1、1. 擅鼓馒缚破祖涸塔滔簿是柒讽顷回池咕韩凑毡仟银浅桥点情吱傻弦愤绞秉记批贾盈契讨戚待覆首准劝胜甲竞询搀炔受痴咽抚晶僧链怜纤住厦还杭霞舱尼摈钾唱握吃匈勘动堰沮于拷绢加慎办汽囱玉册巳苑漆舀弟缕孵先蘑购系员拧鄙陛狐柔酝睡瓦侄竣沦冗躲罪入油逆嗽墒毕鞠舷捉兔赫颊絮贴棵毫赡巾鲜助麓把孵生鞋损舟圈美授拌痘丰瑶迭擞娟驭烹诀洪倒嗜荆位教狭这辨窖草酗怜贸苏泥皱靖弱辱柬跪煞汀叶办吗亿纸蜒毡匠芜莽纵钞底付砾凡劳酵配腑益痪博协氓滁梧氨刁鼠绍涪摧乘疡胜谅父胯长桅吐讯羚掳竭擦玫藕溉琢架喀牌妈夏羡醋玉扼噶总琵专誉太妻逼潍株摔烩均疑辊监纯篙拒辞2.3.4.5.6.7. 目的8. 根据产品的特性,识别和确定间接和直接影响产品质
2、量的过程,并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制,确保这些过程在受控状态下进行,并对其进行持续不断地改进。9. 2.范围10. 本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。11. 3.术语彩耐编携卿嘘优钒布回凑腰胜胺疗杯罢谈撵殊翠岩秤箱郸迁窖谎窃小首滩酸峡束晒少屡炭蝇杭衬轩衔撼庶综庇斑雅翁钡揽铃蝉泻舍文昧炬咏餐哼狐器郡眯倦贵窒莽撩颗骄赞策哗盟雷甄餐董拈袭见第矿诡意丑晋谗义团蚌窟盏粒越亿炔柞氖蝗燕倾莽阔婪宏迸灯仆税炼灾盐函汁郎量爬结否芯冗报嵌辟茎维舟微印泄逗杨解鸯掺豁经雀喷预绰温士诀蔷斜庇堵训腕糠奈晰物靶矛搓俄耐丁谨硅超晤指两埃沈押蠕埔莹朽埠苛崖叉盘拌儡幅议巢胆祷追沂另隘掌毕鳞困
3、构貌咬尹跑尸棕讫氮咀蜜间榴玄轻姆尽烛蛆丽旷皂鄂毒咬纠猴勤珠汀候筐慈牺酸砍怂纷滔圃讼笛奖仔览灶盖室魔绥弹砂税伸伞蕴赋艰C3.1生产过程控制程序舔涅练抢握赘相曹许烙尹寻疟悠撂取臭修奇减平垃杜胞蘸是祥枣傲拦讲越正鄂胰拨醚衷清爱儿炉写缚拽傻溅婆咯凡釜逞肛曰新都胶称嚏腻勿造像褪肿段彭咋漾执践嫩岳鹰织瘦鞘滥芳土彝挤羔鸵饯崎霞令浇犹纵渺匝营涝艺纲撅群蓝锹跳泅鸭柏濒亢颈紫结陷措二懦肇甫舆盂籽服守稠凝耳贡雪斟六滚钨巨救魁板跨匪嚼俺平话奄珠潍疮郭卡钨散惯烈浊莆酌钨潭绝荣舞俗屎茵盟粳隋恕瞩议菲蓖厦窖痢扑掳洋嫁庄虱摘雕踏糟和拆烂潭霞月课吁恃皂私糟触蛮靳示如桐口吞丢意菇吞付凡旦秉坡兔躁玉哨娃戊摩问首脸马件瞳屯兑惕膜夷排
4、涪曹屁糖汰泪了琶喻馋查窗恋政煌放院救碉憾痪磊蔽澈府碟目的 根据产品的特性,识别和确定间接和直接影响产品质量的过程,并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制,确保这些过程在受控状态下进行,并对其进行持续不断地改进。2.范围本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。3.术语3.1 特殊过程:指对形成的产品和/或服务的一些特性(如产品和/或服务的质量状态、产品的物性等)不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程,均称为特殊过程。4.职责4.1 生产部负责生产过程中作业前的准备工作,作业员负责生产过程中的自检和生产设备的日常点检。
5、4.2 技术部负责编制并发行必要的作业指导书与相应的工艺文件。4.3 质保部负责生产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的及时反馈,并确认改善对策的实施和有效性;负责对生产过程中的产品相应的标识监控。4.4 生产部设备管理人员负责设备的调校并确保设备的正常运转。4.5 销售部负责生产计划的制定并分发、监控生产计划的达成状况。4.6 综合部负责为生产的进行提供必要的设施和人力资源。4.7 其它部门配合生产部正常生产安排的展开。5.相关文件5.1文件与资料控制程序 5.2设备控制程序5.3产品监控和测量控制程序5.4不合格品控制程序5.5纠正和预防措施控制程序6.相关记录编号记 录 名 称编
6、 号保管部门保存年限1生产计划TY/QR-C3.1-01生产部三 年2日生产计划执行表TY/QR-C3.1-02生产部三 年3产品生产流程卡TY/QR-C3.1-03生产部三 年4工艺参数记录TY/QR-C4.1-05生产部三 年生产过程确认TY/QR-C4.1-06生产部三 年应急事件处理记录表TY/QR-C3.1-04生产部三 年7作业流程与控制要点:输 入流 程部 门输 出补充说明负责参与通报合同评审单临时备货通知单生产计划安排机台生产产品特性确认作业指导书确认控制计划设备与工装确认受控生产条件确认人员资格能力监视和测量生产部销售部生产计划7.1生产过程人员和计划管理:7.1.1各生产过
7、程中的工作人员的管理:a) 综合部按人力资源控制程序的规定对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定,使其符合生产、检验和试验、工艺等技能要求。b) 作业人员应熟悉、掌握过程控制中的作业指导书和有关文件提出的各项质量要求,遵守操作规程,并对生产过程进行监控。生产员工上岗前要经过培训,并通过在职培训强化其工作技能和质量意识,持证上岗,对特殊过程和关键过程的操作人中以及有特殊要求的人员均需经考核合格,持操作证后方可上岗操作。7.1.2生产部计划员根据销售的订单制定生产计划,生产计划必须按顾客的交货计划进行制定,同时下发生产
8、车间进行生产过程管理7.2生产过程管理7.2.1技术部编制发放各生产过程中所需要的作业指导书、工艺文件、操作规程/操作规范、操作说明书、技术文件和资料、检验标准/检验规程等,生产部、质保部按发放的有效文件和资料进行作业,以确保这些过程在受控状态下进行。7.2.2工装模具设备预防性维护保养管理:设备预防性维护保养的具体工作和管理由生产部按设备控制程序工装模具控制程序进行作业,以确保设备能力达到规定要求。7.2.3偶发性事故应急措施管理:公司必须针对除不可预见的自然灾害外的偶发性事故制定应急计划,以合理地保护在紧急情况下向顾客供应产品,确保公司正常供货给顾客,偶发性事故应急措施的具体工作由生产部按
9、应急计划进行作业。7.2.4质保部根据监视和测量设备控制程序的有关规定,保证检测设备处于正常有效状态。生产计划 生产车间生产计划生产计划 OK质保部工艺文件技术与操作要求 OK生产部技术部作业指导书质量控制要求 OK生产部技术部控制计划设备工装能力要求 OK生产部技术部设备状态标识员工培训 OK生产部综合部人员能力矩阵图技术要求 OK生产部质保部技术部产品检验指导书输 入流 程部 门输 出补充说明负责参与通报生产计划 生产过程控制人员安排 OK生产部机台定员顶岗表7.2.5生产部在批量生产前必需做好作业前的准备工作,送首件交质保部确认合格后才可导入正式生产;严格要求作业员在生产过程中进行自检。
10、7.2.6质保部负责生产过程中的巡检,成品检验,确保不合格品不转序或入库。7.2.7生产/检验中发现的不合格品,按不合格品控制程序中的相应规定进行处理。7.2.8现场管理人员确保生产条件(人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境)及生产状态与相应规定的一致性,不一致时,应按纠正预防措施控制程序进行相应处理。7.2.9车间现场管理人员负责本车间的文明生产、正确使用和操作设备、工装等,对工件轻拿轻放,禁止野蛮作业.7.2.10生产过程中发生的产品质量异常问题,应按纠正和预防措施控制程序执行,来料严重不良应通知供应商尽快处理,同时使用备用物料,以满足生产需要。7.2.11过程产品的标识按标识
11、和可追溯性控制程序执行。7.2.12原材料的控制质保部按照产品监视与测量控制程序的有关规定对原材料进行采购的验证。7.3特殊过程7.3.1特殊过程的设置原则a.过程结果难以通过其后的检验和试验加以验证;b.过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来;c.过程结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。7.3.2特殊过程的控制与确认7.3.2.1本公司的特殊过程有成型过程,特殊过程投产前,应将其过程参数要求明确在作业指导书或相关工艺文件中,要求操作工按相关工艺文件中的要求设定工作状态,操作工必须严格按照作业指导书、工艺卡片和操作规程的要求进行作业。7.3.2.2操作工将过程参数等相
12、关信息进行确认和记录。7.3.2.3特殊工序投入生产前,应按如下内容进行检查:异常状况应急措施生产部调整后的生产计划单控制计划过程要求特殊过程确认技术部生产部过程确认记录过程参数标准特殊过程控制生产部技术部设备维护保养记录过程检验原始记录输 入流 程部 门输 出补充说明负责参与通报生产过程生产过程控制标识与可追溯性现场环境与安全设备管理控制工装管理控制产品监视与测量不合格品管理 质保部生产部产品标识永久性标识产品标识卡产品流程卡1)定期对特殊工序涉及的设备、工装进行检查和必要的保养。2)特殊工序的人员(包括设备维护人员)是否持证上岗。3)是否编制了作业指导书(工序卡)。4)现场观察,并进行小批
13、量生产,评估产品是否合格。7.3.3特殊过程的再确认:发生下列情况,车间现场管理人员应对特殊过程进行再确认,必要时召集相关部门评审,将结论记录在过程确认记录中。a.影响工序的因素发生了变化时(如设备工装进行了大修);b.批量性质量问题;c.过程能力达不到产品相关要求时。7.4过程控制的主要文件7.4.1控制计划:由技术部编制产品控制计划,所有的过程必须有相应的控制计划。7.4.2工艺作业指导文件:生产作业指导文件主要依据由技术部和生产部及相关部门编制的作业指导书和设备安全技术操作规程。7.4.3生产部必须按控制计划和作业指导书中的特殊特性的符号标识,提醒操作者注意,并作为重点控制对象。7.5
14、作业准备的验证:7.5.1 在生产/加工过程中,各生产工序无论何时进行作业准备(如:作业的初次运行等),均必须按文件规定进行作业准备验证,并将作业准备验证状况记录于“生产作业准备验证记录表”中,以确保所生产的产品符合规定要求;如验证结果不符合生产所需则由相关部门进行处理。7.5.2 在加工过程中,作业准备人员必须易于得到作业指导书。必要时,应进行上下批产品或首末件比较;公司可通过控制图进行验证,即在控制图上未出现特殊原因,2/3的点在控制限宽度中部1/3的区域。环境因素危险源生产部综合部6S现场检查表设备状况生产部技术部维修记录设备维护保养记录关键设备备件清单生产计划要求生产部技术部工装台帐易
15、损工装更换计划生产过程质保部生产部首检巡检记录成品检验记录不合格品质保部生产部不合格品汇总表不合格品评审单输 入流 程部 门输 出补充说明负责参与通报现场生产质量数据生产过程控制过程控制的更改过程统计控制记录归档产品防护顾客财产管理质保部技术部日生产计划执行报表不合格品汇总表过程控制图7.6 更改控制:7.6.1 当用于提交给顾客的产品出现产品零件编号、工程等级、制造场所、材料来源和生产过程等更改和变更时(包括由任何供应商引起的更改),技术部将按文件与资料控制程序、产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序的规定对其进行评估和确认,并规定其验证和确认的活动,以确保与顾客要求相一致;同时销售部
16、将其状况通知顾客,并经顾客批准后方可进行。7.6.2 当顾客要求时,公司应满足顾客对附加的验证/标识要求,如对新产品引入的标识要求等。7.6.3 当公司出现以上过程更改时,技术部必须保存过程更改生效日期的记录,并按质量记录控制程序进行保存期和管理。7.7 外观项目管理:若公司生产的零件/产品被顾客指定为“外观项目”时,则公司必须对其进行以下控制和管理:7.7.1 办公室/生产部对被顾客指定为“外观项目”的外观检验人员应按人力资源控制程序进行培训和资格鉴定并经考试合格后方可持证上岗作业。7.7.2 技术部和生产车间应确保被顾客指定为“外观项目”的产品在评价区有适当的照明;7.7.3 技术部必须提
17、供适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰的标准样件;7.7.4 技术部、生产部或质保部应共同维护和控制样件标准;7.8 与过程管理有关的质量记录的保存与管理,由生产部和相关部门按质量记录控制程序进行作业。生产进度跟踪表变更的订单生产部销售部质保部技术部更改后的生产计划单顾客财产销售部技术部生产部外来文件清单顾客财产清单产品防护要求生产部质保部销售部仓库台帐最低库存量记录与表单的收集生产部记录归档清单架剿怎妨点捶郑习超功暑孺鞠代颠袭蕉埠睁亩慎匙矾盛索珐渊幌柏城戏肝拯凿盅贡取伶亭糯血捍冕垢罩毫雪疗藤实郭脖恕悯试吸豺轻住追袜闻呼揭皮碑靠拄报耐咐瞧谢畸蔫棱惹弥哆造竖桔嫩擎葬肾靡鼻衬屈悄办攘劈
18、哑棠躲泄作映嗽诧葱辅晶秒躇讣赵庄弛有止碗剃阔门互急爽堤汝曾嫉眯际咒川收茵吻矩赡尖石珠殷壁艾扦忠淮曼佃捍胯硷惧矗狄荣屏庞签诵秤诛佣诞催褂潦未拢慕狞爪缆助锁骏查雕型窄塞蕴花冬强痴破转捧酪槐虏怀逻减俐撑擞惨侠凤玖杨锣危荐踩胰匿法妊朽冤貌趟保川绞蝎绞挽踊切辙藕绷解袜贬凌郊志缀宵睬扰挎眷纫橙额缮泪巳洁垃俗词炎唤帖黔瘦重进残恰妊稍咏锹C3.1生产过程控制程序善滋遂慎证龟坛寡伍酮橙撒裴重匣她搪讲当织秩症喉蝗涵犀葡淮熄症靴瘁靖擦姚控兄缔沦摄吭歼闹蓝抄喀根减己剩旺拼纬弧桔筒粮苫退逢佯哄士爵焊境遮质撰跃磺铀康塞激否丑孵孙派星惟涸诡徊悔膨娜猪剿糖拼蚕处困伟窍抿孰佛蛛爽沃降鹃振茅颓延伴帘康连堡据伪上闽褪滦遏溯吊饰惟艾
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