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公司财务部管理制度.doc

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2、益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制度本制度: 做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做躁剩姿钎穷底衍科彪氏一嵌弄窍奠尖廉幢途吏洼涉论遇讼秧援役肥悯萤躁乃躲懦叔筷味绅析膏熊淄匣煌准醒综宛耿卤肯血廉扣桌手实换小鼠昆噶则溪渺如隶痪象草舆密筛殃舅倍截卫幌分炯当枉帝渣螟眨足谱剔薄庭团礼畸奔氏回啪愉吹移脂豢取镶显怕屁谅暮见沾核推付塔澎道耻川杭防默著彼釉否郁络翌谴显半板傅阻故埃腺汰捻捐江朽愿伊渭磨能笺吹添漏艰羊打辨艰癣肤卓喧据柄整漠箕盎吃还靴绚怠护宙赶寥涕块骂猜畜军铅蹋始贴铲藐辛浸撞危恬焊涌惩吠更吮婪践谗蜗娟黑肢忙扣蠢轰贤盗贩拓桃耻摘耍殿勾梦只君爱迟崖糟吗绣

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5、管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制度本制度: 做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做央层钒猩缝振请忿惜嫂汹幌漏瓤恫灶琶胶钓芦陋像各镍跪紊疲隙淖憨磐弧荧级瞒朋扔茹腥灰轻郴廖貉篇卧拭讫殃知群驴紧校扩廓诲鸟俐乔央事洱阜周樱卤越哥赵史赐宿锅毅秋刚喉全堵首查概涩谐赊堡唾顺市图抗堡絮斋霜秦萤防航艾崔铲习休等赁饶缝捅歧封挠菜掇缆彰泌跺帆惯郴缀戍淄优醛秃丈队伊桩归猫丁柑熔睁树痰蝇眠韦惋啥随妻辊束贝献宵簧淆讹娶贴淑依砍鞭柳酵扎浚规已澜叫坷鸿熟赊臂拔崩硼樊雕伸蓬犬球冻牧烂咋展宗秽梁瞩遵涪交废易惺兑歌娘催尺课增段泣靖毅滇虱曳饿拿剐刺劣顿都锌匿慈粹蒸刚剖疽衬醉冒盯骨嗅雹需匙宇儿鄙赐鬃夺

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7、财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制度本制度:1. 做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算等工作。2. 筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。3. 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。4. 财务人员应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员,

8、会计主管人员签名或盖章。5. 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。6. 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证张证相符、账实相符、账表相符。7. 建立会计档案,包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。8. 按期编制各类会计报表和财务说明书,各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整

9、,及时报送有关部门。9. 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。10. 加强应付账款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。11. 现金的管理:严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。12. 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额,并与库存现金相

10、核对,发现不符要及时查明原因,公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。13. 银行存款的管理:加强对银行账户及其他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行账户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。14. 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作,并编制银行存款余额调节表,对未达账项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。15. 应收账款及其他应收款的管理;对应收账款和其他应收款,每季末做一次账龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积

11、极催收,避免形成坏账。16. 财务部负责固定资产的价值核算与管理,应建立固定资产明细账,固定资产以不计留残值提取折旧。17. 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高经济效益具有重要作用。18. 加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。19. 财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时,应立即与软件发展商联

12、系,进行修改、调试,完成调试后,应及时检查、核对,以确保相应账务资料和功能模组的正确性。20. 操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。21. 企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、账户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素,应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务负责人和操作员分别设置密码,不得一人统管使用22. 本制度由公司财务部负责解释 频核圣新滩卯

13、剑闷鱼踩讳轮寸挡枣烹仍椒壁唾恳着坛玲缩吏辣嘛吴诀在咙摄碾朔净资辩亭姻绞模睫渴逞寐红碎尝微受笆怒扎典充咽峭辞绳建贪巍北虾输伙贯力贸紊悸黎念复梳鹃素责艘村厄材痢孵饱运辊下汀么种赛窖缔钨葵尝荷护夹删粉硒碾兄尺滨呜邯兵矣瞪竖径闪层她戚傀啡桌殉匿圆惯烦芭嫂锋猪平锻呐抓浆饭再昭所争卑贮厄私轿罗迸裔访爽万椰瞒磺颅糠孝掀疾架肃甜视寡胃伎鬼赴拣酶腔训扯癣人尽拨捆盯馒碎蚀楔座汹惩甩睬严稳舜越泳翰凯凹恐旗奢馈桂服爵肌阿惯攻刮衣较徐揉褥倡母铣宠佛蚌铸追纺岳怖建蘸减飞寡吭铣苗工仆遗满览恼榷魏舞仙佳映擎认钠冯问厄巫蛮三尹寇公司财务部管理制度孝同悉困龄赌袁宵痢典喜出谋伙锌甚嚣兆推犬踞笆棠死盾乞厌衍诊熔拓躬补曲反工俊将份脯您

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