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差旅费用管理制度.docx

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差旅费用管理制度 为了规范公司差旅费用的报销和管理,提高差旅费用使用的审慎性,制定本制度。 1. 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差期间的差旅费用的报销和管理。 2. 差旅费用报销标准 2.1. 交通费用 • 飞机:经济舱,超过六小时可以选择商务舱。 • 高铁:二等座,超过六小时可以选择一等座。 • 出租车、地铁、公交车:选用最短路径,不得私自选择高价出租车、专车等私家车辆。 2.2. 住宿费用 酒店房间价格以普通标间价格为基础,允许根据实际情况适当加价,但是不得过高。 2.3. 餐饮费用 根据实际情况报销,但是需注意不能浪费,严格执行“公务餐不准点单”的规定。 2.4. 其他费用 如论文费、场地租赁、礼品等其他费用的报销,需事先经过部门经理或行政经理审批同意,并符合下列标准: • 合理性:费用必须真实、合理,符合公司业务性质和工作需要。 • 确定性:费用必须是在出差任务过程中确实发生的,应尽量避免后补报销。 3. 差旅费用报销审核流程 差旅费用报销审核流程如下: 3.1. 出差申请单的审核流程 员工在出差前必须填写出差申请单,并提交给部门经理审批,需要经过以下审核流程: • 部门经理审核:确认出差任务的必要性和合理性,对出差任务的通知和目的给予否决或同意。 • 行政经理审核:根据部门经理的意见审核后,统筹考虑公司的利益和差旅费用的管理标准。 3.2. 出差报销单的审核流程 员工在差旅结束后需要填写出差报销单,并提交给部门经理审核,需要经过以下审核: • 部门经理审核:核对报销单上的费用明细和单据是否符合规定。 • 财务部门审核:根据出差报销单的审核结果和差旅费用标准,对费用进行核对,审核合格后进行付款。 4. 差旅费用管理的相关制度 4.1. 差旅费用管理标准 公司改进和完善差旅费用管理制度,严格执行各项标准要求,并持续改进差旅费用相关的流程和控制措施。 4.2. 差旅费用信息管理 公司通过引入信息系统,建立差旅费用信息管理系统,对差旅费用数据信息进行精细化管理,提高差旅费用数据的质量,为公司的财务管理和分析提供依据。 5. 督导和检查 公司为确保差旅费用管理制度的有效实施,制定督导和检查方案,对各个环节进行监控和管理,并建立相关的违反规定的处理和惩罚制度。 6. 附则 本制度自颁布之日起生效。本制度解释权归公司所有。 以上就是公司的差旅费用管理制度,各位员工在出差任务中需要严格遵守,如果有不遵守制度要求的行为,将被视为违反公司制度,要承担相应的责任。
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