资源描述
半成品入仓作业指导
对本厂半成品进仓的数量进行控制,以满足生产及客户货期需求,防止品质发生变异。
本厂生产的半成品(包括发外加工的半成品)均使用之。
3.1生产车间负责半成品的生产及入库工作;
3.2质检部负责半成品的品质检验判定工作;
3.3仓库负责半成品的接收、清点、保管工作。
生产车间严格按照有关操作规程、图纸进行生产,并经质检部IPQC检验合格(有关作业参考《制程检验控制程序》)
生产车间主任填写《半成品进仓单》,注明“名称、数量、价格”等,该单一式四联,送至质检部,由质检部IPQC进行检验,并如实填写《五金制程检验报告》或《喷塑检验报告》一式两联,第一联质检部留底存档;第二联交生产车间。如检验合格的则在《半成品进仓单》上签名。车间把第二联《检验报告》附于《半成品进仓单》第二联后,作为进仓依据。
如检验不合格时则按《不合格品控制程序》5.2执行。
生产车间安排人员将单据与货物一起送至仓库。
仓管员即着手按进仓数量、品名、规格、型号认真核对《生产单》,对货物进行清点登记。
数量、品名、规格、型号准确无误后,仓库管理员方可在《半成品进仓单》上签名,及时安排将产品摆置指定位置,作好产品标识(即挂上物料卡),避免误用。
办理进仓手续完毕后,《半成品进仓单》第一联车间留第存档;第二联交生产计划部;第三联交财会核算。
本厂需外委加工的,在回厂进仓时,仓管员必须在单据上注明进仓日期,根据加工单上货物名称、数量、规格等认真核对,并打“√”标记。
如有误差,应及时与技术、客户沟通,直至更正确认无误后方可办理进仓手续。
仓管员在当天必须认真务实做好半成品入账手续,数量记录在该项成品分项字母。
仓管员将当天的所有半成品进仓单据分类归档、保存。
5.1《制程检验控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
6.1《喷塑检验报告》
6.2《委托加工单》》
6.3《五金制程检验报告
6.4《半成品进仓单》
半成品生产
半成品检验
半成品进仓
产品表识
账目登记
单据派发
表单保存
返工
NO
YES
(半成品) 入 库 单 No: 入库单位: 年 月 日
序号
品名
规格型号
单位
申请数量
实入数量
备注
1
2
3
4
5
合计
(半成品)出 库 单 No: 客户名称: 年 月 日
序号
品名
规格型号
单位
申请数量
实出数量
备注
1
2
3
4
5
合计
领 料 单 No: 领料部门: 年 月 日
序号
品名
规格型号
单位
申请数量
实领数量
备注
1
2
3
4
5
合计
退 料 单 No: 退料部门: 年 月 日
序号
品名
规格型号
单位
申请数量
实领数量
备注
1
2
3
4
5
合计
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