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收银员岗位职责与流程.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:1960415 上传时间:2024-05-12 格式:DOC 页数:4 大小:71.50KB
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资源描述

1、前厅收银员岗位职责职位:前台收银员 部门:前厅 直接上级:前厅主管1. 服从上级的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2. 认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。3. 作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。6. 准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。7. 熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。8.制作、呈报各种报表报告。9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以

2、长补短。10.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种, 不同票据分别填写在缴款袋上。12.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。13.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)14. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。15. 严格遵守现金和票据管理制度。16. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。17.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。18.密切注意大堂的

3、情况,如有异常及时向上级主管和安全部汇报。19. 做好本岗位的清洁卫生。20. 电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用。 收银员操作程序与注意事项。 1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。 2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。 4、 结账: (1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。 (2)

4、 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 (3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。 (4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。 (5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 (6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 (7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。 1,现金 (1) 收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理把消费单据和账单钉在一起。 2、 信用卡 (1) 确认信用

5、卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。 (2) 通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。 (3) 把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。 (4) 服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。 (5) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。 3、 外客签账 (1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。 (2) 如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂

6、账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。 (3) 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。 (4) 打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。 (5) 服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。 (6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。 4、 餐券 (1) 收取客人餐券时,先详看使用日期

7、入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。 (2) 若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。 (3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。 5、 员工签账 (1) 公务招待 事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。 (2) 私人签账 使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先

8、声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。 (3) 员工付现消费 员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。 五、 其他账务处理 1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。 2、 由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。 3、 结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。 六、 账单处理 1、 项消费结账前,必须先打印账单。 2、

9、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。 3、 如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。 4、 每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。 七、 每班完结工作 1、 所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。 2、 清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。 3、 更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。 4、 将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。 5、 按不同结算方式分类整

10、理账单。 6、 做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。 7、 通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标:

11、一、目标值:1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。2、现金安全保管,不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛

12、盾时,坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。 7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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