审计工作职责一、认真贯彻执行有关审计管理制度。二、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。三、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。四、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。五、纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。六、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。七、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
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