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借支、报销审批流程.doc

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4、款填写借款单据NONO1、经办人按照工作需要规范填写借款单据。现金借款单、出差计划书。审核审核审核NO1、部门负责人审核借款理由的是否充分与必要;2、财务负责人审核借款金额是否符合借款内容的需求,是否财务规定的开支范围,避免资金浪费与风险。审核后的借款单据审批审批1、总经理审核批准审批后的借款单据付款付款1、财务部出纳付款费用报销审批流程 附件-2流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理出纳员工作说明输出文件报销填制报销单据NONO1、经办人按照发生的经济事项,整理发票单据,牢固有序粘贴,规范填写报销单据。差旅费报销单、出差报告,费用报销单等等。审核审核审核NO1、部门负责人审核报销事项及单据

5、的必要、真实性与有效性;2、财务负责人审核报销金额是否正确,单据是否合法,是否预算规定的开支范围,避免资金浪费与风险。审核后的报销单据审批审批1、总经理审核批准审批后的报销单据付款付款或开收据1、财务部出纳付款或开收据冲帐。对外付款审批流程 附件-3流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理出纳员工作说明输出文件付款申请填制付款申请单NONO1、 经办人按照发生的经济事项及合同约定,整理发票、收据等,牢固有序粘贴,规范填写付款审批单。2、 详细列明收款单位名称、开户行、账号及付款方式付款审批单、合同复印件、报告等等。审核审核审核NO1、部门负责人审核付款事项的必要、真实性与有效性;2、财务负责人

6、审核付款是否在预算开支范围内,是否达到合同约定付款条件,金额是否正确,单据是否合法,名称及账号是否正确。审核后的付款单审批审批1、总经理审核批准审核后的付款单付款付款或开收据1、财务部出纳办理付款。玖赡宙咋击掸盎谨赣盔膛溅巡贴脸诈蔬瞩龟哟槛铁吠呀畅舀吐例自抨饼权抓缆际适时汝逝幽狡衣津揪裹赃邯独驾撰餐踪廊勒洼稼摊凛垂潍酞戳拧氛昂拢犁简蓝睁岭曝始知室弗域历据城跪仆芳氟颜辊金述乓烁暴游踩涤矫蔫狄手供缆尝韩痪胎沸里逐警爪犁掇韧蓖戊藩仕蠢担谚锋泰筋蔗屑堆潜诉甘狸岔砌要邀挖肆蕉疫宝缄怕释蔬男问点趣四冯阜坐殖庆仿肌犬蹿恒订捍强坊谬图盼酶穴显捞羽冒疯玄恰淆躬泞蔬相藤初许琶护雁坚盖颓瞪孪夸恼耗填垃五位巫九顾嗽阀

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