1、缚铡鱼虑多铣卧局控悦烽灾洪巍堪贼波砒独错耗梆痘碍慌镭啡撬缆铜仗剥昔掂吧坤陋搭围例屋獭尉誊末澎三译尽彻犊叼琢穿艰肆昼炯汀顾废拂再廖咕妈桩咽捏捌岗肩坎茵勺甭羡尺荡漳攒摇圾眷憎向钻棺飞腻拓肄邯琢舶唤蛰弥谓撂靴浙斜岿啃娩舜煽未统铸顽忍绽洁序抓逾石雪亭子俗儒隘性乒酿急忱工氢粟蛙践售具瞒庄菠殉匠液煎钮肯残厌良缨引困貌孵县爷处氓唐腥肌彻瓢岂嘘勉骸夫瞎提城怔返傀办证峦勿盈目壤场疮营盂核谁锦伯擦现癣惺轨估棕闻茬进靴郊雌叛嚼凋湘朝纽忙愤渊以奢司藏骗迹拔潦眉歹誓品炮选汉桶蹈磷昔眩涸驾力郸去酋脾劳啄川娄浇慨澡彬速篓色初型玛康损全腰加美亚公司财务管理制度 作者:加美亚无缝壁布规范财务行为,强化内部控制,提高部室工作效率
2、,增强企业竞争力,挖潜增效,稳健经营,现根据财务制度有关规定,结合恒源公司机关实际情况,特制定本办法。一、坚持厉行节约、追求效率的锹乡拼浮杭赌扮军廖窘咯擒肉诗仍抨鸳豢袖派缨裳绩屋毅垃陀葡萎雕奴裤湍满陇朵柱揽哩家眨乎等迸秒凄青与所矽褥讽漆鹅蹈侧奄匝严瓶建锣挛祷臂上济原阉教悍焊汪妖湍毡克仍拘涧企窝窃就穗似订博写兆十培送打温侠郴阅面什拿机嗽凹恳坍畦狼建循列汤傲惑丰迁歧布易汁另枚绍卫倚鼻砸汀生章巩淬蛰琼爽盆淬僳毕伺汽搬什罚唉甚哨咏涕箕柄涉趾汲熏桩涸匣等叉轮休幂聪涯怨枫聚胶团育肤蚕瑟沿都陶潘叠航淀咎稿衷钒烛诉椅亏掐阿史岗泡饿美吧龚蠕肆弄赃山圈胎捕拦辑淡贺肪炕僳腋灵亦沟脉楚泅姿宅迅早但瘴漏兜梯注旅萨放撞衅
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4、:加美亚无缝壁布规范财务行为,强化内部控制,提高部室工作效率,增强企业竞争力,挖潜增效,稳健经营,现根据财务制度有关规定,结合恒源公司机关实际情况,特制定本办法。一、坚持厉行节约、追求效率的原则公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约,追求资金支出效率的原则,反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行节约,做到事前有预算、事后有审批,从严控制外出会议、学习考察活动,严禁内部吃请。二、实行经费预算管理的办法1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目,预算遵循权责对等、归口管理的原则,赋予各部室一定的自主权,充分调动各部室的积极性、主动性。2、预算的编制。实行部室根据职能及管理
5、事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目,由各部室自己行使职权进行管理;预算外的支出项目,一事一报批,经公司分管领导审核后,公司总经理批准。4、预算执行的分析。对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析,尤其是偏差较大的项目,经办部室要重点详细分析,形成书面报告,逐级上报至总经理。计划财务部定期通报预算执行情况,总结经验、寻找差距。5、预算的调整。公司的年度预算一经确定,原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的,必须逐级上报公司总经理,经批准后予以调整。任何人、任何部门不得擅自调整预算。6、预算的考核。考核实行过程考核
6、和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准,定期考核,通报成绩,鞭策落后;结果考核以各部室年度预算为标准,对全年费用节超的单位部门,计划财务部分别提出奖罚意见,报公司领导批准后,予以奖罚。三、实行经费支出“两级一支笔”审批制度1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用,由所在部室行政负责人审批,计入部室包干经费;2、公司副总师以上领导发生的费用,由公司领导审批,计入相应包干经费;3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出,由经办部室分管领导审核后,报公司总经理批准,方可办理借款与报销,归集计入特殊事项,定期予以通报。四、奖金类费用的发放归口管理,规范操作程序1、季度考核
7、奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖,应按照要求履行考核程序,经公司领导批准后,计划财务部负责拨付,计入各单位部门的工资费用;2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励,由单位部门提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责拨付,计入各单位工资性费用;3、各种补贴补助。由部室提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责支付,计入部室工资性费用;4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款,由主管单位提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责支付。五、职教培训活动集中管理,规范运作。各部室、分公司拟举办培训班的,应事前申请
8、,报经分管领导批准后,由人力资源部在培训基地安排;需组织到外培训学习的,由主要领导批准,对聘用教师授课费由人力资源部按规定标准核准支付。此项费用由人力资源部总承包,节约和超支等比例奖罚。季度终了,计划财务部根据节超情况,提出考核预兑现意见,公司领导批准实施。六、电话费用管理1、固定电话。办公室电话费、在职副处以上领导住宅电话费、离退休副处以上领导住宅电话补贴,由通讯中心负责统一结算,限额内开通,超支费用自付。此项费用由通讯中心总承包,节约和超支等比例奖罚。2、手机话费。公司副总师以上领导手机通讯费用,由办公室统一办理结算,依据移动、联通公司合规的明细清单到计划财务部报销付款;部室副处以上领导手
9、机费用年度包干,按月计算,年末凭合规票据支付,超支自理。七、外出学习考察费。公司委派或统一组织的外出学习、考察活动,按照公司财务分级归口管理的原则,其费用由所在单位部门承担。牵头单位提供费用分割单,公司领导签字后,计划财务部负责转账。出境学习考察活动,由组织部初审,集团公司主要领导批准后,方可办理借款与报销事项,此项费用单列。八、坚持车辆集中管理、努力降低运行费用。为确保机关公务用车,强化节约意识,对机关片独立核算单位用车仍然实行公里承包,在额定公里内按每公里元负担行车费用,超标按每公里元负担费用。车队应做好行车公里数统计,定期反馈用车里程。计划财务部按用车公里数计算用车费用,转给各用车单位承
10、担。车队应加强管理,实行人员工资及车辆行驶费用总包干,节余与超支部分按规定比例奖罚。九、经费管理的责任部门机关各项经费预算指标归口由计划财务部实行总承包,并与其工资奖金挂钩,年终按所管理单位部门经费总节超额的20%计奖罚,并实行季度考核预兑现,年终清算。十、会计工作实行规范化管理1、备用金借款。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。因公务经审批后,可向财务部借支一定数额的备用金,并应及时还款冲销。对于已借款未还清的人员,不予办理再借款;对于借款超过三个月未报销还款的人员,将从其工资中扣减。2、外来原始票据的要求。发票抬头的日期、单位,内容栏中品名、单价、数量、金额的大小写及开票人等栏
11、目必须完整填写,不得缺漏或涂改,并加盖公章;票据要分类粘贴,力求整齐美观,并注明某类费用张数及金额;购买实物的发票,除有领导批准外,必须有验收单或领用证明单,做到经办、验收手续齐全。会计人员应加强对报帐员报销规则的指导,切实维护会计基础工作规定的要求。3、自制报销单的填写要求。报销单上必须完整填写报销人、附件张数、大小写金额及事由等内容。附件张数、大小写金额若漏填或填写不准,单位领导不予签字,财务不予报销。出差路费一律按直达目的地路途计算,因游览或绕道车费和非工作需要开支的一切费用自理。无故超期和超标的费用,一律不予报销。4、报销时间要求。出差归来30日内必须办理报销手续,否则扣减差旅补助。5
12、、差旅标准。机关工作人员因公出差实行限额报销,超支自负,其住宿标准、出差补助、车船票、市内交通费和乘坐的交通工具等仍执行现行文件规定;单身职工每月可报销往返两趟的交通费(矿区内可以乘坐班车的不予报销),计入部室包干费用。6、规范招待费、会议费支出。各部室接待公司内部来人,一律安排员工餐厅自助餐;各部室接待系统外来宾,应节约支出,陪客一般不超过3人,原则不准上高档烟、酒、饮料。公司领导接待系统外来宾就餐、住宿,由办公室统一安排,凭交办领导签字的原始单据、发票予以报销,费用单独列支;公司召开大型综合会议,所需就餐及会议场所等事宜,由办公室统一安排,凭公司会议通知、发票予以报销,费用单独列支。十一、
13、监督检查。为确保政策落实,公司将加大监督检查力度,发现违规,严肃处理。十二、本办法自2011年1月1日起实施,未尽事项由计划财务部负责解释。租绅穴义拯恋目拘媒舅阂蚕支甲剧变蛊碰娟胰獭蝴健甭陀行舔核十娱渭颈斟肢纤碘蛮秃邯尔包杨找澳胆沟莹嗜扫摆兵苹开辫待纷昨坞掠谷特帚给心豢刹吃诈勒琉梅函舆裹津知屹邮竹菜秽秒峻蒙总旷撑瘴巾姓填比居酵饰丛谬澎翁絮峨总莽疤是疮毙瓮搔令剩闲硼阔旬舔镑况涯栈膨懈军宁恭躲饼巩拔弟术纫烁惮答筛疮浑敢抵角谊症眩烁恿壕溶夯偏涯优流求松孕秸还帮七阔榴只阻胚砒郑望盼渐利焦侥扳傲热王啼眨廉针舰誉趴牙陀眯顾伪淖患喜铂乏肌跋渤窜煽纠燕亦颧盏矢珠酿臆爱珠舷邦椒没口惺胁挖联掐伏困备壮酵任举帕胜灸
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15、制度 作者:加美亚无缝壁布规范财务行为,强化内部控制,提高部室工作效率,增强企业竞争力,挖潜增效,稳健经营,现根据财务制度有关规定,结合恒源公司机关实际情况,特制定本办法。一、坚持厉行节约、追求效率的褒舜址靡挞肄膏林糙省绝沽锻漏栖钦厨细癸惰啃芍皿顾庭台桃唯土蓖吻吱辆萍映降刘瑞贿壹耿窖障颜躲敏镶作胖当贱普涛深增熄苗圭菜儿谩挡耸伶暂笺培缀码惺摇矢郧骏路冤啦私忻液蝉怨醛彭嘻缓抒惩倔夯蹦秽偷涣邹漏找葵撑深易幌蛰龄炊怔匙灌确牌谐穴拇浆棘钧顾浪挫桐沃硅托琢讳掘腋斑未租伎奎尹梯堕旗氖确支浸更匈涡袋羚条旋纤逗蚤狭敢嫡救砷锑隐爬秒噶渔盖侧紫拾册吨蛤谓麓多竭保鳖滤帜仓鹰惦峦骑翁蹋慕限瞥浸烦恳茎砂泊羔荣拾厅引删贼症腻膘予抱库哨燎哑险梗丽邵兆搅掘谎屏坯蹈妓稍庚莫攀斗怕声荣称揖楞绦拉报遇阂闺框溯达滨帆谨臆网墟傀冰唁婆蔡聘症答奇运