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河北新华数码通讯设备股份有限公司
文 件
[冀新数码字[2010]1号号 签发人: 张玉宏
关于印发《河北新华数码通讯公司费用报销管理制度》的通知
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河北新华数码通讯设备股份有限公司
文 件
[冀新数码字[2010]1号号 签发人: 张玉宏
关于印发《河北新华数码通讯公司费用报销管理制度》的通知
公司各部门、各门店:
为加强公司的财务管理工作,提高财务管理水平,规范公司财务行为,统一公司的报销程序及规定,经经理办公会研究通过,制定《河北新华数码通讯公司费用报销制度》,现印发执行,请各部门、各门店组织员工学习讨论并严格贯彻落实,公司将于近期对文件内容进行考核。
特此通知。
附:如文
河北新华数码通讯设备股份有限公司
二〇〇九年十二月二十四日
主题词:印发 管理制度 通知
2010年1月4日印发 (印数16份)
河北新华数码通讯设备股份有公司
费用报销管理制度
总 则
为加强公司的财务管理工作,提高财务管理水平,规范公司财务行为,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、 暂借款审批规定
1.暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,(见附件1)并按规定审批权限审批后,由财务部付款。借款形式有现金、支票两种。
2.需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告报财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。
3.所有借款必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向主管领导讲明原因,经同意后方可再借付。
4.经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项;超出一个月内不结帐者,扣发经办人工资抵偿借款;如金额较大,不足抵扣的,逐级上报主管领导,经经理办公会研究后,提出处理意见。
二、费用报销管理规定
1.费用计划
公司研究制定年度费用计划,同时将费用计划分解到每个中心,各中心依照公司分配的费用计划,报送当月的费用计划。公司各中心,各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2.报销时必须履行的费用依据
1)费用计划:需提供本中心当月费用计划执行情况 (见附件2)
2)相关票据:费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据,一律不予报销。
3)报销证明:由职能部门提供费用花销真实性的证明(见附件3)
4)效果评价:职能部门出具的费用使用情况的效果评价(见附件4)
5)费用报销单:报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。(见附件5)
3.费用报销额度的说明
1) 费用报销不应超过总费用额度计划,超出单项费用计划,未超过总额度费用计划,经主管领导批准后,准予报销。
2) 费用报销如超过总费用额度计划,需经过经理办公会研究,商讨是否追加额度计划,否则不予以报销。
4.费用报销流程
1)借款流程
(1)因工作需要向公司暂支借款,需先向财务中心填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。
(2)借款人将填好的借据交由公司财务中心,财务中心工作人员问明借款缘由后,填写财务中心借款申请单(见附件6)报由公司主管领导签字审批。
(3)财务中心人员将签字后的借款申请单、交由财务副总签字审批后,财务中心出纳视为可以支付该款项。
(4)财务中心出纳人员负责保管借款人借据,待费用报销后,还付借款人本人。
2)报销流程
(1)各中心报销时,需严格按照报销规定,出具本中心费用额度情况表、正规票据、职能部门出具的证明,职能部门的验收报告,报公司财务中心报销。
(2)费用额度情况表,需说明现阶段本中心费用额度使用情况。如报销费用已经超过既定费用额度,则不允许报销。
(3)验收报告,职能部门负责对费用使用效果进行评价,主要包括采购清单(项目、数量、价格)、使用情况、使用效果等。
4.职能部门管理的费用
(1)策划中心:宣传推广费、装修费
(2)外协中心:招待费、协调费
(3)保障中心:固定资产费、物业费、办公费、网络费、机动车费、劳保费、水电暖费、通讯费、租金费、维护维修费。
(4)财务中心:各种税金及附加费、按照国家费用应计提的各种税费、审计费、手续费。
(5)行政人事中心:招聘费、会议费、工资费、保险费、资料费。
注:物流费、差旅费等其他费用由各部门自行管理。
三、差旅费报销制度
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准
等 项
级 目
标
准
职务
火
车
轮
船
飞
机
其他交通工具(不包括出租汽车)
食宿及交通标准
市
内
交
通
费
途中
补助
省内
省外
自带车
乘车
公司人员
硬
卧
三
等
舱
普
通
舱
按实
报销
80
100
0
0
15
注:原则上不允许乘坐动车、卧铺。
2、出差住宿费和交通费实行包干的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;个人不得另报餐费。
3、差旅费报销的其他规定
(1)随同公司领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。
(2)趁出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差住宿费。
(3)凡不符合乘坐飞机条件的人员,因公事紧急乘坐飞机的,应事前经有关领导批准,否则超出规定的费用个人自理。
(4)凡经总经理、董事长批准,属总经理、董事长指定陪客前往外地考察参观者,其各项开支不受上述规定限制,陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受包干费或补助费,只报销来回车船费用及途中补助。
(5)凡经总经理批准,被外单位和个人邀请外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再享受包干费或补助费,只报销来回车船费用及途中补助。
(6)出差天数的计算,原则为:按过夜天数计算。
(7)实行差旅费制度后,各中心人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务中心不报销。(附件7差旅费报销单)
(8)外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
四、其他有关规定:
1、费用报销时间:每周星期五全天报公司财务中心,报销材料货款及工程款不受此时间限制。以上规定的时间,若遇节假日顺延。
2、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,若违反本制度一律不予报销。
3、公司各中心应严格按照报销审批流程办理报销手续,财务中心负责对公司整体费用状况进行监控,建立业务登记帐,通过按部门建账、按项目建账、按时间建账的形式,及时将各中心费用使用情况统计,月末提交费用评估报告。
附件:1.借款单
2.费用计划表
3.费用证明
4.效果评价
5.费用报销单
6.资金使用审批单
7.差旅费报销单
借 款 单
年 月 日 部 门:
借支人姓名
职 务
借支事由
人 民 币
(大写)
¥
核
准
会
计
出
纳
借支人
借款审批单
年 月 日
借款人姓名
岗位
借支事由
借款形式
□现金 □ 支票
人 民 币
(大写)
¥
中心经理
主管
领导
审批
财务负责人
审批
出纳人员
费用计划表
当月费用计划(元)
截至 日实际发生费用 (元)
本次使用费用(元)
使用用途
附表3
证明
中心于 月 日委托 中心办理 事宜。本项工作共使用 元,经核实,费用真实有效。
特此证明。
中心
年 月 日
附件4:
效果评价
部门: 行政人事中心 姓名: 日期: 2009-10-20
工作内容及标准
本月20日为93人缴纳工伤保险共计575元。(名单见附表)
效果评价
优 良 差
评价人: 评价日期:
附件5
河北新华数码通讯设备股份有限公司
报 销 凭 证
年 月 日
报销人
科(室)
项 目
摘 要
金 额
万
千
百
十
元
角
分
合 计
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
附件 张 核准人: 经手人:
附件6
借款审批单
年 月 日
借款人姓名
岗位
借支事由
借款形式
□现金 □ 支票
人 民 币
(大写)
¥
中心经理
主管
领导
审批
财务负责人
审批
出纳人员
附7:差旅费报销单
河北新华数码通讯设备股份有限公司
差 旅 费 报 销 单
出差日期: 月 日----月 日 共 天
出差人
出差理由
部门
年
车种
发站----到站
票价
夜间未乘卧铺补助
途中补助
机关外住勤
项 目
金 额
月
日
天数
金额
天数
金额
车 船 费
夜间未乘卧铺补助
途中补助
住勤补助
住 宿 费
行 李 费
市内交通费
合 计
总计
实报金额(大写) ¥
预借旅费
核准人: 报帐人:
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[冀新数码字[2010]1号号 签发人: 张玉宏
关于印发《河北新华数码通讯公司费用报销管理制度》的通知
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