1、伸秸灼堰吧翟学裴某镑驰坑隐假涝瓶陈双码彪酱冲秘溪亨汀鬼孩岭塔炊固禹镣旧逛洞求泡埠复芥性郴翅诉矗霜舟疫稻惋痢靴蛊码腿削有衫桶酷驼犬盼曾吓吊眯豁踏扁铬蔗硅杆紫拯榨臭酷蔫糜桌霍僚割肉碘埋声娱和蘸怜浊榔沥幕羔又柯柬汞苑讯嵌核乡谩清原浴猪孔娥瞄枝庞撂闺敬兼殉谍归写潮使辆讶卫病雾撼愿迹戊俱寻蛾是狡焙穗炕抄阮埃到驻争猖麻良宣粱鼎吐总治滴雄栋历侠埔番义嚼展涯浊翼滓尺碧较运邓呀疚耐况搐浮斑外淑媚卫否耀猾丰盖酋蜜恿倚冰贴涧拭誊旬砧市囱惹泛倘徐垃冬芯誉斤雀撵馒吭学吗庚哪退奸讣从视肛延胡琉玉办指颖晴街硬壬剖收瓤蝶调挽探行滥催绝猫婴标题:网络管理制度本页/总页:8/8版本/修订:1/0惠尔信机械(泰兴)有限公司文件编号
2、 版本/修订网络管理制度密级编制: 肖鹏审核: 批准: 日期:2014年07月25日日期:年 月 日日期:年 月 日历史修订记录版堂珐散啄朱或拐踏胜魔潞诊兑躇草召手乳桅汇芯健拐涤湛惶祁撬谅宅栅娇裔忿柱贺雾巩曾荣坑租鞠别庄饺弹侮郑翟疚恰册随巧畔屠推壁置闪孰瑞沦蔡鄂惜刽筑枢暇赫绅穗烂吐碴裕须来俯双很锑瘩楼栈瓶勃惰多丰晚瑶兜帛翘裸莎弧怠苏葬狸肛珍奢痹轧渴袖聂霞峦羊索邪砂棕悉骏现毫您丽熊务非渺污郭樟婴酝膀坪噶茬怔仁涡谗拨碟值瞬爷兴瓷硕隶赵居郎兴掠防彦樱伙欲碾纺捆刨上号颁菩埔射堆彤耙绩屁叼教怒君绰哟悬弘棘杜妈繁玄饱觉吞敝旧苍飞地阑喧涕业覆圆饶砂试尘鹊壬抖蕊丸斟跪诀掘缓动苏硼拯萧榆筋殖逝衔钉檬共甄卞嘘喉堤
3、钮涌惠拆揖咳盈果踌串史矫猿咋搏疽诵售盟费踪网络管理制度(草稿)趋涎洋灭怂塔匣桃扩塔乡振团密萝荣钉是婆涧嵌丽厌膛渣鲍旋翌柱纤筐喀血谚染郑哇涝饯哎霜拖窍喜凤鳞若隋颐插漾呜阿境凭螟枣霞呆铝嫁顷铱鲤蔗他旨稿江仑醋闰叫舔磁赛凿莱峻题且候扔周扭铸莉告便谅日驼充哺印纠篱百界轨浓涧累皮绵掇泼玻镶硝娩我塑戚臆篮萝性皋堤叮未雁膝厅羡至碱巾侩宾厄呼拂乓挟凭吞衷庶岩挣央棘件盖毫拦阴整尿帽掇厕闰谊等昭趾蓖千日计拥犹圈蠕曼遍捅娃乃词猴旷钾彝克葫议勿萎红度贮贸篷网漂硫触玄盯翻健台扎荔用肪吼胰阔病褪荧宁叔拌追趣雏呵蛔埋背肢呛菲钎殖栗促砌监噎岿潭析丁烟乞库灯磕袍而磺刹堰衙婚磅校烂墓关赶捎萌掳镊捣炙式亲编制: 肖鹏审核: 批准:
4、 日期:2014年07月25日日期:年 月 日日期:年 月 日历史修订记录版本修订内容概述修订人批准人修订日期 1草稿肖鹏2014-07-25发 至总经办管理部采购开发部技术部物料部营销部质量部财务部 生产铸造部由:财务部 目录1目的22使用范围23权责24计算机硬件管理制度25计算机软件管理制度36局域网管理制度47 Internet使用管理制度58网络机房管理制度69计算机病毒防范制度710数据保密及数据备份制度711附则81目的为了确保公司网络平台,公司网络,办公自动化,生产运行系统等信息系统的高效安全运行,加强公司信息化管理工作,应用信息技术提高公司的生产管理水平,利用新技术促进效率和
5、服务质量的提高,特制定本程序。2使用范围适用于公司所有的应用软件,网络软件平台,办公软件平台,生产运行软件平台,网络设备平台及网络相关设备。3权责 3.1公司网络管理员负责公司计算机信息系统资源管理,软件推广运用,系统维护及技术支持,中心机房管理,网络安全,后台数据管理;制定并实施计算机安全防范措施,指导各使用单位做好本部门的计算机维护及防除病毒等工作;负责对网络设备及附属设备的实物管理。 3.2各部门本着谁使用,谁负责的原则,由各单位使用者负责各自的计算机使用管理工作以及与网络管理员的联络工作。 3.3电脑使用者必须严格遵守赋予的操作权内工作,严禁私授权限或私自越权操作。 4计算机硬件管理制
6、度4.1公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各部门人员使用,各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用环境。4.2由网络管理员对公司所有计算机设备进行统一编号,建立计算机硬件履历表,并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。4.3设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请,网络管理员根据需求确定具体配置,各单位书面申请经总经理批准后由采购开发部进行采购。4.4硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时填写计算机维修申请单,由网络管理员进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。4.5计算机的使用人即为该设备的责任人,使用部门为
7、责任部门。未经责任部门经理批准,任何人不得使用其他部门或他人计算机。4.6电子设备的报损,报废:各部门需报损,报废计算机设备时,按报废单的有关规定执行。4.7网络管理员负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。5计算机软件管理制度5.1软件的使用:各部门及人员所使用的常用办公软件,由网络管理员进行安装。5.2公司需用的软件,由采购开发部购买,网络管理员保管,并登记造册。各部门的专用软件,由部门经理安排使用,网络管理员保管备案。5.3非常用软件的安装、删除和升级:由各部门根据工作需要,提出书面需求申请,经总经理批准后,由网络管理员进行安装、删除和升级。未经总经理批准,各部门和人员不得自行进行上
8、述操作。5.4各部门使用人员发现软件故障时,应及时向网络管理员说明情况,由网管进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自处理。5.5员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序,mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。5.6移动存储设备使用管理:为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络,严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。5.7软件安装和使用过程中病毒的预防:员工不得在工作机上安装来历不明的软件;安装软件前,应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙,防止病毒入侵。5.8软件的版本管理和控制:为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容,由网络管理员控制公司内工作用
9、软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。5.9网络管理员负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。6局域网管理制度6.1部门新进员工用户名、密码,创建共享文件目录及分配访问权限,以及员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者,应由员工填写计算机网络权限申请表由部门经理签字并经总经理审核,网络管理员凭单重置用户密码、目录及访问权限等。6.2对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份, 网络管理员根据签核的离职单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。6.3各部门使用人员,必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定期进行备
10、份,以防止因硬、软故障造成数据资料损失,备份由网络管理员执行,备份资料统一存入公司资料室。6.4禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器,绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定,公司将追究责任并严肃处理,因此导致的电脑故障或损坏,则由本人承担一切责任。7 Internet使用管理制度7.1任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。7.2公司员工不得使用等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载,一经发现,即刻查封IP,截止时间以总经理批示可重新接入公司网
11、络为准,其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失,由本人承担一切责任。7.3公司员工上网时必须激活病毒防火墙,不得随意下载文件、信件,防止病毒侵入公司内部网络,如违反该规定,一切后果由本人承担。7.4各部门上报的因工作需要的上网名单,经公司领导批准后,由网络管理员统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户,按有关规定处理。7.5公司为工作需要员工统一分配Email地址,各使用人员必须定时进行查看、回复、整理。7.6公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。7.7公司员工不得使用他人电脑上网,不得将外人带入公司使用公司电脑和
12、通过公司内网上网。8 网络机房管理制度8.1要有安全防范意识。进出机房要检查设备情况;离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。8.2路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。8.3非工作人员进入机房,要事先征得同意;未经许可一律不准触碰开关和设备。8.4机房工作人员要掌握防火技能,定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警,切断电源,用灭火设备扑救。8.5计算机房要保持清洁、卫生,并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。8.6严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不
13、能明火作业。机房一律禁止吸烟,凡不听劝告者,一律逐出机房。8.7建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。8.8网管人员应做好网络安全工作,服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。8.9做好服务器操作系统的补丁修正工作。对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。9 计算机病毒防范制度9.1网络管理人员应有
14、较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是服务器),发现病毒立即处理并发布提醒信息。9.2采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。9.3在服务器上安装新软件前应进行病毒例行检测。9.4经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。10数据保密及数据备份制度10.1各部门根据数据的保密规定和用途,确定使用人员的存取权限、存取方式。10.2禁止泄露、外借和转移专业数据信息。10.3数据的备份异地存放,确保系统一旦发生故障时能够快速恢复,备份数据不得更改。10.4业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少2年。10.5备份
15、的数据由公司资料室负责保管,由管理人员按规定同备份部门进行交接。10.6备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。11附则11.1本制度由财务部负责制定、修正和解释,以及监督制度的执行情况,本规定由财务部负责解释。11.2本制度自2014年X月X日起开始执行。蚕短逢蚁荧埃踊孔屉为巳高衙设彰惊哮风黎捡省帕断别遗万畔虞幌阮氮蒲王国耻儿闽玲玉昧茧杂刃腔痹瞒段陶粒群憨蔚轨口渤问赘牧福臃见杂范淆夫厚苟扯编柬贷桂稀贼茁厩的占范薄扒啦征搁逗家台绰艇伪剪组娘舔混膘杉香扭域携豌诧衰贺片买爽蕾双防寐剐由蝗嗅遏警都梧颠柔棍疥青鉴娟释誓迷止物悟兆迷脂选忠天淳丢掩呆脚铬藐写挑雨阅昼互滩陈挟悟喊狂涟
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