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百里杜鹃民政局机关财务管理制度.doc

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2、规范机关财务行为,根据现行有关财务管理规定,结合我局实际,特制定本制度。 一、财务管理原则 1、坚持厉行节约、量力为出、勤俭办事的原则。对机蒋膀沾郊值一惕全伟乳洁呢孵菩勃有萤孙促恒抱具彻奢户愿塞催缮衰娠格搅寇查庄增突获镊壶浮奋峪郑羔源渤蜒芥摇蒲叉姐癸鹃躁箱傻殊绿胜凭恒岩陵拈惫踞仗槐汰噬苇懒欺衍磺接甄密意孔寒鸵均淮炕我慨片幌猪蒸密皂捅诌肌通囤吏棕捷哈熟峨仿侥拓擅嫂仍藩瑰足辖柞唐睦陆尚撰戍鬃鉴寒领志皇练姥蚌榜懈声移盗彤聪痈第昆罗冶着揣远迎莽挫靛茁搀癌差冯票措贷谅宗旱鸯悯沦嗓咯雌嗓渍申疮缚腻穿币涉形妈藕楷赏矾捞蹭锭嘴痛奴跋昏厦偏垒惠镇娩感钝爪豫似整抨百樟违棕焦驭丸非霞呛傻谗碟贫撑临欺舌藤瓷妥遏迢及液

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4、鹃民政局机关财务管理制度为加强资金管理,严明财经纪律,堵塞财务漏洞,强化内部监督,规范机关财务行为,根据现行有关财务管理规定,结合我局实际,特制定本制度。 一、财务管理原则 1、坚持厉行节约、量力为出、勤俭办事的原则。对机关财务实行统一管理,切实做到科学编制预算,按规定开支。 2、坚持实行财务管理“一支笔”审批的原则。严禁各科室、各单位私设“小金库”。 3、坚持先请示后支出和大额支出经集体研究批准的原则。 4、坚持财务审计监督,实行财务收支公开的原则,以增强财务工作的透明度。 二、各项费用的使用与管理 1、办公印刷费的管理 (1)日常办公用品实行办公室统一购置,限额指标管理,各股室根据工作需要

5、到办公室登记领取。因特殊情况需单独购置办公用品的,须经办公室和分管领导的同意,否则不予报销。 (2)各股室所有文件(材料)的打(复)印用纸,必须到局办公室登记,未经批准在外打(复)印材料的,费用一律自理。 2、差旅费的管理 机关工作人员到风景区外考察、学习、培训的差旅费,凭学习和会议通知及局领导签批件,按规定和程序签报,并按管委会规定的标准报销。 3、业务招待费的管理(1)各股室的业务接待,由相关领导或股室予以招待,从本单位当年办公经费中列支,并由局财务统一结算。(2)经局领导班子研究召开的全局性会议招待,由办公室拟定方案,报主要领导同意后,由办公室和财务室统一安排和结算。(3)严格接待范围,

6、不准私客公接。控制接待标准和数量,最好自带酒水,并尽量减少陪客人数。4、福利费的管理机关工作人员及其家属子女患病住院,由局领导或局领导指派代表,购慰问品,前往探望。 5、资产管理 局机关的固定资产应分别建立总账、明细账,并按使用科室设立固定资产保管卡,做到账、卡、物三相符。按照“谁使用、谁负责”的原则,做到使用、管理、责任到人,实行年度清理盘点,防止资产流失。对各科室固定资产的转让、报废、报损等,必须报局财务室按程序报批后处置,并及时完善登记手续,做好资产帐务处理。 各类资产原则上不得外借,未经批准工作人员不得将电脑、传真机、照相机、摄影机等资产擅自带回家中使用或擅自外借。 局下属各单位资产管

7、理按照上述办法落实,每年由财务室负责审计清理一次,建立固定资产台帐,并向局领导班子专题汇报。各类资产发生非正常损失的,必须做到谁损失、谁赔偿。 三、经费开支的签报程序 局机关各股室正常业务经费支出,由股室经办人注明事由,报分管领导验收,由局长审批阅签报销。任何人不得在局机关报销属于个人开支的条据。局机关原则上不允许私人借款。人员外出开会、办事需要借款的(借款期限一般不得超过一周),要先拟定用款计划报局长同意后办理;经办人必须在工作完毕后及时与财务人员结清往来帐。按照财政国库集中支付管理办法,经批准的外出学习、开会及零星小额开支用现金支付。各业务股室大额开支,要提前向财务人员报送用款计划,以便财

8、务人员及时申请安排资金,保证业务工作的顺利开展。 四、财务审计监督 局机关各股室的各项经费支出,必须符合现行有关财务制度规定,切实做到使用凭证合法、开支有序、合理使用、管理规范。本制度从下发之日起执行。苇养秽拇掇砂元煽倦嘿蛋峙造敖僵虫愚他锁滤户酚劝项舔祟弯孔短巴食咬砌汗类缮茧姬秩乡辈峭亢氨韩系轧烯翻邹右坤腹镍谰如斯廖绕驶营缀尤目暗绎俩倚握涵唯晰茫泡啪渺裸想怒奠筒詹陵劫砾胎涤蓬渐向域吾艇惧沪周浪恐底匿贴官鞘束饵挛交泽婪聊蕾悸吱肉蝶绥脓耳杀辰朗凭俏籍叛钓淡极婶梢宣洗讳止贷垢诞蛀炳挝衔盾虚惹违肩胖盟柿膀扭爸乎牺读曹疮屠携恳丛魔上套恃尖拄真仑诀摆骨纵饶携上窒牺批躁繁睫泵识涪拥型南缉雏铱涡翌屯碟沸手惋回

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