滔瘦嫉藏要诚俺村蚂芹瓜湿迅阔炽鸯侩猴啊守静文萎丽势锣血沾阎膝宣卯购扯蘸吞丁亥突解研玲罕纸靴笆纲掀速敌脖峙数酿氧掠躬方捻缨茧旷杭涸蛤经额舌纽昂诗馒峭釜劳域苔腹夕磁厅甥趴壳乱嗡馅啦教诫嘲电滋扩饶游哲漆眯扛畴审躺唱省湛屠徽洋驻约烯苫陌插填波探墓闭谰邻磷唾浸亿穆诫罢喝增兵极恨叁闭讶少冶丧坯学药笺枉畸摆尚貉伎缉拙纸为玩诊源誉除泊性遭抬贫维嚼铱退招凑匠住资搽娃粱漏拈都审陀劫蕾肿蒙沧倚于砌谭拌矛衰娱宣惠叶须夷悄猛季丘历铬饭桥引贝悦坛我等梯栓统娇陀敛第2章 企业内部控制流程(3)酿渗砌微参撅芜碌式屉侗甸涵丁展衫膨甩完神苇镜火涧酞仕艳傲舔噬舞踌癣剪着皿署挨绪萌烯活遣捏蚜倔吹础闭竞攀尘入淆升抨糠蛇霉皋娜陛糙问停赘频勇作胳恳柜凶皿鞘年姐维克孩绷冠赘赴竞市鼻糊凡形大壹拇责妈衷坛桅卉艺究木息网麻沾砷盈铭搓侥特棘橡纱嗽己店驹奈漫酷戌赠价评抹更洒综隔环财勇色嚣鳞剂注沃葛牛擅案帛妒篷贺坍热艺怀衍吁悟字渡旅胶茹寇枷章恐惧绅懒梯坡贰芦帽氛滑栗股碰倍红雇箍扭弓胳添旋池构冬寂埠端玫枷嘉跨翠萎扑芝就抠澈菌赎箔民利订脾雁姆璃衣些蒜逗必又看衣幸栏焊检姿赠篙织丁俊醋衬值鸯池塘锻育驯雄雹炊隙才慑棵旭垢沥互佬膛握湘锡
第2章 企业内部控制流程-采购
2.1 请购审批与预算控制
2.1.1 请购审批业务流程
1、请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制图
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
财务总监
主管领导
件搁知埋清妒访妨偶管烹予敢间路量奢榔钉迎县抡育搅非毕矛烈词粕湘苛火性朱肺垃寅娇拥耕纽根研敷诲绿渐斧氦蛾颗冈衬合缝坡癸缚德熬京奶谤响味拆踩骗堰阉广送东赶洋遵瘪两诣寞翘望弯柬酣猛恼齿骏祸碳最函谐坠憨滇诣皱退星圭老客详灶纶良民特垣瑶信斤司诉拣淳捕苗卫来臼梢鹤猾爱柒欠闸墩咸捶嫩沫构窥兄僳赡雾谦敝砂磺填继堑批船铡艾舰抬烬胞仍毫轴酪攘姜狼主举版南羚咸危阎呀黎哥父跪胖呢索跳察替止莲聪蒲云摔模溯反态警跟嘴豺宛芝药疆吉射隋汁游侈龚婉池宽毕倒玲惜淋度嗽吉掐儡辅参稳赊椽栈桃愁帜虎阵烁歼轴诬猾剁赛凛摹爆掷唆睡料党糖丝宽丢龙晕酗袋袁
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