资源描述
差旅费用管理制度
为了规范公司差旅费用的报销和管理,提高差旅费用使用的审慎性,制定本制度。
1. 适用范围
本制度适用于公司全体员工出差期间的差旅费用的报销和管理。
2. 差旅费用报销标准
2.1. 交通费用
• 飞机:经济舱,超过六小时可以选择商务舱。
• 高铁:二等座,超过六小时可以选择一等座。
• 出租车、地铁、公交车:选用最短路径,不得私自选择高价出租车、专车等私家车辆。
2.2. 住宿费用
酒店房间价格以普通标间价格为基础,允许根据实际情况适当加价,但是不得过高。
2.3. 餐饮费用
根据实际情况报销,但是需注意不能浪费,严格执行“公务餐不准点单”的规定。
2.4. 其他费用
如论文费、场地租赁、礼品等其他费用的报销,需事先经过部门经理或行政经理审批同意,并符合下列标准:
• 合理性:费用必须真实、合理,符合公司业务性质和工作需要。
• 确定性:费用必须是在出差任务过程中确实发生的,应尽量避免后补报销。
3. 差旅费用报销审核流程
差旅费用报销审核流程如下:
3.1. 出差申请单的审核流程
员工在出差前必须填写出差申请单,并提交给部门经理审批,需要经过以下审核流程:
• 部门经理审核:确认出差任务的必要性和合理性,对出差任务的通知和目的给予否决或同意。
• 行政经理审核:根据部门经理的意见审核后,统筹考虑公司的利益和差旅费用的管理标准。
3.2. 出差报销单的审核流程
员工在差旅结束后需要填写出差报销单,并提交给部门经理审核,需要经过以下审核:
• 部门经理审核:核对报销单上的费用明细和单据是否符合规定。
• 财务部门审核:根据出差报销单的审核结果和差旅费用标准,对费用进行核对,审核合格后进行付款。
4. 差旅费用管理的相关制度
4.1. 差旅费用管理标准
公司改进和完善差旅费用管理制度,严格执行各项标准要求,并持续改进差旅费用相关的流程和控制措施。
4.2. 差旅费用信息管理
公司通过引入信息系统,建立差旅费用信息管理系统,对差旅费用数据信息进行精细化管理,提高差旅费用数据的质量,为公司的财务管理和分析提供依据。
5. 督导和检查
公司为确保差旅费用管理制度的有效实施,制定督导和检查方案,对各个环节进行监控和管理,并建立相关的违反规定的处理和惩罚制度。
6. 附则
本制度自颁布之日起生效。本制度解释权归公司所有。
以上就是公司的差旅费用管理制度,各位员工在出差任务中需要严格遵守,如果有不遵守制度要求的行为,将被视为违反公司制度,要承担相应的责任。
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