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物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示).doc

上传人:仙人****88 文档编号:12012497 上传时间:2025-08-27 格式:DOC 页数:6 大小:69.04KB 下载积分:10 金币
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资源描述
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(讨论稿) 为了提升公司的企业管理水平,完善各项管理制度,让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续,特制定了此操作流程。 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料(含办公用品)采购 采购申请 1、 使用部门、仓库或办公室提出,采购部填写“物资采购申请单”; 2、 使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字; 3、 采购部经理审核签字; 4、 总经理审批签字; 采购部填写“物资采购申请单” 仓库保管员或办公室主任审核签字字 采购部经理审核签字 总经理审批签字 付款申请 5、 采购人员填写“用款申请书”; 6、 采购部门经理审核签字; 7、 财务部经理审核签字; 8、 总经理审批签字。 采购人员填写“用款申请书” 采购部经理审核签字 字 财务部经理审核签字 总经理审批签字 (二)、大宗原辅材料、零配件(含产品)采购 采购申请 1、采购部或仓库提出,并填写“采购申请单”或“采购定单”; 2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字; 3、技术部经理审核签字; 4、公司总经理审批签字; 采购人员填写“采购申请单” 采购部经理或仓库保管员审核签字 字 技术部经理审核签字 总经理审批签字 付款申请 5、采购部人员填写“用款申请书”; 6、采购部经理审核签字; 7、购成品货已到由品管部经理审核确认; 8、财务部经理审核签字; 9、公司总经理审批签字。 采购人员填写“用款申请书” 品管部经理审核确认 采购部经理审核签字 字 财务部经理审核签字 总经理审批签字 (三)、机器设备等固定资产的采购 采购申请 1、设备管理部门或使用部门提出,采购部填写“采购申请单”; 2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字; 3、采购部经理审核签字; 4、技术部经理审核签字; 5,公司总经理审批签字; 6、董事长审批签字。 采购人员填写“采购申请单” 设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字 采购部经理审核签字 技术部经理审核签字 公司总经理审批签字 董事长审批签字 付款申请 7、采购人员填写“用款申请书”; 8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字; 9、采购部经理审核签字; 10、财务部经理审核签字; 11、公司总经理审批签字; 12、董事长审批签字。 采购人员填写“用款申请书” 设备管理部门或使用部门负责人审批签字 采购部经理审核签字 技术部经理审核签字 公司总经理审批签字 董事长审批签字 二、付款流程 1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核;对于付欠款的,须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在; 2、款项支付需领款人签名,并注明是现金还是其他票据; 3、外来人员领取款项,一般要有本公司的相关人员陪同,确定其身份,签名时,须填上身份证号码,还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。 4、当特殊采购需要带空白支票外出时,须填明对方收款单位,并加盖“不得转让”章,限定其额度,限定报账的时间。 外来人员,本公司的相关人员陪同 财务部审核“用款申请书” 外来人员领款人签名,并留身份证号码 领款人签名,并注明是现金还是其他票据 向对方索取发票、收款收据 当特殊采购需要带空白支票外出时,须限额、限单位,限时并加盖“不得转让”章 注意: 三、采购物资的报账流程 1、采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验,有增值税专用发票将其抵扣联,及时送财务部,给予认证抵扣; 2、仓库保管员根据收到的货物填写“入库单”; 3、采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认; 4、再由公司总经理审批签字; 5、送交财务部签收(收到发票在对方的签收簿上签名)入账; 采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验 仓库保管员根据收到的货物填写“入库单” 采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认 总经理审批发票签字 送交财务部发票签收 四、费用报销流程 1、经办人员填制费用报销单(包括差旅费报销),需注明用途和费用发生的部门; 2、由部门负责人审核签字; 3、由财务部经理审核签字; 4、再报公司总经理审批签字; 5、谁领款签谁名,领款人与报销人名字可以不一致。 经办人员填制费用报销单 部门负责人审核签字 财务部经理审核签字 公司总经理审批签字 注意:谁领款签谁名,领款人与报销人名字可以不一致 五、借款流程 1、借款人填制“借款单”; 2、借款人所在部门负责人审批签字; 3、财务部经理审批签字; 4、公司总经理审批签字; 5、总经理借款由董事长审批,借款额度不超过5万元。 注意:1、借款人与领款人原则上要求一致。 2、借款原则:“前帐不清,后帐不借”。 3、年末所有个人欠款,必须全部归还。 借款人填制“借款单” 借款人所在部门负责人审批签字 财务部经理审批签字 公司总经理审批签字 v 注意:1、借款人与领款人原则上要求一致。 2、借款原则:“前帐不清,后帐不借”。 3、年末所有个人欠款,必须全部归还。 xxx公司 xxxx年xx月xx日
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