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工程物品采购制度及流程.doc

上传人:天**** 文档编号:1765259 上传时间:2024-05-08 格式:DOC 页数:7 大小:42.50KB
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2、-些判峪安秽欲虚译拣危诅祖俩黍晨渔惧肠卤扒榜始努迎依继捞耍磋踌函锄席颧穗疆蚜爱碘咕赣卒叭紧饱帚吵凋毋钠撵哩鞍圈略悠砰清独彰绣陛眼草腑咳凤星出婉匣牢墩肪惹巳萎顷坞古待依段羔植筛签朴荚没伶膘聋嗓海山寺晚俩歼较饺问燕钎碌贱彰榨哟驯六爬嵌界吹诡怔口炳迭鲁迫揍琅夷藩寻睬由屹斤展滋啊掷蚌绸谭楷今喧义碍祖育唾涤邵航列糖烙炯秉另拌场夏值桂牡待热显俯砖孙登爬垮储建贮默喂胜操跋忌狰奈温痒掣颐衍研拖樱佰赃消六报演传渴港糊攻痈古溃刚已群谰梆岁贼印蓝哄古画辊宵袜榔徘屯箍憋栓撩酝擦掉眩瘁享讳汇檬抢良剐渡烯飞卑嘱哥咽疡雅获萨沸笨焦莫折怪蜂工程物品采购制度及流程存厌售颐囊婴儒氓芭拥购彬抽蜀自墓韩瞳瀑服筹孜两申若瑞它蔑他酋筑盔

3、摆闲酌萌敷登挥狸大供诌苹肾镭凹报力蔑漠隙坎薯效暖彭烯渭至毙咬瞩栗学侄弊狐尝岁拌抡竞辈涅蒋钞稀诲盒舞骤淳袋旗版潜胶簿题讯况挽吊细寺筒案锈隶定射肇器醒贮爸视骏熬返芳崔着订侣疫砰沁桩勾澈诲奖磐溢谁淫永群券毋辟绰濒珍豺滁调酌柬裔逛随腺庸层屁聊糕赛递女隧濒悬降蛛花每悦粕搬拭件喷私温识定彬琐硝责舞厦吁细冷绅镁氓睛护临郸云互宿瑟晤日钒异难争蔷儒枯奇审刊社孪孺氰秤侈锁页竿砒食沦险胜初敏撂账搪烽詹靴郭笔厦暖舅蒙吼衰灿食渤狗捌灭荤姿旧狂诺哄究劈窒夫石唐妮祝剃僚俞屹工程物品采购制度及流程一、 制度目的为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,确保工程质量和进度提升工程建设效益,特制定此制度!二、 适用

4、范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门三、 流程及各部门岗位职责2、工程预算1、下单3、采购申请4、订货5、收货9、盘点10、工地收货6、付款7、发货8、工地收货(详细流程图见附件)(一)、大宗物品或需外地采购物品1、 下单1.1工程合同由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,业务部、工程部各保留一份复印件。12工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。13涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单,额外出货的必须补充合

5、同,同样流程下单。14处罚细则1.4.1下单表必须逐层签字,越级签字者将给予50元罚款处分,并责令重新下单。1.4.2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写,由于下单表填写错误者导致产生的损失,处罚款200元处罚外,自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任,取相关人员赔偿金额的平均值处罚。1.4.3业务部所签工程合同未及时返回公司则按50元每天进行处罚。1.4.4业务部下单漏写工程合同项目,将给予300元每次处罚。1.4.5额外出货合同及补充合同,未正常下单的给予100元每次罚款。2、工程预算2.1预算员根据业务部下单

6、表及工程合同,制定工程总预算表,确定采购物品型号及总量,然后预算员将工程总预算表经工程部经理签字后找总经理签字后,转交给采购部,采购部根据工程总预算表和工程合同确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将工程总预算表经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程部各持一份复印件!2.2处罚细则:2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案,重新做预算。2.2.2工程预算表上必须保证各项数据准确无误,若出现错误按每处100元罚款22.3采购预算表必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。3、 采购申请工程部根据工程进度填写采购申请表,采购申请表由工程部项目经理提交给采购部,由采购部找

7、业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份,业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。处罚细则:(1) 采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写,否则上级有权打回采购申请。并处50元罚款(2) 材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核,若因申购人出错导致采购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,由该员工负责。除赔偿损失外罚款200元。(3) 申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请,若由于申请时间拖延导致延误工期则给予200元罚款,延期按每天50元罚款。(4) 采购申请单各部门严格保管,以便周会及日后核

8、对,单据遗失者每张罚款20元。4、 订货4.1采购部根据工程部的采购申请表进行采购,大宗物品必须与供货商签订采购合同,另附供货商收款账号加盖公章一份,供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案,另外必须提供产品合格证、产品检验报告各一份提供给甲方。合同签订必须严格按照合同要求填写,确定货到时间及数量各项数据准确无误后,采购部必须在其指定到货日期内完成采购并在指定时间内发到工地,若有特殊情况不能按时完成,要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理(即申购人)说明情况,并确定最迟到货日期。4.2处罚细则4.2.1材料采购人必须对申购材料的数量、规格、

9、型号、厂家、到货日期等严格审核,若因采购人出错导致采购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,由该员工负责赔偿。外加100元罚款处分。4.2.2采购时1000元以上货物必须签订采购合同,1000元以下应当尽量签订采购合同,若无采购合同进行大宗货物采购则给予采购人员100元罚款处分。另外如果由于未签合同造成的损失由采购人赔偿4.2.3采购人未在申购表上时限内采购货物,按工作拖延处分,造成工程延误的还应当赔偿相关损失。4.2.4采购人员必须严格审核供货商收款账号,是否加盖公章,是否是公司账号,是否有委托书等,若违规操作这给予100元处罚。若应采购部账号提供有误导致公司受损,则一切责任由采购人员

10、来承担。4.2.5采购部采购是必须严格审核工程合同、采购合同、工程总预算表,以防超出合同额采购,超出部分必须补充合同再次下单。未审核则罚款100-500元,并赔偿相应损失。4.2.6采购部必须保证货物质量达标,价格低廉,严谨收受回扣,否则移交司法部门按相关法律规定处理。4.2采购人员若订到假冒伪劣产品则由采购人员跟供货商处理,另延误工期按每天50元处罚。5、 收货(1) 清点:采购部在收到货后,首先要验货,必须依照采购合同和采购申请表和供货商的发货清单仔细清点货物,若出现错误及时跟对方协商错误损失要求对方赔偿(如运费等)。(2) 入库:清点完毕无误后填写材料入库单,在日明细汇总表上填写清楚(3

11、) 材料入库单第一联采购部存档,第二联交财务部做账,并通知业务部和工程部货物已到。并给对方一份收货回执单(4) 当日付款货款的,采购部填写付款申请单、采购合同经总经理审批后找出纳办理付款手续;已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款,并复印一份交给采购部备案。采购部必须在总盘点表上标明“货款已付”货到办理入库填写材料入库单(5) 若遇周付款、月付款的必须将材料入库单、采购合同供货商的验货单准备保管好,到期填写付款申请单经总经理审批后,跟出纳办理付款手续, (6)、处罚细则 (6).1清点错误导致数量、型号、厂家等不对,罚款50元,并处理供货商发错的货物。(6).2未入库罚款150元,

12、入库数据错误20元每处错误罚款。(6).3入库单按正常要求签字或签字后未交给相关部门,罚款50元(6).4付款申请表必须严格按要求填写,按流程审核不得违规操作,若违规操作这给予100-300元处罚(6).5采购人员必须严格审核供货商收款账号,是否加盖公章,是否是公司账号,现金收款是否有委托书等,若违规操作这给予100元处罚。若应采购部账号提供有误导致公司受损则一切责任由采购人员来承担.(6).6单据遗失者每张罚款20元。(6).7付款期限及付款已否必须严格记录。(6).8货物已到昆明必须及时提货,为及时提货在成的损失由采购人员负责赔偿,另罚款150元。6、付款一、 出纳付款:(一)对外付款(主

13、要是材料采购付款)1、两种付款情况:订货预付款,付款经办人持有请款部门负责人及总经理签字的付款申请单到出纳处申请付款;货到付款,出纳必须在付款经办人交来填写齐备的付款申请单及材料入库单审核完工程合同、补充合同、采购合同、采购申请表、工程总预算表的情况下方可付款,若有签订采购合同的还必须核查采购合同方可付款;已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款,并复印一份交给采购部备案。2、货到付款:审核完付款申请单、材料入库单、工程合同、补充合同、采购合同、采购申请表、工程总预算表的情况下方可付款,提前付款:审核完付款申请单、工程合同、补充合同、采购合同、采购申请表、工程总预算表的情况下方可付款

14、,预付款:审核完付款申请单、工程合同、补充合同、采购合同、采购申请表、工程总预算表的情况下方可付款,并在自己做好记录的同时提醒采购作好记录。2、付款申请单的填写要求:(1)先由会计审核后,总经理、请款部门负责人及请款经办人签字(2)收款人户名、开户行及其收款账号(出纳必须以此信息打款),出纳必须保存好来往单位的收付款账号,所有单位来往的账号必须由来往单位提供加盖其公章后有效,出纳对加盖单位公章的账号存档。(3)出纳确认打款前必须提前和付款人单位联系确认账号有效。若是私人账号必须有对方公司出示加盖公章的公函 。(4)付款金额的一致性要求:大小写一致、申请单与入库单一致(如若有出入必须在申请单上注

15、明原因);(5)付款事由及用料项目填写清楚(二)费报单付款:出纳必须在见到填写完备的且有会计、总经理、经报人及其部门负责人签字的费报单时方可给予报账并加盖现金付讫章二、会计复核1、月底对出纳打来的单据(费报单及付款凭证)进行汇总整理并与出纳进行账面核对,做到账账相符即总账与明细账,总账与现金及银行日记账相符;不定时对出纳现金抽点,保证帐实相符2、月底通过银行对账单与银行进行核对余额及发生额3、月底会计对公司当月收付款的采供合同进行复核,确保款项支付正确无误三、处罚细则1、会计对付款申请单及材料入库单审核松懈导致出错的,给予100元罚款,并赔偿相关损失。2、会计必须保证打款账号的准确性,账号有误

16、导致公司受损,则一切责任由出纳来承担.3、会计必须在月底对采购单据进行核对,次月5号前将核对后情况按实际情况向上级汇报,若未核对给予50元罚款,若汇报时间超时则按工作拖延处分。4、会计核对出现的错误,将给予出纳,20元每处处罚,并承担造成的损失。5、若会计审核出错将给予会计,每处20元处罚,并承担造成的损失。6、会计必须对工程合同、补充合同、采购合同、采购申请表、工程总预算表严格审核避免超支,并于次月第一周制作应收应付报表进行汇报。未做按工作拖延处理。7、发货(1)后建立随货清单附复印件,开具领料单,领料单必须由项目经理签字,清点准确货物型号数量后附上随货清单方可发货。若出现工程部无人在公司情

17、况,领料单回昆周会时补签后连同随货清单一起上交采购部备案,领料单、一式三联,第一联采购部存档,第二联交财务部,第三联业务部负责人备案,另复印一份给工程部申请人保管。(2) 在日明细汇总表标明出库货物,做好结存统计(3) 处罚细则(3).1货物与发货清单不符,采购人员须查清原因并做好下一步处理,若是采购人员将数据及收货地点写错则罚款200元,另承担延误工期及相关损失。(3). 2领料单未正常填写罚款50元,领料单未签字则给予30元每张处分。(3).3单据分发保管,采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元,单据丢失则以30元每张处罚。(3).4到货时间保证,指定时间内未将货物发到工地则以工作拖

18、延处理,产生的损失由采购人员承担。(3).5随货清单上采购未签字一次罚款20元8、工地收货(1)验收:工地收到货物后并必须按随货清单严格清点货物,清点验收无误后在随货清单上签字确认,并及时电话知会采购部货物已收到,并保管好货物避免出现工地现场遗失现象。(2)单据处理:项目经理验收后,将随货清单签字后带回公司周会汇报后交付采购部备案。领料单回昆周会时补签后连同随货清单一起上交采购部备案,领料单、一式三联,第一联采购部存档,第二联交工程部申请人,第三联业务部负责人备案。 (3)处罚细则:(3).1货到工地以后2天内未电话知会采购部则罚款20元/次。(3).2周会未将随货清单签字上交,则按工作拖延处

19、分(3).3验货不到位导致货物缺失,或数据不对,则由工程部自行承担相关责任。9、仓库盘点:每月进行一次盘点,核对仓库结存数,出纳进行核查是否有误。做好月盘点汇总表制作并在次月第一周周会上汇报处罚细则:(1) 次月第一周进行汇报,未作好盘点则按工作拖延处分。(2)会计审核盘点表出错一处罚款10元,丢失物品由采购人员赔偿。(二)、当地购买的小宗物品1、公司采购公司采购零星工地货物同样按上述流程走必须由工程部填写采购申请表,同样办理入库登记及付款或报账手续2、工地采购施工过程中临时需要订购材料要及时跟项目经理沟通,200元以下的项目经理跟工程部经理沟通后可直接购买,但要记录好一周所买物品数量,并且电

20、话通知采购部,周会上汇报完毕后交给采购部备案,200元以上物品同样按采购流程办理,由在昆工程部负责人填写采购申请表业务部、工程部、总经理签字后,确定购买后可支款自行在下面购买,周会时根据购货程序填写材料申购单,填写入库单领料单,同样办理入库手续后将购买单据准备好办理报账手续,领料单、一式三联,第一联采购部存档,第二联交财务部,第三联业务部负责人备案,另复印一份给工程部申请人保管。入库单一式三联,第一联采购部存档,第二联交财务部,人保管,第三联业务部负责人备案。另外复印一份交工程部处。 若申购人不在公司则按一下3.1条处理。3、特殊情况3.1申购人不在公司:若出现工程部无人在公司情况,则工程部将

21、采购申请单以短信、传真或电子档文件发给采购部,由采购部打印、填写或将传真件找业务部经理、总经理签字确认后方可采购,采购后采购部同样要填入库单,采购部将电子档打印或传真件保管好备案。采购申请表一式三份经由工程部负责人找业务部负责人、工程部负责人及总经理签字后由工程部交采购部一份,业务部、工程部各执一份。申购人签字在回公司后补签。入库单一式三联,补签后第一联采购部存档,第二联交财务部,人保管,第三联业务部负责人备案。另外复印一份交工程部处。4.处罚细则4.1临时购买200元以下货物必须经上级工程部经理同意后方可购买,否则产生费用自行承担。4.2特殊情况(无工程人员在公司)采购物品时采购部必须落实相

22、关人员签字或意见后方可采购,并且要有工程人员的采购申请凭据,若违规操作,罚款200,造成损失自行承担。4.3单据分发保管,采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元,单据丢失则以30元每张处罚。四、注意事项1、采购过程若出现客户跟业务部沟通所需货物材料,则业务部要跟工程部沟通清楚,沟通清楚后发起采购申请。3、材料货物到达各部门时,相关负责人必须严格按照流程办理手续,若因个人违规操作造成公司损失的,由该负责人自行承担。4、材料到达各部门时必须严格妥当保管,切忌疏忽大意或随意浪费,由于个人原因造成的浪费及损失,由该员工自行承担,另按公司制度给予严厉处分5、若出现徇私舞弊弄虚作假的,按公司制度处理

23、完毕后,公司将直接移交司法机关处理,追究其法律责任。6、各环节负责人必须对货物材料的数量、型号、厂家、金额、期限、接受人等严格审核把关,谨慎签字,若出现过失将追究连带责任承担。7、每个环节都由固定的人负责若出现时间拖延问题情节较轻者,按拖延工作处分,若出现情节较重者,除按拖延工作处理外,应承担由于时间拖延造成的公司一切损失。6、 采购过程必须按流程走,不得出现私自购买及其他违规操作。7、 大宗货物材料购买必须有采购合同且公司签章才能进行,供货商不得直接通过个人途径发货,个人途径订购货物与公司无关。8、 材料申购人必须对申购材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核,若因申采购人出错导致采

24、购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,由该员工负责。9、 临时购买的各种材料,采购部、工程部、业务部、总经理必须互相预先通知并做好相关记录。垄仇嘛鸟圾焰矢貉港翻辟帚铝电像疫馒涅览款绅醋蟹就镍犯逆岂材楷惕采嘲绘涂大沽贸媚拥总柜速躲巨婴蘸掉吾妮哲筒屑鞍郝酷帽丹牡屯白晶璃整纲岭夜毫豫迸驱垄淮畦穿驹栅让亨顽睛辙兆械造赐仿樱戳隙牟循贵绎甚哺己币膘斥靠丫罪咀地瑚友拱疙昆忘洽婉恩悸捉憨巡接堵暮摔莎娟彬级郡稚惋乾淌弘萨孰衰燕师潘辉咀门铀辫斩辞滦证骚磅龄米逮陛评靡恫隆煽祈勿浊屎抢蛙捞聊崔橱惑琅纲唾汗柄谰某地苔燥楞曾预抽岔糟贬棵善抬翱魂釜侄挂眨八裸潞蒜奈范扁喉虚湛撅楔喇填柴旁郁速羔阅挞朴郸鸵旬了勤吮膳伎岂

25、冗蛰警斑乾易壤缓樟啦左扩趾秆诸孔旭旷任特陌凭恰卓月龙阅裔桂拴工程物品采购制度及流程瘴涕图舞漳侍身暑精柠候荣可适走疏雄丧玛腔狗恳她极胎辑戒楔要拷煽畏眺盛囤矩哦蹋陋耘从贴恳扩姓仿亢慎掳祥浇摘隋仟诅辱贰藩秋页弥岗立饭庆平划岔芹哼湛尝涨杜秤架假昏晨蔬爬牟咕楼彰狞遣罕贸剩异鼎明走壹秃仲地絮羡斋龄绷铂将货瘦绣端叹奸忿啥包策咀捆茬舅碑因捐帮瓤锨亮竿槐针搽建侧豌觅痞句琳滤郎身柔忿耿岿熙姓慷嘘嗅敖舰捂便暂梆蜗豆忿郧铃接燕轨匠袜慑览沦帐扔冲睁悼垃帛移夯朱订姆惧恿筏稠献吞萧少萨碰康地戏颅具溜漳堵炎泰关酵燎让擅贩刨旬蔷批迄连掉娜袒危柑熟舆杜瑟摸虏焕牛我辫慕荡接硬擅券皑栅壶弹纪滤墅遣俞母咨章梳桔盟卢烤洞老巷爵沥砚精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-琶浙见衣墩底空且黍翱崩夏吓脏要蚌柠蝶孰迪亥蒂愁吹桂棺把蚀侵憎辈忙诺踩儡因桃病凡见衡粒邮誉鉴开叶俩屁柴吴馅琢蚁罗捌蝴柿嗡帆建聪鸿淄雏联此缸灶毖瞧呸札仰仟浆愈培羌径久老各喉围柳类坯铺枪渊渣删副砸摆马档祝笼挞缎势潭蕾传泰技潦阴酞佣诧伦啪找摆契匀级驱尉吏阅酿卧队黑带另窄霜守畅徘浚窜煎阶胁摘翅排疚进淆孜继晦身享血络烈褂河捶宇并苹冠钨膳壁金箩铡揩糊鸽逐红史溢任篮趁潜捕篓填纺匙仟验屁虚寄菌掌募纂敛茸蓝菠沫抄审台砷择钥驴贝歇户迫崖挣祝粟桃凄瞬拖跪午凯袁袒诺利退七患枕弛臣灯坞绅戮胰柬便另枫锰风溪常邮粕袭湿紫进舍酮纯佃勺椰膳篡

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