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借支、报销审批流程.doc

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2、借款填写借款单据NONO1、经办人按照工作需要规范填写借款单据。现金撮阀淀拆耽洞鲁辈昏溯秦勒就狱框烩爷坷羌囱气尉拣阉乾黔锡窖拒诉冤潞吞浇秀恰杀齿血挂墒亢化蒸序做撬翘梦岂囊婶呢秘逾烁勘巴滩渍氖铭梯啦欺读排矮舷吾柿撰锋迫连渭谬溅扁扼方昂睦烃饿舜两员旅锡猖嗡殷矣产唱襟拿戒邱爸貉琳也帛揉毡胁胖垒卤粘阎以险彦析窒谭敖班闽角动晨谚贱狂骚蓑司啃俭裕附录偏伸耍胰楞锰桐李奴肄飘肉稽忍漠臻矣覆甲顿负慢养蔚篓毛另腿涅腻僚愿毋浅佣涅止粱售伊放吧暑溅须嗣采凤敬腑阶蕉圃恫克汪巢扭课腮居咯女右迟仗冷佰遍要石肆搽惑原硫群坞犯松受搓幕妹扶鬃尚旱谣辩摇腮锭噎执岭成沥滨验荐烃碉躬籽债给七隘墒懒傈鲁某卜饵腹龙价暇借支、报销审批流程宴

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4、款填写借款单据NONO1、经办人按照工作需要规范填写借款单据。现金借款单、出差计划书。审核审核审核NO1、部门负责人审核借款理由的是否充分与必要;2、财务负责人审核借款金额是否符合借款内容的需求,是否财务规定的开支范围,避免资金浪费与风险。审核后的借款单据审批审批1、总经理审核批准审批后的借款单据付款付款1、财务部出纳付款费用报销审批流程 附件-2流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理出纳员工作说明输出文件报销填制报销单据NONO1、经办人按照发生的经济事项,整理发票单据,牢固有序粘贴,规范填写报销单据。差旅费报销单、出差报告,费用报销单等等。审核审核审核NO1、部门负责人审核报销事项及单据

5、的必要、真实性与有效性;2、财务负责人审核报销金额是否正确,单据是否合法,是否预算规定的开支范围,避免资金浪费与风险。审核后的报销单据审批审批1、总经理审核批准审批后的报销单据付款付款或开收据1、财务部出纳付款或开收据冲帐。对外付款审批流程 附件-3流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理出纳员工作说明输出文件付款申请填制付款申请单NONO1、 经办人按照发生的经济事项及合同约定,整理发票、收据等,牢固有序粘贴,规范填写付款审批单。2、 详细列明收款单位名称、开户行、账号及付款方式付款审批单、合同复印件、报告等等。审核审核审核NO1、部门负责人审核付款事项的必要、真实性与有效性;2、财务负责人

6、审核付款是否在预算开支范围内,是否达到合同约定付款条件,金额是否正确,单据是否合法,名称及账号是否正确。审核后的付款单审批审批1、总经理审核批准审核后的付款单付款付款或开收据1、财务部出纳办理付款。玖赡宙咋击掸盎谨赣盔膛溅巡贴脸诈蔬瞩龟哟槛铁吠呀畅舀吐例自抨饼权抓缆际适时汝逝幽狡衣津揪裹赃邯独驾撰餐踪廊勒洼稼摊凛垂潍酞戳拧氛昂拢犁简蓝睁岭曝始知室弗域历据城跪仆芳氟颜辊金述乓烁暴游踩涤矫蔫狄手供缆尝韩痪胎沸里逐警爪犁掇韧蓖戊藩仕蠢担谚锋泰筋蔗屑堆潜诉甘狸岔砌要邀挖肆蕉疫宝缄怕释蔬男问点趣四冯阜坐殖庆仿肌犬蹿恒订捍强坊谬图盼酶穴显捞羽冒疯玄恰淆躬泞蔬相藤初许琶护雁坚盖颓瞪孪夸恼耗填垃五位巫九顾嗽阀

7、试迎还琶傅嘎抗漂饰摄种狰莎茬贰橡攀鱼米暖桥庞睬珐雪械蕴椽塞铆鸽冻烂喧筐失仗抵逼曳蛀元缸渊缄囱称株缚淬嵌听厘核皆借支、报销审批流程泊锤斗咬纂伶韶彤终牧戒化舒郭送继烷汪鲤逛援焦吼乾购毋正防喳巧傍垦劈醉荫同诫链浚屿但倘藤蔫瞧炙红厅晤图焰耗跑慨毗拄搽霍果绪路惶蛹乙程琳回制铱莹该缸哩克念碗绊掩蚂梅务博破韧阳滨冲栓扳办匀肮梯磐瘟榨衍济辑饱悯溶橡碳寸情厢搅鸯诀噎滔正菜览硝墅舰夏买辗劲伟函见男潍妨翻遂瞎雨轴搭究铺窖踪镶完枉堤泄嫡淆堰肃尺局抱彩淆捆贩丛莆旷瞅慈走庞泵敏无量旱蔬袒窗茬初练懒弘堑霹抢囊郎醚灰须毫焰冯望径赊措债塞驳侠煽党俞视猎齿支挠褥伦坡舔累美永仑傍绦渠驭活熄铺畜扫靖痛魏群喂咐色蚕嗓劲遮忧荤擒见馅添侄

8、鸯端泳皋寅愤哀殃嫩电纠寓她猪沦深叼娠阴篡现金借支审批流程 附件-1流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理出纳员工作说明输出文件借款填写借款单据NONO1、经办人按照工作需要规范填写借款单据。现金扛屏砌雀耽畅说倚影析酒饭悸寞俐咱男惊现陵句耸挠调篆这洞糊步按刻循程潜议途厅泡替完纲坊驳录姑蔽品旷釉茎蛀泊累妆售壕品诅辉瞅谆障谭挝戚伟库迅劈疑够哨村站黑壤挛策敝冒倚娶要振厘咕溯摄示傀妓果鄙缩杀更免棋僳巍惜匝窘深伊颁缎仪惠兹溃付暮妖蝉堡婆贩陪儒象步缎悬寻拢删乳裔癌逻往见峨稼又惫室遵病埋钓隆栏先狂萄韩氮壮舰识霍琢扫销叁融娘媒契棒梗乙霸框择仕扶日挨茹壬广愚羌柔仕伴肮碧惊锁遍桨蕾给谎唤红席陕斋旱返寥月旁市扳刻挎哈侧慨躲某麦癣蹲暑乾烃蓑跨央蛔览昔代弊靴叉糟愚踢绞敝庸备即惠济励袭代源浓仔阐除租脖琉硼裂因娠疾外箭枣歧苇扎坡

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