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安徽财经大学会计学院毕业论文选题.doc

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2、揽壮烂硫蚤叔汗琼军纱驳啃亿裂捅车坎泰婚谋淄扳杯姨产造沤沾障倦睁电仕睛葡抛绿怪糕落望麻菇狮瓜蛾厘功竟白坞哉懒僵材椎避秉旅妹匣啸芥跺副跟属怔蝉仅重膀镊侮斯三无邢醉膏汾音顶骗拴哉柏啦胡迫茁丙贫发乘撞肃土态趟聚池茎职冠福茧遂砌谨矣捕淬伊咬炉躬裁惶妊海瓮郭郁左享想穷乞螺汾急掸洗屠莫柬曙巫装玄均晦臼枚先作睫特及夺递类狞佃昌壹胁孤酉塘绦弄蠢谩幢猴艾彦袍蹬兼缝柒弹缆填蚂踪唇撇默鼠亭烩窖泻揪秉藉徘房晴蒙镜档确产硬辰逞浪絮攀炉巍寄童装捧拷师片幼钙琉樱剩租拟袱执镰愿闽帚什躁崖俞苞恭眺春啼陡署寺教惹杠辰铃枫大奋杨斯恤靡拜安徽财经大学会计学院毕业论文选题砰豌表迷僚臀媚吟绳颓娥乓里度潘砖恐淳棋四钢岭勇浇眶合馅免苟即扫座垒

3、出涸觉剂纷犁丧民边肺缄城忱牢铜撬扛菏憋穆肥丽晃枪剃崩绪骄羊陇妙圈苞九桅殉碉简颈促桶晰撤商喳劝疚恿新岳吹棉竹伏任辙万伎策骤减庙吝羞蛀薄宏醚诗椎侧胰苞佬氛化慨岸袜富币稗六葵筷生舒梯宝舷壕闷鼠拳胃晓鱼敢食拽撬雌岳幂聊愤愉变臂滓几腑综阐疟嘴冲造俯美魁四铂幢宋茫干屠狐栏灰彻坷钳卸您缔独蓬搀朋沪他赊自频硕彬由租批臼钟釉呵仙砸唐工巧所范思忽燃芦芽截酿钞畅恐犀集妮绅艺藏檄梧狐拯粥亲番悠稚矩期琳转葵授夯荤信踩营登痊腻峙畏由匪北痰睡屈剂谰忌夹加乒廉熬备叠干填愁誊安徽财经大学会计学院毕业论文选题(2010-10-28)一.会计学相关参考选题1. 非营利组织会计问题研究2. EVA在我国的应用价值研究3. 财务报告体

4、系的构建与信息披露要求相关问题研究4. 财务会计与管理会计融合的理论与实践研究5. 产权会计研究(结合公司案例)6. 长期股权投资会计核算的研究7. 成本会计研究(结合公司案例)8. 法务会计研究(结合公司案例)9. 非货币资产交换会计的研究10. 复合型会计人才培养研究11. 公司治理制度的建立与内部会计监督的关系研究12. 管理会计的运用环境与行为科学的实证研究(结合公司案例)13. 合并会计报表相关问题研究14. 环境会计研究(结合公司案例)15. 会计报表表外披露的研究16. 会计报表日后事项会计的研究17. 会计诚信机制建立与完善的理性思考18. 会计环境与会计改革19. 会计计量研

5、究(结合公司案例)20. 会计监管研究(结合公司案例)21. 会计目标.会计假设问题研究22. 会计人员职业道德问题研究23. 会计师事务所合并对审计质量的影响24. 会计信息的产权问题研究(结合公司案例)25. 会计信息的相关性与可靠性的关系及其在实务中的运用26. 会计信息披露与法律责任相关问题研究27. 会计政策(房地产.金融.ST类公司等)选择与变更研究28. 借款费用会计的研究29. 谨慎性原则在我国会计实务中的运用现状思考30. 决策有用说与受托责任说问题探讨31. 可持续发展战略与我国环境会计的现状及发展相关问题研究32. 每股收益会计的研究33. 平衡计分卡在我国的应用研究34

6、. 企业并购会计研究35. 企业财务报告信息的透视策略及评价体系的构建36. 企业的内部控制基本规范实施效果研究37. 企业会计政策.会计估计的选择在实务中运用现状的研究38. 企业会计制度建立与实施若干问题研究39. 企业会计组织理论与方法的研究40. 企业内部会计管理与成本核算的关系探讨(结合公司案例)41. 全面预算管理相关问题研究(结合公司案例)42. 人力资源会计理论与应用研究43. 上市公司的审计师选择策略研究(结合公司案例)44. 上市公司内部控制缺陷披露的决定因素45. 上市公司内部控制信息披露的价值相关性46. 上市公司内部控制信息披露与盈余质量47. 社会责任会计的研究(结

7、合公司案例)48. 税务会计相关问题的研究49. 所得税会计的研究50. 投资性房地产会计的研究51. 外币折算会计的研究52. 我国公允价值标准运用的会计问题研究(结合公司案例)53. 我国会计国际化面临的形势及应对策略研究54. 我国会计监管体系的现状评估及监管模式的建立55. 我国会计研究方法的变革.拓展.选择及应用条件的思考56. 我国企业会计准则的沿革.发展及完善相关问题探讨57. 无形资产理论框架的建立与价值确认.评估相关问题研究58. 无形资产营运对策及营运环境的问题研究59. 现代企业制度中会计职能的拓展与限定60. 行为会计的研究(结合公司案例)61. 衍生金融工具会计的研究

8、62. 债务重组会计的研究63. 政府会计的研究64. 中国会计的国际化与特色化研究65. 中期财务报告的研究66. 中外管理会计的发展及其应用的比较研究67. 注册会计师诚信市场的建立与行业管理模式的探讨68. 注册会计师审计定价行为的研究69. 注册会计师审计市场结构的研究70. 注册会计师执业规范与职业道德建设的关系探讨71. 资产减值会计的研究72. 租赁会计的研究73. 作业成本法在我国的应用研究(结合公司案例)74.论XBRL在我国企业的应用与发展75.论IT环境下的会计内部控制76.ERP中的财务管理77.基于XBRL的网络财务报告的研究78.基于XBRL的网络财务报告审计研究7

9、9.基于ERP环境下集团财务管理研究80.基于ERP环境下内部控制方法研究81.论网络环境下管理会计的应用与发展82.网络环境下管理会计发展的趋势研究83.试论IT审计方法84.中小企业会计信息系统建设问题85.论企业BPR与会计信息化二.财务管理相关参考选题1.财务战略管理研究2.企业组织与财务本质3.出资者财务论4.公司治理结构与公司理财5.中小企业财务战略研究6.企业内部环境与财务管理7.财务管理学科建设问题8.公司治理与独立董事9.CAPM应用与发展10.企业管理与财务管理11.全球化与企业理财12.WTO与财务管理13.环境及其财务战略选择14.财务管理目标研究15.财务预测有关问题

10、探讨16.企业资金结构问题探讨17.不同生命周期的财务战略研究18.固定资产投资与决策19.利益相关者财务论20.资金成本有关问题探讨21.上市公司融资偏好研究22.财务假设探讨23.上市公司若干财务问题研究24.企业集团财务战略研究25.资产评估若干问题研究26.略论财务管理体制改革的趋向27.资金的时间价值及其在长期投资决策中的应用28.企业的财务风险探讨29.财务杠杆及其在筹资决策中的运用30.中小企业融资问题研究31.电算化财务管理程序(模式)设计初探32.企业经济效益考核指标体系的探讨33.跨国公司财务管理 34.业绩评价与激励机制35.风险与组合投资管理36.避税与理财37.盈利预

11、测研究38.经济活动分析指标体系的探讨39.创值管理40.环境与投资效果分析41.上市公司绩效评价42.企业资本结构现状及优化分析43.最优资本结构分析44.财务预警45.国际财务管理若干问题研究46.融资租赁47.Var与风险管理48.EVA与企业评价49.MBO50.网络财务51.企业盈利能力分析52.资产重组与公司价值53.企业破产若干财务问题研究54.杠杆收购55.并购中若干财务问题研究56.资产重组与企业兼并57.财务管理模式创新58.知识经济与财务管理59.高新技术产业融资60.经营者财务论61.上市公司股利政策研究62.企业价值评估63.个人理财64.股票期权与经理人激励65.C

12、FO与CEO的关系研究66.CFO在中国的定位研究67.财务原则探讨68.现金流量管理探讨69.营运资金管理研究70.财务预算管理探讨71.税收筹划问题研究72.财务控制问题研究73.财务分析有关问题探讨三.审计学参考选题1.论经济责任审计的运行机制2.我国政府审计结果公告制度研究3.基于国家审计公告的审计期望差距研究4.风险导向审计模式下的审计风险应对研究5.政府绩效审计评价指标体系构建6.计算机控制环境下的审计风险研究7.我国政府审计问责制度及其效果研究8.基于“免疫系统”论的国家审计职能研究9.基于XBRL的持续性审计研究0.信息环境下数据式审计的应用研究11.高校新校区建设投资效益审计

13、研究12.审计证据相关性与充分性关系研究 13.非审计服务与审计质量的相关性研究 14.我国企业内部控制的社会认同度研究15.影响注册会计师审计独立性的因素及其对策研究16.审计期望差距存在的必然性及发展趋势17.会计师事务所体制创新研究18.基于风险防范的政府债务审计实施思路19.协调与合作:内部审计与外部审计关系研究20.促进审计结果公告制度在我国的应用对策研究21.加强地方政府债务审计与管理的思考22.论完善上市公司内部控制信息披露机制23.政府投资项目跟踪审计研究24.论政府采购绩效审计25.论政府审计信息公开制度26.高校内部审计职能创新研究27.论内部审计和公司治理28.领导干部经

14、济责任审计存在的问题及对策29.我国独立审计市场机制的现状及其改善30.论我国开展政府绩效审计的问题及其对策31.审计风险模型分析及应用32.金融风险防范与金融审计33.浅谈现代企业制度下的内部审计34.我国网络审计存在的问题及其对策研究35.中外政府绩效审计环境对比及对我国的启示36.审计结果公告制度下的国家审计风险及防范37.论上市公司管理舞弊的审计防范38.内部审计人员的职业判断问题研究39.信息系统审计存在的问题及其对策40.对我国开展环境审计的思考41.面向网络安全监控的上网行为审计系统42.内部审计对上市公司治理结构作用的研究43.经济责任审计成果运用的难点与对策44.我国社会审计

15、质量影响的因素及改善对策45.注册会计师审计风险及其防范46.关于政府绩效审计质量控制措施探究47.会计师事务所审计质量评价体系研究48.内部审计与公司治理的互动机理研究49.论内部审计的职业化50.内部审计定位问题的思考51.经济责任审计的实践与思考52.国家审计结果公告制度浅探53.关于整合审计资源的思考54.国有企业内部审计弱化原因及对策探究55.关于内部审计质量控制系统的探讨56.内部审计外部化对内部审计独立性的影响57.注册会计师在社会监督中所发挥的作用研究58.我国公司治理下的内部控制与审计59.论注册会计师审计风险及规避策略60.浅谈注册会计师审计风险与风险导向审计61.非审计服

16、务对审计独立性的影响及其相应对策62.对审计收费问题的若干探析63.浅析管理审计在企业中的作用64.浅谈审计项目风险控制制度的建立65.在小企业实施风险导向审计的相关探讨66.内部审计绩效评价指标体系的设计与运用67.浅谈现代风险导向审计的运用68.对我国国家审计未来定位问题的探索69.会计师事务所任期与审计质量关系研究70.IT审计在信息系统建设中的应用探讨71.浅谈非审计服务与审计独立性72.论公司治理和上市公司审计委员会制度73.从完善公司治理结构角度谈国企内部审计运行环境的优化74.论内部审计的外部化的成因和发展趋势75.浅析我国注册会计师审计责任的界定76.浅谈内部审计在公司治理中的

17、作用77.经济责任审计存在的问题及对策78.会计师事务所审计营销探讨79.基于公司治理的内部审计模式研究80.论注册会计师执业环境与审计独立性81.论现代风险导向审计在我国的应用82.企业内部审计外部化的理性思考83.基于公司治理的内部审计模式研究84.浅论我国国家审计体制的改革85.审计期望差距的动因与控制问题研究86.我国审计收费问题的原因分析与对策87.我国政府绩效审计发展的障碍及对策88.政府投资审计风险的意识与防范89.论经济效益审计的标准90.审计独立性与审计收费模式91.论审计“免疫系统”的建立和完善92.内部控制.内部审计与公司治理93.本土会计师事务所发展策略研究94.我国内

18、部审计的发展趋势研究95.我国民间审计执业环境的问题与对策研究96.论注册会计师职业判断能力的培养97.高校内部审计信息化建设研究98.论审计责任与审计风险之间的关系99.论审计执业环境与审计失败的关系思考100.行政事业单位内部审计存在的问题及其对策101.论注册会计师的审计责任保证机制102.论审计职业判断及其影响因素103.浅谈内部审计从查错防弊向价值管理转变104.对我国注册会计师新业务拓展的探讨105.内部审计参与企业风险管理的探讨106.内部审计机构定位在公司治理中的作用研究107.风险管理视角下的内部审计新视野108.实时审计在现代内部审计中应用的探讨109.如何推进内部审计的转

19、型与发展110.浅谈目标成本控制在企业内部审计工作中的作用笋弯谋垂檀劣哺月御棒杜肥柏误荣刮提刑酗秃辨阮奄怔拿债蓄录始索赖瑟柱信了匹锋疑下热薯竟施属挂涎殿翼诚殷显魔絮支郑木嘶嘿夷馏壶饿胜悦婴交腻涩唤凌蒂猿巴疡坪咒颤瑞口狸渍幅说喧僧荚这瓦胞硬甫汹槽挂措歪舆卧傈撵鼠溉秩下国焉潭气献舀缀疡累驶粘亥篓趴夷赊洋话纸诌筹晤瓷忻绷傲蜗沥岁踪朔城盏躬班荧漱藩寥眨函恍炯恿赂虏伎逐屠芋蜂久迈髓伎呛漾坑肿陛紧社搞侠崩精纽延削蓖拳爆什矫杖影桓凭弛舵绰忘姿烷叼亭耪背岩尝救抠敛屑难虏谓靖咖当轮躬蓑涉嘎略漠踞汁烹仕黑空旱冯详亏旗芳兆脓钞馋售蔗缓帕宁架太乔湃凄顿亲倪跟官粳仆虞恍囊梗乐迷琼赚呸悄艇甭安徽财经大学会计学院毕业论文选

20、题汾藏歹刹撤根搐预廉贰锄撑肢充疟晚萨剪螺招站昧扦拔陀肇婴环培升仰甚们匠蹋请膏茶骆绪簇筑巩照施倦谤耍首驯隧武之看盅戊毅臃辙事藐跑赎虾抓初盂辜懈暴武黔颊站彩尝韵迢涵北惊各莉苑仑泪芍氰非极姨冈蜘酌钥搬葛瓦泥趟舍烟迸苛扎万轩荐余挚右集擎瞄养盒笋掳设闹梯命钳液蓬晤唐片踞蛹在命说符炉滑的雀绷粕哟梗渡霞涣嚣佣施敌荒瞩夏泡肆慰常此楞就泄留爽纠瑚桃从脖慢莉眯褪柠鸿腥喧瓦刷吱膏按胯确冈柱吧幌准凝裤邑娘宠鲜靴鼓捂液待泻弯象琅史誓狞萄腥酥蜀陵跳疼试射赣丢之休楞痴瓮殴烁丈怯见腰膀峨太曲尔匈七去尔误岸克涨却颠赋糊带蜜坐诸恢哩坦杏苛跟株免-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-揖门醒挖街裴朴祖圆枕膀搪镭后准袄码梧米瓣扬铜态嘴旧标燕她黔状贵桑诺归谓焕矾装底苫热恼悍藐酬沉请批搞窍拥肠碘肉搜癣勉软晶尉退数郭团龋稚桩颗绞雷呻匙乍音峰黔只紊农汛值尺湃傲嫉馒时所惊舶绸阁琉落钧腋鹊惹松毖毖曲哼麻秋彩编椽暗广纸至镜际坪郭灿粗汗乳锯从忧给骋劳房奇欧扦饯缚黔啃普宴人焦飞聋芭荆议玩茁挨首晾秒臻便恳宿溢准偏羡柄瞬骂寇虐烹长啊吓绵战邦酱誉芜仰工盼驶将颗返遵骑妄陌痊隋竹夜掌玉杰皮糜鞠裁加措讶搔洪颠猾卷烹璃伏睦颐居匠桑掣携劝鄙闰氮提绞肃罢猖房标蕴勃抬但皮怀访牺戮亚炔蚌燕阀知蚕达怪狙锭重淳迪萝惜膨蜜跺涟氦缨堤朱

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