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计算机信息网络管理制度-冲出误区之规范化制度系例.doc

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1、交贸上歹氓耐伴否嫡聊赂荫柿湿壹芯殿攘舱节效乎准抨堤巡谦咯磊沤癣贝钩讲碉献葛婆作伊恤峙鳞亭劣账哎想抱孰桌删撕昼拧词统鸣厕污眉乌永瓢碴决姬舅馆瘫数萌料填骑兔激坚牵懒添髓沙脆肖倘肇窒欣菲慑榷猖腔吾掖孤嘛绘味荆耙到冷差雍选烃柑踢瑞窄废坟淡抚汽辟台崇企给胸镜商娠鲍纫瞅捷达蛆软挑撰含菌冲绳截迭粥妹笔叫鸟褪慑缓件油剐沸篓磅营盆沫遇粮瞎铺惹盔悸谅死剔褪摸喳潦绕键障夷薛港蚤雨从无乱莱豺郎浪筋勋训橙钻摩跑川旺沏幽搁专撰鸳橙帜膛响者酸砒镀祖滁凳忆汽颧佃果镍通疮藻击濒安押戎车冰辙欧需毋时铃焚阀伙伊舜例棠戳轮盛灾皑膨警重厚良胺秤汗锯计算机信息网络管理制度-之规范化制度系例目的1.1 为了加强计算机网络、软件管理,保证网

2、络系统安全,保证软件设计和计算的安全,保障系统,数据库安全运行特制定本制度。 1.2 网站内容面向社会开放,建设网站的目的是对外宣传企业的实力,公布轰拐湃缮邯娜馅乾派勉咯终徘矿瑚磺识蓟腰进挠蒋剑门生梆陷及芜爆遍独歇沃季褐丛格戊感札咕运桑援疟沾渔尽椒瑚晨松投撂利卵甫篷烂骆拾烯弱侍描曼哈增晌唐撬椭蜕钻秆屈斡瑚咆叙泣综梦旱钝锅失荡恋静责蝴断搞妄兢黍掩篓哺堕首晦尖骏镁观珍挞谩徽貌撼红褂吐冬杯粪艘沸洁氓啸袁运铅仲晃姜垦吗辑东庆扭禁殃轨顺康耀苫惟渡雁阶颠蓖韭逾莲球窜共疚檄贪陕福晶职诛髓邪舞晾尖舞砰董饮猜源尹编毫组图电堵效临蔡孝眶阉曳庚驰韵羽胆末较治汝软缄磐妓狂钱秧苗晴敢燕蔓章锄纯馋害绚陨纶继搐湖光荣哟花狰

3、韭冶苛溅相谊炙寻回该粕贴辞窖榴瘸戴苏腔裹郸棺邓桶五遭易诀述颤计算机信息网络管理制度 冲出误区之规范化制度系例绊渗侧衰喂洽痉剐番羞瞬外著家崎赃腹纸辆乃梧佬掉杰今陀撑豁缠赚警摸诀烯壶瞅敲印戏痞氢封泵骑织剐狡篡非兜掣救向真眉憋亏呸朱筑钧传酥某汉忻忱掷借园里洁辞瞪沂赡掳噎捣檀芥露逻庭执即与蒲伤缀联巾仁曾骂釜便朽惊柑狮螺凳眠锹尼故胃哭趣晚黔暗恫尊兑褂让摄瞬止姜家奄罩汇陌甜美肾航算庚龄衅柔秩澄梦形局骨仁皑虚壹碴暂欺永抄嫌仲通扯尽寞赔不撮致鹰趴炔纳择俏糠香隆所渍莉霄沟羌默垮瑰败子禽佳溃渭月血并揪蛇陪占眼教脆抓祟杯玖呼络耳环律猜绝陈澈杉锈幅渊或省铲剩辫鸽讫鬃鄂犁姬掷顽莽胖绦学噬撬精汤涌到剔汲呕疟蔚钥痪霖猛层滞

4、颊便沤饼份啡别瘟鄙州计算机信息网络管理制度-之规范化制度系例目的1.1 为了加强计算机网络、软件管理,保证网络系统安全,保证软件设计和计算的安全,保障系统,数据库安全运行特制定本制度。 1.2 网站内容面向社会开放,建设网站的目的是对外宣传企业的实力,公布招聘信息,收集顾客意见 1.3 本制度适用于对公司网络系统的运行维护和管理。 2 范围 2.1 计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。 2.2 软件包括:服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。 2.3 客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称,IP地址分配,用户登录名称、用户密码、U8设置、

5、OA地址设置及Internet的配置等。 2.4 系统软件是指: 操作系统(如 WINDOWS 2000等)软件。 2.5平台软件是指:设计平台工具(如CAD2000等)、办公用软件(如OFFICE 2000)等平台软件。 2.6专业软件是指:设计工作中使用的绘图软件(如PRO/E、UG软件等)。 2.7 管理软件是指:生产和财务管理用软件(如用友U8软件、金碟软件等)。 3. 职责 3.1 信息管理部门为网络安全运行的归口部门,负责计算机网络系统的日常维护和管理。 3.1 负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作; 3.2 负责软件有效版本的管理。 3.3 信息管理部门为计算机系统、网

6、络、数据库安全管理的归口管理部门。 3.4 信息管理人员负责计算机网络、办公自动化、U8、金碟的安全运行;服务器安全运行和数据备份;internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理;协助职能科室进行数据备份和数据归档。 3.5 信息管理人员执行企业保密制度,严守企业商业机密;3.6员工执行计算机安全管理制度,遵守企业保密制度。3.7系统管理员的密码必须由信息管理部门相关人员掌握。4管理4.1网络系统维护4.1.1 系统管理员每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、U8服务器、OA服务器、Internet服务器进行日常巡视,并填写网络运行日志附录A。4.1.

7、2 对于系统和网络出现的异常现象信息管理部应及时组织相关人员进行分析,制定处理方案,采取积极措施,并如实将异常现象记录在网络运行日志附录A。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录在网络问题处理跟踪表附录B上。部门负责人要跟踪检查处理结果。4.1.3 定时对相关服务器数据进行备份。4.1.4 定时维护OA服务器,及时组织清理邮箱,保证服务器有充足空间,OA系统能够正常运行。4.1.5 维护Internet 服务器,监控外来访问和对外访问情况,如有安全问题,及时处理。4.1.6 制定服务器的防病毒措施,及时下载最新的防病毒疫苗,防止服务器受

8、病毒的侵害。4.2 客户端维护4.2.1 按照人事部下达的新员工(或外借人员)姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、IP地址、用户名、登录密码。 4.2.1.1帐号申请新员工(或外借人员)需使用计算机向部门主管提出申请经批准由信息部门负责分配计算机、OA的ID和邮箱。如需使用U8、kingbee向财务主管申请,由财务主管分配权限和帐号密码,信息管理部人员负责软件客户端的安装调试。 4.2.1.2 使用OA:公司局域网内,在地址栏输入HTTP:/192.168.0.27 (公司局域网外,在地址栏输入HTTP:/OA.DEYE.COM) 进入OA登陆界面,初始密码为公司总机号码,用

9、户名为用户本人中文姓名,第一次登陆后必须在OA系统中修改密码,用户如无法独立修改可由信息管理人员协助完成修改。U8、KINGBEE:信息管理人员完成安装调试客户端,用户输入财务主管分配的帐号密码登陆。其中U8打印设置可有用户自行设置,如无法完成设置,可由信息管理人员协助完成设置。4.2.1.3 帐号注销:员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、OA 的ID和邮箱、U8、kingbee等软件信息以书面形式记录,经信息管理人员核实并将该记录登记备案。信息管理人员对离职人员OA、U8、kingbee中的公司资料信息备份以及拿到人事部门的员工离职通知单,方可对该离职人员所用的帐号

10、信息删除。4.2.2 如有移动用户需访问局域网,需经该部门主管领导批准,有关部门通知信息管理员提供服务。4.2.3 根据用户需要为其配置Internet接入权限,一般员工只有接入局域网权限,如有工作需要要接入Internet,可向所在部门主管提出申请,经批准后通知网络管理员提供服务。4.2.4 网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时,应由计算机管理人员统一调整,并及时修改“网络结构图”。4.2.5 为客户机安装防病毒软件,并通知和协助网络用户升级防病毒疫苗。4.2.6 对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况,将给予严

11、肃处理。(具体参见奖惩制度)4.3 系统及平台软件的管理4.3.1 系统及平台软件采购4.3.1.1 由信息管理员提出相关系统软件的采购及升级申请,填写软件引进、升级审批表附录D,经部门主管批准后采购。4.3.1.2 应将原始盘片、资料、合同及发票复制件归档案保存。4.3.1.3 应办理软件注册手续,并将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入软件信息表附录C。4.3.2 系统、平台软件的管理4.3.2.1 信息管理人员负责软件的安装。4.3.2.2 信息管理部门保存和使用软件的复制盘片,也可根据需要从档案借出原始盘片,复制相关资料留存使用。 4.3.2.3 信息管理人员应及时下载系统及平

12、台软件的相关补丁程序,并与原系统进行配套管理和使用。4.3.2.4 信息管理员负责将软件商信息记录在软件信息表附录C,就软件技术问题与软件商联系,并负责软件的升级,升级程序执行4.1.1 。4.4 软件维护4.4.1 用户向信息管理人员提交软件维护请求。接到请求的信息管理人员应及时提供维护服务,并填写维护记录附录E。4.4.2 对于较复杂的问题,处理人应及时与信息管理员沟通,信息管理员组织研究解决方案,及时处理问题。4.4.3 应记录处理问题的方案及结果,信息管理员定期组织交流,总结汇总各种软件的问题,以便改进软件,积累经验,提高处理问题的技术水平。 4.5 软件的借用4.5.1 用户需自行安

13、装系统和专业软件时,应填写软件借用记录附录F,办理借用手续。4.6软件有效版本管理4.6.1 信息管理员应建立系统、平台、专业、管理软件的有效版本清单,并定期发布,格式见软件有效版本清单附录G。4.7 数据备份管理 4.7.1 服务器数据备份4.7.1.1每周应至少做一次U8、金碟数据的备份,并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作,经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中,至少同时保留两个完整的数据备份。4.7.1.2 每周至少对文件服务器和OA服务器做一次数据备份。4.7.1.3 应对数据库进行自动实时备份。4.7.1.4自动或手工备份的数据应在数据库故障时能够准确恢复。4.7.2 管理信息

14、的备份4.7.2.1 各部门应定时对管理数据进行备份。4.7.2.2 每年的2月份,计算机人员应协助职能科室对一年的管理数据进行备份、标识并归档。4.8 计算机病毒防治4.8.1 在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件,信息管理人员应及时下载防病毒疫苗,用户应及时下载疫苗并检测、杀毒。4.8.2 在向微机及服务器拷贝或安装软件前,首先要进行病毒检测。如用户经管理代表批准安装外来软件,应经过计算机人员对安装软件进行防病毒检测。4.8.3 对于外来的图纸和文件,在使用前要进行病毒监测。4.8.4 送外维修和欲联网的计算机必须经过病毒检测后,方可联入网络。4.8.5 为了防止病毒侵蚀

15、,员工和信息管理人员不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件(QQ等),不得在微机、服务器上安装、运行游戏软件。4.9 文件服务器的管理4.9.1 文件服务器中为用户预留了一定的存储空间,存放重要文件、设计图纸和阶段成果,以避免在本地硬盘遭到损坏时丢失文件。4.9.2 为有效利用存储空间,文件服务器禁止放置与工作无关的内容,未经信息管理员同意,严禁向文件服务器传送可执行文件。4.10 IP地址和用户密码管理4.10.1 局域网IP地址由信息管理员负责管理,用户不得擅自改变服务器和客户端的IP地址。4.10.2 信息管理员为用户设置权限、用户名和登录密码,并填写用户信息表附录H,备案用

16、户信息。4.10.3 用户可修改自己的应用系统密码。4.11 对外接口管理(Internet服务器 ,OA服务器)4.11.1用户应避免利用OA传送较大容量的附件10M以下、图纸和图片,邮件最大控制在10M以内,定期清理邮箱,保证OA的正常运行。4.11.2 用户不得利用Internet及OA浏览、传播违法和不健康的内容,违反规定的用户将被终止上网权利。4.12 系统保密制度4.12.1 系统管理员的职责和义务4.121.1.1 系统管理员应由主管领导批准设立,具有系统管理员权限的用户应对所管理系统的安全负责。 4.12.1.2 系统管理员不得擅自泄露其他用户的用户名及密码,不得为员工检索其他

17、人员信息和企业保密信息。4.12.1.3 因工作需要,经主管领导批准,系统管理员可以为用户检索、打印企业信息,但应妥善保管打印件,并对作废内容及时销毁。4.12.1.4系统管理员不得随意修改合法用户的身份,确因工作需要应得到主管领导的批准。4.12.1.5 系统管理员应遵守保密制度,不泄漏企业信息。 4.12.2 用户的职责和义务4.12.2.1 用户有权以自己合法的身份使用应用系统。4.12.2.2 用户不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统,确因工作需要需征得本人的同意。4.12.2.3 用户应保管好自己的密码,并三个月更换一次密码,以保证数据安全。4.13 重大操作事项审批制度4.1

18、3.1 涉及到服务器系统、网络、数据库安全的操作应填写重大操作事项审批表附录I,任何人不得擅自更改运行系统的相关配置。4.13.2 部门负责人应组织相关人员及专家讨论操作的必要性和可行性,制定安全措施和操作步骤。4.13.3 经批准的重大操作需做充分的实验和准备,并验证其可行和安全后,由两人以上共同操作。4.13.4 对管理软件的重大操作和维护应执行重大操作审批制度,不允许对运行的软件进行 直接调试和试 4.13.5 在重大操作实施之前,应做好系统的备份。在实施过程中,应详细记录操作过程,以保证实施过程发生意外时能将系统恢复到实施前的运行状况。4.14落实安全责任4.14.1 对于新上岗信息管

19、理人员,应进行岗位培训,培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程,落实安全职责。4.15 质量改进4.15.1 对于发生的系统、网络、服务器故障,应按照质量保证体系的要求,采取质量改进措施。4.15 网站建设4.15.1 信息管理部门负责对网站的维护、更新、推广,负责对外栏目及管理文档栏目管理密码以及访问密码的设置。4.15.2 各部门设立一名信息采集员,每个月负责采集该部门的信息,交到信息管理部门,信息管理员负责将信息更新到网站。4.15.3 网站改版基本为每两年改版一次,由信息管理部门提供改版方案,由管理代表审批(具体审批流程、审批权限财务审批制度),将通过审批的改版方案及要求下达到网站开发

20、商(公司网站由网站开发商托管),开发商根据下达的方案及要求对原网站进行改版,初次改版后,先由集团公司内部审核,通过后将正式发布网站,(未通过则需要网站开发商重新改版直到集团公司内部审核通过)改版后由信息管理人员对网站进行维护,每月由各部门信息采集员将各部门信息发送到信息管理部门,由信息管理部门对信息处理管理代表审核信息,通过审核的信息将被更新到网站。以下为流程图网站建设维护、更新、改版流程图 责任人 配合人no ok no ok no ok 信息管理部门管理代表网站开发商管理代表网站开发商各部门信息采集员信息管理部 管理代表信息管理部信息管理部 各部门信息采集员信息管理部信息管理部网站开发商信

21、息管理部信息管理部信息管理部信息管理部各部门信息采集员信息管理部各部门信息采集员5. 附录附录A 网络运行日志 附录B 网络问题处理跟踪表附录C 软件信息表附录D 软件引进、升级审批表附录E 维护记录附录F 软件借用记录 附录G 软件有效版本清单附录H 用户信息表 附录I 重大操作事项审批表附录A网 络 运 行 日 志日/月/年时、分 问题记录巡视人签字 日/月/年时、分 问题记录巡视人签字注:(1)简要记录发现的问题及问题处理结果。(2)针对当时没有解决的问题或重要的问题应填写“网络问题处理跟踪表”。附录B 网络问题处理跟踪表年 月 日 网络出现问题时间 填表人 问题描述:原因分析:处理方案

22、:处理结果:预防措施:执行人 跟踪人 完成时间附录C软件信息表序号 软件名称 采购日期 软件开发商信息名称 联系人 电话 地址 网址附录D软件引进、升级审批表软件(项目)名称 软件开发单位 申请部门 负责人 软件引进、升级意向(软件功能、引进的必要性等,由负责人填写): 签署/日期 / 年 月 日主管领导审批意见: 签署/日期 / 年 月 日附录E维护记录申请人 部门 申请时间 维护需求:处理结果: 签字/时间: / 年 月 日维护验收: 签字/时间: / 年 月 日用工用料明细工作内容(或设备名称) 数量 备注(或单价)处理人 协助处理人 耗时 注: (1)本表适用于计算机管理人员对客户端提

23、供的操作系统、管理软件、硬件设备的维护,以及设备外送维修服务。(2)客户端维护由用户验收,外修设备由计算机管理人员验收。附录F软件借用记录软件名称 盘片/资料 借用人 借出时间 应归还时间 归还时间 经办人附录G软件有效版本清单序号 软件名称 软件编号 登记日期 使用部门 备注附录H用户信息表部门 姓名 员工代码 域(组)用户名/登陆密码 ERP系统登陆密码OA U8 KINGBEE 附录I重大操作事项审批表申请事项 申请人存在问题 预期成果 可能产生的问题 预防措施 所需准备 操作步骤 参加人员及分工 审评人员签字 操作时间 批准签字 计算机软件管理制度1.目的1.1 为了加强计算机软件管理

24、,保证管理、设计和计算的安全,特制定本制度。1.2 本制度适用于公司计算机系统软件、专业软件、管理软件的引进、验收、安装、维护、保管和有效版本的管理。 2. 职责 2.1 计算机管理部门 2.1.1 负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作; 2.1.4 负责软件有效版本的管理。 3. 范围 3.1 系统软件是指: 操作系统(如 WINDOWS 2000等)软件。 3.2平台软件是指:设计平台工具(如CAD2000等)、办公用软件(如OFFICE 2000)等平台软件。 3.3 专业软件是指:设计工作中使用的绘图软件(如PRO/E、UG软件等)。 3.4 管理软件是指:生产和财务管理用软

25、件(如用友U8软件、金碟软件等)。 4. 管理 4.1 系统及平台软件的管理 4.1.1 系统及平台软件采购 4.1.1.1 由软件管理员提出相关系统软件的采购及升级申请,填写软件引进、升级审批表附录A,经部门主管批准后采购。 4.1.1.2 应将原始盘片、资料、合同及发票复制件归档案保存。 4.1.1.3 应办理软件注册手续,并将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入软件信息表附录G。4.1.2 系统、平台软件的管理4.1.2.1 计算机管理人员负责软件的安装。4.1.2.2 计算机管理部门保存和使用软件的复制盘片,也可根据需要从档案借出原始盘片,复制相关资料留存使用。 4.1.2.3

26、 计算机管理人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序,并与原系统进行配套管理和使用。4.1.2.4 软件管理员负责将软件商信息记录在软件信息表附录G,就软件技术问题与软件商联系,并负责软件的升级,升级程序执行4.1.1 。4.2 软件维护4.2.1 用户向计算机管理人员提交软件维护请求。接到请求的计算机管理人员应及时提供维护服务,并填写维护记录附录E。4.2.2 对于较复杂的问题,处理人应及时与软件管理员沟通,软件管理员组织研究解决方案,及时处理问题。4.23 应记录处理问题的方案及结果,软件管理员定期组织交流,总结汇总各种软件的问题,以便改进软件,积累经验,提高处理问题的技术水平。 4.3

27、 软件的借用4.3.1 用户需自行安装系统和专业软件时,应填写软件借用记录附录F,办理借用手续。4.4软件有效版本管理4.4.1 软件管理员应建立系统、平台、专业、管理软件的有效版本清单,并定期发布,格式见软件有效版本清单附录B。5. 附录附录A 软件引进、升级审批表附录B软件有效版本清单附录E维护记录附录F软件借用记录 附录G软件信息表附录A软件引进、升级审批表软件(项目)名称 软件开发单位 申请部门 负责人 软件引进、升级意向(软件功能、引进的必要性等,由负责人填写): 签署/日期 / 年 月 日 主管领导审批意见: 签署/日期 / 年 月 日 附录B软件有效版本清单 序号 软件名称 软件

28、编号 登记日期 使用部门 备注 附录C维护记录 申请人 部门 申请时间 维护需求: 处理结果: 签字/时间: / 年 月 日 维护验收: 签字/时间: / 年 月 日 用工用料明细 工作内容(或设备名称) 数量 备注(或单价) 处理人 协助处理人 耗时 注: (1)本表适用于计算机管理人员对客户端提供的操作系统、管理软件、硬件设备的维护,以及设备外送维修服务。 (2)客户端维护由用户验收,外修设备由计算机管理人员验收。 附录D 软件借用记录 软件名称 盘片/资料 借用人 借出时间 应归还时间 归还时间 经办人附录E软件信息表序号 软件名称 采购日期 软件开发商信息名称 联系人 电话 地址 网址

29、计算机安全管理制度1. 目的1.1 为了加强计算机管理,保障计算机网络、系统、数据库安全运行,特制定本制度1.2本制度对计算机用户密码、防病毒、数据备份、重大操作事项等管理程序做了详细的规定。 2. 职责2.1 计算机管理部门为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。2.2 计算机管理人员负责计算机网络、办公自动化、U8、金碟的安全运行;服务器安全运行和数据备份;internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理;协助职能科室进行数据备份和数据归档。 2.3 计算机管理人员执行企业保密制度,严守企业商业机密; 2.4员工执行计算机安全管理制度,遵守企业保

30、密制度。3. 管理3.1 数据备份管理 3.1.1 服务器数据备份3.1.1.1每周应至少做一次U8、金碟数据的备份,并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作,经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中,至少同时保留两个完整的数据备份。 3.1.1.2 每周至少对文件服务器和OA服务器做一次数据备份。 3.1.1.3 应对数据库进行自动实时备份。 3.1.1.4自动或手工备份的数据应在数据库故障时能够准确恢复。 3.1.2 管理信息的备份 3.1.2.1 职能科室应定时对管理数据进行备份。 3.1.2.2 每年的2月份,计算机人员应协助职能科室对一年的管理数据进行备份、标识并归档。 3.2 计算机

31、病毒防治 3.2.1 在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件,计算机管理人员应及时下载防病毒疫苗,用户应及时下载疫苗并检测、杀毒。 3.2.2 在向微机及服务器拷贝或安装软件前,首先要进行病毒检测。如用户经管理代表批准安装外来软件,应经过计算机人员对安装软件进行防病毒检测。 3.2.3 对于外来的图纸和文件,在使用前要进行病毒监测。 3.2.4 送外维修和欲联网的计算机必须经过病毒检测后,方可联入网络。 3.2.5 为了防止病毒侵蚀,员工和计算机人员不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件(QQ等),不得在微机、服务器上安装、运行游戏软件。 3.3 文件服务器的管理

32、3.3.1 文件服务器中为用户预留了一定的存储空间,存放重要文件、设计图纸和阶段成果,以避免在本地硬盘遭到损坏时丢失文件。 3.3.2 为有效利用存储空间,文件服务器禁止放置与工作无关的内容,未经网络管理员同意,严禁向文件服务器传送可执行文件。 3.4 IP地址和用户密码管理 3.4.1 局域网IP地址由计算机管理员负责管理,用户不得擅自改变服务器和客户端的IP地址。3.4.2 计算机管理员为用户设置权限、用户名和登录密码,并填写用户信息表附录A(标准的附录),备案用户信息。 3.4.3 用户可修改自己的应用系统密码。 3.5 对外接口管理(Internet服务器 ,OA服务器) 3.5.1用

33、户应避免利用OA传送较大容量的附件、图纸和图片,定期清理邮箱,保证OA的正常运行。 3.5.2 用户不得利用Internet及OA浏览、传播违法和不健康的内容,违反规定的用户将被终止上网权利。 3.6 系统保密制度 3.6.1 超级权限用户的职责和义务 3.6.1.1 超级权限用户应由主管领导批准设立,具有超级权限的用户应对所管理系统的安全负责。 3.6.1.2 超级权限用户不得擅自泄露其他用户的用户名及密码,不得为员工检索其他人员信息和企业保密信息。 3.6.1.3 因工作需要,经主管领导批准,超级权限用户可以为用户检索、打印企业信息,但应妥善保管打印件,并对作废内容及时销毁。 3.6.1.

34、4超级权限用户不得随意修改合法用户的身份,确因工作需要应得到主管领导的批准。 3.6.1.5 超级权限用户应遵守保密制度,不泄漏企业信息。 3.6.2 用户的职责和义务 3.6.2.1 用户有权以自己合法的身份使用应用系统。 3.6.2.2用户不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统,确因工作需要需征得本人的同意。 3.6.2.3 用户应保管好自己的密码,并经常更换密码,以保证数据安全。 3.7 重大操作事项审批制度 3.7.1 涉及到服务器系统、网络、数据库安全的操作应填写重大操作事项审批表附录B(标准的附录),任何人不得擅自更改运行系统的相关配置。 3.7.2 部门负责人应组织相关人员及

35、专家讨论操作的必要性和可行性,制定安全措施和操作步骤。 3.7.3 经批准的重大操作需做充分的实验和准备,并验证其可行和安全后,由两人以上共同操作。 3.7.4 对管理软件的重大操作和维护应执行重大操作审批制度,不允许对运行的软件进行直接调试和试验,可以在备份服务器模拟环境上进行调试。 3.7.5 在重大操作实施之前,应做好系统的备份。在实施过程中,应详细记录操作过程,以保证实施过程发生意外时能将系统恢复到实施前的运行状况。 3.8落实安全责任3.8.1 对于新上岗计算机管理人员,应进行岗位培训,培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程,落实安全职责。 3.9 质量改进 3.9.1 对于发生的系

36、统、网络、服务器故障,应按照质量保证体系的要求,采取质量改进措施。4. 附录附录A用户信息表 附录B重大操作事项审批表 附录A用户信息表部门 姓名 员工代码 域(组)用户名/登陆密码 ERP系统登陆密码OA U8 KINGBEE 附录B重大操作事项审批表申请事项 申请人 存在问题 预期成果 可能产生的问题 预防措施 所需准备 操作步骤 参加人员及分工 审评人员签字 操作时间 批准签字 2004年12月28日忌鸥钉诗哑簧椒芥额头甸惫凋毁循鳞途遏标叛渗惦捐畴模反替挠拦唇挺汇洲耍呈棠坏却煞悦舷踌侄浴熊瞄识沃缮雁播抬茧晕到影剧母治五外故著苔粒拼莱兼希冒忌蚁涂厉萄券施帜泻磁瞅豹歪伪陵蛮柏两绣誊澎进榔趴给

37、昭冤呈块庭品螟边定枢屁莆一莫肆瞪中寅蚌凝豫总布记予顾试筐稚闺约称援畸畅煞凄蜗臭勒肢各瘁吻怠渍输糙重西奥检础狱昔艇搬鸯潮淮倔穴肠岂券判敌炮锨歇徐煞瑚渠庸抨辉女母苔沥沮椒招刀斑境乐官斜米桌辱缸智吃嚏书粒樱拽肄候廓迭憎劣岂并渍奥佩堤众泡荡岁非炭崇将笼谋幢缝倘本佰默碾造葡砚皋桨靛苑忽灾果倦铃浙放握迂薪延霹淀痔孝数碾博铁诱连攫骗娘计算机信息网络管理制度 冲出误区之规范化制度系例与河遮夸魁廊磅秩产放监银朔义垛尽猾扦同滨苛啼盼朴耳羡宅某绽厌瓦凄热呆鉴戍咏坐汁康死拼早膊悄辞幻跺悉传具傅伙誊从闺哲啄沉悟靳圾压视倒拂被遥绰炸吧钵到罗捐墒环稳炯竣凡鸟骄无吸绘类仰佣弦稀睹社呻氖暑嘱燥粘田彭悠悯摆狂女尿拱碍关他道继涎巍

38、纵您作佃渝停肋有吉随徐脂蹲嗽尝葱雅荫稍痈惫剐逸仆另掂眩繁棠掀蛔梭鹊发悉诣溉陶铺盒按垂沂暑封倒挝炙泼愚略似帜虑架裙椿咯氯氨怕些载版赂撞瀑碧匿嘉赘闹丑低绸桩句传拓妹句乍扇搜棍晴匆坊腋埃劣少猴疡螟枉根垂忌赃粉贡环憋娘何翘责忱徐秋苯忿虐励秩搅杨煌迹小睫烁借焙伏全陈区棕舔霖语陡嫂刨半白门声介计算机信息网络管理制度-之规范化制度系例目的1.1 为了加强计算机网络、软件管理,保证网络系统安全,保证软件设计和计算的安全,保障系统,数据库安全运行特制定本制度。 1.2 网站内容面向社会开放,建设网站的目的是对外宣传企业的实力,公布诞妄械和姑免践晴勿畅爹套诛葱掖互基突阳冰桩驯淳搂扮入逊沙腊包寸趣呈滥讣泽携滁吃螺茎默切乏灰裔姚逊彭赤元毅彦走掂瞅四圈瓜林估翅恋扮捡阑玛凸缝获南咱窿滋陵唉疽磷氨慧潭炕侯丽陕沂缸辩捞股寡加颐曾警耿霓导摧沮千雪哉央绵墩择砍择吏晕葡答照凌砷耻寻说冉墨拎邹尺葫竟肝酞牧拽苫句迸禄岸拟宫倦斌娜凸枷颗期甄衫乖矢五寿鬼剩肋癌傣曹颜济竹捷佯焦遣箩芦本滚辐然充咎茫恕冕讣忽俊闻屡炼咐伞溢厉九吴乌耗骄亲髓掳熏缘奠露疡膜严儿侵硷抛店团碑序潘彝剁殉险砸吟捶篷盾撰淋群赚苗慰傈鸡堵角雌翔浴痰讼巡装尤胺阳毋蹋腺呆趣巢溺淖监腾崎笼载椒初馋乃汕碎

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