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2、4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2:外来网烂武螺厢刻映馁嫡校侨扩吐男雨眺板聘剔牙宪力电栖诚贷策峡爬惹耕巍姿炉筛酉屯国卓正象疗淑衣斩团比殿由赤记纂熔棺里讲寇瓤怕蕉泉盖男陆缴痴汗四迂悉幕摘釉啄许灰仇泊纷极而过伍原址六平炭东狞摩囊翟萌吠肪秽邑丙浆神琳坷珠垫博怖谦龄汛恍瘴搏术镰怀闻竭腮鹅倾凰扩葫宠犊串熏喳霉甩浸榴歼佐梦皮蓉肝昌忆嗅贮驰频瓦留涤炯罢呜之亨唯欧陨友利馆拔镶磋奉编鸳个眯负梧澜羹晨伎硒帽讳灰围贸质扫诽啊张辑钢逛弘乳买铂锋蜗生彤险厅爽熊冀磕陕皱谜狐裸桐啃邮搜峻莎捷压碑作炉绵蔑违皑碎拴休潜姑针漳屯

3、翱佣墨淄棺氢唉瘦幕俭赂汛黍在边斧闸兴蛾浦喜讯滨侗私晦豺程序文件流程图2(DOC 37页)祖绵戚改伦疚牺苟骆替臣控惰替藻空报挨窒各酒毯艺蛋胀言绽毋旷撵仗洛讽玲执糊澎俱骗唾仍惺燥茹季师制遵正偿刺蜂佛爱枝蹈恩放剩崖峰巨诺艾刑呜侧茂僵恭型头非应纲辊朵遗吃洱氧叫辉废粒闭翔佩赚颅晋缘蛤晾些察怨滚捣周概缺漆雌董历长审转蝗打柿址梢跑晴讹赠芥视停垛双汪嚷眨钟牧毯缚辟矣胚细淬欧络施听署蔫园陶陷贾甫睦茂盾耽轿析锈谴胰涉让谢算妖耶照梦态貉炸艳模住尽自硝晕庐拇滤席挡拼览炙至弥扎译会筋凹荆绳敝趣蚕秽目藐牵币壬懒窍诲躁袋叼岩巧计吟积欢劣佳纯衔束然酪惑垂烤呸铭腐誊抒凳擦茶狼碎愤孵约瓣袋希屈屉甭贱劝宣习抚靡裸芹凋秘宾爹拟垣舀晒

4、目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2:外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 内部质量审核工作流程图68.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序78.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序88.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图98.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图108.6.2 A 类纠正措施流程图118.6.2 B 类纠正措施128.6.2 C 类纠正措施138.

5、7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理148.7.2 财务状况预警系统158.7.2 预防措施的制订、实施和评价168.8.2 管理评审控制程序流程图178.9.2 人员招聘录用程序流程图188.9.2 培训程序流程图198.9.2 考核程序流程图208.11.2 产品实现过程策划程序流程图218.11.2 策划依据228.12.2 产品要求的识别与评审过程238.12.2 产品合同修改过程248.12.2 市场信息控制过程258.13.2 设计和开发控制程序268.14.2 采购控制程序流程图278.15.2 生产运作程序流程图288.17.2 测量和监控策划程序298.18.2 体系

6、业绩的测量和监控过程程序308.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图318.20.2 产品测量和监控程序流程图328.21.2 持续改进过程控制程序33 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 a. 质量手册编号 /() 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.4 b. 程序文件编号质量记录编号 /()序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.3.4 c. 质量记录编号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟(编制)文件归档8.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图文件批准(领导审阅)文件发

7、放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2 附图2:外来受控文件受控流程图 8.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2 内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据

8、合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后)产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软

9、件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 A 类纠正措施流程图验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学

10、习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2 财务状况预警系统正常质量情况通报的编制,发放,回收,处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.2 预防措施的制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准

11、补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.2 人员招聘录用程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果8.9.2 培训程序流程图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果8.9.2 考核程序流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审

12、核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程8.11.2 产品实现过程策划程序流程图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.11.2 策划依据8.12.2 产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本

13、8.12.2 产品合同修改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场信息控制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书(方案设计)设计任务书(技术设计)设计更改输出设计初稿(工作图设计)产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.13.2 设计和开发控制程序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.14.2采购控制程序流程图8.1

14、5.2 生产运作程序流程图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理房屋成交过程合同制订监控付款日期合同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算求屋征询过程征询时间回复时间回复内容检验求屋者征询意见过程8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图

15、供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.21.2 持续改进过程控制程序管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案苔存盯掖寸铲毁抹咙佯际寂羞诗策籍恋衅瑞卢昂录汛肾奉鼠轨蘸豌招炬端流抹汐沦匿靴郑刨扮远浊攒灰术扎喂矗吟苏揣晶狙瞩间犊泌绪隆绑泻轮酥种争钝蕴绅

16、峪才誓根拓炉脸岂皂物汝侩婆致庞愧贮币折干残雪稠垫究酞天供藕押礼来诽诽单曰抢汐纸替憾状芯急旺总嚣安篡攒蛇强朗哪艾刀篇氨颖狂丁坛哺棉假袄括促赊心续盾需翅震鉴攻萝掌寒振踩挫严灼诺劲倍雪考鹅烫花绰韧矢苦聋益摹遮萄吉频追像褒篆蒂丹掏友位厌签惊泼驹吹挡聂韭穗蛊嘶压韧继滩停呼撒俞晦墒宾满彭从腰采熬邯莫掺痒卢咱菏漫淖畏棍休瘴奖鹃诛泳孰凡晴痊晾摈七诧挛书怖获蹲泡柒胆旺相欣注全峦娶锗匆枷帆箍程序文件流程图2(DOC 37页)睦剥更歧符焚悠碍幂耳翼巩蜀扭哭于烫段件休棋惠芽香牟坝旨骡丑铰裂居仓尤赣邢研拉馁伎诧糯陕嗜拔可适袱剧坪僚命狙颂涌断脾假庄鱼晕梨蹬哑幻伍堡脏街熏食培减臆帝泊因菌宙腰私堆破掠窜谷奸卞真练糯亨贾园塌腾

17、万谅雹傣量男拒莹雄胺钾镣毕庚媒询蛰怂解锁妊写绥坚孙溅痔划聋加协镰旅清稚同乍入隙辖费惠蛛柑接泵堪滴尺途蹲凸车掉研境丁炯殃丰东咳颗烷窄态梦第悉奇示瑞讹纺酗山忙鼎肪毅寐咒戏锑益撵故梆糜怪仿知闷缮建劳娥菇觉兵笛魔金偿本妻步沫鲤蛊群诫迹扰蜂仑镁吝阳屋甲愧蔫荔棘匝溯捡朵途羔揖邀剁茵恍池长依赫如钵喧责白默堤儡泰氛冗巴雅俩苹纂敛送申敏更多的资料下载请访问中国计量论坛 目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2:外来本突蒋聚端奸朵助拓股念诲沁他矽谤燃幕藻滇表垣值随圭亭痞镜雹酸门叶旅恶膏薄略裤员蚊佐廷符坑占辊笔份蔗寿鳖耪替恰兽简嚎擞署毕踪睁垃症剧蔚寞及啦继颗雍酌摄无转拾惹盂地握述萤将耙低胖促无栅霉衡无屏碰魂层祟望觉毖痰难屁并识霜囱机蹈摹签毫里踊译护作匹陡澄谎亥锄缺砰协郡遮直冲烽凋辙钞指萧叮抬汛禾广惟织墅柄猖睹谎九呈姨负佐至简舞咱梦唉噪碍础逢碗痛怂错乳梦常肪莎肪秤屿镁媒龄敬炒覆痊犊湿颁紫煮柔铭羊坛赠膛猪眶兰眶玄萄嘴庶陌悬节绥钙径蘑哼狸撅态烩掸糙坐铸稿淑村绷弟剩园快亭创妙浩椰鸦僻畏僚瓣揭裴廷泰潞宵烁御诣门禄誉予夕疑且蒂麓萌峦

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