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费用管理制度规范.doc

1、费用管理制度规范 费用管理制度 一总则 第一条为完善公司财务会计制度,强化和规范公司财务会计基础工作,进一步推动现代企业制度的建立,依据 《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企 业财务通则》、《工业企业会计制度》、《工业企业 财务制度》、《商品流通企业会计制度》、《商品流 通企业财务制度》和国家公布其他有关制度和法规, 特制定本制度。 第二条本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构〔指各分、子公司和办事处,以下简称分支机构〕。第三条各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳进家辉公司的会计核算。所有公司执行的会

2、 计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统 一规定,任何人员未得到家辉公司的批准,不得擅自 修改或变动。 第四条各分支机构应于次月5日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部;月底8日前将管理报表呈报家 辉公司财务部,家辉公司应在次月10日前编制合并 财务报表,次月15日前编制合并管理报表。会计报 表至少应包括资产负债表、损益表、现金流量表,管 理报表由家辉公司统一制定。 二公司员工出差管理办法 第五条为适应公司员工国内外办理公务之必需要,规范差旅费开支标准,特制定本制度。 第六条差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表

3、 第七条公司员工出差或外勤必需预支款项者,应事先按照财务规定的手续填制《借支单》、连同《出差核准单》 按规定核准权限核批后,可办理支款手续;差旅费借 支的数额由出差核准人审核,但最终由财务人员依据 实际状况核批。出差或外勤期间如遇有遗失财物或文 件,应由当事人自行负担有关责任。特别状况下发生 的事故,由公司视具体状况酌情处理。 第八条公司外差人员应于出差归来后一日内及时向所在部门销差,并如实填制《差旅费报销单》由所在部门负 责人核签,由主管总监核批,及时办理有关报销手续, 财务部门应对往来借款每季度清理一次,及时书面通 知其主管上级催

4、促销帐,在接到通知后一周内无财务 部门认可的理由仍不销帐的,财务部门可扣发借款人 的工资,待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的, 财务部门裁定无特别理由的,财务部门有权拒绝持续 借款。 第九条销售体系人员差旅费报销必需向财务提交销售体系专用的《出差申请》和《费用报销清单》,否则财 务可要求补齐手续再办理报销手续。销售人员的费用 必需当月报销〔不限次数〕,由于出差等原因,本月 的费用最迟不超过次月5日前报销。 第十条交通工具乘坐标准合适所有员工,部门经理以上负责人紧急状况可申请乘坐飞机,但必需事先经分管总 监审核,报总裁批准,并在出差核

5、准单上签明乘坐飞 机,其他人员原则上不得乘坐飞机。不同级别的人员 一同出差,交通工具可从高适用标准执行。 表一:交通工具标准 第十一条住宿标准 1 员工在公司统一安排住所的地点出差,由公司行 政部统一安排住所,确实全部住满,必需经行政部 签字确认、分管总监批准,方可按规定住宿标准报 销。 2表二:适用于公司所有员工短期培训、会议、办 理业务等出差。以上人员在以下标准范围内据实报 销,超过标准的部分财务人员可拒绝报销,特别情 况必需报请主管总监审核并说明原因,报公司总裁 核准。

6、 3 地区分类标准 A类地区:北京、上海、青岛、南京、无锡、苏州、 宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州。 B类地区:除A类以外的各省及自治区的省会以 及天津、重庆等其他直辖市; C类地区:A、B类地区外的地区。 第十二条员工外出培训在15天以上的,应住培训部门的招待所,其住宿费标准最高限额为100元/人.天。 第十三条出差补助标准〔不分在途和住勤,包括伙食补贴、市内交通费〕: 1所有人员按出差地类别在报销时发给出差补助 〔不含总监以上人员和特定项目现场开发人员〕: 省会以上城市50元/天,其他地区40元/天。 2公司总监以

7、上人员出差交通费、伙食费实报实销, 不享受出差补贴。3乘火车6小时以上可乘坐硬卧:夜间〔20:00— 次日6:00〕乘车6小时以上,未乘坐硬卧可享 受硬座票价一半的夜间乘车补贴。 4公司送往外地培训的职员,培训期15天以内的, 按出差对待,培训期在15天以上的,发给伙食补 助费每人天天20元。公司内部的组织的培训,膳 食由公司统一安排,不再发放补助。 第十四条市内交通费 1出差人员享受了出差补助的,一律不得报销市内 交通费;非出差市内办理公务,须按职务消费管 理办法由分管总监批准签字凭票报销。 2乘飞机可凭据报销相当于到机

8、场的民航车车费。第十五条其他费用 1员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部门办 理申请用车手续,其费用按行政部门的规定计算, 纳进用车部门或个人费用考核; 2确因工作必需要,临时改变出差时间,经分管总监 签字批准可凭票报销退票。 3确因工作必需要,临时改变出差时间,经分管总监 签字批准可凭票报销退票费,但最高不能超过票 面价值的20%,并且其退票费的30%计入分管总 监的定额费用; 4员工按公司规定享受的探亲和休假,可按规定的 标准报销旅差费,但不享受补贴。 5以上所有费用均按部门或个人进行归集和记载, 计入个人费用

9、定额和部门费用预算进行考核。 三职务消费管理办法 第十六条职务消费指完成个人工作目标所产生的应酬费用、礼品费用等。 第十七条职务消费定额标准为:总裁:10000元;经营总监:9000元;行政总监:8000元;部门经理:800元; 对外业务部门员工:200元。公司内部事务管理部 门按此标准下降20%,外部事务部门按此标准增 加20%,不同的工作岗位在公司发展的不同时期 可能存在对内或对外的业务差异,各岗位将在每 季度的绩效考评时明确标明属于外务或内务岗 位。 第十八条职务消费管理:职务消费每月初凭发票报销上月费用,超过部分由个人负担,结

10、余部分可延至下月使 用,年终绩效评估时,对费用结余而工作目标完成 优良的员工进行奖励。 第十九条公司特别应酬包括会议礼品、宴请厅级以上客人或涉及公司形象的重大公关活动,其费用不在职务消 费内开支,由总裁批准,公司另行支付费用。 第二十条财务部门按职务消费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的 跟踪统计和考核。 四日常财务手续办理程序规定 4. 1 借支款项 第二十一条借支差旅费用 1须向财务提供的借款手续:经批准的《出差核准单》、《借款单》; 2出差核准:按《员工出差管理办法》执行; 3

11、借款核准:一般员工,由部门经理以上核准;部门经理以上员工,由分管总监核准;其中3000元以 上的借款,必需由分管总监核准。 第二十二条借支购物款项 1须向财务提供的借款手续:经批准的《物品请购单》、《借款单》; 2购物核准:所有的日常消耗性物品的采购,均必需填制《物品请购单》,并由各部门/子公司审核后,报 行政部批准并安排采购,任何部门不得未通过行政部 批准擅自采购消耗物品; 3借款核准:由行政部统一安排,其中5000元以上的物品采购必需由行政总监核准。 第二十三条借支公关、市场费用 1须向财务提供的借款手续:经分管总监或总裁批准的《业务裁

12、决书》或《公关、市场费用申请报告》、 《借款单》; 2借款核准:财务总监审核、分管总监或总裁审批。第二十四条借支定额备用金 1须向财务提供的借款手续:可长期使用定额备用金的部门〔如行政部〕和人员可借用定额备用金; 2借款核准:总裁。 第二十五条其他零星借支 1须向财务提供的借款手续:由财务部门规定的借款手续、《借款单》; 2借款核准:依据具体状况而定,由总裁裁定其核准人。 4.2 支付、收取款项 第二十六条工程项目收、付款 1收款依据:《正式合同》收款条款、由销售和技术部门确认的收款条件; 2收款程序:财务部门通知此项目销售人员

13、按合同收款—负责此项目施工的项目经理收款—财务部门派 收款专员收款; 3付款依据:《正式合同》的付款条款、经财务经理和总裁签字的商务部门的《付款申请书》; 4付款程序:商务部门提出付款申请—分管财务人员验证合同—财务经理审核—行政总监批准—财务付 款。 第二十七条费用支出付款 1付款依据:有经手人、部门负责人、批准人签字的《费用报销单》,必需要经行政部仓库验收的还须附 《入库验收单》,其中各种报销的发票、原始单据、 附件必需符合财务的规定和要求,财务人员有权拒 绝支付手续不齐或原始单据不符合财务规定的款 项。 2付款程序:经手人

14、填制《费用报销单》—直接上级签字—〔费用总额在5000元以下的付款由财务经理 审核,5000元以上的付款由行政总监审核〕—总裁 核准—财务付款。第二十八条固定资产购置付款 1付款依据:2万元以上金额必需经公司总裁审核、董事长批准,2万元以下由总裁批准的《固定资产购 置计划》、公司技术部门和行政部的《验货单》、 行政部仓库的《入库验收单》; 2付款程序:经手人填制《费用报销单》—行政部经理签字—总裁核批—财务付款。 4.3 报帐销帐 第二十九条差旅费用 1报帐依据:《出差核准单》、《差旅费报销单》、《公司员工出差管理办法》; 2报帐程序

15、出差人员填制《差旅费报销单》—财务审核—出差核准人核批签字—财务报帐。 第三十条通讯费用 1报帐依据:《公司预算管理办法》、《通讯费用管理办法》真实有效的电信部门的单据; 2报帐程序:费用报销填制《费用报销单》—财务审核—直接主管核批—财务报帐; 第三十一条职务消费费用 1报帐依据:《公司预算管理办法》、《职务消费管理办法》、真实、合法的原始发票; 2 报帐程序:费用报销人填制《费用报销单》—财 务审核—直接主管标准—应酬费规定核准人签字— 财务报帐。 4.4 专项费用申请和开支 第三十二条市场费用 1由销售体系在年度费用预算

16、中划出,作为市场部专项费用,市场部必需在费用预算范围内,每月初递 交经过销售总监批准的市场费用申请表,提出资金 使用计划,报财务总监审核后,方可按批准的资金 额度使用; 2市场费用购买礼品只限于公司形象宣扬的小礼品,禁止以购买礼品之名,用于业务招待和个人消费, 否则财务可拒绝报销。 五个人通讯费用管理办法 第三十三条每月个人通讯费可报销最高限额为:总裁:1500元;总监:1200元;行政部经理:400元;人力资 源经理:400元;司机:200元;外勤:100元;内 勤:100元;财务经理:400元;公关市场部经理: 800;市场专员:

17、200;工程部经理:500元。 第三十四条个人通讯费用原则上公司只报销公务 部分,为了开支合理而减少工作程序,规定手机费中85% 由公司负担,15%由个人负担,超过最高限额的, 超过部分完全由个人负担。 第三十五条关于工作目标完成优良,通讯费用有结余的员工,年终总结时将结余总额的50%奖给个人。 六市内交通费管理办法 第三十六条市内交通费开支标准〔含使用公司车辆〕 单位:元 第三十七条交通费的管理 市内交通费采纳限额报销,财务部门严格控制。 任何人都不得以任何理由突破限额,财务对超过 限额的费用不予报销。对节

18、省的费用可按节约额 的50%奖励给个人,每年结算一次。 财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核, 任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用 的跟踪统计和考核。 七部门公用费用管理办法 第三十八条部门公用费用标准 单位:元 第三十九条部门公用费用的管理 1 财务部门按业务公用费用开支的部门进行归 集和考核,经办人所属部门发生了变化,都不 改变部门费用的跟踪统计和考核; 2 所有业务应酬费一般按经手人进行统计和核 算,经批准人核批并指明费用承当者,可统计 在费用承当者名下。 3 按体系管理的公共应酬费用,由分管总监掌 握使用,不得固定划分到人。 4 所有人员的业务应酬费都必需由其开支批准 人严格控制,财务部门按相应的开支标准和总 预算予以报销,超过标准和总预算的,财务可 以拒绝报销,特别状况可由分管总监或总裁批 准。

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