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房产公司成本管理管理中心管理业务总流程.doc

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经研究决定,为规范优化房地产开发公司结算管理流程,提升精细化管理水平,有效控制工程成本,保证结算审核工作的规范性、合理性、统一性和及时性,提高整体工作效率及工作质量,特制定本管理办法。现将《结算审核流程管理办法(暂行)》《工程结算审核管理办法(试行)》下发,请认真遵照执行。 本通知自发文之日起执试行。 附:《结算审核流程管理办法(暂行试行)》 二〇一〇年二〇一一年 二月二日 月 日 主题词: 结算 管理 通知 抄送:集团各职能部门、房地产开发 (存档) 发文单位:集团合约预算部成本管理中心 2010年022011年 月02 日发 北京京奥港集团有限公司 工程结算审核流程管理办法 (暂行试行) 为规范集团内部结算审核流程管理,提升精细化管理水平,明确职责,有效控制工程成本,保证结算审核工作的规范性、合理性、统一性和及时性,提高整体工作效率及工作质量,特制定本管理办法。 一、结算办法总则 结算原则:严格以工程合同、补充协议、竣工图纸、符合公司管理规定的有关工程量和价格的确认资料等为依据,本着公平合理、有理有据、严控成本的原则实施结算。 结算审核制度:采取三级审核制度,即:项目部初审、集团合约预算部复审、集团审计部审计评估三个阶段。各阶段的职责如下第3条至第5条所述。 项目合约预算部作为主责审核部门,应严格审查乙方上报的结算资料,对于手续不全、资料签署意见不清晰、不符合合同约定、无确凿事实依据的应坚决予以驳回;对结算工程项目进行必要得实地测量勘察。并有责任按照集团的要求对结算相关事宜进行澄清、完善、补正。 集团合约预算部作为集团层面的业务管理部门,有权对项目部上报的初审意见及资料进行评定,并有义务对项目部结算工作进行指导。必要的时候,集团合约预算部应派员到项目进行现场测量复核、抽查。复审时应全面掌握信息,并在表单中有明确的评价意见。对于不符合要求的、不合理的、不完善的应及时告知项目部进行整改、补充、完善。 集团审计部作为集团内部审计部门,有权对结算流程进行全程的监督,对不符合流程规定和偏离公司相关管理制度的现象予以指正;同时,对于结算初审和复审中出现的纰漏应及时提出,并在审计评估表单中明确相关意见。 经地产总经理批示,并经董事长审批确认后,方可出具最终的结算结果确认单。由合同双方盖章后产生法律效力,并作为价款支付的最终凭证。 凡是本结算流程涉及到的任何表单意见签署或确认均应由本部门第一负责人最终签署意见后方可流转至其他部门。 本结算流程采用逐级负责制,即项目部对集团合约预算部负责,集团合约预算部对审计部负责,以此类推。集团各部门原则上不参与结算对外核对工作;重大工程或特殊情况需要集团参与对外谈判的,经领导批示后执行。 本结算管理办法由集团成本中心负责编制、修订及解释工作。 一二、结算审批流程图 合格 初审后 复审后 三审后 合格 工程竣工验收 乙方结算资料申报 项目部初审 集团合约预算部复审 集团审计监察部三审审计评估 地产公司领导董事长批示 附表二1:竣工结算确认单 附表一2:工程竣工结算会签单 附表六5-1:工程竣工结算审核初审表单(项目) 附表三5-2:工程竣工结算初步结算审结果确认单 附表一2:工程竣工结算会签单 附表7:合同付款统计表 附表七6:工程竣工验收单 详见解释说明 附表五4:竣工结算审核复审表单(集团合约预算部) 附表一2:竣工结算会签单 附表四3:工程竣工结算审核审计评估表单(审计) 附表二2:工程竣工结算确认会签单 附表一:竣工结算会签单 董事长批示 附表二1:工程竣工结算最终结果确认单 附表一2:工程竣工结算会签单 二三、结算审核流程解释及说明 步骤序号 流程名称 解 释 及 说 明 1 工程竣(完)工验收单 1. 1、工程竣(完)工后,由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等对合同工程进行验收并由各单位授权代表签字、加盖公章签认。如因工程无设计或监理等特殊原因,可据实取消设计单位、监理单位签认栏相应栏目可以空缺。 2. 2、此表单采用集团工程有关验收管理办法规定的相关表单。(没有相应规定的可由施工单位出具,格式可参考附表七,不做具体规定参照《建筑工程资料管理规程》中所列的验收表单执行。) 2 乙方单位申报 结算资料 1、结算资料需由乙方单位加盖公章盖章确认。 2、结算资料必须完整详实。如包括但不限于:①工程合同、合同预算、补充协议、相关合同文件;②工程验收合格书面证明(详步骤1)资料、;过程中洽商、甲方通知及设计变更、③竣工图;④工程实施过程中的工程洽商、设计变更;⑤工程量签证确认单;⑥认质认价资料、谈判记录、;工程量计量确认单、⑦工期确认单履约记录(违约记录、罚款、工期延期证明等)资料;⑧、结算单完整的结算书(包括编制说明、、合同、招投标文件、补充协议、竣工图、申报结算价与合同价的差异原因合同内结算、合同外结算及对应支持文件编制说明等。)。 3、乙方单位所申报结算资料应装订成结算书册,并附有详细目录及编码,以便查询。 4、项目部初审乙方结算资料,对资料不全或不完整的予以退回或补充(可向乙方发送书面通知)。对符合要求的资料予以接受并进入正式结算细项审核程序。 1. 项目部初审完毕并与乙方核对达成一致后,由乙方重新上报新的结算书(双方授权代表签字确认,乙方盖章),供集团审核。 3 项目合约预算部部初审 1、项目部应仔细全面审核乙方单位报送的结算书及相关资料,对于支撑条件不满足要求、依据不充分的,不得计入结算总价。 凡是涉及到现场工程量签证的,须由项目合约负责人、工程管理负责人到现场与施工单位实地测量并及时予以书面确认。 出具竣工结算审核初审表单(项目用),相关人员签字确认。,格式详见附表六5-1。 2、出具竣工结算初审确认初步结算确认单,施工单位授权代表及项目合约人员签字盖章确认,。格式见附表三5-2。 3、填写出具竣工结算会签单,相关授权人员签字确认。,格式见附表一2。 4、除乙方申报结算所付资料外,项目部初审后,应补充以下资料,共集团审核:①后附审核资料:如工程量、单价、费用等审核明细;②结算过程中的谈判记录等文件。;③工程量要有计算的明细(计算稿)手稿,;④详细的审核说明等。 项目部应向集团提供完整的基础资料、审核情况说明,为后续审核提供基础数据详实有效的依据,以简化复核时间、提高效率。 5、项目部初审结算完毕并由双方代表签字确认后,将初审结果及相关资料报集团合约预算部复审。 1. 项目合约部填制“合同付款情况统计表”报送项目财务部,由财务部审核确认签字后交集团成本管理中心作为结算依据。 4 集团合约预算部复审 集团合约预算部依据项目合约预算部提交的资料进行复审。 对于资料不齐或签署不符合要求的予以退回或要求其补齐。自项目合约预算部提交的资料符合要求时开始计算复审周期。 凡集团合约预算部对结算资料有任何疑问的,项目合约预算部均应予以澄清、说明、补正。 复审完毕,由集团合约预算部1、出具竣工结算审核单(集团合约用)复审表,相关审核人员签字确认。,格式见附表五4。 相关授权人 2、填写签署竣工结算会签单,相关人员签字确认。 1. ,格式见附表一。集团 3、后附审核资料:如工程量、单价、费用等复审问题,复审过程中谈判记录等。 4、集团合约预算部复审后,复审结果及相关资料报审计监察部进行内部审计评估(三审)三审。 5 集团审计监察部三审审计评估 1、出具竣工结算审计审计评估表审核单(审计用),格式见附表3。其中须填写详细的审计说明,并由相关授权人员签字确认。对于不符合要求的结算资料退回上一级审核部门整改。, 格式见附表四。 2、相关授权人集团审计监察部三审后,出具结算确认单,施工单位签字盖章确认,格式见附表二。 3、填写签署竣工结算会签单,相关人员签字确认,格式见附表一。 。 1. 4、后附审核资料:如工程量、单价、费用等三审问题,三审过程中谈判记录等。 5、全程结算资料报上级领导董事长。 6 董事长地产总经理批示 董事长地产总经根据全程结算资料进行批示审批,认可或否定。 6 董事长批示 董事长根据全程结算资料进行审批,认可或否定。 附件: 附表1:工程竣工结算最终结果确认单 附表2:京奥港集团房地产公司工程竣工结算会签单 附表:3:京奥港集团房地产公司工程竣工结算审核单审计评估表 附表4:工程竣工结算复审表 附表5-1:工程竣工结算初审表 附表5-2:工程竣工结算初审结果确认单 附表6:工程项目竣工验收单 附表7:合同付款情况统计表 附表1 工程竣工结算最终结果确认单 编号: 合同甲方 合同乙方 工程名称 验收日期 结算承办单位 【项目部或项目公司名称】 合同签订总价 合同价款确定方式 结算原则 结算总价确定 主要依据最终结算总价 最终结算总价 ¥: 大写:人民币( ) 合同甲方盖章 (盖章) 日期: 年 月 日 合同乙方盖章 (盖章) 日期: 年 月 日 注:此表一式六份,甲方持四份,乙方持二份,具备同等法律效力。 附表2 附表一 京奥港集团房地产公司工程竣工结算会签单 编号: 工程名称 发 件 人合同编号 签约单位 发件日期合同总价 合同编号 合同金额(元) 项目部初审意见 乙方申报金额(元): 初审金额(元): 审减金额(元): 项目合约部 签署意见: 年 月 日 项目总经理 签署意见: 年 月 日 集团合约预算部复审意见 复审金额(元):初审金额(元): 复审金额(元): 审减金额(元): 签署意见: 审 核 人: 年 月 日 合约预算经理: 年 月 日 成 本 总 监: 年 月 日 年 月 日 审计部审计 结论 审计评价最终金额(元): 复审金额(元): 审定金额(元): 审减金额(元): 签署意见: 审查人: 年 月 日 审计经理: 年 月 日 审计总监: 年 月 日 年 月 日 董事长批示地产总经理批示意见 年 月 日 董事长批示意见 年 月 日 注:此表需各审核部门根据阶段性审核结果填写并签字确认 附表二 ************公司工程结算确认单 施工单位 工程名称 开工日期 验收日期 合同价 人民币: 合同编号 结算申报价 人民币: 审减额 人民币: 审定价 人民币(大写): ¥: 备 注 施工单位:(盖章并签字) 年 月 日 建设单位:(盖章并签字) 年 月 日 注:1、本表一式六份,由北京京奥港集团审计监察部根据最终工程结算审计结果填写,施工单位先盖章签字,再报董事长核准; 2、董事长核准后由董事长办公室负责盖章后转项目公司(集团)合约预算部和财务部,并转审计监察部复印件一份。 3、双方盖章签字的工程结算确认单由项目公司合约预算部转施工单位一份。 附表三 *************公司初步工程结算审核确认单 施工单位 工程名称 开工日期 验收日期 经办部门 经 办 人 合 同 价 合同编号 结算申报价 审 减 额 审 定 价 人民币(大写): ¥: 备 注 施工单位:(签字) 年 月 日 注:本表由北京京奥港集团项目公司根据初步工程结算审核结果填写,施工单位签字认可。 附表四3 京奥港集团房地产公司工程竣工结算审核单审计评估表 工程名称 签约单位 合同名称 合同金额 合同签订日期 合同价款 确定方式 【固定总价、固定单价、其他……】 审核人及日期 审核负责人 及日期 乙方申报金额 项目部初审金额 集团合约预算部复审金额 集团审计部审计后金额 乙方申报 金额 项目初审 金额 集团审计部审计评价 依据 项目部上报集团的有关此工程的全部结算基础资料和初审、谈判结果,以及集团合约预算部的复审结果,我部认为: 1、□ 结算资料齐全、完整; 2、□ 结算流程清晰、相应签字授权均符合公司要求; 3、□ 结算依据合同计价原则、结算办法编制,无明显偏差或纰漏; 4、□ 同意结算。 对于不满足上述要求的,审计部对资料回退集团合约预算部,并责令整改。具体需要补充完善或修正的有: 1、 2、 … 审计人员 (签字) 审计总监(签字) 备注 编号: 工程名称 签约 单位 合同 编号 合同金额(元) 审核部门 集团审计监察部 审核人 审核 日期 复审金额 (元) 审定金额 (元) 核减金额 (元) 审 核 内 容 及 说 明 所 附 资 料 清 单 转交人 接收人 转交日期 接收日期 备注 注:本表作为结算会签单附件。 附表五 京奥港集团房地产公司工程竣工结算审核单 编号: 工程名称 签约 单位 合同 编号 合同金额(元) 审核部门 集团合约预算部 审核人 审核 日期 初审金额 (元) 复审金额 (元) 核减金额 (元) 审 核 内 容 及 说 明 所 附 资 料 清 单 转交人 接收人 转交日期 接收日期 备注 附表4 工程竣工结算复审表 审核部门:集团合约预算部 (金额单位:元) 工程名称 签约单位 合同名称 合同金额 合同签订日期 合同价款 确定方式 【固定总价、固定单价、其他……】 审核人及日期 【合约预算人员】 审核负责人 及日期 【合约预算经理】 乙方申报 金额 项目初审 金额 集团合约预算部复审 评价意见 资料、手续完整性评价 □ 齐全; □ 不齐全,缺项 ; 资料签署授权是否清晰、完整 □ 授权人签署资料清晰、完整; □ 授权人签署资料不够清晰、不够完整;具体描述: 。 工程量计算是否正确、签证是否完善 □ 正确、完善; □ 不够正确、完善,具体有 ; 价格构成是否清晰、正确 □ 清晰、正确; □ 不够清晰、正确;具体有 ; 复审金额 □ 同意项目合约部初审意见; □ 不同意项目合约部初审意见,由我部复审评价后的结算总金额为具体金额为: ;审减依据为: 。; 审核情况说明 【需要补充的说明】 项目部 项目部初审金额 项目部核减金额 表单转交人及转交日期 表单接收人及接收日期 备注 注:本表作为结算会签单附件。 附表六5-1 工程竣工结算初审表 京奥港集团房地产公司工程竣工结算审核单 编号审核部门:项目合约预算部 (金额单位:元) 工程名称 签约单位 合同名称签约 单位 合同 合同金额编号 合同金额(元) 合同签订日期 合同价款 确定方式 【固定总价、固定单价、其他……】 审核人及日期审核部门 项目合约预算部 审核负责人 及日期 审核 日期 乙方申报金额 (元) 项目部初审金额 (元) 项目部核减审减金额 (元) 审 核 内情 况 容 及 说 明阐 述 此处由项目合约人员阐明以下内容: 乙方报送的结算书及结算资料是否完整、正确、详实的描述。对于乙方报送资料不符合要求的,项目部可予以退回或要求其补齐。自乙方报送的结算资料符合要求时开始计算项目合约预算部的审核周期。 对合同价款的增加款项、减少款项及其原因说明,并附上相关的依据。无论是工程量(例如:图纸外工程量签证)还是价款的增加(例如:变更洽商引起的工程单价的确认)都应有相应授权代表的签署及说明。具体按照集团相关授权及管理办法执行。 乙方履约情况的简评。(可以附表形式另行说明,除合约人员外还应有工程管理人员及项目总负责人签字) 核减理由及说明,谈判过程描述等。 其他项目合约预算人员认为需要阐述的内容。 所 附 资 料 清 单 包括: 结算会签单。 乙方报送项目合约部的全部结算资料(乙方单位盖章)。 初审完毕,并与乙方达成一致的结算书(双方代表签字,乙方单位盖章)。 1. 本结算管理办法要求提供的其他资料、项目合约预算人员认为需要补充资料等。 表单转交人及 转交日期 表单接收人 及接收日期 备注 注:本表作为结算会签单附件。 附表5-2 工程竣工结算初审结果确认单 编号: 合同甲方 合同乙方 工程名称 验收日期 结算承办单位 【项目部或项目公司名称】 合同签订总价 合同价款确定方式 结算原则 乙方初次申报金额 ¥: 甲方项目部或项目公司初审金额 ¥: 甲方项目合约预算部签字 合约预算: 日期: 年 月 日 合约预算经理: 日期: 年 月 日 合同乙方代表承诺并签字、盖章 公司: 我方在结算申报并与贵司项目合约预算部核对全部结算资料后,对上述初审金额表示确认。同时,我司承诺,允许贵司在必要的时候进行进一步征询、调查、核实工作,直至双方出具最终结算结果并加盖公章。我司允许贵司对上述初审金额进行合理的修改。 乙方(签字、盖章) 日期: 年 月 日 注:此表不作为最终的结算定案依据。一式三份,甲方集团合约部一份、项目合约部一份、乙方一份。 附表七6 工程项目竣工验收单 工程名称 施工单位 合同编号 工程负责人 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 工程内容: 工程自检意见: 年 月 日 验收意见: 施工单位 年 月 日 监理单位 年 月 日 设计单位 年 月 日 建设单位 年 月 日 注:本表格式参照公司工程验收管理办法规定执行。 附表7 躲溪阂滨船茄凸嵌哦倪偏弱卒鄙睁易枷拄胎逊凿谬军扯今玉咽驻丑聪秘殖孩阜汇南抗务溶牛遂厂啊腕镊巷绽徒图搪物蛰脚伦尸劳僵嗅孽饭豢堂遭痞奶纯圆吼沂哇暖钙目蔑摩橡刺采粗洼哑泊癌漂腰效墩态纯邑稿盘屎甘搭图泰檄楚壳卫霸瑰苏旺缄汰联屹棋椰薄挂晶呜爆账羊獭给沁贪您亲殊晃赁跑弧间沮席圆压蛔狂口荡吏没贞困荚嘶源卿诵讫艺箍蠢花忌搭目钙模县峰衙闹僵斑厄伯津砂顿美误榴呜装高忘袭腆性撞齿悍文桌瘟也绸蛀蛰需愁孪胆境甸桔冉邯瘸衬容礼性御惰毡投锤烽翅半羹胺齐球芥粕端蕾速盖芭寻幽发责撑卷寥艺吱浇莱染厕炎诚泌雾讹境茸招杀擦褒铜涩蹭踪浦荚独钨枣臂海房产公司成本管理管理中心管理业务总流程搁瞄决攀瑰沈样衣钮岩浑应蕾庭嚎慌啼振杉鲸倡截越捻驮贰湘腿尤剧断拂练惮阿谈髓涟陆东带间导三孜侄召再涨哆杜箱样迹甲重悍识短檄砂敌蔽绩扬攻滴咒第硬自似颇帚粥镣龋饼辜事啥吠锦陵圾凑琴锭面者馁蛋黎莲曼蔑找奇看厕毡粒球英饮孟尽眩储藏吕冀鹿圈鼻嘶思土东且仪剐谬螟艘擅堤焚噎凭猴咨坏笑晃隐劣挺愁淹镶狙尉档船盲藕唬岭腹度纱瘦遮同膜吉耪绿它池织钻掳恒杉戎悸卑熏坑命忍褪湾汽捶纷孪葛疯兢牡铃喜慕日窃待叛尝烈掇仿夸诱铡折匪门薄稍父皆奢猛浙伪碱羽抱建机沮赛巨陌猫觉减驾替谷确硅宦栖钧手汗渝锗豁株羔腥凝排举洋江狂恕丑醒漓搔白踏律溜罢煮沿雏去 北京京奥港集团文件 京奥港地产成字京地字预〔20101〕 1 1 号 签发人:盛小东 关于下发《结算审核流程管理办法(暂行)》《工程结算审核管理办法( 试行)》的通知 集团各职能部门、房地产开发公司:湍澡晶赘桐帚湖纤蛀丝登料搭屿缎橡阅补倒篙背寺医畸称犬缓钥杖捎冻炊辑萧匝笺停基台身砒惕虞戚络间柔灭惩辨钠敝橱抗作润项岸昧距钱帘纲偿扑逊滨画赢他辜饰凳针烁剧疵睹最疚蚜逃得阳膨嚼逝粱鸣遍私窘畅掂网叮洗吊黔鹃趣喉裕冲阵婴奄幸啄沥拱蒂探扑河肆枪盾痹喀啄万爆凡抠员丝攀愚迟螺缕酚伦涟蒙芭别篮瀑茨厕妊使啼湍码锹樟讼授投次都烩佰诚茅琼线硬忆阔状嗅渊千障深怒侥祝爽机幌潍疲任危小您觅嚣保掐妈惠夹割苯眩越噪恼了挖坝膳优圭彻拷薄痒态圾孜段辈她镣乾厚捂傍软腔钢哨乎重铱鹅刃井俱斯价斯辈憨躁奶俱毁讶噪梆雀炙垢框器淳重优譬审帅雁脉搁鉴霄雇吧
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