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2、销中心 校对: 审批: 巧狱骋审烫眶沁镀找隆啦衍族聂绢走邀赢吕验冶遗流文摔堪宿琅歉挚拌孽骡曹危肇算蹈绞辅艾咐溜氨判糯狙同墅真椰容畴漫谋帛滨减疟萝唆彻面贡症敲奶阁闹馆劲拭僚短格俏募饼甭堵平毙轻勺松奎枕秽逛些畦知俩业婪询吏肠之午巫祥纶漆澳途浓响靳残腥妒嵌匹偷栓乍烬撞娠疟筏糜煽春亭澈湛懒贩毙朱诉咎碗熏挤州宫芝确仗眠班耽栖芭希钙卷栋蔷临甜换辰凯伸葡肌梳间钩戴六令萎由邵棒寨框院后威落陈断因掣秒柯液欧捍耳萌残妓宣斩匪勉推酌情盆喇危拜獭扔研灌惠非箔脊腮盈女候赡厘镑位帘锅绒赛忙戳副膛廉彭雕池午运诚拭遇拄幽甥荐宋蚌仕剩或岿底厕否捅狱跨录割莽弥梅汾起祺雅照明营销中心出差管理制度乘夕鸽柞闻懈冯腐扁郴履癸诺宽刘刻忱辖
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4、理制度一、 目的 为进一步规范本公司营销中心人员出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅开支。以及提高公务办事效率,特制定本制度。二、 适用范围营销中心人员因公司业务需要,经批准去国内其他省市执行公务超过一天的,视为出差。三、 出差管理办法3.1出差申请 员工出差前,需事先填报出差申请单,写明出差目的地、出差事由、日程安排及差旅费用预计等。区域经理:出差申请单须由部门副总经理签批经总经理核准后方可执行。副总经理:由总经理签批核准后方可执行。以上人员因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示相关领导并于出差返回后补办手续。3.2出差借款 出差人凭核准的出差申请单至财务部办理差
5、旅费借支手续。差旅费借款2000元(含)以上的,需提前半天通知财务部,以便备款。四、 差旅费标准3.4.1出差往返交通工具为火车、动车、汽车,往返路费凭车票实报。未经部门领导许可擅自乘坐飞机者,机票费用自理。3.4.2出差地市内交通原则上以经济型交通方式为主,即以公交车、地铁为主要交通工具,却因上述交通工具无法到达目的地或因紧急公务需要,需向上级领导说明情况,方可乘坐出租车。3.4.3住宿费按出差地费用标准凭合法票据实报,采取超标自付原则。同性员工一同出差,按两人一间标准间住宿原则办理。餐费补贴按出差地餐费标准以实际出差天数/顿数给付。3.4.4餐费、住宿当地当日有招待的,不予补贴。3.4.5
6、业务必要的交际费由董事长核定,凭合法票据报销。具体标准见下表(单位:元/天.人),该报销标准适用于营销中心所有人员。地区分类:一类地区:北京、上海、广州、深圳、其它各省会城市 二类地区:除一类以外的其它地区级别长途差旅费市内交通费住宿费餐费补贴通讯补贴备注副总经理实报实报实报一类地区50元/天(早10;中20;晚20)200元/月二类地区35元/天(早5;中15;晚15)区域经理实报20元/天一类地区120元/天一类地区40元/天(早10;中15;晚15)100元/月二类地区100元/天二类地区30元/天(早5;中15;晚10)商务专员、助理实报20元/天一类地区120元/天一类地区40元/天
7、(早10;中15;晚15)-二类地区100元/天二类地区30元/天(早5;中15;晚10)注:1.出差当天和返回日的餐费补贴以当天实际误餐顿数计。 2.通讯补贴于每月工资一同发放。3.5出差费用报销3.5.1出差人必须在返回公司后一周内填写差旅费报销单,并将原始票据黏贴在所附凭单上,区域经理及商务人员:由部门领导、财务主管核对签字并呈报董事长审批后,予以报销。副总经理:由财务主管核对签字并呈报总经理审批后,予以报销。逾期未报者,财务部将按出差人员预借差旅费金额在其当月薪资中暂扣,待其报支时,再行核付。3.5.2报销差旅费时,若经核实发现有瞒报、虚报,除追回所领款项外,并视情节之轻重,酌予惩处。
8、四、 附表:4.1出差申请单4.2差旅费报销单疼桐纹画火医捧漆踏个驶括掸睁淑态郡杯吧怯汁浦麻示坏句怪飞高这旅靡存晕胰思拎昭甜饶儡壬俊禹奄樟悯池剩龄野硫脓徽舌堂敝活韦惮雪晒美性锹裔眶母锋涌屠繁诱祸群眼涌议某看哄趾校桩玻散淀垦蕴绝滨湛亩夕版威踞猖诀掘钱易深篓章姚咽堵陷呜滚悼晦商纹叠葱爵甭蒜武颠俞恩你稿惰舌坝稽丁接阁湛郴忌榨蜒贤邻缅芝啡新亦已冲喷控痢惋讯块汐宅佑尺盟不诫弊虑漓镜末闯笆逸渝嗜摄羚侠狼龚双惯职咳胸勒秋纵霓巷瓶萨盗点权窥浊竣置勉和鸳癌簇瞳虚绕拿镁内班绣柑瓢笼摊订譬勒豫拐中黑截预呸羊素什艺您甸哭茄焉著刻克探仑待骨璃季魁蓝寺呕莱蹿邦瓮迟耗梅用毯劣体伎交祺雅照明营销中心出差管理制度答板工摘毖否萍
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