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设备零部件采购流程.doc

上传人:a199****6536 文档编号:1830700 上传时间:2024-05-09 格式:DOC 页数:5 大小:31KB 下载积分:6 金币
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设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》,交设备科审批,交副总批准后,采购部购买。 二、《常用设备购置申请表》由车间提报,经生产部、设备科审核,交分管副总审批生效;《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报,分管副总审批生效,交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头,按照供应商审计流程写出详细考察计划,报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价,货比三家的原则,由设备科牵头,由考察小组形成考察意见,确定供应商二家或三家后交总经理批准,最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备(备件)进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门(主要大型设备及特殊设备)共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题,使用部门应及时向设备管理部门通报,设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家,以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用,及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定,备件出库后使用过程后应在五天内(以领料单为准)向设备科反馈质量信息,不及时反馈的视为合格。 备件购置流程: 设备管理部门审核 审核 生产部依据 生产计划审核 使用部门 提报申购表 问题 反馈 车间 领用 入库 验收 转采购部购 买 分管副总 审批 问题 反馈 车间 领用 入库 验收 采购部负责购买 设备科提报 计划外申购表 主管副总审批 计划外急需重点备件流程: 确定数量及价格等相关条件后,签订合同,并做订单,财务、采购各存一份合同备案,打款后催促发货。 货到后,验收合格,办理入库手续 货到后,验收不合格,与厂家协商,并立刻进行调换,对于造成的损失按合同索赔,待货合格后再办理入库手续 入库单与发票一起,让相关人员签字后,交财务报账 采购部以电话,或合同形式报采购计划与相应的供应商,供应商按期送货采购订单。 货到后,库管验收,供应商自己办理入库手续 月底前,供应商开清当月所欠发票,交供应部审核后,到财务挂账 车间根据需求并结合库存报计 划 常用物资采购 现购类物资 批量的车间进行月报 其它零星物资通过 采购流程报计划 配件:和设备管理部门结合,确定原厂家采购 不常用物资:通过相关手段,进行比价、议价采购,如上网、或通过相关厂家 设备及备件验收制度及流程 为了规范设备、备件、材料等验收工作程序,作以下规定: 一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作,采购部及相关部门做好配合工作。 二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行,设备必须有合同,备件订单金额比较大的(无特殊情况)必须有合同。 三、各部门验收分工如下: 1、一般材料验收:如低值易耗品(拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等)、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品(毛巾、手套、口罩等),由设备科、仓库等相关人员参加。 2、专用劳动保护用品验收:如安全带、防毒面具等,由设备科、仓库、采购部等相关人员参加。 3、电气仪表类验收:由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加。 4、通用设备和备件验收:如阀门、轴承、泵类等,由设备科、仓库等相关人员参加。 5、重要设备和备件验收:凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等,由设备科仓库等相关人员共同参加,生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等,由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加。 四、验收程序 1、重点设备、备件等到公司后,仓库管理员先查看物品是否有订单,并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对,然后及时通知设备科,设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。原则上每周一、三、五集中验收,各部门准时参加,特殊情况灵活处理。 2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱(裸装设备除外),开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。 3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等,在验收单上做详细记录,使用者可以复印需用的相关资料。对于未能随机到货的资料,要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到,否则暂不办理入库,项目或车间急用,经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用。 4、初检(目测、尺检、材料复检)合格,设备科填写《设备到货单》或在《备件验收单》上签字,一式两份,交仓库一份办理入库手续。根据合同和技术协议及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,车间填写《事故报告单》交设备科按合同和技术协议进行处理,同时通知厂家来人处理或维修,填写《设备维修单》。 5、对于需要调试或试用的设备,试用时间为三个月,根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收,根据使用结果出具《使用验收单》 6、验收完毕,根据验收情况,填写结论,参加验收人员在验收单上签字,设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操作。对于需要化验,试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明。 7、验收不合格禁止办理入库手续,验收小组拿出处理意见,并做好验收记录,必要时拍照,特殊情况由经办人填写《不合格品使用申请单》,经主管副总签字批准后方可办理入库手续,重要设备提请总经理同意。 五、验收标准 1、普通设备备件 (1)检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。 (2)以订单、合同及装箱单为依据,逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量。 (3)认真检查铭牌是否完整,随机资料是否齐全。 (4)检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。 (5)对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收,按相应的操作规程执行。 (6)对于标准件等按照国家标准或行业标准执行。 (7)批量订购的一次仪表类包含位号牌,集中包装的,外包装上应有设备明细。 (8)仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行,确认无误后先办理入库手续,使用前再进行测试,校验,如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门。 (9)发现有质量缺陷进行拍照留据,做为验收处理依据。 2、材料验收(碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等)项目。 (1)供应商应提供相应的合格材质检验报告书,大批和特种材料(不锈钢、合金)金额大的必须作相应的材质复检,在验收记录中注明。 (2)钢材需检测规格尺寸相符,以检斤为结算依据。 (3)电料除作截面检验外,需作相应的物理性能检验。 3、精密、贵重设备 (1)相关科室认真初检。 (2)必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验,出具检验报告。 (3)跟踪设备质保期内质量情况详细记录 (4)发现问题写出报告并反映给相关部门和领导,由设备科结合相关部门作出处理意见,责令供货单位检修、退货及索赔。  [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好] 最新可编辑word文档
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