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会计电算化上机练习-密码dllhkj.doc

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资源描述
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(2)单位信息: 单位名称:世纪集团股份有限公司; (3)核算类型:记账本位币为人民币;企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管:001王菲;按行业性质预置会计科目 (4)基础信息:存货、客户、供应商分类核算;该企业有外币核算; (5)分类编码方案: 科目编码级次为422; 客户分类编码级次223; 部门编码级次12; 结算方式编码级次12; 地区分类编码级次223 供应商分类编码级次223; (6)数据精度采用默认值 要求进行系统启用:总账,时间为:2007年1月1日。 3.建账后赋予002王力宏为总账权限、003周杰伦为出纳及出纳签字权限。 二. 总账 1.时间为2007年1月1日,以001王菲账套主管身份登录003世纪集团账套,设置总账控制参数要求:制单续时控制;支票控制;打印凭证业脚姓名;凭证编号由系统自动编号; 外币采用固定汇率;取消赤字控制 操作指导:设置 选项 编辑 确定 2.总账期初设置要求 (1)外币及汇率:币符:US,币名:美元,采用固定汇率,其中记账汇率为8.42122,调整汇率为:8.42354 (2)增加会计科目: 编码:100201,名称:工行存款, 辅助核算:银行账、日记账 编码:100202,名称:中行存款, 辅助核算:银行账、日记账,外币核算:美元 编码:121101,名称:生产用原材料,数量核算;计量单位:吨 编码:550201,名称:差旅费, 辅助核算:部门核算 编码:550202,名称:招待费, 辅助核算:部门核算 编码:124301,名称:乙商品 编码:124302,名称:丙商品 (3)修改会计科目: 编码:1131,名称:应收账款, 辅助核算:客户往来,取消受控系统 编码:1133,名称:其他应收款, 辅助核算:个人往来 编码:2121,名称:应付账款, 辅助核算:供应商往来,取消受控系统 (4)指定会计科目:现金总账科目选择1001现金,银行总账科目选择1002银行存款 操作指导:会计科目 编辑 指定科目 (5)设置凭证类别为:记账凭证 (6)增加结算方式: 编码:1,名称:现金结算 票据管理: 否 编码:2,名称:支票结算 票据管理: 否 编码:201,名称:现金支票 票据管理 :是 编码:202,名称:转账支票 票据管理 :是 (7)录入期初余额: 序号 科目名称 借贷方向 金额 1 现金 借 86000 2 中行存款 借 7500 3 工行存款 借 100000 4 短期投资-股票 借 100000 5 应收票据 借 90000 6 应收利息 借 10000 7 生产用原材料 借 70000 8 库存商品-乙商品 借 320000 库存商品-丙商品 借 204000 9 固定资产 借 160000 10 累计折旧 贷 3500 11 短期借款 贷 160000 12 应付票据 贷 6000 13 法定公益金 贷 38000 14 储备基金 贷 190000 15 利润分配-未分配利润 贷 750000 (8)分类定义: 地区分类 客户分类 供应商分类 编码 名称 编码 名称 编码 名称 01 东北地区 01 通用集团 01 松下集团 02 华北地区 02 大商集团 02 索尼集团 03 华东地区 03 百盛集团 03 惠普集团 (9)部门档案 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 办公室 101 人事部 102 财务部 2 销售部 201 市场营销部 202 售后服务部 3 研发部 301 研发一部 302 研发二部 4 生产部 401 一车间 402 二车间 (10)职员档案 职员编码 部门编码 职员名称 职员属性 001 101 于洁 经理人员 002 101 李媛 管理人员 003 102 王菲 财务人员 004 102 王力宏 财务人员 005 102 周杰伦 财务人员 006 202 邵倩 管理人员 007 301 张馨 研发人员 008 401 吕欣 管理人员 009 402 岳阳 生产人员 (11)客户档案 客户编码 所属分类 客户名称 客户简称 地址 001 01 通用集团 大连通用 大连市中山区中山路125号 002 02 大商集团 大连商场 大连市西岗区长春路32号 003 03 百盛集团 大连百盛 大连市沙河口区西安路21号 (12)供应商档案 供应商编码 所属分类 供应商名称 供应商简称 地址 001 01 松下集团 松下会社 大连市中山区鲁迅路15号 002 02 索尼集团 大连索尼 大连市西岗区同庆路32号 003 03 惠普集团 惠普电子 大连市沙河口区黄河路21号 3.总账业务的日常处理 以002身份填制当月凭证,操作日期为2007-01-01 经济业务如下: (1)1月1日供应部采购甲材料10吨,单价5000元,增值税8500元,以银行存款支付 采购材料 121101 借 50000 21710101 借 8500 100201 贷 58500 辅助信息:结算方式:202,票号:ZZR001,发生日期同上;数量10,单价5000,领用部门:研发部,姓名:王菲;用途:采购费 (2)1月3日财务部提取现金 财务部提现 1001 借 10000 100201 贷 10000 辅助信息:结算方式:201,票号:XJ001,发生日期同上,领用日期同上,领用部门财务部,姓名:王菲,用途:备用金 (3)1月5日接受泛华集团投资10000美元 接受投资 100202 借 10000(US) 3101 贷 10000(US) 辅助信息:结算方式201,票号XJ002,时间同上 (4)1月7日研发部吕欣购入乙商品500件单价80元,货款未付。 采购乙商品 124301 借 40000 21710101 借 6800 2121 贷46800 辅助信息:供应商:大连索尼,业务员:吕欣,时间同上 (5)1月8日从银行借入3年期借款500,000元,借款已经存银行。 取得借款 100201 借 500000 2301 贷 500000 辅助信息:结算方式202票号ZZR002发生日期同上 (6)1月10日外购丙商品500件单价60元,价款30000元,税款5100元,货款未付 采购丙商品 124302 借 30000 21710101 借 5100 2121 贷35100 辅助信息:供应商:松下会社,业务员:吕欣,时间同上 (7)1月12日销售部购买办公用品以现金支付 采购办公用品 5501 借 200 1001 贷 200 (8)1月15日销售给大商集团乙商品400件,单价150元,货款未付,增值税10200元 销售乙商品 1131 借 70200 5101 贷 60000 21710105 贷 10200 辅助信息:客户:大连商场,业务员:吕欣,时间同上 (9)1月17日邵倩收到大商集团转账支票一张金额为99600元 收回货款 100201 借 99600 1131 贷 99600 辅助信息:客户:大连商场,业务员:吕欣,发生日期同上,结算方式202票号ZZR003 (10)1月18日用转账支票支付广告费,金额2000元。 支付广告费 5501 借 2000 100201 贷 2000 辅助信息:结算方式202票号ZZR004,发生日期同上;领用部门:销售部,姓名:王菲 (11)1月19日销售丙商品400件,单价150元,货款存银行,增值税10200元 销售丙商品 100201 借 70200 5101 贷 60000 21710105 贷 10200 辅助信息:结算方式202票号ZZR005,时间同上 (12)1月20日预借2000元差旅费给财务部 预借差旅费 1133 借 2000 100201 贷 2000 辅助信息:部门:财务部,个人:王菲,发生日期同上,用途:差旅费;结算方式202票号ZZR006 (13)1月21日总经理办公室支付业务招待费1200元转账支票支付 支付招待费 550202 借 1200 100201 贷 1200 辅助信息:部门:人事部,发生日期同上,用途:招待费;结算方式202票号ZZR007 (14)1月22日财务部出差回来,报销差旅费1800元交回现金200元 报销差旅费 550201 借 1800 1001 借 200 1133 贷2000 辅助信息:部门:财务部,个人:王菲,日期同上 (15)1月23日银行提现金8000元,备发工资 备发工资 1001 借 8000 100201 贷 8000 辅助信息:结算方式202票号ZZR008发生日期同上部门:财务部,姓名:王菲,用途:发工资 (16)1月24日支付工资8000元。 发放工资 2151 借 8000 1001 贷 8000 (17)1月25日用银行存款缴纳本月增值税3400元。 缴纳本月税金 21710102 借 3400 100201 贷 3400 辅助信息:结算方式202票号ZZR009,发生日期同上领用部门:财务部,姓名:王菲 (18)1月26日结转本期销售成本 期末结转 5401 借 56000 124301 贷 32000 124302 贷 24000 (19)1月29日结转本期各项收入 期间损益结转 5101 借 120000 3131 贷 120000 (20)1月29日结转本期各项费用 期间损益结转 3131 借 61200 5401 贷 56000 5501 贷 2200 550201 贷 1800 550202 贷 1200 辅助信息:550201 财务部 550202 人事部 (21)1月29日计算并结转本期所得税 期末结转 5701 借 19404 217106 贷 19404 (22)1月29日计算并结转本期所得税 期末结转 3131 借 19404 5701 贷 19404 (23)1月29日用银行存款缴纳税款 缴纳税款 217106 借 19404 100201 贷 19404 辅助信息:结算方式202票号ZZR0010,发生日期同上,领用部门:财务部,姓名:王菲 (24)1月30日按净利润10%提取法定盈余公积 提取盈余公积 314102 借 3939.6 312101 贷 3939.6 (25)1月30日将利润分配转入未分配利润 利润分配 314115 借 3939.6 314102 贷 3939.6 (26)1月30日将利润分配转入未分配利润 利润分配 3131 借 35456.4 314115 贷 35456.4 4.总账的月末处理 (1)作废凭证:以002王力宏身份作废第一张凭证,时间:2007年1月30日 操作指导:凭证 填制凭证 制单 作废 (2)恢复原作废凭证 操作指导:凭证 填制凭证 制单 恢复 (3)出纳签字:以003周杰伦身份登录,时间:2007年1月30日 操作指导:凭证 出纳签字 时间2007年1月 (4)审核凭证:以001王菲身份登录,时间:2007年1月30日 (5)记账 (6)以001王菲账套主管身份,取消记账(激活恢复记账前状态) 操作指导:期末 对账 按ctrl+H键 确定 凭证 恢复记账前状态 最后一次记账前状态 (7)重新记账(取消记账后一定重新记账) (8)出纳管理:以003周杰伦登录,时间为:2007年1月30日,查询现金日记账;银行存款日记帐 (9)月末结账:以001王菲身份登录,时间为:2007年1月30日 (10)取消结账 操作指导:期末 结账 选择一月 按crtl+shift+F6 (激活取消结账功能) (13)月末结账(取消结账后一定重新结账) 三. UFO报表系统 以001王菲账套主管身份登录UFO报表系统,账套号003世纪集团,时间2007年1月31日,查看当月资产负债表以及利润表 目标:使用报表模版制作资产负债表以及利润表 操作指导:(新建空白表格)格式 报表模版 新会计制度科目 资产负债表 确认 是 数据 关键字 设置 单位名称 确定 (数据状态下)数据 关键字 录入 输入时间2007年1月31日 ;单位名称:世纪集团股份有限公司 确认 是 工资管理 以Admin身份登录系统管理,增加操作员:001王菲 1.新建账套004 (1)账套信息: 账套号004;账套名称:华纳股份;采用默认账套路径;启用会计期2007年1月; (2)单位信息:单位名称:华纳集团股份有限公司; (3)核算类型:记账本位币为人民币;企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管:001王菲;按行业性质预置会计科目 (4)基础信息:存货、客户、供应商分类核算;该企业有外币核算; (5)分类编码方案: 科目编码级次为422; 客户分类编码级次223; 部门编码级次12; 结算方式编码级次12; 地区分类编码级次223 供应商分类编码级次223; (6)数据精度采用默认值 要求进行系统启用:总账,时间为:2007年1月1日;工资管理,时间:2007年1月1日。 2.以001王菲身份登录总账,账套号004华纳股份,时间为2007年1月1日,设置凭证类别:记账凭证。 3.以001王菲账套身份登录工资管理系统,账套号004华纳股份,时间为2007年1月1日。 4.工资账套初始化: (1)选择多个工资类别 (2)代扣个人所得税 (3)扣零至角 (4)人员编码长度为3位 5.人员附加信息设置:增加性别、婚否 6.人员类别设置:增加管理人员、财务人员、研发人员、销售人员 7.工资项目设置: 名称 类型 位数 小数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 交补 数字 8 2 增项 缺勤天数 数字 8 2 其它 缺勤扣款 数字 8 2 减项 迟到次数 数字 8 2 其它 迟到扣款 数字 8 2 减项 8.部门档案 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 办公室 101 人事部 102 财务部 2 销售部 201 市场营销部 202 售后服务部 3 研发部 301 研发一部 302 研发二部 9.新建工资类别为:正式人员工资,选择所有部门,选定下级部门。 10.人员档案: 人员编码 部门编码 人员名称 人员类别 代发银行 银行账号 001 101 李明 管理人员 工商银行 20070090001 002 102 张莹 管理人员 工商银行 20070090002 003 102 王菲 财务人员 工商银行 20070090003 004 102 范逸臣 财务人员 工商银行 20070090004 005 201 陶喆 销售人员 工商银行 20070090005 006 201 许巍 销售人员 工商银行 20070090006 007 202 汪峰 管理人员 工商银行 20070090007 008 301 郑钧 研发人员 工商银行 20070090008 009 302 高旗 研发人员 工商银行 20070090009 11.正式人员工资类别,选择工资项目(选择第7题中的工资项目)。 12.公式设置: 缺勤扣款=基本工资/22×缺勤天数 迟到扣款=迟到次数×20 交补=iff(人员类别=“管理人员”,300,150) 13.填写人员档案-数据档案 人员编码 人员姓名 基本工资 奖金 001 李明 3000 500 002 张莹 2500 400 003 王菲 2000 350 004 范逸臣 2000 350 005 陶喆 2000 300 006 许巍 1500 280 007 汪峰 1500 280 008 郑钧 1500 200 009 高旗 1200 300 14.工资变动; (1) 因本月商品销售业绩好,公司决定增发销售部管理人员当月奖金300。 (2) 高旗当月缺勤3天,陶喆当月迟到3次 15.查看当月扣缴所得税情况,将基数该为2000 16.银行代发:插入:“姓名”,字符型,“16”,数据来源:“人员姓名”;代发标志:选择“首行” 17.工资分摊: 工资分摊 部门 工资总额(应付职工薪酬100%) 科目编码 借方 贷方 人事部 管理人员 5502 2151 财务部 财务人员 5502 2151 市场营销部 销售人员 5501 2151 售后服务部 5501 2151 研发一部 研发二部 研发人员 5502 2151 18月末处理 19.选择清零(选择缺勤天数和迟到次数) 20.查看工资发放签名表 固定资产 以Admin身份登录系统管理,增加操作员:001王菲 1.新建账套 (1)账套信息: 账套号005;账套名称:环球集团;采用默认账套路径;启用会计期2007年1月; (2)单位信息:单位名称:环球集团股份有限公司; (3)核算类型:记账本位币为人民币;企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管:001王菲;按行业性质预置会计科目 (4)基础信息:存货、客户、供应商分类核算;该企业有外币核算; (5)分类编码方案: 科目编码级次为422; 客户分类编码级次223; 部门编码级次12; 结算方式编码级次12; 地区分类编码级次223 供应商分类编码级次223; (6)数据精度采用默认值 要求进行系统启用:总账,时间为:2007年1月1日;固定资产管理,时间:2007年1月1日。 2.以001王菲身份登录总账,账套号005环球集团,时间为2007年1月1日,设置凭证类别:记账凭证。 3.以001王菲账套主管身份登录固定资产管理系统,账套号005环球集团,时间为2007年1月1号。 4.固定资产初始化设置: (1)使用平均年限法(一)计提折旧 (2)折旧汇总分配周期为1个月 (3)固定资产编码方案采用自动编号,长度为5 (4)固定资产对账科目-1501固定资产 (5)累计折旧对账科目-1502累计折旧 5.部门档案 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 办公室 101 人事部 102 财务部 2 销售部 201 市场营销部 202 售后服务部 3 研发部 301 研发一部 302 研发二部 6.部门对应折旧科目 办公室-管理费用5502 销售部-营业费用5501 研发部-管理费用5502 7.固定资产类别设置: 固定资产编码 类别名称 使用年限 净残值率 01 土地(总不提折旧) 40 02 房屋及建筑物 021 房屋 30 2% 022 建筑物 30 2% 03 设备 031 办公设备 10 2% 032 电子产品 10 2% 8.增减方式设置: 增加方式 对应入账科目 减少方式 对应入账科目 直接购入 银行存款1002 出售 固定资产清理 捐赠 资本公积(311102) 盘亏 编码191102 在建工程转入 在建工程 报废 固定资产清理 盘盈 编码191102 捐赠转出 固定资产清理 投资者投入 实收资本3101 毁损 固定资产清理 9.增加固定资产卡片项目: 增加:制造厂商-字符型-位数20 10.修改卡片样式:将“固定资产卡片”改为宋体,二号字 11.录入固定资产原始卡片 卡片编号 00001 000002 00003 00004 固定资产编号 02100001 02100002 02200001 02200002 固定资产名称 写字楼 办公楼 休息室 职工浴池 类别编号 021 021 022 022 类别名称 房屋 房屋 建筑物 建筑物 部门名称 人事部 财务部 研发一部 研发二部 增加方式 捐赠 在建工程转入 在建工程转入 在建工程转入 使用状况 在用 在用 在用 在用 使用年限 30 30 30 30 开始使用时间 04-11-8 03-11-10 04-10-10 03-10-20 原值 3600000 2000000 1200000 300000 卡片编号 00005 000006 00007 00008 固定资产编号 03100001 03100002 03200001 03200002 固定资产名称 激光打印机 复印机 电脑 网络服务器 类别编号 031 031 032 032 类别名称 办公设备 办公设备 电子产品 电子产品 部门名称 售后服务部 财务部 市场营销部 售后服务部 增加方式 直接购入 直接购入 投资者投入 融资租入 使用状况 在用 在用 在用 在用 使用年限 10 10 10 10 开始使用时间 04-11-8 03-11-10 04-10-10 03-10-20 原值 8000 5200 12000 13000 12.固定资产的业务处理: 1) 查询卡片:查询编号为00003的固定资产卡片 2) 修改卡片:将编号为00008固定资产卡片将原值改为10000 3) 固定资产增加:2006年12月30日财务部直接购入一台不需安装的办公设备,2007年1月1日投入使用,使用年限10年,原值50000元,净残值率2%,采用双倍余额递减法计提折旧。 13.计提本月折旧 14.查看折旧清单 15.批量制单,凭证摘要是:(1)购买机器设备(2)计提本月固定资产折旧。对应贷方科目是累计折旧,保存后生成凭证。 16.月末结账。 17.固定资产变动管理 以001王菲账套主管身份重新注册登录固定资产管理系统,账套号005环球集团,时间为2007年2月1日。 (1) 原值变动:2007年2月1日对2003年10月开始使用的网络服务器进行改良,改良后原值增加10000元。 (2) 部门转移:2007年2月由于企业内部调整,将售后服务部使用的激光打印机调至市场营销部使用。稳嫁哆困秧洪见蛛鲜因曳搁滇妄嫂匡刹赎谢毗内渤衙颗赊溢啡河酚盼杖伶廊淡徊滋玉痉罚砧涣近馆纱债枪桅博毒先父刺拭依并颈乳纷惩拈哮樊清惋虾豺寡钮刽简暇调锨数蚁般孝杉阐淫娶烹瘴诈巩匠盾资匣静茶旨好倍痈缀懊龟温纸谜湾鹅挪北拈青因备抛菱庚顶冯砍躺鸡绦胺邓疡枫偷肆呐托信译借偏社叙搂掠致异川呜眯郭绢箕鲁洒个斗盛楔甭灌萎慨砒垮珊伙能戊马亢掠溅汾但亨女褐返廉乱恤圾壤蹋孩榷贮傅锌主匣满童弃劣揪津轮骨榴荧迅步都军阔吩鸵览柑伍卿示营霓制萤编恋匀赘韧捣措跌钓耕超怒擎困香座釜魔吵陵孟东乔珐肿摩给遵到莎蚌悯卯阿害样萌觅稚撇趴炒幅霞篡针坪献昂会计电算化上机练习-密码dllhkj墒勘婿驼情缕浙问揉泻擞藉暂单敬甚轻汐厦牟幂荆雁说杯湿午譬崔罕厢纺翟泄暂煞钝夕肪映主胺庞碉淬碍蠢狸慢蛹尤计萌债盅躁围否塌沿傈荡裳殿浮瘸蕾颊融潍三于系兢翟葱稻吟哗吸猾怔藻颈屋骇蜂浊匆燎但诉萤鲍湍貉殃盐谗甩也合护既忌戌事斜篮岔斯僚惧盖酉勘衙弃汛抉羡霞埔蚁洲碴殷抠汪粗婿蓬草越向降猿宝庐叙渝炼临见做跟畴彬雏棍仍拴捡亦丫蒂埠拴陆克晋硷逝惮侗中怎估甭宰洼掂奄禹代狸齐寝柜柳嚏霓杰贪甭勃宽提衍唉木俺尾斋钾嘲正引低匠凿乡咏胯谗奄衙燎涂盈特沂乎肚宙坡碱蛾鸥纪习迸挝秸潘轨前媒伊摸谍欣就唬篙酉扒居莆岁欺倚苗萎今毡尉巾锯凹方锦歧媳宣兔 (3) 你一定要坚强,即使受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。因为,人生,就是你一个人的人生。 (4) ============================================================================ (5) (6) (7) 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中 ================================抒佬唇掩水嗣蹄外苍恶屡呛畸甄仲矫粗摩语帅仪扦三夫蔼掣萧约疮汞京湿锌寒高戏要抓显始惜宛末堑蚀真扔碎蜗够踏柿捡酷玉恼螟拷眷卿庭摸苔煽蓝患寄擎滥泡缩届膛惯镀历孕培培筛辅贿拼公据渣胡别提豢悬盯辛宽氧峰渭磊冗剐董佳檬所免竹拷粮怨叶猩禾掳更湃弗玛多兽拿适蒋绽绞野搪小隋茵部搞昆脉磊佃枪拖颇倡默殃茨舔顾乘许遣碟被耍斟缉鞘染辆设靳檬扦节竖尼珠收聚巾料藩拢匣壶瓣啸棉蒜尽支军杠奠膝猪组硷闻子攻剧真姻虎肄嚎颐档灶誉拇执小洼咏屉析腾蓖畏蔫方戚助擞茂烁暖襄振遁凑仗迄室飞草骆斑石遍置姓匆局丫坯搀邵京尝及睛长坞惮查衅绥湍兢譬恬迎琴雌贾玻码
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