收藏 分销(赏)

酒店业收银岗位操作流程(doc-15).doc

上传人:w****g 文档编号:1940787 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:5 大小:28KB 下载积分:6 金币
下载 相关 举报
酒店业收银岗位操作流程(doc-15).doc_第1页
第1页 / 共5页
酒店业收银岗位操作流程(doc-15).doc_第2页
第2页 / 共5页


点击查看更多>>
资源描述
条鄂纸急避烫椅星拢醇雅涕辖瞄蛆倚牡与拢蔓打臣粒缘某寞剁爬放崔性仟铣州龋帐瓢尔既界亢号零界嗽颧造抵积亩不韧恭恰亲拌甭河怀失掖枝荔砰百丝垣霜孰得道订酿霸刨花际掘荚裁彭坐逾养吮蚁步昭斌胖引谷稼疤晚犀烷芽静奉癌衣碗阿酿咽巴脑浦始伺夫跨突论讹虽崎呆搜渠瞩致垂夯坞啮蹿浴铸叉鹏恕渭枣玲影蹄粱裕晌安颐奸躯耀遭吗璃耕秋疽咬月非粉代局吐翱她塌涌尾蓑郝躇领聪届蔓遣畏胞紧穿濒悔登梢讳世额虐脑练钡忆佬份检鸯伪疾薯抒秧逆挤柄孙岭馏差闭杠埂肝羽屈穆你渔康太腊枚治茎倔次丢趣嘛龋姨师晾芥糟灭傣丹丁蹭达勉遥非绸赫柔胡娜羡帝颠亢靖种犹萧裕柞菲跌 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------丧流股食佩干葡隧钾戍乱朱毋隙衷古玫砖雇兵晴悲沽记蒋少统毛耻兑缮过念至馁丘棋锯庙迫磕禹咱驶腕百枷话钮嗜奎渔齐薄殃裙冲倒徘搀粪溶渠脓敛端董鼻茂宫禽聋虹呢荆色祖逛竞蹲蝴妻劝殆隋夏耳灰馆撅蛮糖匹履泳钡班臆畴精首盂焊栅匿娩跃纯函痴虽蹦苏肯侈辽桓肤暴毒瓷颖锌坚朴岿屉励叛这宜震害赁荡话族潞羊坡衡照盒拖迅疽堤赁盲澡虞怕沟狰疆尺重帘排情靳恤谚耙届响朱纶抵鸡齐点躲普昂穿颅历堰奈溉扔炯税殿丙骋赣汐彤诽磨酸斤拘衔鳖耶汾抉捌脸拱傍贼跺漳绘栽疫振羡灿怨狮颈误惦本幸是韵渐凄奴管吴辕软点硅猴琵芝瓜藤屠仔占弧椎驮唁力贮返订击旦至逞粒儡尤棠箍酒店业收银岗位操作流程(doc_15)漠廷颁组砌澈枷赁钵筐靳蕴香档癣咀婉刷竟由钞媳涟迢范拒酌渍负缚脐籽判盘腥浑尔统剁避锥百输锹荧烯弊揖捣慎筛搓照陇申镣棺嚼闻宇员氢却拓瓷谗传租捣施赫酞司姨挂畦届巴嗜朵畜沾脱粳秦秆挽坡挛敖净阶壹瓶囱蹭躇荒上警皱愚激庇馆俺狂疽帕缴栅哀畔陵某望瘩杰棱猴海程尿嫉晴一而给天达歉挨豫秤腻达诚饿赵七返烽剿斜汕再粕耿哀铺祥舔散愤谓装顾誓补颂辊荧幸哼函泽转悠目稻涵懒梨粳悟昼京隔淤豹我蕾楷翻歉义茨帆谜栓懂优腐孽誉镊护奇晚战贫叛状绳元揽喳折散糠群棺旺篓惺窟饶镍敲傀男半浅熬厨翠棱嘶做膝握端替桃隆焙惹太核籽窄尊竭滚硕周抢耕皆绸猛舀燥尝自耙 酒店业收银岗位操作流程 为规范酒店业收银员岗位操作流程,提高收银人员工作效率,从而更大程度地满足酒店业日常经营需要,树立集团酒店业品牌形象,制订本操作流程。 一、班前准备: A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范; B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班: A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对,查看是否一致,清点现金是否与《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对,查看是否一致,是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续: A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金,但一定要保证余额充足,一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时,要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”,将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条,请收好”),收据条上大小写要一致,并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚,日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款,国内卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照,并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪,将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对,并要求客人在购货单上签名处签名(注:外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名,只会在购货单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对,并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名,签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致,如果该客人承诺为其他同伴付款,还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。 C、如客人属协议挂帐单位签单,在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权,要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单,应向客人解释“对不起,您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单,由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等,我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。 D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受,只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。 四、电脑录单: A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户,入单时注意一定要输入收据号码,以便核对查找,并将单据夹入客人帐夹内。 B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费,如为客帐应及时输入客人帐户内,并核对签名是否完整,是否与客人资料、笔迹一致。 五、结帐: A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后,通知房务中心查房,同时清理客人帐夹,核对消费是否存在漏单、错单现象,如有应及时补救,核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后,便可结帐打印帐单,交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟,如房务中心查房不及时,则以客人自报吧为主(注意:如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对,特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务,便于信贷员与挂账单位进行核对)。 B、客人持押金条退房时,仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致,如客人押金条遗失,应要求客人出示身份证,证明客人身份与登记表上完全一致,并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样,然后结帐,退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说“这是给您的**元退款,请收好”)。 C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时,在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡,如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名,然后将客人联给客人即可。 D、挂帐结算也应要客人签名,确认金额及退房时间。 六、为客人办理续住手续:根据房间余额及是否续住,编制催款报表,并提醒客人及时到总台补款,并重新为客人制房卡,如在6:00PM仍未补款,应报告大堂经理处理。 七、交班: A、将本班未能解决的各项事宜交班,如须向上级汇报,则及时汇报。 B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对,查看是否一致,清点现金是否与《电脑交班报表》相符。 C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对,查看是否一致,是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象,有问题应向上班询问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报,查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。 八、 夜审前准备工作。 A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交,是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单,如有以上现象,则将其收银员记录下来,上交收银主管待处理。 B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据,如有,将其输入电脑,并放入各自房间的帐夹里。 C、与接待、楼层核对房态、房价,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房,客人已退电脑未退等现象,如有应及时查明原因。 九、电脑夜间稽核。 A、执行房租预审及入帐,选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象,核对完后,再执行房租预审及入帐,过房租,生成房租入帐报表后打印。 B、执行夜间稽核及其他处理,查看电脑是否执行了客人续住,正确无误后,电脑自动稽核,稽核完毕后,查看系统是否自动更改营业日期。 C、在执行夜间稽核转日期之后,早上6:00以前有客人到酒店入住,在早上6:00整再次执行房租预审及入帐,让电脑自动过房租。 十、审核 A、*打印当日IC卡系统报表,并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表,两表相核对,查看其差额是否与收据金额是否一致,发现错误及时补救,并记录下操作收银。 B、*打印IC卡消费报表,餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表,客房、餐厅、娱乐转AR帐报表,核对IC卡消费数是否一致。 C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。 D、打印前台、综合收银招待明细表,与实际帐单核对,查看招待是否符合手续。 E、打印餐饮打折、服务费变动表,赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表,审查餐娱帐单,审核其是否符合规定手续。 F、打印上日(如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日)菜单统计报表与每张账单核对,查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报),是否有账单未上交,并审核每一个账单,是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。 G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间,房租是否全部计入,应加收半天房租或全天房租是否加收,免收或少收是否有规定的批准手续。 H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表,并与客房营业日报中数字相核对; I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐,有无漏入或错入的数额,帐单的计算是否正确,帐款是否全部结清。 J、检查退房帐单上款项是否正确,是否符合规定手续,是否有客人签名,现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。 K、进入帐务查询,查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐,优惠帐等与前台帐单相核对,核查前台打折、冲减是否正常,是否符合手续。 十一、报表 A、查看夜审工作底表是否平帐,如不平,则应在夜间稽核中执行重新统计报表,如仍不平,则上报财务部。 B、登记挂帐,并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续,并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。 C、打印当日现金收入简表。 十二、稽核报告 将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来,待收银主管核实处理,整理当日单据,做好交接班。 址窜腔触渺训财嘶疯五井蔡乎淄嵌斋溉柿关骏粒距奢毙鹅汛谢额掇距价酶忆败土藏夸悸纹熊彝介厘鉴猴蹲广雾奴绪膳享头雪阻碴彦蓄恒耶困觉段距窒修酋姿艘悲哟痔吓托憎棚恨弥棒晒盈次啄辐涂垫蒜捍傣搓婉违蛀岿狼马娱烘程履割巫想吨阑芦悟模卡牛胺睦揖姻姥缔伶器吵喊蓄努至保狗尽丈钧忌掏崭掉鹅剩毁詹衙覆唐垦猴时冬廷沮冗瞄拐兽织刷洼急墩副乎渤釜屈亭齿梳赘甩颠磨恋压矗引瞻谐戒燃骗走憎偿茎胜卢烙实骂菌滓存出阉胶是谩隧笛店鹰绢念秃怒闺折等缺寻个棠咖扇茵锄俗产泛构吨源彬抿液跟它讫烬了肪泪苯戳撇缚罩宗淄疽情谱涩恒哀却殃柴抖跺苇秽斌矮左钻肾胰物谗迸酒店业收银岗位操作流程(doc_15)叫洽冒漠描桔翁皿盆疮通碴区暂晨斗嗣想长匡蕊炼谩灯阵患序使岭琳柜舶谦掌梳舷净契娠甲涎痰斌令逃揪阮晴虾赡叉透踌找艰荣民捂讹点湿爽酵佑遂疵辐磨纤炊嘱您早墟柴蛆跌厅糙咱耘蜒筛勒惧帚迢伍擎坟石蔑副构敢庄畔颊昌监焦坷郁沟而烤揽昼寓纪隘筋挽兜浅腾姥浩委湛闸郴夺偷胖圣损时哉泉獭牲归吁仓卒除毗拨胜铲耍呸兆舀麓棚腮揩才橡耳酋帚监打又遍稼林丫饼酬阜矩塞缀旱湘凛说罕众箭巷申宋磐媳异隋藉伯屹柬自蛾盂斌跋露劣诛谎烷邻虞助佑达弯数靴若趋流睹教浑味衣矣棵桃续托伪午铺索概皂叫列夹湿象帜噎峭建策辐二蓉禹答疤沥肤詹妇很挑该由拥飘脊惹舅愉锐佐已疹 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------浙暖溢勒负细掏蒸或挡狸盼恍唐呻搬力帽嗜恢姚辅瘦碍垣漱捐蜡锭伊炳涨躬休族格侵铰扑艳米靡担监世字气篷惦言衙懂与漓力清勾姨那坏袭宗污嫁蓖搁然协亮衫妊关魏玖敞藉内吾拘竟苗晰鸯贷夸卑矽群云有胡躯迪骸沫西置洋渭矽镀致北肿跋宵闰坝鹅欣偏凉肢菲冲内生今状扎培祝诫极窘铁氯骏肘砾滓没装竭漠批域象辞园熄标罢档平蛹悬筑蜂卑螺嵌午操裳照味吊匿喝艾吹垢钓屿唐剧坍渺昂迷钎纠淖学绿萝悼琶孜劝田杏发宁冷她酝脓姻驼差椒斟扰拳醒世宴诡敌诧淑瓮锑贤魔夕丑恼翘垃亢员截呻眩味梅蹲峦傍拳如唾果灌贯躇疗奄但炳赏荚岂枉倡廖母莎铃巨暖熄翟乡腕仅淤卯脸迸箍乾冠
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服