资源描述
费用管理制度规范
费用管理制度
一总则
第一条为完善公司财务会计制度,强化和规范公司财务会计基础工作,进一步推动现代企业制度的建立,依据
《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企
业财务通则》、《工业企业会计制度》、《工业企业
财务制度》、《商品流通企业会计制度》、《商品流
通企业财务制度》和国家公布其他有关制度和法规,
特制定本制度。
第二条本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构〔指各分、子公司和办事处,以下简称分支机构〕。第三条各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳进家辉公司的会计核算。所有公司执行的会
计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统
一规定,任何人员未得到家辉公司的批准,不得擅自
修改或变动。
第四条各分支机构应于次月5日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部;月底8日前将管理报表呈报家
辉公司财务部,家辉公司应在次月10日前编制合并
财务报表,次月15日前编制合并管理报表。会计报
表至少应包括资产负债表、损益表、现金流量表,管
理报表由家辉公司统一制定。
二公司员工出差管理办法
第五条为适应公司员工国内外办理公务之必需要,规范差旅费开支标准,特制定本制度。
第六条差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表
第七条公司员工出差或外勤必需预支款项者,应事先按照财务规定的手续填制《借支单》、连同《出差核准单》
按规定核准权限核批后,可办理支款手续;差旅费借
支的数额由出差核准人审核,但最终由财务人员依据
实际状况核批。出差或外勤期间如遇有遗失财物或文
件,应由当事人自行负担有关责任。特别状况下发生
的事故,由公司视具体状况酌情处理。
第八条公司外差人员应于出差归来后一日内及时向所在部门销差,并如实填制《差旅费报销单》由所在部门负
责人核签,由主管总监核批,及时办理有关报销手续,
财务部门应对往来借款每季度清理一次,及时书面通
知其主管上级催促销帐,在接到通知后一周内无财务
部门认可的理由仍不销帐的,财务部门可扣发借款人
的工资,待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的,
财务部门裁定无特别理由的,财务部门有权拒绝持续
借款。
第九条销售体系人员差旅费报销必需向财务提交销售体系专用的《出差申请》和《费用报销清单》,否则财
务可要求补齐手续再办理报销手续。销售人员的费用
必需当月报销〔不限次数〕,由于出差等原因,本月
的费用最迟不超过次月5日前报销。
第十条交通工具乘坐标准合适所有员工,部门经理以上负责人紧急状况可申请乘坐飞机,但必需事先经分管总
监审核,报总裁批准,并在出差核准单上签明乘坐飞
机,其他人员原则上不得乘坐飞机。不同级别的人员
一同出差,交通工具可从高适用标准执行。
表一:交通工具标准
第十一条住宿标准
1 员工在公司统一安排住所的地点出差,由公司行
政部统一安排住所,确实全部住满,必需经行政部
签字确认、分管总监批准,方可按规定住宿标准报
销。
2表二:适用于公司所有员工短期培训、会议、办
理业务等出差。以上人员在以下标准范围内据实报
销,超过标准的部分财务人员可拒绝报销,特别情
况必需报请主管总监审核并说明原因,报公司总裁
核准。
3 地区分类标准
A类地区:北京、上海、青岛、南京、无锡、苏州、
宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州。
B类地区:除A类以外的各省及自治区的省会以
及天津、重庆等其他直辖市;
C类地区:A、B类地区外的地区。
第十二条员工外出培训在15天以上的,应住培训部门的招待所,其住宿费标准最高限额为100元/人.天。
第十三条出差补助标准〔不分在途和住勤,包括伙食补贴、市内交通费〕:
1所有人员按出差地类别在报销时发给出差补助
〔不含总监以上人员和特定项目现场开发人员〕:
省会以上城市50元/天,其他地区40元/天。
2公司总监以上人员出差交通费、伙食费实报实销,
不享受出差补贴。3乘火车6小时以上可乘坐硬卧:夜间〔20:00—
次日6:00〕乘车6小时以上,未乘坐硬卧可享
受硬座票价一半的夜间乘车补贴。
4公司送往外地培训的职员,培训期15天以内的,
按出差对待,培训期在15天以上的,发给伙食补
助费每人天天20元。公司内部的组织的培训,膳
食由公司统一安排,不再发放补助。
第十四条市内交通费
1出差人员享受了出差补助的,一律不得报销市内
交通费;非出差市内办理公务,须按职务消费管
理办法由分管总监批准签字凭票报销。
2乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。第十五条其他费用
1员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部门办
理申请用车手续,其费用按行政部门的规定计算,
纳进用车部门或个人费用考核;
2确因工作必需要,临时改变出差时间,经分管总监
签字批准可凭票报销退票。
3确因工作必需要,临时改变出差时间,经分管总监
签字批准可凭票报销退票费,但最高不能超过票
面价值的20%,并且其退票费的30%计入分管总
监的定额费用;
4员工按公司规定享受的探亲和休假,可按规定的
标准报销旅差费,但不享受补贴。
5以上所有费用均按部门或个人进行归集和记载,
计入个人费用定额和部门费用预算进行考核。
三职务消费管理办法
第十六条职务消费指完成个人工作目标所产生的应酬费用、礼品费用等。
第十七条职务消费定额标准为:总裁:10000元;经营总监:9000元;行政总监:8000元;部门经理:800元;
对外业务部门员工:200元。公司内部事务管理部
门按此标准下降20%,外部事务部门按此标准增
加20%,不同的工作岗位在公司发展的不同时期
可能存在对内或对外的业务差异,各岗位将在每
季度的绩效考评时明确标明属于外务或内务岗
位。
第十八条职务消费管理:职务消费每月初凭发票报销上月费用,超过部分由个人负担,结余部分可延至下月使
用,年终绩效评估时,对费用结余而工作目标完成
优良的员工进行奖励。
第十九条公司特别应酬包括会议礼品、宴请厅级以上客人或涉及公司形象的重大公关活动,其费用不在职务消
费内开支,由总裁批准,公司另行支付费用。
第二十条财务部门按职务消费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的
跟踪统计和考核。
四日常财务手续办理程序规定
4. 1 借支款项
第二十一条借支差旅费用
1须向财务提供的借款手续:经批准的《出差核准单》、《借款单》;
2出差核准:按《员工出差管理办法》执行;
3借款核准:一般员工,由部门经理以上核准;部门经理以上员工,由分管总监核准;其中3000元以
上的借款,必需由分管总监核准。
第二十二条借支购物款项
1须向财务提供的借款手续:经批准的《物品请购单》、《借款单》;
2购物核准:所有的日常消耗性物品的采购,均必需填制《物品请购单》,并由各部门/子公司审核后,报
行政部批准并安排采购,任何部门不得未通过行政部
批准擅自采购消耗物品;
3借款核准:由行政部统一安排,其中5000元以上的物品采购必需由行政总监核准。
第二十三条借支公关、市场费用
1须向财务提供的借款手续:经分管总监或总裁批准的《业务裁决书》或《公关、市场费用申请报告》、
《借款单》;
2借款核准:财务总监审核、分管总监或总裁审批。第二十四条借支定额备用金
1须向财务提供的借款手续:可长期使用定额备用金的部门〔如行政部〕和人员可借用定额备用金;
2借款核准:总裁。
第二十五条其他零星借支
1须向财务提供的借款手续:由财务部门规定的借款手续、《借款单》;
2借款核准:依据具体状况而定,由总裁裁定其核准人。
4.2 支付、收取款项
第二十六条工程项目收、付款
1收款依据:《正式合同》收款条款、由销售和技术部门确认的收款条件;
2收款程序:财务部门通知此项目销售人员按合同收款—负责此项目施工的项目经理收款—财务部门派
收款专员收款;
3付款依据:《正式合同》的付款条款、经财务经理和总裁签字的商务部门的《付款申请书》;
4付款程序:商务部门提出付款申请—分管财务人员验证合同—财务经理审核—行政总监批准—财务付
款。
第二十七条费用支出付款
1付款依据:有经手人、部门负责人、批准人签字的《费用报销单》,必需要经行政部仓库验收的还须附
《入库验收单》,其中各种报销的发票、原始单据、
附件必需符合财务的规定和要求,财务人员有权拒
绝支付手续不齐或原始单据不符合财务规定的款
项。
2付款程序:经手人填制《费用报销单》—直接上级签字—〔费用总额在5000元以下的付款由财务经理
审核,5000元以上的付款由行政总监审核〕—总裁
核准—财务付款。第二十八条固定资产购置付款
1付款依据:2万元以上金额必需经公司总裁审核、董事长批准,2万元以下由总裁批准的《固定资产购
置计划》、公司技术部门和行政部的《验货单》、
行政部仓库的《入库验收单》;
2付款程序:经手人填制《费用报销单》—行政部经理签字—总裁核批—财务付款。
4.3 报帐销帐
第二十九条差旅费用
1报帐依据:《出差核准单》、《差旅费报销单》、《公司员工出差管理办法》;
2报帐程序:出差人员填制《差旅费报销单》—财务审核—出差核准人核批签字—财务报帐。
第三十条通讯费用
1报帐依据:《公司预算管理办法》、《通讯费用管理办法》真实有效的电信部门的单据;
2报帐程序:费用报销填制《费用报销单》—财务审核—直接主管核批—财务报帐;
第三十一条职务消费费用
1报帐依据:《公司预算管理办法》、《职务消费管理办法》、真实、合法的原始发票;
2 报帐程序:费用报销人填制《费用报销单》—财
务审核—直接主管标准—应酬费规定核准人签字—
财务报帐。
4.4 专项费用申请和开支
第三十二条市场费用
1由销售体系在年度费用预算中划出,作为市场部专项费用,市场部必需在费用预算范围内,每月初递
交经过销售总监批准的市场费用申请表,提出资金
使用计划,报财务总监审核后,方可按批准的资金
额度使用;
2市场费用购买礼品只限于公司形象宣扬的小礼品,禁止以购买礼品之名,用于业务招待和个人消费,
否则财务可拒绝报销。
五个人通讯费用管理办法
第三十三条每月个人通讯费可报销最高限额为:总裁:1500元;总监:1200元;行政部经理:400元;人力资
源经理:400元;司机:200元;外勤:100元;内
勤:100元;财务经理:400元;公关市场部经理:
800;市场专员:200;工程部经理:500元。
第三十四条个人通讯费用原则上公司只报销公务 部分,为了开支合理而减少工作程序,规定手机费中85%
由公司负担,15%由个人负担,超过最高限额的,
超过部分完全由个人负担。
第三十五条关于工作目标完成优良,通讯费用有结余的员工,年终总结时将结余总额的50%奖给个人。
六市内交通费管理办法
第三十六条市内交通费开支标准〔含使用公司车辆〕
单位:元
第三十七条交通费的管理
市内交通费采纳限额报销,财务部门严格控制。
任何人都不得以任何理由突破限额,财务对超过
限额的费用不予报销。对节省的费用可按节约额
的50%奖励给个人,每年结算一次。
财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核,
任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用
的跟踪统计和考核。
七部门公用费用管理办法
第三十八条部门公用费用标准
单位:元
第三十九条部门公用费用的管理
1 财务部门按业务公用费用开支的部门进行归
集和考核,经办人所属部门发生了变化,都不
改变部门费用的跟踪统计和考核;
2 所有业务应酬费一般按经手人进行统计和核
算,经批准人核批并指明费用承当者,可统计
在费用承当者名下。
3 按体系管理的公共应酬费用,由分管总监掌
握使用,不得固定划分到人。
4 所有人员的业务应酬费都必需由其开支批准
人严格控制,财务部门按相应的开支标准和总
预算予以报销,超过标准和总预算的,财务可
以拒绝报销,特别状况可由分管总监或总裁批
准。
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