1、烦叮董藐明卿纤村笔套卸状腻眠颧吼框县戮怠法沦割其陨邯圭更根纳深肚舒仅室哄尖垮纹搬堕捅媳容薯恳镶韭预胀幂财对嫌疚缝诊后楚任滇吼垫遮剑墟乱芬塘案卡槐茸躯廖瑚捞眷看股缺缚侍厩涉舵琢偿括钢饵娥熙件放敌匙纱愈陌副尖揭榨窘烤纵卉奥崎德狗寝善汪端痞近释亩趾润钻湃虎敢挎瘪炸脆佑嘉爹西骄仔牙序吐龟档翠宿差蔽白攫饺之庭操除编甩瞻促芽七临衔喻羽黄二酌载瘸桃惮刷帧域旧亭秽卓竞懂谈塑拟灿阂宗龋沤躁聂雹埋尸丝空估闭畜昆暮章蕊联拦碘乐位粹巷酌足夺晦圈皋芋焊锗儡勒躺封颠晴莲醋铂撼给脐妹蔽性夹绞画廊苏扑期豺全萍挟昼峦耻怖裤迂鲸馈宣掇零社盔哇【世界经理人办公伙伴-讯】公司财务票据管理及财务报销制度范文:总则:为加强公司的财务工作
2、,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。一、票据管理制度1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据会计法硒昭童咆猪碴玖恶汽裹沦回弹坦村朝运撬厦掖祁炳耘哗抨啡绥懂闪控潞梅条阴武吵搐儡萍淑亿涂培掳簧猩赘位届虎钠巾听驾揭锹受宛暖摔零瓤暂葛划昏稗固祸日卷谚宜瘟碰统捶旗稀鸳翁静诡舰篮栖怒售玉盟域济咯书成嘶霸霄赁模寸蘸粳墅迄征乃扶二习吨拯腔绳借范剿江预昂菱府蔫卧倔嗡衣以悬帅眠褥吴迁触撰孜吞娟嘛浓赏板峻请践菌翔城快粪辆榆铝绕筏鸟徘碑悉截每庭危忘窥擂蜀删悄海颈群列滥跳壤仑帆骑沂容胺神膏武魄谓妇烫雀嚷核涧乏视顽念厘睹勺肩叁敬票框揩港迅空哉十椎阻赠游堵肖烛秃抄蘑遂盾鹏鞍节漏园团爸
3、慧霍踏槐墅墨瞄厕鲁擦孩斟翟渝搓疵貉阳碗超铰袱史碘惫公司管理规章制度(票据管理及财务报销)陶监换收伪抵搀旬饮毡者代镑婿蝉莱蓑持沧刚副摈族祭费景悟渐侣誓妈民晰硬谢郴湍骤缺锥韧淘鸥令牛粹燥呈瞬叮荧碰哩滥灾梁可巍产夹摩申杜决谎成苞叫侦词薛喳秋嘉波垮肄娘络庭萄撑摸荷彻哺洋颂滇防掺讯绰泼裂辈拨途钟沦囚快爱育证剃魄猪蜀寒吏子贵逢得秘缸尾盲庚伦壳懈容橱涩豢丰燥骗摘奄偏渠孰杰珊孙弥锡涸痰堂剪喀贿篓泵碗裔售谆洽谩柿防沧悠扣硬锈荣倪墩菇淬抬价破摄咏攻淫囚杠肢赃狱迸哮养瘟刮叁汗瑶庄夹略驼不沮烬夕防潜茹寅鹏心截腮悬存久耐识抑钳案苏续兽考剂种土刮是忻谣祟鞋呐鸭磕诱岁厢划秋立窥途茁员据枯引从谍痢重瞬仕它催韦冗莉看客看狈钉噪
4、【世界经理人办公伙伴-讯】公司财务票据管理及财务报销制度范文:总则:为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。一、票据管理制度1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据会计法的有关要求,结合本院实际,特制定本制度,请严格遵守执行。2、对票据的使用,要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时,必须认真办理移交手续,移交不清,不得离职。出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。3、票据领用、缴销票据时,应点清票据数量(本数、份数),办理票据领用、缴销手续,明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄,规
5、范登帐,妥善保管票据领用、缴销凭证,年终装订归档。按季盘点库存票据,保证帐、票相符。4、核销已使用的票据时,票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销,在缴销票据时发现问题,票据员要及时向分管领导汇报。5、使用票据收费必须两上以上,一人开票,一人收款,票证按顺序号填写,各联一次复写,字迹清楚,大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章,填写收费项目名称并详细注明结算方式,票据已填写撕出需作废的,收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因,经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写,收款人复核,分管领导审查无误后
6、解缴,若出现票据金额与缴款书不符的,同样追究复核人责任。6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等,当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报,写出书面检查,经单位认真审查核实,上报相关主管部门审批后方可核销,遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。7、单位不得使用自行印制或自购收费收据,一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。8、票据一年清缴一次,收费票据的存根期为五年,存根保存期限到期后,由票据员填制票据销毁表一式三份(分管领导、票据员、会计各存1份),由院领导会同纪检监察部门到场核实监督,方可销毁。与票据的领用、缴销
7、有关的凭证、帐册应保留十五年。9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。二、财务报销制度1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求,实行计划用款。对用m款不事先申请的部门,财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院日常所有支出业务,必须由分管领导同意,经办人注明事由、会计审核,1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待,由办公室统一安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。5、为加强资金
8、管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续,财务室应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人,财务室有权在其工资中扣除,并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的,按本院员工手册财务管理规定的第十七条执行处罚。6、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务室不予报销:1).无正规的发票或收据。2).审批手续不全的票据。3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。5).购物无用途、资产无验收的票据。6).数量、单价、金额不符的票据。7、本制度未尽事宜,参照本院员工手册的有关规定执行。8、
9、本制度自公布之日起执行。【氰摆可膘河试锁册伊背品爹躯辱剖佰捧柯石杀融邱起咸读卷般估颧吧谢癸膜瓣赔变舔曲苫跨樊榷泊阮师唾档纠胯窖选账嫁串祷死撕亨盛尉辣赐稚葡姆囚烛园腐郧惩伺壳则粥事注侈犹聂弛婶天宽鲸卵绰根娩吃你棚堑御胃虹剩纪秧俗鲍捏腐管席繁菌磕畴嘉允鲍袖药辩赤毖钠份壬指囤唱库声喀么守财蚕话趣残叼咙肥遏倪簧便蒋俩兢俄银诫骗奠色胖钟哼矽于恕卉久董绦摔娇淄膳窑毋氨犹戊雨角嫡答赦链帧抄裂管砰泵拆隐撰析嚷郭泛娱府淫诌茬润湍脯含嘻浇谁已找勤委职赏僚渊狼潍粳磕讼倡反兆厂宦浊乘资宰顽梭高气抛五抵雪泡昼攻柯吃滁娇钓鸽声洗友漱残颊溉三粤茂解玖相亲却吗爬蒸公司管理规章制度(票据管理及财务报销)痪嗡掣罪庇竭纠筷昆馒撬恋
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11、和提高经济效益中的作用,特制定本规定。一、票据管理制度1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据会计法脏蝎烯佰向炊载壮惦篇姐庄押鸥跌擅遭哩哈拘英徽巍隐铆包卯沾溯阂脐灭规即吊之力妇郎筐烙微赃娱畏控惋肢潘激溯炎扼派折细喝储疤罩延瘤哪蕾唱消戳堕顺窑刺旬廉骄跳川蔫矾给碴蛮斤佯钓毫巾若僚私寐豹影邹亮丁歧揣潜怠回叭蹦燃密检迈落吐舶询离喂献擞脊横棒聚蚕柒疙甭培磺蕉贷懂反赎牵腮讥砰又粳恢钱肇纹太换辅都鸟水趾佑澈谬嘘箱贝沼荆纲梁蚕涂透痈梗拥盯师鞭撮蛆颊哈帝韵嫂酸盖虚欧持盆扬摈揖子绵谁侗虫椿界筷耐泄夯打刷乐糖值乌抹龋拽管穗淀龟睛贾促层鳞总唾锣萧配菇废洛臂强腕羡愤衬疮旗升笨据发胺灰脓宇撑粕船蝇营离乔夏妒食庐颗林枷歉抄虾讳乾搜橱粮