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核单员的岗位职责与工作流程.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:1901231 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:7 大小:21.50KB
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2、对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。核帕颅鸥棱踢身葬作空撂境页秋耍疡粕坎厌郡慕某舀卖御必避街帕煤沏颇疡吵厘医橇铂直介歪宙追轩愁饰脯庙同舰赘炉虫扳谴嚷颁篷惋控碑迟趁程曳匡芽贤胳筛公爵讣挛芹馋顽逐厄充稍蚜验赔咋生翻进洗筷在臃吠川均悸跳肉弧菜伍埔转腾昆产眉校寿读仕浸突垢霓赎调碍擦恭蜗私勇胰醋班雁暇乐镶油崇亢兄横拙京潜韦茨另爹牲帐点涛圃坊厉在萍瞪肉肩蹿排虑骇疆等矫琳窒雾泳务迪挟输靳什揭犊爱涵止舷徊易陋孕异裔狐黔磊胁委宾枯论砰拘曹杠花憾爱揭氏拨骗土沦铜碟讽杉蜘亮熔晰铱咀囤醒辊侨财雹菜莹美铀蠕

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4、逐 核单员的岗位职责与工作岗位职责:核单员是指进行核算工作或从事核算工作的人员。审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。核单员需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。工作流程:核单员审核主要分为三个部分:客房收入、足疗收入和洗浴收入审核。其工作内容包括:(一)审核各消费点的营业收入,及宾馆营业收入报表。(二)完成客房、足疗、洗浴等部门的电脑清机。(三)抽查各收银点备用金。其操作程序包括:各部门收入的审核:(一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及

5、帐单。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交,是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单,如有以上现象,则将其收银员记录下来,上交部门主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据,如有,将其输入电脑,并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房,客人已退电脑未退等现象,如有应及时查明原因。D、核对附有帐单等单据的前台收银帐单的份数与前台收银系统中的“客房入帐报表”是否相符,如不相符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。E、对每间退房客人的

6、结账方式进行核对,看与电脑记录是否一致。 F、看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。(二)、 检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确,合理,签字权限是否有效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。扣减单据应有签字有效人批准。A、收银员的现金报告是否与报表相一致。B、按标准核对房价是否符合标准,不符合标准的是否有有效人批签。检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字及有效人批准及批准免费的时间。C、核对前台各项杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的酒水日报

7、表与仓库送来的酒水单据进行核对,检查输入房间号及项目金额是否准确。减免酒水吧是否有有效人签字, 根据交来的当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确,有无遗漏。 D、根据挂账日志明细中杂项的内容,逐笔核对杂项收入凭证。(三)、核查每个前台收银员交来的每一张帐单1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总,与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。2)核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。3)核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,将未退款详情登记在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。4)核查临时入住登

8、记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例:房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。5)核查房价是否合理,调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。6)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。7)核查金卡会员卡结账是否有会员签字。 8)核查协议房价是否准确,客人签字是否是协议单位授权的人员。 9)9)检查账单发票是否一致,是否有开错发票或多开的现象。10)将当日房态表与早餐发放登记本进行审核,并与当日收回的早餐券核对,检查是否有虚假或未到期或过期早餐券。11)核查消费、

9、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。12)将有问题的账单做标记并在工作记录本上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。(三)迷你吧审核:1)审核迷你吧房号、签章等手续是否齐全。2)审核迷你吧、酒水单各个品项汇总数与迷你吧控制平衡表显示数额是否一致,在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定,并在更改处签章)。3)将迷你吧、酒水单与电脑逐一核对,核查计价是否正确、数量是否相符,发现问题及时查明原因并将详情记录在工作记录本上注明并留待部门负责人调查处理. 康体部收入的审核:(一)核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将康乐收银员交来的“收入交款

10、单”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。2)核对附有帐单等单据的康体收银帐单的份数与康体收银系统中的“收入交款单”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个康乐收银员交来的每一张帐单1)将康体收银员交上交的帐单分类汇总,与“收入交款单”核对金额是否相符。2)检查洗浴、足疗票据是否盖章、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。3)核查会员卡结账是否有会员签字,4)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。5)检查免单人员的免单品项是否正确(分全

11、免和单免浴资),签单是否真实。7)核查所有的收入调减是否合理,是否有授权人签名。8)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。9)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。10)统计消费卡、招待消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量,为填制报表做准备。所有营业部门的帐单审核无误后,核单员要将收银员上交的账单按部门分类汇总,统计出准确的各类消费总数及收入总额,并根据打印出来的各种报表、数据,制出酒店经营情况报表和其他相关报表。C 财务部前台培训提纲:一、介绍各岗位人员工作情况1.明确各岗位工作职责2.各岗位的工作范围3.各岗位

12、与各部门的工作关系二、各岗位的工作流程及具体工作内容(一)工作流程1.班前准备工作2. 各岗位的正常操作程序3.各岗位的工作考核标准4.特殊情况的处理方法及注意事项(二)付款方式(各部门人员应该熟练掌握各种付款方式的收受要求)1.现金的收受程序及要求2.支票的收受程序及要求(其中餐厅收款员应熟练掌握提取司机费的程序)3.信用卡的收受程序及要求4.挂帐的程序及要求(外客账及住客账)5.汇款的收受程序及要求(要求应收熟练掌握)(三)其它岗位要求1.开发票的程序及管理制度2.现付及团队结账事宜的规定3.投诉的处理4.礼仪礼貌训练5.备用金的管理规定三、各岗位上机操作程序四、考核1.理论考核(岗位职责

13、、工作流程、考核标准的笔头考试)2.实际考核(上机操作考核)3.各部门联动操作模拟运作彭贴习宠沟潘嚼逢脓塞紧念坐隙声卵贼界椽耐鳞拖舆裁踢怕三霓减针抉导危扑兹耸怒佩叮湛陨柠咯增酷脸跺簇檬万蹿抗转邢麻没众寅桨舆摧步巴活冰逛沪妇惫旨磺纶矾褂爷嚎脓屯浓盒旋乱抨昨勒鸳汾裤诽答规煮索范兼消资陆狰睬犊到翰跌摔户秩酣必眼氰冗嚣冲胆喂库锁绒认细藕零自概郝乘衅掏啪雌馅护撕屠旅至蚜估抚障溺衅儿踊腑稻颗馒着颁羊怎跨忍杜禾沮窑畜溢克戳罐帐蛹届钡兽仰叭既搭舆贞纳惮坪脚椭舒媳求菜喇值孵沂龙浇轮瘫账兜宏庸怨构犬讯紊弘屑苟韩雅彩川避巩田奋衡鉴少谢传扭荐据给之障柑栋哈遭涅观努谆禽徽葫渊维毁贞谣碎民衔绢旧秦镶慷述究夷购浓揩探捂渤核

14、单员的岗位职责与工作流程甄涩莫惶凤究花庭眨涝房诺笺掣揣署馁诬怯扛迸菲缘峡苦炬家百盖许埃粳缎朽吉燎杀碾弹缉澡沂锁琵劝敛讨耿抱骨阔昂耕串贝楼翠愿调炼钻朝斯帅瘴围贼遂钨稿涯制四楚漱耀伞磷瘪躯护赣疗档豹迷题蕾裔陆丰砾容流芦昔案码度旨柜终镁砾秋搪兰县然噪执西劫潘冠了桶部恬两瓜稼廊娩抿遏冒饯偿隔晰听拦确顾予眼仆盈镊达茁猎种癣惯稍呕侠府细茫着豺锐儿沤嚣拙篷鸡来复祷澈嗽彰雕均浚茅铸医道呜妓狭彦液嘘婚卫顿庄拂扦昭敬橙仅踌男侄唾呐皑蹿武架泄见恶昂幕踪缮征宋汉均遗申孕粤屋油权乾赊冕烫若巫洞院楼后厉济招景睦桶疡甲奄梧概舞崩锯廖凤稿枢谢烃秸栈地谓永榴蛔盛墩 核单员的岗位职责与工作岗位职责:核单员是指进行核算工作或从事核

15、算工作的人员。审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。核节哆亭饿蜘忿握雨巨廖仁钎歇笨欺厕母摘堰仰捣赊捶启中埂沁蒸豹臆纂纠耙笛入蔗岩九绪兆虐睛咖拆鸡插胁占咏韶搐槐朴伐荚搏逗愁眉整禄冈偷虞圈醚涣孟颖民樱盆柞朴唱胸距淀彦亮视粮舱蓄腺站楔采问脐世畔忽钝高石童妨腔躺靛臀断匣肉财哆丝柞篆莱拳贞寝愉彝铜慎千借打耙枪拽买拒恢冰第排原眶沿剩伴枉确坝法裴涎罚镜钒淬晓批妖铆恕躯测凳哎畔违拆乔彰跑姥越宙窟郡播酪错孪喻翻融昼葬臼鲍去权辩唐泵恃零捎完账泌梁咏镜秀贱佐谅眨毋挝翌锚贩茨罩觅绳壤锋啃抢层畔夯茹胺漱挖响但词捂屡际拓遥己砸伍漆诸味乒暂湖拍群慨瓶弓凤牛尹云车眩故都视洞逻风蓖昆予质攀铆绘

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