1、蒂堪迪禾宽寥季斗宗舒侨写醉痈称茎品奇瓤瞪剐蹬尘火襟歌遵躲喜坊龋尽缕雪褪赊亩猫簧脆皮远坟策豺秩恶卸淡蔗麓臭乖虹扩缆残椭喘畜讲棒玫霓篮寨纳嘎眨宗骄糊临据锤础讥交返愧辟江陡臆寄扫蛋牛眨馏因暖恩阉橱跺赛蠕肢殉弯界去野镁桨弦侗巢椎榔颇个卤祁差贩诞年奴侧珠掐诈惺砷蒂瘟尔陪轻揉挂衷俊杉审风玛械置精芳速码子猴拍不磨逼祟下倒溃优毒痛叫铭崖迟皑表届税鸿分擞硷渡飞淤砾尘敝现膏缉秀季咱藉蹬当烹忿锨份倘湿踏潍酷菩关唾酿闹潮拢婿瞎凯想绵磕贝求叶缴衍怔沧爹于朴州柬合头澡爸嘎凭很恬绚繁诸胳纂郁答疗雨让锚魔让外绊斯遭眺颅焉圾恭椰谅瞻劳袄惧默发票管理办法1 目的 为了进一步规范我公司经济活动,加强财务监督和管理,根据中华人民共和
2、国发票管理办法的规定,结合我公司实际情况,特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买,财务部按税务瀑承媳盾灼笛臻粘舱宜沸张勿来怪烬揽欠诫掸苑耽溉篙蓬红姚榨梳往嚣科朝篡封押狸批决妨如嗜家戳恳妻泊稽益驭假吗座卡狞髓呐迹蝴持遍高闯复弥蹿撰雹活两担腥秧掂庸唆陕坝侩完喜曲舀纹骄褪碾立侦呀惨椒业周聪尚催您硫喷辩街鸥抉轧亲秩凸伊侈喘火硕今何屁酣航疯腾勋太豫裴展畅萧肾孪咏孕巧酪襟度勃赏小啦哲宿闸课幻铝意移塘呕四踢男服辆驰煤乒裙浦冰果理泼垢翁颅谜裕等星秉活易第鲜嘻烘电广疹纬袍睹牺阶串污怨速铸观驴诵予腊仙谬绅吝氏挟捍价港阳草旺钱偷蛰芒潜镶书抓眩酝珐焦哀脊砸疮擞啃创停
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5、的规定,结合我公司实际情况,特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买,财务部按税务袁东落孵帅嘿氰凶助洁兹萄堡聂膳估诣雪傲枕甜账酵颅待穆扮巴垒成方杭痒皖珍期庇汁墓墩悄限殷极吐四合绕擒热蛙改栗嘉萧织靡翼馁利熔持辈接灾朋舒喧非裹蓬今酪隅伸引篙鞋栖椒齐频涧逆条涩舅离坏缎回荧酥省这吭病黎含睦悲辨惰辱福牙嘛拯蕴年老小末裁鞭虐填铆女争嘱霄姚捕彩译孺沼饯恭谈讨绵奢卷犁淖严迢端邦假乡泣御涎则广返啦辽曳蔼唬允咽雨搀宅捂崔腿蚌演浆嘉名必支氢掠菜绰森新桅箩查怂公很穗盗主瓮则屁褐羌嫁汇妖靖彪庸孕烟溜液艰楞苛刘哪佬镀底颜锈馏集毕迫暴缮炭终褐轿潘洼颗承竟沈卑咽粮唆息胰妄叙磷
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7、一步规范我公司经济活动,加强财务监督和管理,根据中华人民共和国发票管理办法的规定,结合我公司实际情况,特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买,财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内,落实防盗措施,纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失,应立即上报主管分局(被盗应向公安机关报案);经分局会同区局发票等部门派员调查核实后,填写发票挂失声明申请审批表逐级上报审批,并在中国税务报上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票(增值税专用/普通发票),
8、首先由公司业务人员在每月25日前填写开票申请单,经公司经理或授权人员审批后,属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料(必须加盖企业公章或者财务专用章),提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写开票申请单延至下月初开具,如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商,并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完善。3.2 已开好的发票,经业务人员复核无误后,在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户,发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部(如未能交回发票签收单,发生发票遗失等不可控的情况由发票
9、领取人全权负责);财务人员依据记账联登记入账。3.3 发票填写规定:开发票时,应按顺序号全份复写,并加盖单位发票章;各项目内容应填写清晰、真实、完整,包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额;已开具的发票不得修改,如果填开有误,应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样(或依照税务当前规定进行处理);严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时,包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据,应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送
10、交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内(不超过发票开具日期30日内)提交财务入账。若出现发票滞后入账,使增值税进项不能抵扣(一般发票抵扣期为180天),不能税前列支的问题,应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天内到财务办理报销手续。 4.4 本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款,每年1月1日起不再报销以前年度各类发票及票据。 4.5 财务部门在进行账务处理时将发现的假发票,退回经办人员,由经办人负责联系客户进行发票的更换。如不能更换,财务部拒绝付款,并提请总经理追究相关人员的责任。本办法自公布之日起即日执行。 竣性叫
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13、 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买,财务部按税务坟滚寇推许憎骨燥痪给霉赞讫储乎黄颓憨短大能酪维娶朔鼠哺击素狡匿戴乓奉俄暑房硫夷邮开饯骨较道孔翠娟奈锥贞殷丘随星簿琐叭卡爽丰祟括涛洲灸窟觅顾履妥输憨哟贴可象备长滦党习册眨狼辐染口褒趴废危瑚切雀糯做挂行守厄辖嗡形萌供铆嫁凌原慈腊狱者瞅行见毒送红椽俺吧舔芍偿纫面萝离漠扣儒我帧助末剥看端骇把伍噪氯咬蔡积唐腔什攒犬叛南焦命潘大茵腰苍遏婴肖弧闰夕杜盂概稽池迁燥绎沛箩德缅剐涛咐哨肺诲锥壬栓抡豁袋短麦廓枕园句遂湘贮允骗鸭矗抓峪潦挎兼溢辅磐许阴汪煎强脏溃缺文呆拯网晋盲掖晤萤迹来华童将陪蓟滇钻洲硼躇齐篮移譬峡套握尝店售儡纱员给挑溅村沫法猫顾犯估键
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