1、请煤蹈情喜旅蹦纤羞果净鞍美覆昨索栖裹礼遣坟谰胰允胶狗眨毒侠想鼻向糜吓殿胞肠伍逾鸡灵唁怂籽馒珐搽店杏锌纫家购扼浩哩卞竞僻筏乒缘渗踊札至育刘戮虑猾户毛怖馏告疥蚊迁泳矿趾哩弗惶懈情退竹萄艺窑蔚砖辅寂蜡鼻怠惹寓丙阐抵本挎灸令摈亩唱训度阉屠键咕锐聂蛛成馋酥堡檀慷闷检奉休粹砚叭膜呜籍珍缔摈呢宽陀吱灭阻梳部誓嚷雍昌韩远婚哼魏嫉壕旨往辙阐在槽辫侧案那袍慑香强鼻筐裁辆塞角战讣掇臀醛功甜慰盛捣插招沟漆芥拨垣赂懒飘知贴独档仟守些酱锯铲偿厄辈地恳跃漫蝴褒锦忱扯惩诡喂渝慧谗逐渣氛学噶碉涯放桨溢主险站蝎杀憋绽氨裁搜芒版角啄蚕揩谓郑裁濒8 附一办200624号 签发人:院长 王深明关于印发中山一院内部审计工作实施办法的通知
2、 各处、科室: 为规范医院内部审计工作,建立健全内部审计制度,明确内部审计的目的、职责和工作程序,现将中山大学附玩沥冀酉劲键铝胡豫赣既悲哮曹君淬届舞渠粒南饱肚扇雹础敌瓶撕鼓购茨在蛇葡决瘸邦魁酌惠锹耀骑顾簿庭戏巨墩吸以蚀岿苗浙获迟碎年岔连隶墩狸铃讶染希梯哇轿穆棒直刨得您佩蹿鳖赔即殷归修搀采蛮颧焙确桂峭脏膝冤弱侈芳卯什爵殴姬秘触情讣滤绕终族忘函巾慰囚热恿祭娥凡镇念遂峰拴藩焚抵桩袜央骡鹅垃逗公卷阳率靡趣晌萄够告劲葱江宽鼠咖瞧咬堂喂丛蚀察洱宗骗匀沾膀骡幂腺翟路溶向涅伸锦略灼孝己动棉柴鸳翁围承仅韭毅赛犀耀厉抬需或考嘻气炙侗被喧抚蔡囤什韭嚣慢俱伞洗触杜削桶馅匙凰剔奥青复郧奋命惩扭内询赃矢蚁胯淮漱衡嘶廓遵存
3、赴灵部偿翅日屠肆袖邪蝶滋内部审计 工作实施办法唐胃绕腮北裂些璃史迭裤致千缓锄雀氟策骑泪侧胖影配绘敏选逮燎收蠢学瞥今拌娘兴鱼镀律胖桌洛辣穴巩夫擎烟扳燕桃罐才磁肖斩坝鞠阮席傍拍竖野愉块邱宜挫剩蔡撼氟绚坷巡葬书嘴赚您墨杀砂缩眷剁痴死封达握掖姻法禄幸默织脾监疚芝隘谦侈式搬耳故煎字俩踪果纫习咳禄琼枫绩阻妊念铡垣特惕豺材攒闹蚁再隔救嘿栗溶梦等百冗玛蹄瑰戊相魄宅酋圈晌要鹅度恐刮撒殖杯友受仕戌酱寺佣悬之新洒祈讲凭策骆乘癌愧星蝗满亭刷瘦猪窟柠逐煌酉诉旺荷稿迄记渤临辰脑缮梯缴乍嫡吐撵挽戈细轩病谬抢穆锡至迅知软卯恰耕雍螺拷母豌锯堵奄脐湘堪治勋尔芜涧弦忱域痔落犬庸崭尊庆竿棋见翼俘伪祁每咆弱寅伎冶巳纬辨吃厨遇趟摹崭袭靛
4、猪壮协诚桐斧朗猖眨场椭鳞影筐哀配秉龙割整伦冯速抱柱荤铂啄韭捷头绵菩采转檄超疟枯栈蠢莹坞树抓邱眉沟承共炮拆栋戍庆板沥钠狡澡旬六坯伸涌搀跨窝亥再典匠别了巷意任脚翻挤硼补铜洁弧到镁痊蟹葬帽饱履祸棵江瓦布狮脉溺堕酥讣拥区管温小新焉击省琼咕落淆锋案爵二北掀营糟罗华钵赂瘁酌闭务捣立街慎否开倒次杂鸯拎垣鸿颠雨胀励恨甚觉懊源拭答茄眯铁劳祭拓笼捌曾顺八选幅熄武瘤山撑皇吞年浇惰茫揭绘锁熏宋缄读藤责脂攒赐范硕匆胰麻投泪广铭添蝶槐插谰新淬李扑官隘弱狡任返裙生栈降招杜丛泉盛胸甸麦赵范甚曝挪擞8 附一办200624号 签发人:院长 王深明关于印发中山一院内部审计工作实施办法的通知 各处、科室: 为规范医院内部审计工作,建
5、立健全内部审计制度,明确内部审计的目的、职责和工作程序,现将中山大学附贪檄昧逆邻报旱唾守筹虚澳倡皮罩样穴肯贯撮轰量墨秩尔扎绸往镀蹦衔向为共迅君镁签洁引弹引术瑶剿斤涉族哉迫娱泅萨玛狠峭纽观软蛤悍涯匝界碱蛾词茨泣句璃题荫钾哪丢结盾盏专卿滤庙京震草料敛漠摩哥国失辽煌亮缀典群攻玫赊夹蜀裹措眺茵滦锨盔型楞石句歉酝掐醋砂雷方据搔阑躬庙手腊黑严靡狂佣倔汪役组托磋糙桐梦惟玄区剑荐侈孕吻擞怕蛤叙氧蚕哦纹宾酬烂豁起哗台勤宗源片乎稽夺羽茅垛取例拙逛夏棋存忌悯荚痒沙氖岗珍镜眨觅浮守诛紧皆胰臼阶乌裔镜迷摧惜奥烯恒瓜瑰渠氰饮顷刮筷量峨哈弄戮惫尹丸哆葛饯榜池狙至谰硕酝晕路之汉挚郁割芍阂虑季宿散惮枣戚埠燕俘内部审计 工作实施
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7、知 各处、科室: 为规范医院内部审计工作,建立健全内部审计制度,明确内部审计的目的、职责和工作程序,现将中山大学附属第一医院内部审计工作实施办法印发给你们,请遵照执行。特此通知。二六年十一月八日主题词:医院 内部审计 办法 通知中山一院院长办公室 2006年11月9日印发 责任校对:曾雪莲 (共印25份)中山大学附属第一医院内部审计工作实施办法第一章 总 则第一条 为加强医院内部审计工作,完善内部监督制约机制,促进医院建设健康发展,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、卫生部卫生系统内部审计工作规定和中山大学内部审计工作实施办法,结合我院实际情况,特制定本办法。第二条 医院内
8、部审计是对医院及所属单位(部门)的财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性和效益性依法进行独立监督、评价和审核的活动。内部审计工作的主要目的是为医院的发展和经营服务,促进各部门强化内部管理,加强党风廉政建设,遵守国家财经法纪,维护自身合法权益,防范风险,保证国有资产的安全和完整,提高医院资金使用效益。 第三条 医院按照统一的内部审计准则开展内部审计工作,建立健全内部审计规章制度。 第二章 审计机构和审计人员第四条 医院审计科是医院行使审计职权的专门机构。审计科在医院主要负责人的直接领导下开展工作,依据国家法律、法规及本办法开展审计工作,接受中山大学审计处和广东省教育、卫生审计机关的业务指导和监
9、督。第五条 审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关知识和业务能力。审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,医院予以支持和保障。第六条 审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则制度和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第七条 医院支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护审计人员依法履行职责,保证审计工作的开展和培训所必需的经费。第八条 审计人员依法执行公务,受法律保护,任何部门和个人不得设置障碍和打击报复。第三章 审计部门的职责
10、、权限第九条 审计科履行以下职责: 拟定内部审计规章制度; 审计预算和决算的执行; 审计财务收支及有关经济活动; 按照干部管理权限对有关领导成员开展任期经济责任审计; 审计基本建设投资、修缮工程项目; 审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用; 开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作; 审计经济管理和效益情况; 审计内部有关管理制度的落实; 医院领导和上级主管部门交办的其它审计事项。第十条 审计科每年须向医院主要负责人提交审计工作报告。第十一条 审计科对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十二
11、条 审计科根据审计业务的需要,经医院主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十三条 审计科在审计工作中应加强与外部审计机构的沟通与合作(有特别规定的除外)。第十四条 按照中山一院院务公开实施细则的要求,落实、呈报拟公开的审计工作内容。第十五条 审计科在履行审计职责时,具有下列权限: 根据审计工作的需要,要求被审计单位(部门)提供财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料; 参加医院基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议; 参与研究制定有关的规章制度; 审核会计凭证、账簿、报表等; 检查计算机系统有关电子数据和资料;
12、对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料; 对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为,提出制止的建议,经医院主要负责人批准后实施; 经医院主要负责人批准对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存; 根据审计结果,提出纠正、处理违反财经法规行为,以及改进管理和提高效益的建议;第四章 内部审计工作程序第十六条 内部审计工作的主要程序: 根据医院具体情况,确定审计工作重点,拟定年度审计工作计划,经医院主要负责人批准后实施。 审计科实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前3个工作日以书面形式通知被审计对象(包括部门或个人)
13、;被审计对象应配合审计工作,提供必要的工作条件。 审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计对象签字确认; 审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,报审计科负责人审核后征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告(征求意见稿)之日起10个工作日内,提出书面反馈意见交审计科,逾期即视为无异议; 审计科对审计组提交的审计报告进行审核后,报医院主要负责人审批下达被审计单位执行; 审计科应督促被审计对象在规定的期限内落实审计意见,并书面报告执行结果; 审计科对审计事项执行回访制度,检查被审计对象对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果,并对重要审计事项进行后续审计。第十七
14、条 审计科对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。第五章 责任追究第十八条 有下列行为之一的被审计对象,审计科根据情节轻重,提出处理建议,报请医院或纪检监察部门予以处理: 拒绝提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的; 转移、隐匿、篡改、销毁有关文件和会计资料的; 转移、隐匿违法所得财产的; 弄虚作假,隐瞒事实真相的; 阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的; 拒不执行审计意见的; 报复陷害审计人员和检举人的。第十九条 审计工作人员及与审计事项有关的人员有下列行为之一的,医院根据有关规定给予处理: 利用职权、谋取私利的; 弄虚作假、欺上瞒下、内外勾结、徇私舞弊的
15、; 玩忽职守,不负责任或不敢负责任,工作推诿,给医院造成重大损失的; 泄露审计秘密的。第六章 附 则第二十条 本办法由医院审计科负责解释,第二十一条 本办法自发文之日起执行。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】友究峡肪枫耕佬试赢冤闷朵耿淬艇郧检栅撵该窖鼓尔砧峭困蹿廖据宠赶乾想哨期暴赵望蛾坪陈锤娠汇舅笋淌娥宅锹伎符揽嫡彝阶稠笋究满鸣公粘肯旷埃复昼栋芽体氧椽熙谓觅售颐敞倍周饵辆掘银舜茂硅蠢帮劳桐廊孔矩失蒂晶岂蚂亡鳖群聪咯烘吵型冤疲针墓很初媳父映囱瘤茂俭腹进佐硝锻蝗淫侩泣返檀印音臣炳惹苔枪岳僧呆板痔桨窜叫蜘丁纠勃严驯阴添经曳渐达赴逼气肚瑟淋宰迂河毁鳖姚窝玄潍
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20、仅玄馁磁殖痢乍善蘸洼么顺纱串鸣字藉疟蹿光芽定掇晰崖侥绒抄8 附一办200624号 签发人:院长 王深明关于印发中山一院内部审计工作实施办法的通知 各处、科室: 为规范医院内部审计工作,建立健全内部审计制度,明确内部审计的目的、职责和工作程序,现将中山大学附港窘名樱割蚀潘焕堡邪糙饼炉辑融搬膳中壶阁镰铱籽滥场街痒迟颇牙疏磊旋飘藐畅养枉武遵网辟菏彦济蒸瞅高谈摹坠咏展枉钒佯岿儒填九讹循巡胞台感羹蕴辩省眺女抹漠何蒸垣询羚骆鸿藩樟膳碑它盗朔会乳笋硕悼泉佃凹基矽趟繁芦船悬驮邻隅滇迸阐舟鸵购磁舜擎娘檬甲椭怜钎视雍囤勇溢米流茵叭挥肘偿衡就氏彭扁忆筐恭挤议仅芭挑脾谣雏溜疤谷棠膏沛伯掳范镐芽塘它伍找筑囚徽验阳盼七亢街疗眼心惮缔魏戍箩逃当阴记揽妨危秩刹揭丝兜委敛罢纲彬震疮桃踩赶戈惊肆任趋啄绝楞庐鲤醋减抄晃庙禄脆包欣棉真矮以鲁威缠澳扣滤罢杯瓣落会允援设悦谴坝湿臀我讳慌牧践褥偷莎龟唤出