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北京紫名都装饰集团 参考资料
公司运营成本分析
一、经营成本
1、广告费用——一般月投资应在5000元以上,理想标准是不花钱
2、公关费用——一般月投资应在1000元以上
3、管理费用——含企划部工资2200元、财务部工资1500元、总经理工资3000元、总公司办公场所设施费用2500元、总公司其它人员工资1000元、总公司车辆费用4000元、其它费用1000元,合计15000元/月,按现有公司组织,福寿街店分担40%,家具厂分担40%,青州店分担20%,福寿街店管理费用6000元控制在1%以内,理想标准是在0.5%以内
4、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金,理想标准是在0.5%
5、固定资产——一般每月在5000元以内(房租4000元/月,电脑办公设备折旧1000元/月)
6、交通费用——一般每月在3000元以内(车辆费用2500元/月,其它车费补贴500元/月)
成本项目
费用标准
20万比例
30万比例
40万比例
50万比例
备注
广告费用
5000
2.5%
1.7%
1.25%
1%
公关费用
1000
0.5%
0.33%
0.25%
0.2%
管理费用
6000
3%(2%)
2%(1.3%)
1.5%(1%)
1.2%(0.8)
随着分店增加而下降
坏账准备
1%
1%
1%
1%
1%
防止尾款收不上来及赔款
固定资产
5000
2.5%
1.7%
1.3%
1%
应该逐年逐月递减
交通费用
3000
1.5%
1%
0.8%
0.6%
尽可能降低交通费用
合计
20000
11%(10%)
7.73%(7%)
6.1%(5.6%)
5%(4.6%)
随管理费下降而下降
二、人员工资分配比例
1、 市场部——控制在5%以内,理想标准是在4%以内
2、 设计部——控制在5%以内,理想标准是在4%以内
3、 工程部——控制在2%以内,理想标准是在2%以内
4、 材料部——控制在0.5%以内,理想标准是在0.3%
5、 财务部——控制在0.8% 以内,理想标准是在0.5%
6、 企划部——控制在1%以内,理想标准是在0.5%
7、 其它人员——含前台、司机、打更等人在内,控制在0.7%,理想标准是在0.5%
8、 总体工资——控制在12%以内,理想标准是在10%以内
部门
人数
20万元月工资发放额
30万元月工资发放额
40万元月工资发放额
50万元月
工资发放额
备注
市场
5人
4000元
5000元
8000元
11500元
市场部占1/4,1/4,1/3,1/2
设计
5人
7000元
9500元
12000元
16000元
30万以上,加10万加1人
工程
2人
4000元
6000元
8000元
10000元
40万以上,加1人
材料
2人
1500元
1600元
1600元
1600元
40万元才有作用
出纳
1人
800元
800元
800元
800元
其它
3人
2000元
2000元
2000元
2000元
更夫400元,其他800元
经理
1人
2000元
2500元
3000元
3500元
20万起,每加10万,涨500
累计工资
21300元
27400元
35400元
45400元
40万时,工资长14000元
所占比例
10.65%
9.13%
8.85%
9.08%
月30万,即占10%以下
三、日常开支
项目
20万业绩
30万业绩
40万业绩
50万业绩
备注
费用
比例
费用
比例
费用
比例
费用
比例
办公耗材
300
400
500
600
文化用品
200
250
300
350
纸杯
100
150
200
250
饮水费用
200
300
400
500
机械维修
200
250
350
400
水电卫生费
500
600
700
800
电话费
300
400
500
700
合计
1800
0.9%
2350
0.8%
2950
0.8%
3600
0.75%
四、总成本比例
项目
20万业绩
30万业绩
40万业绩
50万业绩
备注
总成本费用
45100
52800
62400
74000
所占比例
22.5%
17.6%
15.6%
14.8%
五、公司利润率
项目
20万业绩
30万业绩
40万业绩
50万业绩
正常
团购
平均
正常
团购
平均
正常
团购
平均
正常
团购
平均
暂订利润率
32%
25%
27%
32%
25%
27%
32%
25%
27%
32%
25%
27%
公司成本
22.5%
22.5%
22.5%
17.6%
17.6%
17.6%
15.6%
15.6%
15.6%
14.8%
14.8%
14.8%
纯利率
9.5%
2.5%
4.5%
14.4%
7.4%
9.4%
16.4%
9.4%
11.4%
17.2%
10.2%
12.2%
ZIMINGDU
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