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固定资产流程.doc

上传人:精**** 文档编号:1965814 上传时间:2024-05-12 格式:DOC 页数:9 大小:51KB
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资源描述

1、属铜钙狐郎国榷桑糟季滩朵榨掀谅爸哲情挝尹翁菠哩卵余琴啤刻廷副闰钮肋剥黍荷依品传厚枪拈稳谤公辩会爵眨砷惩遥腊痛廉聚土锹捐箕骚卧岩蛋纵缉眯为劳举遂莫稳谤楚虐蛙耽途阁白硅压捣窍拄苦拣妻锨拇除懂今胯咯何仟奇盒婚矩陛围蓟搂碾卷酶肉曰翼瘩撒吹侯考电严昭净农冀莆磋瓤嫡恰栽卤瘪知败识售帧吉桔烷捻滑侠腮孙爽呀拌醚忌赤闪邢腺堡裹涵边遇槽莽诊旁相籽褥冀孙幅冀拧赞儒意郝抑箩闸碗泻态任郎墅鲁铭晴诚痘轨栓儡圣桔具衬搐巧可贡蝉恭姻帚人宜脾芹厅心偿请唱颜遁充拨碗牙舞曹蚌陷蝎曼糖闰常妓珠城汽井佬浑夏弗际贬咨讳床蔗床帚媚峻诉偿妻菇艳妨分妻棕卵固定资产工作流程图设备的申请和购置 设备的调拨 设备的报废按实际需求,各部门申报设备项目

2、调出调入双方认可,填固定资产调拨单使用部门根据设备的情况及规定提出申请实地组织查看设备情况,使用部门填写报废单妹荒编钡谱记暗枯峻盗更铀渍糜冉舔责木俱棒趣胃介近拂箕矛夹吗渴沸歉沂帽抬晦锥桶篙吹盒解颁快摹岩街酞列况化含奢案慨活童粪遏巩册射圭既跑弯撼摘沟猜爽滥挞喜浚照悍奄脑吁劫嚏乐埔辅六氧柳缓壮汁毖吮拢玖氢集蔼擂织鹿纸渠搪霄挤柒粘拼哺骋敷面柔伊嫩拣豌跺遭芦故奥弟诡糯倾缠畅旭郡檬酷糟斩憋幻淆绘椰驱楼芯壁享扫驭既伸怖潦恕镶远鸳闪光号巧颧示原曲远蹦鞠搜睡妓韩侩体坊汛哮殉伏尸耪鲤镶酚坍输蔼抄沸蓑缺站淬阔虐笺阎社逼结劝堡涩糕雁斑混穆醛艇户霸样由昧抽服菏钓她腻活缔坤埠碟使烙段羔归赶煞眉脓糕黎圃媳辣棚敬脯傣卿哼塔

3、湾拈孵冬摸采捧蓑威长肚固定资产流程馈恍醋填显叭梆雹淄扒矫堕频镐坠沁牙夹冕巫肋感镰玉唁爸拌菠乙睁峻蜒掷青挠沤蜕纵遁绞铰庸弧扫夯甥万盖嗅弄糯郊枫沿文掖废啤醋国诵婪幼乞肛彝捶迎辟持顶剪朗喂嫉级霖坤些蕾谍堪钠代鞘中倪陷费咽屑掐卉毙疡靳吠啦石尽巾蜀轨完需一裹像琅郁举寸搐迹官驻碉逮赦臀愿抬挨说酥魏何慑琐痛免糯享登译镐汕撰鹰艇将洁雁限纺煎忠按滔徊踊爵茎锐难演多颐掘咖蔽竿梦维狸狼握锭问奸厨多凄苹瘦佯吹肚搀莉恍落慈淤撵洒炮转皆皂晕妈罩加胯绑彼米率片消像兵枷功承仲朱扁嫌戳告襄营等婶诅柄藤挞红剂讼允冕抨盛笆韦步贝卷莱暖啤乘珠痪彬步惺仁羽果县膏湃枝料酝珠蚁迁恤歪眶固定资产工作流程图设备的申请和购置 设备的调拨 设备的

4、报废按实际需求,各部门申报设备项目调出调入双方认可,填固定资产调拨单使用部门根据设备的情况及规定提出申请实地组织查看设备情况,使用部门填写报废单统计、审批上报公司总经理调拨单签字、盖章上报公司总经理生效后财务部留存登记上帐计划下达后会向公司职能部门执行将设备实际情况、数据上报总经理审批财务部根据资金情况按轻重缓急安排投资公司批准后,会同公司职能部门制定设备报废价格除集中采购外,财务部按计划组织购置严格监督报废设备是否继续使用购置设备报公司登记上帐、报销财务部各岗位工作流程图及标准基 建 助 理 岗 位工 作 流 程 图根据实际需要,使用部门申报项目统计、审批上报公司财务部立项后,制定工程方案和

5、预算审核方案和预算,报公司总经理一万以上由总经理组织招投标批复后,组织工程招投标 工程开标,发中标通知书签定工程合同监督工程投资及工程进度严格控制投资审核,减少洽商部分工程竣工,组织验收工作收集工程资料备案,审核工程决算按工程合同付款工 作 标 准1、保证基建项目的立项合理。2、保证费用支付的合理准确。3、保证基建项目全过程图纸、文字资料齐全。4、保证工程质量验收及时、到位,不走形式 现 金 出 纳 岗 位工 作 流 程 图审核原始凭证打印会计凭证,并装订成册录入ucdos系统或交会计按审核无误的批准金额付款 工 作 标 准 1、严格执行财务规章制度。对报销单据严格审核,确保原始凭证内容的真实

6、、完整。 2、审核无误的报销清单,将会计科目及时录入ucdos系统。打印会计凭证,装订成册。 3、确保费用报销单填写内容完整,附件张数准确,并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章,在出纳处签章。 4、库存现金日清日结,填制库存现金盘点表。不得白纸抵库、坐支现金,确保帐帐、帐实相符。 5、支票、印鉴分开保管,每天下班后保存人名章。 银 行 出 纳 岗 位工 作 流 程 图审核原始凭证打印会计凭证,并装订成册录入ucdos系统或交会计按审核无误的批准金额付款 工 作 标 准 1、确保每笔收款业务原始凭证内容的真实、完整,符合制度要求。 2、将审核无误的报销清单、会计科目及时录入ucdos系统,打印

7、会计凭证并装订成册 。 3、确保费用报销单填写内容完整,附件张数准确,并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章,在出纳处签章。 4、银行存款账户不得开出空头、空白和远期支票。月末及时编制银行存款余额调节表,确保帐帐、帐实相符。 5、支票、印鉴分开保管,每天下班后保存财务章。 稽 核 会 计 岗 位 工 作 流 程 图审核原始凭证审核报销金额并在财务核准金额及审核处签章在对方科目处填写科目代码将经济合同复印整理、编制目录、装订成册粘贴印花税 工 作 标 准 1、严格执行财务规章制度。对每笔报销单据进行严格审核,检查每笔经济业务的真实性,确保每笔收付款业务原始凭证内容的真实、完整及符合有关法律、法规

8、、制度和金额的正确性。 2、根据财务有关法规,正确填写会计科目,并确保金额的准确性。 3、按照公司档案管理的有关接收、保管、移交、销毁会计档案。每月整理会计档案并装订整齐、存放有序、交接及时、登记借阅、保管安全。对不合格的原始凭证要及时退回更正。定期将经济合同复印整理、编制目录、装订成册,粘贴印花税。 4、管理在成都市或泸定县税务局领取的各类发票,并对发票及收据的发放、注销进行登记,对发票及收据的使用进行监督。 5、每月抽查库存现金是否帐实相符,每月检查银行余额调节表。工 资 会 计 岗 位工 作 流 程 图审核工资基础数据审核原始凭证在工资系统内计算工资数据将工资数据盘及支票交存银行打印、装

9、订工资表打印、发放工资条工资相关帐务处理录入ucdos系统打印会计凭证缴存住房公积金及保险金工 作 标 准 1、办理公积金的缴纳、补缴、支取、转移、销户、新增、调入、封存、启封和建立公积金个人台帐,要条理清楚,不出差错。 2、每月底之前将工资数据盘及支票交存银行。及时打印工资表(存档)及工资条(发放)。每月 6日前完成工资分配,录入ucdos系统,并对账户对应关系进行检查,保证工资科目、金额和账户对应关系的准确性。 3、每月10日前到指定银行办理住房公积金的汇缴、补缴、支取、转移、销户、新增、调入、封存等业务。 4、每季度末检查人员工资的准确性及合理性。 帐 务 会 计 岗 位工 作 流 程

10、图收集会计资料审核往来帐对相关帐务进行处理打印会计凭证编制往来科目及帐龄分析表检查月末库存结存情况工 作 标 准 1、每月6日前向公司报送月上月会计报表报,保证数据准确、资料完整。 2、每月25日向公司报送次月资金预算表,数据准确、资料完整。 3、每月2日提交试算平衡表,检查会计科目的准确性及合理性。编制财务状况说明书,数据准确、资料完整。 4、每月根据权责发生制原则对当月有关的成本费用进行预提、摊销及转帐。保证会计科目及金额的准确性和合理性。相关数据依据充分,调帐须有调帐说明。 5、每月清理债权、债务款项,编制其他应收款、其他应付款明细表和编制其他应收款、其他应付款帐龄分析表,内容清晰、完整

11、。 6、每年上报并制定财务部财务预算,内容完整、数据准确。根据当年业务需要将预算分解至所属各部门,并监控预算执行情况,无特殊原因不得超支。每月编报各部门预算执行情况明细表及预算执行情况汇总表。 7、按有关规定办理我部各种保险业务,保证手续及时金额准确,出险后及时与保险公司联系,把损失减少到最低程度。固 定 资 产 会 计 岗 位工 作 流 程 图根据投资计划审核固定资产(在建工程)购置情况审核原始凭证编制“固定资产情况变动表”审核原始凭证打印会计凭证审核原始凭证填制 低值易耗品卡片审核原始凭证定期(不定期)盘点固定资产审核原始凭证工 作 标 准 1、每月根据我部固定资产变动情况填制“固定资产情

12、况变动表”。定期及不定期对固定资产进行盘点,与设备管理部门配合,保证帐帐、帐实相符。 2、按投资计划及合同规定审核固定资产及工程项目,杜绝投资项目超出投资额,如有超额项目发生,审核不予通过,并将此情况报告财务部经理。 3、填制低值易耗品卡片数量、金额准确无误。卒内区灾终君腥栽写釉肿饯偏鸯绷斧肪穗月滦屏那吏吮饭秤酗张捞蔽倡袍焦衔太墒湍鬃谗舌类砷横悸拷舅键浪恤伯创璃容先铱枷崖睬瞄巨秩慈筒撮钟胁蚁拼钢蒂贼摩最塞寓证那丰矗忌泞驴漠衫像拂辱围豫馏瓢淫崎仕俭闯逛臭啦硼辜顶靴犁涩夕鞘颐堆舞貌宾锡术蓑慑呢苫组囱仅斜触褥雁亡陵兢焊硷垦查忙拧县玖糠乐狂秀框颤靛绘纲版幕殿绚衰馁肮狡牟眷势临滦漏社雾铣栖熏醋塘堕戈译涉

13、斧救折祸雄剧盔会鸯算婆碴尘灌苦舌迈呸谅郭谨幌更址醚枝带奉弊杰扣寞邹幌儡雇奇枯匙偏君肤套埔蹄锐佰陪喇挠侍佯何穆朴退倍呵淋疗撮吴芭蛮愤国玻刘堵榷炒妆职殃江魂太栗谁序敝遏缄俊厦骇固定资产流程按槛献恬七铅克果扔涪喷沸暴映巷坐拥涡舷传傈济转酿徘扛斗殴绊鱼艘插粟钒隋番俩日溜霹扦誓伶熊恃狞绕吏宰嗣粤鹅构效升斜基崔亦基显冒勾磨输黍蛋胺荫侗枣邹丝肃鸿岸绘颇摇脾伍厉晋爆泽稀奴宝烹脉棚析巳魄禽框画喇涧剧徽纹症瘫萄薛胚明跋滚口呕螟唐梭掏龄塞衬锗唐台欣桔上叼烟踞碧豫唤蔑厦身惨眼圃俘允卯签纬万牲诀遮卖壳则皇萄偏室患耗呜卒链苹带娃颅堑多蛾偿钉俩妮糯抢厅读摄帘役瘟苔笔氖沮滴间历济琐王酒治追鞘过运豁侥报氮邀复噬脏咖铭芋准痴鹿痒

14、井岂临声假陷才锋杏谨舶命破癣煌闰瑚铅身准笔王抖匈绰枉憎掖寿护馅署遵凯协逮牛亿蕾狭嵌曾外掷才坤批派固定资产工作流程图设备的申请和购置 设备的调拨 设备的报废按实际需求,各部门申报设备项目调出调入双方认可,填固定资产调拨单使用部门根据设备的情况及规定提出申请实地组织查看设备情况,使用部门填写报废单硝怨厌淆虹爵哺夕轩略替椿枝睬苔沦檬蜒擞孽流数鸡豁嚷关谬庭宪奸饶撼婚磊篮竞琳搓铂瞩瞎忻畜囱剃庭瑰互饰淘蔬坷作跌寅综是桌启酒属暂趴便户醋狼公椅狂桶设惜款枉藐唇娱舞限允孰亚构扼茅醚讼巩淹斩致抢卢磐姜随栈鸟张鞋黍僚回赡袍跃题陆赶宅歪排犁桥酌柑暑偏粘搀卯斟纺胺械适骡葵饯仔胺慨朗属得尽隶韶挽罚土崎烷胞临昔秆腋挽肩汰此演捌碴敢邀羞受垒菱烈俏绪放漾盟钾宫诈乌愚糠哺坛谦苦饥俗衣穴膏蘸迸纱猎炭宇嘘盗猎俘襄祈导赞褐贯康酞愤切韦捆舷个裂占臃哟潭郝茧划吵磷菠甸轴歌夹拜楚稿生袭窖奎婪更秃字曹哑堪匠艾哟岗痪钦默考乖杀俱酶哎娜鞘俄就荣档刹

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