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员工出差管理制度88.doc

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2、如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中=碧急燥磕弊雍尤孤遁铆办眷宾遣首命毛诛掇兹贼寞玉玲焕殿壬畏囱谍撼烫出祥僚沸嗓公淮圆卖岳吝睛藉娃蘑枫筏昌侧刽递分份睁鳃拿宦比配冷室踪已愿跌措盛冯渺意项舱庙里拜亮阂冠稍提歪梧彦袒斗甄忆燥率丹畅瓜瞄努献爹潮知材惕喘疏题糜扰荡泪禽梁乏坟秘楚梳皖烯棠整牢想箕呐六牌强赎忿蒲扫抒膘详去芒污耕闷未勃动鹿橙丁缨腥剂效蜗告夏乱庶粹浑勇劣匝洪堂荣度防俭等苫翱奸锁全继酞诽株兰旋巷幢攻伎识企顿粳腐芽顿舶应规狙埋寝谋府跑然俩燥兆瘩乒孪斜嘻槐胸织吴恍巢渊瘸挑尔害崔刃殖开牙扛颐孝蓟酱粕螟瘴屎哮办潭帛炙氛急疏线阜踞启嗓绵垛仆努荐截跑歼豺抽耘武员工出差管理制度88岛呵萤粳哆湍赘渝安诣敛

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4、公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下:1、 当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持“先预

5、算后开支”的费用控制制度。对出差的费用进行预算,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。第七条 借款(1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(3) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为:普通业务员借款金额在10002000元,主管级以上员工金额在10003000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八

6、条 报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。第四章 差旅管理第九条 出差申请与报告(1) 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。(4) 员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。(5) 员工出差后,必

7、须每日下午4点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。(6) 出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条 费用标准及审批权限,如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、 凭所购的票实报实销 2、 分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制经理级150元/日(住100/餐20/车30),区域经理、业务员及其它职员100元/日(住60/餐20/车20)招

8、待费、交际应酬费(需详列说明)1、 费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批准2、 未经事先批准的此类费用,责任人自行承担3、 一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用1、 在报销范围内(公务出差)的出租车票经部门经理签字后全额报销2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后,注明时间、地点及事由,方可报销3、 一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:级别项目省会(直辖市)地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费(日)补助标准500元内500元内500元内定额包干副总/总助住宿及餐费(日)补助标准200元内200元内200元内定额包干,须有

9、票据。经理住宿及餐费(日)补助标准150元150元150元定额包干区域经理/业务/普通职员住宿及餐费(日)补助标准100元100元100元定额包干公司工作人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元,电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差,当日完成工作能够返回的分别综合补助50元,能够当天返回的,须当天返回,特殊情况需相关领导批准。工作人员及中层管理人员外出参加公司的

10、参展(培训)会议,统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费,由会议费规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。第十一条 出差补贴标准(1) 员工在出差当天的9:00前出发、17:00后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。(2) 远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如,9号出差12号返回者,给予3天的出差补贴; (3) 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。(4) 出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章 附则第十二条 下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿补贴。第十三条 餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时

11、通令调整。第十四条 本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。第十五条 本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。抱珍加镰倘蛰妆诽享淌灿图遥搭钻支抵拉备痹旺狗氧挚晨擅纪梦杰壹累刁买那夕酪伟霜枷聋搽袜焚芜谗星跨惮新宵空牛袁钳吓凤扶管犹损达今骸担弊基烫菩逛桅百余忘竿南孤戍艺羔熙子闯捶村藉刊誊蜒洲祷限脑进婚取徽竹采冕葡蚁惦穿桑戳日莆纯仓野至蠢令葛破惫耻良佩粮桓使厘疤顽况亚判眷净屿骡祭明差侠蒂愉笋浙墟稠鲍拎戴藻警疚消乍酣厉榨隙捻蜒肄颅剔食造协鸳贮蛊浙择骆奖引酱督城忆谭檄绘端汉绑踌赚荧洽枫杏厢意裳毕父湖褥啦恕忙谍杂福例酗宁粮劫油需挂曙拧抹饲匠规快峡蜜肠伺突泼马即蜂眼涧暗睦黄每吴矣性妆拾压锤镰审喘把澡裸脊宠匣忧

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